部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风
易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级党委、政府交办的其它事项。
(二)2018年重点工作完成情况。
一是强化财政资金管理,确保工资性支出足额兑现;
二是强化社会保障资金管理,确保民政优抚对象补助、低保和五保户及村干部基本报酬按政策兑现;
三是积极支持各项社会事业发展,确保基层政权稳定;
四是落实各项惠民政策,确保民生工程资金兑现到位。
五是扎实开展乡镇财政资金监管工作;
六是认真做好债务化解和新债防控工作;
七是强化农村集体“三资”管理。
二、机构设置
巨光乡下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。
纳入巨光乡2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 巨光乡人民政府
2. 财政所
3. 计生办
4. 社会事务(政务)服务中心
……
2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计981.45万元,支出总计981.45万元。与2017年收入的1036.12万元相比总计减少了54.67万元,下降了5.3%。与2017年支出的1036.12万元相比总计减少了54.67万元,下降了5.3%。主要变动原因是农林水、城乡社区、和其他支出等方面的支出减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计981.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入978.03万元,占99.65%;政府性基金预算财政拨款收入3.42万元,占0.35%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计981.45万元,其中:基本支出424.3万元,占43%;项目支出557.15万元,占57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计981.45万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少54.67万元,下降5.3%。主要变动原因是农林水、城乡社区、和其他支出等方面的支出减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出978.03万元,占本年支出合计的99.65%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少53.69万元,下降5.2%。主要变动原因是农林水、城乡社区、和其他支出等方面的支出减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出978.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出261.29万元,占26.7%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出239.34万元,占24.5%;医疗卫生支出54.54万元,占5.6%;住房保障支出19.45万元,占2%;农林水支出391.01万元,占40%;文化体育与传媒支出12.4万元,占1.2%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为978.03,完成预算99.65%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为243.4万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为17.89万元,完成预算100%。
3.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项): 支出决算为4.4万元,完成预算100%。
4.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 支出决算为8万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为32.42万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复原、退伍军人生活补助(项)支出决算为77.49万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)支出决算为45.46万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)支出决算为5.67万元,完成预算100%。
9.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)支出决算为4.5万元,完成预算100%。
10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)支出决算为3.43万元,完成预算100%。
11.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)支出决算为46.44万元,完成预算100%。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出决算为23.93万元,完成预算100%。
13.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款) 计划生育机构(项):支出决算为30.86万元,完成预算100%。
14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):2018年决算数为9.27万元,完成预算100%。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年决算数为1.27万元,完成预算100%。
16.医疗卫生与计划生育(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):2018年决算数为13.14万元,完成预算100%。
17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年决算数为23.3万元,完成预算100%。
18.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2018年决算数为160.28万元,完成预算100%。
19.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫(项):2018年决算数为12万元,完成预算100%。
20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年决算数为205.42万元,完成预算100%。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为19.45万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出978.03万元,其中:
