渠县发展和改革局关于2018年部门预算编制的说明
来源:县发改局
发布日期:2018-03-20
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​​​​        (一)部门机构设置、职责

        渠县发展和改革局单位是负责本发展和改革工作的政府工作部门,内设13个行政科室。为财政拨款预算单位。

        主要职责是:

         1、贯彻实施国家、省、市、县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全县产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、科技扶贫、革命老区建设、特殊类区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作,负责联络县外机构和组织在县定点扶贫与扶贫协作工作,组织和指导全县有关扶贫开发对外交流与合作,负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。

        2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全县经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

        3、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量,综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的协调和宏观管理。

        4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况,参与制订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

        5、承担推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

        6、贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,拟订年度价格调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

        7、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排县级预算内基本建设资金,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

        8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全县重大生产力合理布局,协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调全县自主创新体系建设发展。

        9、促进城乡区域协调发展。指导和推进主体功能区规划实施,组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

        10、负责重要商品总量和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品的县级储备工作,提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

        11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

        12、推进可持续发展,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家、省、市应对气候变化重大战略规划和政策,组织拟订全县应对气候变化的规划和政策措施。

        13、负责与省、市能源部门的工作衔接,研究提出全县能源发展战略和政策措施,拟订全县能源发展规划,统筹规划、综合能源建设和重大项目布局,协调能源发展和项目建设中的重大问题,申报安排相关项目资金。

        14、会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、民族地区经济发展规划,会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、民族地区经济发展的重大政策,协调推进重大项目建设,促进经济社会持续、稳定、协调发展;承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作;负责扶贫开发政策研究及信息工作,组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训;负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

        15、协调并综合管理全县招标投标工作,对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

        16、贯彻执行大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策措施并组织实施,编制全县大中型水利水电工程库区和移民安置区中长期发展规划,并组织实施制订全县大中型水利水电工程移民工作年度计划,管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,组织移民安置验收、后期扶持和监测评估,负责指导农村移民劳动生产技能培训,负责移民库区和安置区矛盾调处、信访稳定工作。

        17、负责与省、市铁路建设办公室等相关部门的工作衔接,负责组织协调和处理全县铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题,协同做好全县铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

        18、负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

        19、承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目领导小组、县能源领导小组、县铁路建设领导小组、县扶贫开发领导小组、县革命老区建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组的具体工作。

        20、承担县政府公布的有关行政审批事项。

        21、直接管理县以工代赈办公室。

        22、承办县政府交办的其他事项。

        (二)人员构成情况  

        渠县发展和改革局编制总数61人,其中行政编制33人,事业编制25人,工勤编制3名。实际财政供养人员63人,在职63人,遗属补助5人。

        (三)本预算年度的主要工作任务

        渠县发展和改革局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,围绕县委、县政府“三大强县”战略、把握“五大主攻方向”、推进“十件大事”,主动适应经济发展新常态,充分发挥“参谋部、项目部、调控部”职能,主动作为,锐意进取,砥砺奋进,较好地完成了全年各项目标任务,为全县经济社会持续健康发展做出了积极的贡献。一是狠抓政治思想,坚持党建引领,有效凝聚发展合力。坚持思想建党与制度治党紧密结合,全面推进党建5432工作体系和党支部标准工作法与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是狠抓推进脱贫攻坚工作。一是推进专项扶贫工作。积极牵头做好电力专项扶贫工作。协同县以工代赈办抓好全县易地扶贫搬迁工作,全面完成全年安置任务。三是狠抓发改工作。当年共完成争取上级项目建设资金任务。加强价格调控和监管力度,确保了全县价格基本稳定。

        二、 收入预算说明  

        2018年收入预算总额为694.28万元,其中:当年财政拨款收入694.28万元。相应安排支出预算694.28万元,其中:一般公共服务支出535.7756万元,社会保障和就业支出77.76万元,医疗卫生支出34.086万元,住房保障支出46.6584万元。2018年比2017年预算收入减少86.98万元,主要原因是人员调出和退休。三、支出预算安排情况
  预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。 
  (一)基本支出,是用于保障本部门机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
   一般公共服务支出535.7756万元,主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。 社会保障和就业支出77.76万元,主要用于本单位养老保险和失业保险等支出。医疗卫生支出34.086万元,主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。住房保障支出46.6584万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。2018年比2017年预算支出减少,主要原因是人员调出和退休。

        (二)2018年项目支出预算35.4万元,主要项目是财经领导小组工作经费、网络信息服务和监管服务等费用,与2017年相比没有变化。

        四、政府采购情况

        2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

        五、政府购买服务情况

        2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

        六、2018年机关运行经费预算情况

        2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费55.7868万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

        七、国有资产占用情况

        渠县发改局共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),办公用房面积400m2。

        八、预算绩效目标管理情况

        1.项目绩效目标管理情况。

        按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金35.4万元,覆盖率达到100%。

        2.部门整体支出绩效管理情况。

        按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理,涉及财政资金694.28万元。

        九、“三公”经费财政拨款预算安排情况
      2018年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元,其中:公务接待费2万元,公务用车费1.5万元。与2017年相比增加0.5万元,增加减少原因是公务接待减少1万元,压缩公务接待次数,精减公务接待层次和对象;公务用车增加1.5万元,加快推进重大项目建设,增加交通车辆监管,增加监管车辆租赁费。

           十、名词解释

         1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

         2、机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        

四川省渠县部门预算公开表.xls