一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
渠县医疗保障局是负责全县医疗保障工作的政府工作部门,内设5个行政科室,为财政拨款预算单位。
主要职责是:
1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件。拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。编制全县医疗保障基金预决算草案。
2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制。组织实施医疗保障基金审批、支付管理,监督强化全县医疗保障基金运行管理。
3.组织拟订全县医疗保障筹资政策,组织实施城乡统一的医疗保障待遇标准和长期护理保险制度改革方案。
4.按照全省医疗保障目录,组织拟订全县城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准,建立动态调整机制并组织实施。
5.组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6.负责国家和省、市、县药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。
7.推进医疗保障基金支付方式改革,拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,负责全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用。拟订基金稽核管理办法并组织实施,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.负责规划实施全县医疗保障信息化系统建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
渠县医疗保障局编制总数49人,其中行政编制10人,事业编制39人。实际财政供养人员42人,其中在职34人,退休8人(已转由社保局发放退休金),长期聘用20人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.继续做好2020年城乡居民参保缴费工作;
2.继续开展专项整治行动,始终保持打击欺诈骗保高压态势;
3.推进诚信体系建设,促进行业自律;
4.全面规范协议管理,对定点医药机构协议管理全覆盖;
5.全面推行总额控费,提高基金使用效率;
6.优化医保经办服务;
7.不断加强意识形态工作;
8.扎实做好医疗保障扶贫工作。
二、收入预算说明
(一)2020年收入预算55967.04 万元。其中:财政拨款5429.09 万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,上级补助收入50537.95万元,其他收入0万元。
渠县医疗保障局财政拨款收入5429.09 万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元。
(二)2020年收入预算比2019年预算收入368.42 万元增加55598.61 万元,主要原因是增加财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入。
三、支出预算说明
(一)2020年基本支出预算391.09 万元:
渠县医疗保障局(本级)基本支出391.09 万元。
上述1个单位2020年基本支出预算比2019年基本支出预算330.42万元增加60.66万元,增加部分为人员经费、工资调整,比2019年增加的原因是人员增加。
(二)2020年项目支出预算5038万元,主要项目是医保基金监管经费、医保大厅运行费、医保网点检查机房维护费、医保网点网络及软件服务费、城乡居民参保宣传资料费、城乡居民基本医疗保险等,具体是:
渠县医疗保障局(本级)项目支出5038万元;
上述1个单位2020年项目支出预算与2019年项目支出38万元增加5000万元,主要原因是增加财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计46.2万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县医疗保障局共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
八、“三公”经费财政预算情况说明
(一)“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为3.95万元。
(二)“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算3万元;公务接待费预算0.95万元。
九、名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。