一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
县委办公室是负责县委工作的政府工作部门,内设9个行政科室。所属事业单位2个,为财政拨款预算单位。
主要职责是:
1、围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案。
2、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动,办理县委领导交办的事项。
3、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作;研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示,提出处理意见报县委领导审批。
4、及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委、上级党委报送信息,及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。
5、负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查,以及受县委委托对某些问题的调查核实;组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。
6、负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。
7、负责县委值班工作,及时向县委报告重要情况,处理群众来信来访,协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。
8、负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。
9、承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
人员构成情况
县委办公室编制总数69人,其中行政编制40人,事业编制23人,工勤编制6名。实际财政供养人员48人,其中在职48人,退休20人(已转由社保局发放退休金)。本预算年度的主要工作任务:圆满完成各项工作。
收入预算说明
(一)2019年收入预算813.65万元。其中:财政拨款813.65万元。
县委办公室财政拨款收入813.65万元。
(二)2019年收入预算比2018年预算收入885.17万元减少71.52万元,主要有因是人员减少5人。
三、支出预算说明
(一)2019年基本支出预算793.65万元:
县委办公室基本支出793.65万元
上述1个单位2019年基本支出预算比2018年基本支出预算885.17万元减少71.52万元,减少部分为人员经费、工资调整。
(二)2019年项目支出预算20万元,主要项目是综合派驻纪检组专项经费,具体是:
县委办公室项目支出20万元;
上述1个单位2019年项目支出预算比2018年项目支出预算0万元增加20万元,增加部分为综合派驻纪检组专项经费,比2018年增加原因是综合派驻纪检组专项经费。
四、政府采购情况
2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。(无就填0个)
六、2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算按排的行政运行经费,合计689.51万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
县委办公室单位共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(房屋面积5000平方米,价值580.75万元,其他资产价值468.38万元。)
八、“三公”经费财政预算情况说明
(一)“三公”经费财政预算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算数为2.5万元。
(二)“三公”经费财政预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算1.5万元;公务接待费预算1万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。