人员经费314.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费109.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.7万元,占100%。具体情况如下:
(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.7万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.15万元,增长28%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次,460人次(不包括陪同人员),共计支出0.7万元。其中:
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
其他国内公务接待支0.7万元,主要用于廉政食堂接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出3.42万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对13个项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取13个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本单位严格贯彻中央和省委的指示精神,认真
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“安全生产监管专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚
1. 乡镇便民服务中心运行专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障巨光乡便民服务中心正常运行,确保全乡公民办事方便、快捷。
巨光乡2018年乡镇便民服务中心运行专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
(2018年度) | |||||
项目名称 | 乡镇便民服务中心运行专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县巨光乡人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5万元 | 执行数: | 5万元 | |
其中-财政拨款: | 5万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心工作安排,保障便民服务中心正常运行,确保巨光乡全体公民办事方便、快捷。 | 按照上级机关关于乡镇便民服务中心工作安排,保障便民服务中心正常运行,确保巨光乡全体公民办事方便、快捷。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 组织便民服务中心人员业务培训 | 业务培训6次以上 | 业务培训6次 | |
质量指标 | 按照便民服务中心工作职责要求实施 | 保障便民服务中心正常运行,确保公民办事方便、快捷。 | 保障便民服务中心正常运行,确保公民办事方便、快捷。 | ||
时效指标 | 按照上级规定办结时间完成项目任务 | 在规定时间内办结服务事项 | 在规定时间内办结服务事项 | ||
成本指标 | 办公费 | 1万元 | 1万元 | ||
印刷费 | 3万元 | 3万元 | |||
差旅费 | 1万元 | 1万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本,提高服务效益 | 保质保量按时完成便民服务任务,成本控制不得突破5万元 | 成本控制5万元 | |
社会效益 | 推动便民服务工作顺利推进 | 加强管理,建立健全相关制度,得到群众好评 | 得到群众好评 | ||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注项目中涉及环保方面政策落实情况 | 达到了环保要求 | ||
可持续影响 | 促进相关政策落地落实 | 通过服务揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实 | 相关政策完全落实 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% |
2. 城乡环境综合治理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障巨光乡各村(社区)道路、街道环境卫生整洁干净。
巨光乡2018年城乡环境综合治理专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
(2018年度) | |||||
项目名称 | 城乡环境综合治理专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县巨光乡人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 | |
其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排,保障巨光乡整体环境环保、干净、整洁。 | 按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排,保障巨光乡整体环境环保、干净、整洁。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 聘请巨光乡环境保洁人员 | 聘请环境保洁人员12人 | 聘请环境保洁人员12人 | |
质量指标 | 按城乡环境综合治理职责要求实施 | 保障巨光乡整体环境环保、干净、整洁 | 保障整体环境环保、干净、整洁 | ||
时效指标 | 按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务 | 保障巨光乡整体环境随时随地环保、干净、整洁 | 保障整体环境随时随地环保、干净、整洁 | ||
成本指标 | 办公费 | 2万元 | 2万元 | ||
劳务费 | 7万元 | 7万元 | |||
购置费 | 1万元 | 1万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本,提高环保效益 | 保质保量按时完成城乡环境综合治理任务,成本控制不得突破10万元 | 成本控制不得突破10万元 | |
社会效益 | 推动城乡环境综合治理工作顺利推进 | 加强管理,建立健全相关制度 | 加强管理,建立健全相关制度 | ||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注涉及环保方面政策落实情况 | 重点关注涉及环保方面政策落实情况 | ||
可持续影响 | 促进相关政策落地落实 | 通过检查、分析原因,提出建议,落实相关政策 | 提出建议,落实相关政策 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧97% | 满意度97% |
3. 安全维稳专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了巨光乡维稳工作的顺利进行,促进了社会安全稳定,提高了治安环境,支持了扫黑除恶的力度。
巨光乡2018年安全维稳专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
(2018年度) | |||||
