按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
一是根据党的路线方针政策、国家法律和县委的决策,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动;研究布署全县政法工作。近几年来,我们在年初会召开县委政法工作会议、十月份左右召开县委政法委全委扩大会议,通过会议的形式来统一思想、凝聚共识、落实任务、解决问题。
二是组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理突发性事件和群体性事件;检查维护稳定工作领导责任制落实情况。这部分主要是县委维稳办在负责,通过一系列制度性的安排,来确保全县社会面的稳定有序。
三是检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。这是我们执法监督室的主要工作,通过案件评查和执法检查来体现,对评查和检查发现的具体问题,有针对性地研究制定解决办法。
四是大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作;组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强、有重大争议的疑难案件。
五是组织、协调社会治安综合治理工作,检查考核综合治理领导责任制和责任追究制落实情况,落实平安建设措施,推进社会管理创新,组织指导、协调推进社会治安综合治理、铁路护路、校园周边环境整治、预防青少年犯罪、特殊人群管理、见义勇为表彰等工作,营造安定的社会环境。
六是组织构建大调解工作体系,组织指导、协调排查化解矛盾隐患,指导、协调、督促政法部门做好涉法涉诉信访工作。
七是研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委和县委组织部考察、管理政法部门领导干部,管理政法部门中层干部,指导政法干警教育培训工作。
八是组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。
九是研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法宣传、舆论引导和法律服务工作。
十是及时向党委反映政法工作的重大情况,办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。
十一是渠县政法委今年将着力“四大攻坚”,即纵深推进禁毒摘帽、禁赌扫黄、扫黑除恶、打击网络炒作诈骗行动攻坚行动。
十二是完善大调解副主任年度述职制度和案例指导制度,不断深化“诉非衔接”,构建调解、仲裁、行政裁决、诉讼等有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决机制,增强联动融合化解社会矛盾的实效。
十三是推进综治中心、公安“四中心两基地”及五个中心派出所执法办案区升级改造等建设工作;加快规范化司法所、社区矫正管理服务中心、过渡性安置基地等阵地建设;全力推进“雪亮工程”建设。
二、部门概况
本单位编制30名,行政编制人员14人,事业编制人员13人,行政工勤编制3人。实际在职28人,公务员16人,事业人员7人,机关工勤3人,事业工勤2人。
三、收支预算总体情况
2018年收入预算总额为423万元,其中:当年财政拨款收入423万元。相应安排支出预算423万元,其中:一般公共服务支出126万元,社会保障和就业支出35万元,医疗卫生支出15万元,住房保障支出21万元。
2018年收入预算比2017年预算收入334万元增加89万元,主要有因是按中央文件要求发放政法委机关工作津贴、全面推开“雪亮”工程工作及开展扫黑除恶专项斗争等工作。
四、支出预算安排情况
预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
基本支出,是用于保障本部门机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于大调解办公、铁路护路联防、维护社会稳定及国家安全保卫等的项目支出。
(一)一般公共服务支出353万元,主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。
(二)社会保障和就业支出35万元,主要用于本单位在职职工基本养老保险、职业年金等支出。
(三)医疗卫生支出15万元,主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。
(四)住房保障支出21万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。
六、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目1个,预算资金264万元。
七、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计126万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
八、国有资产占用情况
我单位共有车辆0辆.单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。)
九、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金105万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理,涉及财政资金423万元。
十、“三公”经费财政预算情况说明
(一)“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为5.5万元。
(二)“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算5.5万元。
(三)“三公”经费财政拨款预算安排情况及增减变化情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元,其中:公务接待费5.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。
十一、名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(以上名词解释有的就选)
附件:表1、2018年渠县政法委部门预算收支总表
表2、2018年渠县政法委部门预算收入总表
表3、2018年渠县政法委部门预算支出总表
表4、2018年渠县政法委财政拨款收支预算总表
表5、2018年渠县政法委一般公共预算支出预算表
表6、2018年渠县政法委一般公共预算基本支出预算表
表7、2018年渠县政法委一般公共预算项目支出预算表
表8、2018年渠县政法委一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1、“三公”经费预算增减变化表
表9、2018年渠县政法委基金支出预算表
表10、2018年渠县政法委政府性基金“三公”经费支出预算表
表11、2018年渠县政法委国有资本经营预算支出预算表