第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,组织指导农村产业结构调整,加强农业综合生产能力建设,健全农业社会化服务体系,推进农业现代化,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会,增加农民收入,提高人民生活质量。
1、执行
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的资产和劳动群众集体所有的资产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益;
4、监督管理国有资产和集体资产,规范全镇农村集体经济管理,推进政务、村务公开。
5、负责全镇安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全,发展公益事业,提供公共服务。
6、负责自然资源及生态环境保护工作。
7、加强社会治安综合治理工作,接待上访群众,调解民事纠纷,化解社会矛盾,处理群体性突发事件,维护社会秩序和社会稳定。
8、办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)2019年重点工作完成情况。
从严从实抓好党的建设工作:全面贯彻落实中央八项规定,坚决纠正“四风”问题,认真组织开展“巴蜀清风巡展”及“纪检监察机关大接访”活动,1000余名党员、群众观看了成果展。五是认真落实“民情大走访”、“纪检院坝行”活动,建立了困难群众、民生诉求、稳定工作“三本台账”,推动“走基层”服务群众全覆盖。继续开展了治理干部“走读”工作,干部作风明显好转,干部素质明显提高,为民服务意识显著增强。
二、聚精会神抓好意识形态工作:一是充分认识意识形态,工作的极端重要性,始终把党的意识形态工作放在极其重要的位置安排部署落实。二是认真落实党委中心组学习制度,年初制定学习计划,每月根据重点热点强化学习。三是同各村(社区)分别签订意识形态工作责任书和户外宣传平台管理责任书,严格落实意识形态工作责任和平台管理责任,根据县委中心工作在道路沿线、人员密集场所集中投放宣传标语、横幅等,同时对工作不力的严格问责处理。四是常态化抓好群众教育工作,充分利用农民夜校、群众院坝会、镇村大喇叭等载体多方式、全覆盖开展社会主义核心价值观、党的方针政策、感恩奋进、好习惯风气等宣传教育,提升群众思想道理水平,营造良好社会氛围和风气。
三、全力以赴抓好脱贫攻坚工作:
压紧压实主体责任。镇党委始终把脱贫攻坚作为最大政治任务,认真履行主体责任,以上率先、逐级示范,层层压实责任,逐级落实推动,全年累计召开脱贫攻坚专题会20余次,帮扶工作会8次,开展驻村帮扶工作力量谈心谈话4次,开展脱贫攻坚督查10余次,镇主要领导亲自走访、亲自督查,进一步压实了工作责任,有力地推进了工作开展。对标补短抓整改。紧紧围绕“一超两不愁三保障”脱贫标准,由镇主要领导分片对今年脱贫的59户131人进行全覆盖摸排,对脱贫户收入、住房、饮水、医疗、教育、用电、广播电视信号也挨家入户进行核实,并召开专题会议,逐户研究脱贫措施,按照缺啥补啥的原则,通过低保兜底调标等方式,确保实现了59户131人顺利退出贫困户序列,同时也实现了我镇全部贫困人口的退出。聚焦问题抓落实。按照县脱领办的统一安排部署,抽调84名业务骨干组建42个组,认真开展“两不愁三保障”大排查工作,先后召开问题研判工作会议10余次,紧紧围绕问题导向,以发现的124个问题整改为目标,严格落实“清单制+销号制”,认真建立问题清单、整改清单、责任清单、回访清单台账,对问题实行限期整改销号,对整改后的问题实行“再回头”,由纪委书记组成督查组实行回访督查,确保问题整改落实到位,通过县第三季度脱贫攻坚大排查现场会考评,我镇位列脱贫攻坚大排查工作第一名,同时荣获脱贫攻坚“先进集体”称号。破除集体经济空壳瓶颈。利用中、省、市、县100万专项资金推动新和村建成集体经济示范村的有利契机,带动山河、永寺、玉河等集体经济空壳村,整合资金75万元投入渠县金辉环保节能建材有限公司,合作组建物流运输队伍,年底预计实现集体经济18万元。
统筹推进抓好民生保障工作:
坚持镇领导定期接访制度,通过设立举报信箱、镇领导值班接访、深入群众寻访等方式,及时化解矛盾。全镇累计接待群众来信来访45件次,县信访局转办4件,书记信箱2件,县长信箱2件,均已全面办结,全年无一例进京到省事件、无一例群访集访事件,有力地维护了社会稳定。
