第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
天星镇在县委、县政府的领导下,各项工作顺利开展,并取得了一定成效,包括镇财政所预(决)算编制、预算执行。以及开展农民“一卡通”实施工作,通过“一卡通”、“耕地地力保护补贴”以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管,履行镇国有资产管理和镇政府债务管理,村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。
(二)2018年重点工作完成情况。
天星镇在2018年顺利完成了上级主管部门下达的各项工作任务以及镇党委、政府安排的各项工作,对贫困村的扶贫资金及政策全面落实到位,以及渠江四桥的拆迁及安置工作都顺利完成。
二、机构设置
天星镇下属二级单位5个,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计15224.29万元。与2017年相比,收、支总计各减少2106.72万元,减少13%。主要变动原因是拆迁项目减少,拆迁资金建设。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计15224.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1756.64万元,占12%;政府性基金预算财政拨款收入13467.65万元,占88%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计15244.29万元,其中:基本支出946.71万元,占6%;项目支出14297.58万元,占94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计15224.29万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少2106.72万元,减少13%。主要变动原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1776.64万元,占本年支出合计的18%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少149.97万元,下降8%。主要变动原因是职工退休,人数减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1776.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出604.54万元,占34%;文化体育与传媒4.4万元,占1%;社会保障和就业支出352.97万元,占19%;医疗卫生支出168.05万元,占9%;农林水支出591.24万元,占33%;住房保障支出55.44万元,占4%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1776.64万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):2018年决算数为438.58万元,完成预算100%。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2018年决算数为60万元,完成预算100%。
一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项):2018年决算数为105.96万元,完成预算100%。
2. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):2018年决算数为4.4万元,完成预算100%。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为92.41万元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年决算数为8.86万元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2018年决算数为194.19万元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2018年决算数为6.53万元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):2018年决算数为1.62万元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):2018年决算数为4.6万元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项):2018年决算数为10万元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2018年决算数为4.04万元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2018年决算数为21.6元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年决算数为9.12元,完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2018年决算数为124.33万元,完成预算100%。
医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2018年决算数为12.55万元,完成预算100%。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):2018年决算数为30.03万元,完成预算100%。
医疗卫生与计划生育(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):2018年决算数为1.14万元,完成预算100%。
5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年决算数为50.42万元,完成预算100%。
农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):2018年决算数为20万元,完成预算100%。
农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):2018年决算数为20万元,完成预算100%。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2018年决算数为132.69万元,完成预算100%。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年决算数为348.13万元,完成预算100%。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2018年决算数为20万元,完成预算100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为55.44万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出946.71万元,其中:人员经费790.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费155.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.25万元,完成预算100%,与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元,占0%;公务接待费支出决算2.75万元,占0%。具体情况如下:
(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.5万元。
3.公务接待费支出2.75万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.85万元,增长30%。主要原因是因脱贫攻坚等工作接待次数比上年增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次,564人次,共计支出2.75万元,具体内容包括执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出13467.65万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对纪检工作、住读扶贫、安全维稳、便民中心、村服务群众等项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取12个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对12个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看,运行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看运行良好。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“纪检工作”、“住读扶贫”、“安全维稳”、“便民中心”、“村服务群众”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.“纪检工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了天星镇纪检工作正常运行,使全镇党风廉政、风清气正。。
2.“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了本镇住读、扶贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
3.“安全维稳”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全镇整体安全、平安,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
4.“便民中心”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障便民服务中心正常运行,确保卷硐镇全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
5.“村服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村(社区)服务群众工作专项经费用于确保卷硐镇各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 纪检工作专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县天星镇 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 3 | 执行数: | 3 | |
其中-财政拨款: | 3 | 其中-财政拨款: | 3 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障纪检监察工作正常运行,确保本镇党风廉政风清气正。 | 天星镇纪检工作正常运行,全镇党员党风廉洁自律。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成纪检监察案件 | 2-5件 | 5-7件 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按乡镇纪检工作职责要求实施 | 保障天星镇纪检监察工作正常运行,确保本镇党风廉政建设环境良好。。 | 保障天星镇纪检监察工作正常运行,确保本镇党风廉政建设环境良好。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按照上级规定不定时的完成纪检监察项目任务 | 保障天星镇党风廉政风清气正,做到有案必查,及时办结。 | 保障天星镇党风廉政风清气正,做到有案必查,及时办结。。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 办公费 | 1.5万元 | 1.5万元 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 印刷费 | 1.5万元 | 1.5万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 严格控制成本,提高党建效益 | 保质保量按时完党建工作任务,成本控制不得突破3万元。 | 按时完党建工作任务,成本控制不突破3万元。 | |