项目名称 | 安全维稳专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县巨光乡人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5万元 | 执行数: | 5万元 | |
其中-财政拨款: | 5万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排,保障信访、安全维稳工作正常运行,确保巨光乡整体安全、社会稳定。 | 按照要求保障信访、安全维稳工作安排,安全维稳工作正常运行,确保巨光乡整体安全、社会稳定。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 聘请巨光乡治安联防人员加强培训 | 聘请治安联防人员10人 | 聘请治安联防人员10人 | |
质量指标 | 按安全维稳工作职责要求实施 | 保障信访、安全维稳工作正常运行,确保巨光乡整体安全、社会稳定 | 确保巨光乡整体安全、社会稳定 | ||
时效指标 | 按照规定完成信访、安全维稳工作项目任务 | 保障巨光乡整体安全、社会稳定 | 保障整体安全、社会稳定 | ||
成本指标 | 办公费 | 1万元 | 1万元 | ||
劳务费 | 3万元 | 3万元 | |||
差旅费 | 1万元 | 1万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本,提高安全维稳效益 | 保质保量按时完成信访、安全维稳任务,成本控制不得突破5万元 | 成本控制5万元 | |
社会效益 | 动信访、安全维稳工作顺利推进 | 促进信访、安全维稳办公室加强管理 | 促进信访、安全维稳办公室加强管理 | ||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况 | 按照环保方面政策落实 | ||
可持续影响 | 促进相关政策落地落实 | 通过检查、分析原因,提出建议,落实相关政策 | 通过检查、分析原因,提出建议,落实完善政策 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% |
4.村(社区)党建工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障各村(社区)党建工作正常运行,确保巨光乡各村(社区)党建工作做出成效。
巨光乡2018年村(社区)党建工作专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
(2018年度) | |||||
项目名称 | 村(社区)党建工作专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县巨光乡人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 3万元 | 执行数: | 3万元 | |
其中-财政拨款: | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县县委等上级机关关于村(社区)党建工作安排,保障各村(社区)党建工作正常运行,确保巨光乡各村(社区)党建工作做出成效 | 按照渠县县委等上级机关关于村(社区)党建工作安排,保障各村(社区)党建工作正常运行,确保巨光乡各村(社区)党建工作做出成效 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展上党课、党员教育活动日、组织生活会等学习内容 | 村(社区)每年最少12次 | 村(社区)完成12次 | |
质量指标 | 按乡镇党建工作职责要求实施 | 确保巨光乡各村(社区)党建工作正常运行,使全体党员思想觉悟得到提高,政治站位得到提升 | 全体党员思想觉悟得到提高,政治站位得到提升 | ||
时效指标 | 按照县委、组织部的规定及时完成村(社区)党建工作项目任务 | 保证各村(社区)党建工作按时完成各项工作任务 | 各村(社区)党建工作按时完成各项工作 | ||
成本指标 | 办公费 | 1.7万元 | 1.7万元 | ||
印刷费 | 1.3万元 | 1.3万元 | |||
其他商品服务 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本,提高村(社区)党建工作效益 | 按时完成各村(社区)党建工作任务,成本控制不得突破3万元 | 成本控制3万元 | |
社会效益 | 推动村(社区)党建工作顺利推进 | 加强管理村(社区)党组织管理,建立健全相关制度,抓好外出党员管理 | 完成村(社区)党员管理 | ||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 群众关注的涉及环保方面政策落实情况 | 群众关注的涉及环保方面政策落实情况 | ||
可持续影响 | 促进党建工作制度落地落实 | 通过检查、分析原因,提出建议,确保村(社区)党建工作长期持续开展 | 提出建议,确保村(社区)党建工作长期持续开展 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% |
5.村(社区)服务群众工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保巨光乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。
巨光乡2018年村(社区)服务群众工作专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
(2018年度) | |||||
项目名称 | 村(社区)服务群众工作专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县巨光乡人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 | |
其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照上级机关关于村(社区)服务群众工作安排,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保巨光乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | 按照上级机关关于村(社区)服务群众工作安排,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保巨光乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 村(社区)聘请代办员保洁员治安联防员 | 村(社区)聘请代办员保洁员治安联防员5人 | 村(社区)聘请代办员保洁员治安联防员5人 | |
质量指标 | 按各村(社区)服务群众工作范围、职责、要求实施 | 确保各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷 | 确保了各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷 | ||
时效指标 | 按照上级规定及时完成村(社区)服务群众工作项目任务 | 保障整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁 | 保障整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁 | ||
成本指标 | 办公费 | 8万元 | 8万元 | ||
印刷费 | 5万元 | 5万元 | |||
其他劳务费 | 37万元 | 37万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本,提高村(社区)服务群众工作效益 | 按时完成各村(社区)服务群众工作任务,成本控制不得突破50万元 | 成本控制50万元 | |
社会效益 | 推动村(社区)服务群众工作顺利推进 | 加强村(社区)管理日常工作管理 | 确保群众生命和财产安全 | ||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 落实农村脏、乱、差等工作,让天更蓝、山更青、水更绿 | 让天更蓝、山更青、水更绿 | ||
可持续影响 | 促进村(社区)服务群众工作政策落地落实 | 通过检查、分析原因,提出建议,把村(社区)服务群众等各项工作建立长效机制 | 把村(社区)服务群众等各项工作建立长效机制 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% |
(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县巨光乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对乡镇便民服务中心运行专项经费项目、城乡环境综合治理专项经费项目、安全维稳专项经费项目、村(社区)党建工作专项经费项目、村(社区)服务群众工作专项经费项目开展了绩效评价,《巨光乡2018年绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,巨光乡机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%。
(二)政府采购支出情况
2018年巨光乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,巨光乡共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2..年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指用于中国共产党事务的基本支出。
6.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):指文化艺术活动的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
9.农林水(类)农业(款)事业运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1:
巨光乡2018年部门整体支出绩效评价报告 | |||||||
(2018年度) | |||||||
部门名称 | 渠县巨光乡人民政府 | ||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
任务1:人员经费 | 2018年部门预算编制口径安排工资福利支出 | 264.5097 | 264.5097 | ||||
任务2:日常公用经费 | 2018年部门预算编制口径安排商品和服务支出 | 37.4434 | 37.4434 | ||||
任务3:村组干部补助、社会保障 | 2018年部门预算编制口径安排对个人和家庭的补助 | 173.7922 | 173.7922 | ||||
任务4:项目经费 | 2018年部门预算编制口径安排项目经费 | 153.72 | 153.72 | ||||
任务5:项目经费 | 2018年部门预算编制口径安排基础设施建设 | 0 | 0 | ||||
金额合计 | 629.4653 | 629.4653 | |||||
年度 | 认真落实国家的方针、政策,严格依法行政,充分发挥巨光乡政府经济管理职能作用,加强本乡全体民众的政策引导,制定本乡的发展规划,为全乡人民提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府 | ||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |||
完成指标 | 数量指标 | 指标1:按时打卡直发政府机关、村组干部人员经费及特困人员经费 | 打卡直发人员及个人补助经费475.7453万元,保障政府正常运转、社会稳定。 | ||||
指标2:及时支付项目资金 | 支付项目经费153.72万元,确保全乡各项工作顺利开展。 | ||||||
指标3:保障公用经费支付 | 支付公用经费37.4434万元,确保政府日常工作正常开展。 | ||||||
质量指标 | 指标1:按照预算法会计法等财务法律法规规定控制支出;按照党风廉政建设规定规范支出。
| 确保巨光乡各项基本支出、项目支出合规合法。 | |||||
时效指标 | 指标1:按照预算法会计法等财务法律法规规定以及党风廉政建设规定及时安排经费支出。 | 确保巨光乡各项基本支出、项目支出合规合法,及时到位,促进各项工作任务顺利完成。 | |||||
成本指标 | 指标1:人员经费 | 264.5097万元 | |||||
指标2:日常公用经费 | 37.4434万元 | ||||||
指标3:村组干部补助、社会保障 | 173.7922万元 | ||||||
指标4:项目经费 | 153.72万元 | ||||||
指标5:项目经费基础设施 | 0万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1:严格预算成本控制,提高政府办事效益 | 按时按质按量完成政府各项工作任务,严格按预算就是成本核算,增加经济效益,提高财政收入。 | ||||
社会效益 | 指标1:推动巨光乡各项工作有序、顺利进行 | 及时揭示问题,加强工作纪律,促进有关方面发展,建立健全和完善相关工作制度,将各项工作抓好抓落实,增加农民收入,发挥社会效益。 | |||||
生态效益 | 指标1:坚持绿色发展理念 | 重点关注惠农惠民方面政策落实情况。 | |||||
可持续影响 | 指标1:促进相关政策落地落实 | 通过统计调查揭示问题,分析原因,提出建议意见,保障各项政策完全落实。 | |||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1:上级政府部门满意度 | ≧99% | ||||
指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧99% |
附件2:
巨光乡2018年乡镇便民服务中心运行专项经费项目支出绩效评价报告 | ||||||||||||||||
(2018年度) | ||||||||||||||||
项目名称 | 乡镇便民服务中心运行专项经费 | |||||||||||||||
预算单位 | 渠县巨光乡人民政府 | |||||||||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 5 | ||||||||||||
其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 5 | |||||||||||||
其它资金: | 其它资金: | |||||||||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||