环境保护治理、扫黑除恶等:强化宣传教育。
大力宣传生态环保政策,增强群众环保意识,制作标语横幅50余幅,发放宣传海报、宣传单5000余份,在秸秆禁烧高发期间集中开展环保广播宣传1000余次,利用宣传车流动宣传200余次,利用农民夜校开展环境保护专题讲座20次,召开环境保护专题会议12次,辖区干部群众的环境保护意识明显提升。重拳整治违法行为。落实畜禽养殖达标排放,累计下发整改通知书20次,技术改造8家,停业整顿10家。整顿散、乱、污企业10余家,关闭活禽屠宰点2处,关停砖石厂1处,打米房1处,乱倒垃圾8人次,批评教育秸秆焚烧50余人次,确保生态环境持续优化。河长制工作深入开展。严格执行河长定期巡河制度,全镇河(段)长累计巡河600余次,清理河道垃圾30余吨,30名专(兼)职巡河保洁员每天巡河1次,累计发现河流环境问题40个,实现整改率100%。
2019年我镇党委、政府以“勤不言苦、事不避难、廉不言贫”的工作作风,推动了各项事业的有序发展,取得了可喜的成绩。李渡镇党委、政府及多名优秀个人多项工作荣获省委、市委、县委表彰。
二、构设置
李渡镇遵循财政改革,全面实行大平台核算,全镇统一实行行政单位会计制度,在一套账户下面分部门决算编报,按功能不同独立核算的机构数是4个,其中行政单位3个(政府、财政、计生),事业单位1个(社会事务服务中心)。纳入李渡镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
李渡镇党政机关
2.李渡镇财政所
3.李渡镇卫生和计划生育办公室
4.李渡镇社会事务服务中心
2019年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2019年度收入1502.68万元,支出1516.68万元。与2018年相比,收入减少339.82万元、减少18.4%;支出减少311.82万元,下降17%。主要变动原因是主要变动原因是人员调动,基本支出减少,以及上年结转项目支出减少。
收入决算情况说明
2019年本年收入合计1502.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1502.68万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出决算情况说明
2019年本年支出合计1516.68万元,其中:基本支出763.77万元,占50.36%;项目支出752.91万元,占49.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入1502.68万元、支出1516.68万元。与2018年相比,收入减少339.82万元、减少18.4%;支出减少311.82万元,下降17%。主要变动原因是人员调动,基本支出减少,以及上年结转项目支出减少。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1516.68万元,占本年支出合计的100%。与2018年1842.5万元相比,一般公共预算财政拨款减少325.82万元,下降17.68%。主要变动原因是人员调动,基本支出减少,以及上年结转项目支出减少
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1516.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出355.11万元,占23.41%;文化体育4.4万元,占0.29%;社会保障和就业(类)支出538.6万元,占35.5%;卫生健康支出141万元,占9.3%;农林水支出427.51万元,占28.19%;住房保障支出33.06万元,占2.18%;其它支出17万元,占1.13%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算支出决算数为1516.68万元,完成预算100%。其中:
1、一般公共服务:2010301政府行政运行支出决算为304.48万元,完成预算100%。2010601财政事务支出50.63万元,完成预算100%.
2.文化体育与传媒2070108文化活动支出决算为4.4万元,完成预算100%.