效益指标 …… | 社会效益指标 | 推动纪检监察工作顺利推进 | 及时揭示问题,促进本镇纪委、监察加强管理,建立健全相关制度。。 | 及时揭示问题,促进本镇纪委、监察加强管理,建立健全相关制度。。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级党建机关满意度 | ≧97% | ≧97% | |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 乡镇住读、扶贫攻坚专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县天星镇 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 19 | 执行数: | 19 | |
其中-财政拨款: | 19 | 其中-财政拨款: | 19 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展,确保天星镇住读值班、按时完成扶贫攻坚任务。。 | 保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展,确保天星镇住读值班、按时完成扶贫攻坚任务。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成18年脱贫攻坚任务 | 2018年天星镇预脱贫365户2319人、易地搬迁搬迁贫困户80户177人,危房改造47户。 | 2018年天星镇预脱贫365户2319人、易地搬迁搬迁贫困户80户177人,危房改造47户。 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按乡镇住读、扶贫攻坚方案、职责要求实施。 | 确保天星镇干部住读值班、扶贫攻坚工作正常运行,使本镇按时完成扶贫攻坚任务。 | 确保天星镇干部住读值班、扶贫攻坚工作正常运行,使本镇按时完成扶贫攻坚任务。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按照上级规定及时完成住读、扶贫攻坚项目任务 | 保障天星镇住读、扶贫攻坚有效开展。 | 天星镇住读、扶贫攻坚有效开展。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 办公费 | 8.5万元 | 8.5万元 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 印刷费 | 10.5万元 | 10.5万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制成本,提高住读、扶贫攻坚效益 | 保质保量按时完成住读、扶贫攻坚任务,成本控制不得突破19万元。 | 保质保量按时完成住读、扶贫攻坚任务,成本控制不突破19万元。 | |
效益指标 …… | 社会效益指标 | 推动住读、扶贫攻坚工作顺利推进 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | 群众关注的涉及环保方面政策落实较好。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级扶贫机关满意度 | ≧96% | ≧96% | |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 安全维稳专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县天星镇 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 20 | 执行数: | 20 | |
其中-财政拨款: | 20 | 其中-财政拨款: | 20 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障信访、安全维稳工作正常运行,确保天星镇全镇整体安全、社会稳定。 | 保障信访、安全维稳工作正常运行,确保天星镇全镇整体安全、社会稳定。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 聘请安全人员、保洁人员 | 13人、50人/次 | 13人、50人/次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按安全维稳工作职责要求实施 | 保障信访、安全维稳工作正常运行,确保天星镇整体安全、社会稳定 | 保障信访、安全维稳工作正常运行,确保天星镇整体安全、社会稳定 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务 | 天星镇整体环境随时随地安全、稳定 | 天星镇整体环境随时随地安全、稳定 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 办公费 | 7万元 | 7万元 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 劳务费 | 13万元 | 12万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制成本,提高安全维稳效益 | 保质保量按时完成信访、安全维稳任务,成本控制不得突破20万元。 | 保质保量按时完成信访、安全维稳任务,成本控制不得突破20万元。 | |
效益指标 …… | 社会效益指标 | 推动信访、安全维稳工作顺利推进 | 及时揭示问题,促进信访、安全维稳办公室加强管理,建立健全相关制度。。 | 及时揭示问题,促进信访、安全维稳办公室加强管理,建立健全相关制度。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级机关满意度 | ≧97% | ≧97% | |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 乡镇便民服务中心运行专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县天星镇 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 | |
其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 6 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障便民服务中心正常运行,确保天星镇全体公民办事方便、快捷。 | 天星镇全体公民办事方便、快捷。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 组织便民服务中心人员业务培训 | 6次以上 | 6次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按照便民服务中心工作职责要求实施 | 保障便民服务中心正常运行,确保天星镇全体公民办事方便、快捷。 | 天星镇全体公民办事方便、快捷。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按照上级规定办结时间完成项目任务 | 确保随到随办,在规定时间内办结服务事项 | 农民随到随办,在规定时间内办结服务事项 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 办公费 | 3万元 | 3万元 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 印刷费 | 3万元 | 3万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制成本,提高服务效益 | 保质保量按时完成便民服务任务,成本控制不得突破6万元。 | 成本控制不突破6万元。 | |
效益指标 …… | 社会效益指标 | 推动便民服务工作顺利推进 | 建立健全相关制度,促进便民服务中心加强管理,得到群众好评。 | 便民服务中心加强管理,得到群众好评。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级机关满意度 | ≧95% | ≧95% | |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 村(社区)服务群众工作专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县天星镇 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 100 | 执行数: | 100 | |
其中-财政拨款: | 100 | 其中-财政拨款: | 100 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | 保障村(社区)服务群众工作正常运行,天星镇各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 村(社区)聘请巡河员、聘请保洁员、聘请巡山防火员 | 12人/5人、3人 | 2人/5人、3人 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按各村(社区)服务群众工作范围、职责、要求实施 | 确保天星镇各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | 天星镇各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按照上级规定及时完成村(社区)服务群众工作项目任务 | 保障天星镇整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁。 | 天星镇整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 办公费 | 39万元 | 39万元 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 印刷费及维护费 | 61万元 | 61万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制成本,提高村(社区)服务群众工作效益 | 保质保量按时完成各村(社区)服务群众工作任务,成本控制不得突破100万元。 | 成本控制不突破100万元。。 | |
效益指标 …… | 社会效益指标 | 推动村(社区)服务群众工作顺利推进 | 建立健全相关制度,确保群众生命和财产安全,增加社会效益达千万。 | 群众生命和财产安全,增加社会效益达千万。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级机关满意度 | ≧98% | ≧98% |
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,天星镇政府机关运行经费支出155.74万元,比2017年减少130.75万元,下降25.1%。主要原因是人员退休、调动等。
(二)政府采购支出情况
2018年,卷硐镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,天星镇政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。
一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):指用于文化活动方面的支出。
文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指在乡退伍红军老战士(含西路红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。
社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。
社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。
社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年提供福利服务方面的支出。
社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业(类)特困人员供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他社会保障和就业支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
优抚对象医疗补助(项): 指按规定补助优抚对象的医疗补助。
13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施,系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(审核人:陈艳;撰稿人:张飞)
渠县天星镇人民政府
2019年9月25日