按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心工作安排,保障便民服务中心正常运行,确保巨光乡全体公民办事方便、快捷。 | 按照上级机关关于乡镇便民服务中心工作安排,保障便民服务中心正常运行,确保巨光乡全体公民办事方便、快捷。 | |||||||||||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 组织便民服务中心人员业务培训 | 业务培训6次以上 | 业务培训6次 | ||||||||||||
质量指标 | 按照便民服务中心工作职责要求实施 | 保障便民服务中心正常运行,确保公民办事方便、快捷。 | 保障便民服务中心正常运行,确保公民办事方便、快捷。 | |||||||||||||
时效指标 | 按照上级规定办结时间完成项目任务 | 在规定时间内办结服务事项 | 在规定时间内办结服务事项 | |||||||||||||
成本指标 | 办公费 | 1万元 | 1万元 | |||||||||||||
印刷费 | 3万元 | 3万元 | ||||||||||||||
差旅费 | 1万元 | 1万元 | ||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本,提高服务效益 | 保质保量按时完成便民服务任务,成本控制不得突破6万元 | 成本控制6万元 | ||||||||||||
社会效益 | 推动便民服务工作顺利推进 | 加强管理,建立健全相关制度,得到群众好评 | 得到群众好评 | |||||||||||||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注项目中涉及环保方面政策落实情况 | 达到了环保要求 | |||||||||||||
可持续影响 | 促进相关政策落地落实 | 通过服务揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实 | 相关政策完全落实 | |||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% | ||||||||||||
巨光乡2018年城乡环境综合治理专项经费项目支出绩效评价报告 | ||||||||||||||||
(2018年度) | ||||||||||||||||
项目名称 | 城乡环境综合治理专项经费 | |||||||||||||||
预算单位 | 渠县巨光乡人民政府 | |||||||||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 | ||||||||||||
其中-财政拨款: | 10 | 其中-财政拨款: | 10 | |||||||||||||
其它资金: | 其它资金: | |||||||||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||
按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排,保障巨光乡整体环境环保、干净、整洁。 | 按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排,保障巨光乡整体环境环保、干净、整洁。 | |||||||||||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 聘请巨光乡环境保洁人员 | 聘请环境保洁人员12人 | 聘请环境保洁人员12人 | ||||||||||||
质量指标 | 按城乡环境综合治理职责要求实施 | 保障巨光乡整体环境环保、干净、整洁 | 保障整体环境环保、干净、整洁 | |||||||||||||
时效指标 | 按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务 | 保障巨光乡整体环境随时随地环保、干净、整洁 | 保障整体环境随时随地环保、干净、整洁 | |||||||||||||
成本指标 | 办公费 | 2万元 | 2万元 | |||||||||||||
劳务费 | 7万元 | 7万元 | ||||||||||||||
购置费 | 1万元 | 1万元 | ||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本,提高环保效益 | 保质保量按时完成城乡环境综合治理任务,成本控制不得突破10万元 | 成本控制不得突破10万元 | ||||||||||||
社会效益 | 推动城乡环境综合治理工作顺利推进 | 加强管理,建立健全相关制度 | 加强管理,建立健全相关制度 | |||||||||||||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注涉及环保方面政策落实情况 | 重点关注涉及环保方面政策落实情况 | |||||||||||||
可持续影响 | 促进相关政策落地落实 | 通过检查、分析原因,提出建议,落实相关政策 | 提出建议,落实相关政策 | |||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧97% | 满意度97% | ||||||||||||
巨光乡2018年安全维稳专项经费项目支出绩效评价报告 | ||||||||||||||||
(2018年度) | ||||||||||||||||
项目名称 | 安全维稳专项经费 | |||||||||||||||
预算单位 | 渠县巨光乡人民政府 | |||||||||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 5 | ||||||||||||
其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 5 | |||||||||||||
其它资金: | 其它资金: | |||||||||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||
按照上级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排,保障信访、安全维稳工作正常运行,确保巨光乡整体安全、社会稳定。 | 按照要求保障信访、安全维稳工作,正常运行,确保巨光乡整体安全、社会稳定。 | |||||||||||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 聘请巨光乡治安联防人员加强培训 | 聘请治安联防人员10人 | 聘请治安联防人员10人 | ||||||||||||
质量指标 | 按安全维稳工作职责要求实施 | 保障信访、安全维稳工作正常运行,确保巨光乡整体安全、社会稳定 | 确保巨光乡整体安全、社会稳定 | |||||||||||||
时效指标 | 按照规定完成信访、安全维稳工作项目任务 | 保障巨光乡整体安全、社会稳定 | 保障整体安全、社会稳定 | |||||||||||||
成本指标 | 办公费 | 1万元 | 1万元 | |||||||||||||
劳务费 | 3万元 | 3万元 | ||||||||||||||
差旅费 | 1万元 | 1万元 | ||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本,提高安全维稳效益 | 保质保量按时完成信访、安全维稳任务,成本控制不得突破5万元 | 成本控制5万元 | ||||||||||||