3 .社会保障和就业:
2080505机关事业单位养老保险支出决算55.1万元: 完成预算100%。
2080506机关事业单位职业年金支出决算0万元,完成预算0%。
2080803在镇复员退伍军人生活补贴支出决算284.49万元,完成预算100%。
2080899其它优抚支出决算0万元,完成预算0%。
2081001儿童福利支出决算10.8万元,完成预算100%。
2081002老年福利支出决算万元,完成预算%。
2081199其它残疾人事业支出决算12.92万元,完成预算100%。
2082102农村特困人员救助供养支出决算161.97万元,完成预算100%。
2089901其它社保保障和就业支出决算13.32万元,完成预算100%。
4、卫生健康支出:
2100716计划生育机构支出决算113.39万元,完成预算100%。
2100799其它计划生育事务支出5.42万元,完成预算100%。
2101101行政单位医疗支出决算16.4万元,完成预算100%。2101102事业单位医疗支出决算1.51万元,完成预算100%。2101401优抚对象医疗补助支出决算4.28万元,完成预算100%。
5、农林水支出:
2130104事业单位支出决算27.24万元,完成预算100%。2130142农村道路建设18万元,2130199其它农业支出决算28万元。2130599其它扶贫支出4万元。
2130705对村民委员会和村党支部的补助支出决算340.28万元,完成预算100%。2139999其它农林水支出10万元。
6、住房保障支出2210201住房公积金支出决算33.06万元,完成预算100%。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出763.78万元,其中:人员经费637.71万元,主要包括:基本工资169.06万元、津贴补贴150.73万元、奖金11.65万元、伙食补助费、绩效工资10.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.1万元、职业年金缴费0万元、职工医疗保险支出17.91万元、其他社会保障缴费12.48万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费161.97万元、生活补助15.03万元、医疗费、奖励金0.4万元、住房公积金33.06万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费126.07万元,主要包括:办公费63.91万元、印刷费33.38万元、咨询费、手续费、水费0.59万元、电费1.58万元、邮电费1.4万元、取暖费、物业管理费、差旅费12.25万元、因公出国(境)费用、维修(护)费2.97万元、租赁费、会议费0.33万元、培训费0.22万元、公务接待费1.4万元、劳务费1.56万元、委托业务费、工会经费2.75万元、福利费、公务用车运行维护费3.74万元、其他交通费0万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.14万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是公务用车发生了大的维修支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.74万元,占72.76%;公务接待费支出决算1.4万元,占27.24%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元.
2.公务用车购置及运行维护费支出3.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年3.74万元持平。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元.截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出3.74万元。主要用于农业生产及扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。和上年支出持平。
3.公务接待费支出1.4万元,完成预算100%。和上年招待费持平,没有增减。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次,456人次(不包括陪同人员),共计支出1.4万元,具体内容包括脱贫攻坚接待0.9万元,服务群众接待0.3万元、行政管理等接待0.2万元。
外事接待支出没有。
其他国内公务接待支出没有开支。
政府性基金预算支出决算情况说明
八、2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出没有。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,李渡镇人民政府在年初预算编制阶段,组织对本部2019年度部门决算中反映“镇便民服务中心运行专项经费”“城镇环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“安全生产监管专项经费”“镇镇两代会专项经费”“镇镇纪检工作专项经费”“镇镇住读、脱贫攻坚专项经费”“贫困村工作专项经费”“非贫困村工作专项经费”“镇镇关工委工作专项经费”“镇镇党建工作专项经费”“村(社区)党建工作专项经费”“村(社区)服务群众工作专项经费”13个项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
李渡镇人民政府按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体绩效支出1516.68万元,主要是完成本级政府认真落实国家的方针、政策,严格依法行政,充分发挥经济管理职能,加强本镇全体民众的政策引导,制定本镇的发展规划,为全镇人民提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于镇镇各项工作安排,保障便民服务中心、城镇环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读
项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映5个项目绩效目标实际完成情况。
1.镇镇便民服务中心运行专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障便民服务中心正常运行,确保李渡镇全体公民办事方便、快捷。
