渠县出租汽车管理办公室关于2019年部门预算的编制说明
来源:县交运局
发布日期:2019-02-22
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    一、部门情况  

    (一)部门机构设置、职责

     渠县出管办是负责本县出租汽车行业管理行政管理工作的政府工作部门,内设3个股室,为财政拨款预算单位。

    主要职责是:

    1、基本职能

    (1)、负责国家、省、市出租汽车行业管理方针、政策、法规的宣传、贯彻和实施。

        (2)、制订、实施和调控渠县城区的出租汽车发展规划;依据有关法规制定出租汽车客运管理制度。

        (3)、审核从事出租汽车经营的开业、停业和购车(含报废更新)申请及经营权、核发、审验出租汽车客运《经营许可证》及《出租汽车客运经营权有偿使用证》、《出租汽车驾驶员资格证》。

        (4)、拟定出租汽车客运统一的收费标准和计费办法,报物价、交通部门批准后组织实施,并负责计价器的安装和使用监督管理。

        (5)、负责出租汽车客运市场管理,调解客运纠纷、受理、处理来信来访和投诉、查处违章行为。

        (6)、负责出租汽车客运行业管理,规范基础台帐,收集有关数据、资料、并建档上报。

        (7)、负责征收出租汽车客运经营权有偿使用费和面向出租汽车的其他税费。

        (8)、负责出租汽车客运行业争先创优、劳动竞赛和创建文明行业等活动的组织实施。

        (9)、协同公安部门加强对出租汽车客运的治安管理,并配合公安交警、城建部门做好出租汽车停车场、点的规划设置和管理。

        (10)、抓好出租汽车行业的“一站式”服务,成为出租汽车“驾驶人员之家”

        (11)、协同交警部门加强出租汽车从业人员的安全教育,随时注意安全动态,严防道路交通事故发生。

    (12)、承办县人民政府委托和交办的其他事项。

    (二)人员构成情况  

    渠县路政大队编制总数17人,其中行政编制0人,事业编制17人,工勤编制0名。实际财政供养人员20人,其中在职12人,退休5人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用3人。

    (三)本预算年度的主要工作任务

    做好全县出租汽车行业管理,加强纠违打黑和从业人员培训,提高出管队伍建设。

    二、收入预算说明  

    (一)2019年收入预算1270411元。其中:财政拨款1270411元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。

    1、渠县出管办(本级)财政拨款收入1270411元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。

    (二)2019年收入预算比2017年预算收入1430882元减少160471元,主要原因是职工退休减少的人员经费。

    三、支出预算说明

    (一)2019年基本支出预算1270411元:

    1、渠县出管办基本支出1270411元

    渠县出管办2019年基本支出预算比2017年预算收入1430882元减少160471元,主要原因是职工退休减少的人员经费。

    2、渠县出管办项目支出0元;

    四、政府采购情况

    2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。

    五、政府购买服务情况

    2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。

    六、2019年机关运行经费预算情况

    2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计12.47万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、培训费、网络运行维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

    七、国有资产占用情况

    渠县出管办县共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。办公用房:177㎡(房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。)

    八、预算绩效目标管理情况

    1.项目绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到100%。

    2.部门整体支出绩效管理情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效目标管理,涉及财政资金127.04万元。

    九、“三公”经费财政预算情况说明

    (一)“三公”经费财政预算总体情况说明

    2018年度“三公”经费财政预算数为6.15万元。

    (二)“三公”经费财政预算具体情况说明

    2018年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算6万元;公务接待费预算0.15万元。

    十、名词解释

    1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

四川省渠县出管办预算公开表.xls