社会效益 | 动信访、安全维稳工作顺利推进 | 促进信访、安全维稳办公室加强管理 | 促进信访、安全维稳办公室加强管理 | |||||||||||||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况 | 按照环保方面政策落实 | |||||||||||||
可持续影响 | 促进相关政策落地落实 | 通过检查、分析原因,提出建议,落实相关政策 | 通过检查、分析原因,提出建议,落实完善政策 | |||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% | ||||||||||||
巨光乡2018年村(社区)党建工作专项经费项目支出绩效评价报告 | ||||||||||||||||
(2018年度) | ||||||||||||||||
项目名称 | 村(社区)党建工作专项经费 | |||||||||||||||
预算单位 | 渠县巨光乡人民政府 | |||||||||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 3 | 执行数: | 3 | ||||||||||||
其中-财政拨款: | 3 | 其中-财政拨款: | 3 | |||||||||||||
其它资金: | 其它资金: | |||||||||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||
按照渠县县委等上级机关关于村(社区)党建工作安排,保障各村(社区)党建工作正常运行,确保巨光乡各村(社区)党建工作做出成效 | 按照渠县县委等上级机关关于村(社区)党建工作安排,保障各村(社区)党建工作正常运行,确保巨光乡各村(社区)党建工作做出成效 | |||||||||||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 开展上党课、党员教育活动日、组织生活会等学习内容 | 村(社区)每年最少12次 | 村(社区)完成12次 | ||||||||||||
质量指标 | 按乡镇党建工作职责要求实施 | 确保巨光乡各村(社区)党建工作正常运行,使全体党员思想觉悟得到提高,政治站位得到提升 | 全体党员思想觉悟得到提高,政治站位得到提升 | |||||||||||||
时效指标 | 按照县委、组织部的规定及时完成村(社区)党建工作项目任务 | 保证各村(社区)党建工作按时完成各项工作任务 | 各村(社区)党建工作按时完成各项工作 | |||||||||||||
成本指标 | 办公费 | 1.7万元 | 1.7万元 | |||||||||||||
印刷费 | 1.3万元 | 1.3万元 | ||||||||||||||
其他商品服务 | 0万元 | 0万元 | ||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本,提高村(社区)党建工作效益 | 按时完成各村(社区)党建工作任务,成本控制不得突破3万元 | 成本控制3万元 | ||||||||||||
社会效益 | 推动村(社区)党建工作顺利推进 | 加强管理村(社区)党组织管理,建立健全相关制度,抓好外出党员管理 | 完成村(社区)党员管理 | |||||||||||||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 群众关注的涉及环保方面政策落实情况 | 群众关注的涉及环保方面政策落实情况 | |||||||||||||
可持续影响 | 促进党建工作制度落地落实 | 通过检查、分析原因,提出建议,确保村(社区)党建工作长期持续开展 | 提出建议,确保村(社区)党建工作长期持续开展 | |||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% | ||||||||||||
巨光乡2018年村(社区)服务群众工作专项经费项目支出绩效评价报告 | ||||||||||||||||
(2018年度) | ||||||||||||||||
项目名称 | 村(社区)服务群众工作专项经费 | |||||||||||||||
预算单位 | 渠县巨光乡人民政府 | |||||||||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 | ||||||||||||
其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 | |||||||||||||
其它资金: | 其它资金: | |||||||||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||
按照上级机关关于村(社区)服务群众工作安排,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保巨光乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | 按照上级机关关于村(社区)服务群众工作安排,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保巨光乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | |||||||||||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 村(社区)聘请代办员保洁员治安联防员 | 村(社区)聘请代办员保洁员治安联防员5人 | 村(社区)聘请代办员保洁员治安联防员5人 | ||||||||||||
质量指标 | 按各村(社区)服务群众工作范围、职责、要求实施 | 确保各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷 | 确保了各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷 | |||||||||||||
时效指标 | 按照上级规定及时完成村(社区)服务群众工作项目任务 | 保障整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁 | 保障整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁 | |||||||||||||
成本指标 | 办公费 | 8万元 | 8万元 | |||||||||||||
印刷费 | 5万元 | 5万元 | ||||||||||||||
其他劳务费 | 37万元 | 37万元 | ||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本,提高村(社区)服务群众工作效益 | 按时完成各村(社区)服务群众工作任务,成本控制不得突破50万元 | 成本控制50万元 | ||||||||||||
社会效益 | 推动村(社区)服务群众工作顺利推进 | 加强村(社区)管理日常工作管理 | 确保群众生命和财产安全 | |||||||||||||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 落实农村脏、乱、差等工作,让天更蓝、山更青、水更绿 | 让天更蓝、山更青、水更绿 | |||||||||||||
可持续影响 | 促进村(社区)服务群众工作政策落地落实 | 通过检查、分析原因,提出建议,把村(社区)服务群众等各项工作建立长效机制 | 把村(社区)服务群众等各项工作建立长效机制 | |||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表