镇镇便民服务中心运行专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
(2019 年度) | |||||
项目名称 | 镇便民服务中心运行专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县李渡镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 | |
其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 6 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县人民政府等上级机关关于镇镇便民服务中心工作安排,保障便民服务中心正常运行,确保李渡镇全体公民办事方便、快捷。 | 按照上级机关关于镇镇便民服务中心工作安排,保障便民服务中心正常运行,确保李渡镇全体公民办事方便、快捷。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 组织便民服务中心人员业务培训 | 业务培训5次以上 | 业务培训5次 | |
质量指标 | 按照便民服务中心工作职责要求实施 | 保障便民服务中心正常运行,确保公民办事方便、快捷。 | 保障便民服务中心正常运行,确保公民办事方便、快捷。 | ||
时效指标 | 按照上级规定办结时间完成项目任务 | 在规定时间内办结服务事项 | 在规定时间内办结服务事项 | ||
成本指标 | 办公费 | 2万元 | 2万元 | ||
印刷费 | 3万元 | 3万元 | |||
差旅费 | 1万元 | 1万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本,提高服务效益 | 保质保量按时完成便民服务任务,成本控制不得突破6万元 | 成本控制6万元 | |
社会效益 | 推动便民服务工作顺利推进 | 加强管理,建立健全相关制度,得到群众好评 | 得到群众好评 | ||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注项目中涉及环保方面政策落实情况 | 达到了环保要求 | ||
可持续影响 | 促进相关政策落地落实 | 通过服务揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实 | 相关政策完全落实 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% |
2.城镇环境综合治理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障李渡镇整体环境环保、干净、整洁。
城镇环境综合治理专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
(2019 年度) | |||||
项目名称 | 城镇环境综合治理专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县李渡镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 20 | 执行数: | 20 | |
其中-财政拨款: | 20 | 其中-财政拨款: | 20 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县人民政府等上级机关关于镇镇城镇环境综合治理安排,保障李渡镇整体环境环保、干净、整洁。 | 按照渠县人民政府等上级机关关于镇镇城镇环境综合治理安排,保障李渡镇整体环境环保、干净、整洁。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 聘请李渡镇环境保洁人员 | 聘请环境保洁人员29人 | 聘请环境保洁人员29人 | |
质量指标 | 按城镇环境综合治理职责要求实施 | 保障李渡镇整体环境环保、干净、整洁 | 保障整体环境环保、干净、整洁 | ||
时效指标 | 按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务 | 保障李渡镇整体环境随时随地环保、干净、整洁 | 保障整体环境随时随地环保、干净、整洁 | ||
成本指标 | 办公费 | 4万元 | 4万元 | ||
劳务费 | 16万元 | 16万元 | |||
购置费 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本,提高环保效益 | 保质保量按时完成城镇环境综合治理任务,成本控制不得突破20万元 | 成本控制不得突破20万元 | |
社会效益 | 推动城镇环境综合治理工作顺利推进 | 加强管理,建立健全相关制度 | 加强管理,建立健全相关制度 | ||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注涉及环保方面政策落实情况 | 重点关注涉及环保方面政策落实情况 | ||
可持续影响 | 促进相关政策落地落实 | 通过检查、分析原因,提出建议,落实相关政策 | 提出建议,落实相关政策 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧97% | 满意度97% |
3.安全维稳专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障安全维稳工作正常运行,确保李渡镇整体安全、社会稳定。
安全维稳专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
(2019 年度) | |||||
项目名称 | 安全维稳专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县李渡镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 5 | |
其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 5 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照级机关关于镇镇信访、安全维稳工作安排,保障信访、安全维稳工作正常运行,确保李渡镇整体安全、社会稳定。 | 按照要求保障信访、安全维稳工作安排,安全维稳工作正常运行,确保李渡镇整体安全、社会稳定。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 聘请李渡镇治安联防人员加强培训 | 聘请治安联防人员16人 | 聘请治安联防人员16人 | |
