渠县土溪镇中心卫生院2019年部门预算的编制说明
来源:县卫健局
发布日期:2019-02-20
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一、部门情况  

  (一)部门机构设置、职责

  渠县土溪镇中心卫生院是负责本镇卫生工作的政府工作部门,内设18个行政(业务)科室。所属事业单位1个,为财政拨款预算单位。

  主要职责是:

  1、基本公共卫生服务;

  2、基本医疗服务;

  3、乡村一体化管理。   

 (二)人员构成情况  

  渠县土溪镇中心卫生院编制总数51人,其中行政编制0人,事业编制51人,工勤编制0名。实际财政供养人员45人,其中在职45人,离休0人,退休30人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用5人。

 (三)本预算年度的主要工作任务

  1、完成辖区内基本公共卫生服务工作任务;

  2、基本完成基本医疗服务任务工作任务;

  3、对村卫生室实行乡村一体化管理工作任务;

  4、完成上级指派的重大公共卫生服务及突发公共卫生事件等工作。

二、 收入预算说明  

  (一)2019年收入预算841.59万元。其中:财政拨款377.59万元,财政专户拨款0万元,事业收入464万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元。

   1、本单位(本级)财政拨款收入377.59万元,财政专户拨款0万元,事业收入464万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元。

(二)2019年收入预算比2018年预算收入792.26万元增加49.33万元,主要有因是基本工资增加。

三、支出预算说明

  (一)2019年基本支出预算841.59万元:

  1、渠县土溪镇中心卫生院(本级)基本支出841.59万元

  上述1个单位2019年基本支出预算比2018年基本支出预算792.26万元增加49.33万元,增加部分系人员经费、工资调整等,比2018年增加的原因是人员经费、工资调整。

(二)2019年项目预算0个,预算资金0万元。

 四、政府采购情况说明

   2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

 五、政府购买服务情况说明

   2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

 六、2019年机关运行经费预算情况说明

  2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计437.95万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

  七、国有资产占用情况说明

  渠县土溪镇中心卫生院共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车(救护车)1辆,主要是用于患者急救及转院、基本公共卫生服务、贫困人员健康体检等、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。房屋建筑面积4977㎡,价值484.43万元,其中业务用房4177㎡,价值380.83万元,救护车1辆,价值9万元,其他固定资产363.91万元,固定资产资产总额857.34万元。

八、预算绩效目标管理情况说明

(一)项目绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资0万元

(二)部门整体指出绩效管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展了绩效目标管理,涉及财政资841.59万元,覆盖率达到100%。

  九、“三公”经费财政预算情况说明

 (一)“三公”经费财政预算总体情况说明

  2019年度“三公”经费财政预算数为1.8万元,主要是公务用车(“120”救护车)运行费,与2018年预算无增减变化。

 (二)“三公”经费财政预算具体情况说明

  2019年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算1.8万元,其中公务用车购置0万元,运行维护费预算1.8万元;公务接待费预算0万元。

  十、名词解释

  

十、名词解释

    1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

表1.2019年部门预算收支总表

表2.2019年部门预算收入总表

表3.2019年部门预算支出总表

表4.2019年财政拨款收支预算总表  

表5.2019年一般公共预算支出预算表

表6.2019年一般公共预算基本支出预算表

表7.2019年一般公共预算项目支出预算表                                                      

表8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8-1.2019年一般公共预算“三公”经费预算增减变化表 

表9.2019年政府性基金支出预算表

表10.2019年政府性基金“三公”经费支出预算表

表11.2019年国有资本经营支出预算表


2019年预算公开附表 .xls