质量指标 | 按安全维稳工作职责要求实施 | 保障信访、安全维稳工作正常运行,确保李渡镇整体安全、社会稳定 | 确保李渡镇整体安全、社会稳定 | ||
时效指标 | 按照规定完成信访、安全维稳工作项目任务 | 保障李渡镇整体安全、社会稳定 | 保障整体安全、社会稳定 | ||
成本指标 | 办公费 | 1.5万元 | 1.5万元 | ||
解决遗留问题 | 2万元 | 2万元 | |||
差旅费 | 1.5万元 | 1.5万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本,提高安全维稳效益 | 保质保量按时完成信访、安全维稳任务,成本控制不得突破5万元 | 成本控制5万元 | |
社会效益 | 动信访、安全维稳工作顺利推进 | 促进信访、安全维稳办公室加强管理 | 促进信访、安全维稳办公室加强管理 | ||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况 | 按照环保方面政策落实 | ||
可持续影响 | 促进相关政策落地落实 | 通过检查、分析原因,提出建议,落实相关政策 | 通过检查、分析原因,提出建议,落实完善政策 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% |
4.村(社区)党建工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障各村(社区)党建工作正常运行,确保李渡镇各村(社区)党建工作做出成效。
村(社区)党建工作专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
(2019 年度) | ||||||
项目名称 | 村(社区)党建工作专项经费 | |||||
预算单位 | 渠县李渡镇人民政府 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 45 | 执行数: | 45 | ||
其中-财政拨款: | 45 | 其中-财政拨款: | 45 | |||
其它资金: | 其它资金: | |||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
按照渠县县委等上级机关关于村(社区)党建工作安排,保障各村(社区)党建工作正常运行,确保李渡镇各村(社区)党建工作做出成效 | 按照渠县县委等上级机关关于村(社区)党建工作安排,保障各村(社区)党建工作正常运行,确保李渡镇各村(社区)党建工作做出成效 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展上党课、党员教育活动日、组织生活会等学习内容 | 村(社区)每年最少16次 | 村(社区)完成16次 | ||
质量指标 | 按镇镇党建工作职责要求实施 | 确保李渡镇各村(社区)党建工作正常运行,使全体党员思想觉悟得到提高,政治站位得到提升 | 全体党员思想觉悟得到提高,政治站位得到提升 | |||
时效指标 | 按照县委、组织部的规定及时完成村(社区)党建工作项目任务 | 保证各村(社区)党建工作按时完成各项工作任务 | 各村(社区)党建工作按时完成各项工作 | |||
成本指标 | 办公费 | 13万元 | 13万元 | |||
印刷费 | 18万元 | 18万元 | ||||
其他商品服务 | 14万元 | 14万元 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本,提高村(社区)党建工作效益 | 按时完成各村(社区)党建工作任务,成本控制不得突破45万元 | 成本控制45万元 | ||
社会效益 | 推动村(社区)党建工作顺利推进 | 加强管理村(社区)党组织管理,建立健全相关制度,抓好外出党员管理 | 完成村(社区)党员管理 | |||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 群众关注的涉及环保方面政策落实情况 | 群众关注的涉及环保方面政策落实情况 | |||
可持续影响 | 促进党建工作制度落地落实 | 通过检查、分析原因,提出建议,确保村(社区)党建工作长期持续开展 | 提出建议,确保村(社区)党建工作长期持续开展 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% |
5.村(社区)服务群众工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保李渡镇各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。
村(社区)服务群众工作专项经费项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
(2019 年度) | |||||
项目名称 | 村(社区)服务群众工作专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县李渡镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 90 | 执行数: | 90 | |
其中-财政拨款: | 90 | 其中-财政拨款: | 90 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照上级机关关于村(社区)服务群众工作安排,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保李渡镇各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | 按照上级机关关于村(社区)服务群众工作安排,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保李渡镇各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 村(社区)聘请代办员保洁员治安联防员 | 村(社区)聘请代办员保洁员治安联防员16人 | 村(社区)聘请代办员保洁员治安联防员16人 | |
质量指标 | 按各村(社区)服务群众工作范围、职责、要求实施 | 确保各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷 | 确保了各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷 | ||
时效指标 | 按照上级规定及时完成村(社区)服务群众工作项目任务 | 保障整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁 | 保障整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁 | ||
成本指标 | 办公费 | 10万元 | 10万元 | ||
劳务费 | 15万元 | 15万元 | |||
维修费 | 65万元 | 65万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 严格控制成本,提高村(社区)服务群众工作效益 | 按时完成各村(社区)服务群众工作任务,成本控制不得突破90万元 | 成本控制90万元 | |
社会效益 | 推动村(社区)服务群众工作顺利推进 | 加强村(社区)管理日常工作管理 | 确保群众生命和财产安全 | ||
生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 落实农村脏、乱、差等工作,让天更蓝、山更青、水更绿 | 让天更蓝、山更青、水更绿 | ||
可持续影响 | 促进村(社区)服务群众工作政策落地落实 | 通过检查、分析原因,提出建议,把村(社区)服务群众等各项工作建立长效机制 | 把村(社区)服务群众等各项工作建立长效机制 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 满意度≧98% | 满意度98% |
部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《李渡镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
《2019年李渡镇政府项目支出绩效评价报告》 附件2
一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,李渡镇人民政府机关运行经费支出304.48万元,比2018年291.34万元增加了13.14万元,增长4.5%主要原因是增加了人员及调资等支出。
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2019年,李渡镇政府采购支出总额0万元.
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,李渡镇共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):指举办大型文化艺术活动的支出。其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他用于文化体育与传媒方面的支出。
11.社会保障和就业(类)
行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指在乡退伍红军战士(含西路军红军战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。
残疾人事业老年福利(款)其他残疾人事业支出(项):指其他用于残疾人事业方面的支出。
特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。
其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费。
13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等负面的支出。农村道路建设(项):指用于农村公路,乡村道路建设方面的支出。
水利(款)农田水利(项):指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助等。
扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。
农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
14.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
附件1
李渡镇政府2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成:李渡镇政府项目绩效评估领导小组
(二)机构职能:根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。
(三)人员概况:镇党委书记张春林任组长,镇政府镇长吴聪为副组长,李渡镇纪委书记刘佳,镇人大主席王麒麟、镇纪委委员包小波、财政所长王小波为成员。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况:2019年财政拨款收入1502.68万元,比2018年财政拨款收入1842.5万元减少339.82万元,下降18.4%,主要原因是项目减少。
(二)部门财政资金支出情况:2019年整体绩效实际支出1516.68万元.比上年支出1828.5万元减少311.82万元,下降了17%,主要原因是比上年项目减少。其中人员经费支出637.7万元,公用经费支出126.07万元,项目支出752.91万元。
三、李渡镇政府整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
(一)部门预算管理。
李渡镇政府绩效目标制定按规定合理、目标任务前面完成、预算编制准确、支出控制严格、预算动态调整及时、执行进度按时完成、预算完成情况良好,无违规使用资金的情况。
(二)专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、执行结果与规划符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效达到预期目标、没有违规情况。
(三)结果应用情况。
李渡镇政府自评质量好、绩效目标公开和自评公开合法、评价结果好,整改和应用结果反馈及时。
四、评价结论及建议
(一)评价结论:李渡镇政府2019年整体绩效严格按照年初编制的目标有序开展,严格按照相应的程序及时运行,专项预算项目程序严密、规划合理、执行结果与规划符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成,整体目标实施好,满意度高。
(二)存在问题:
1、村级党建经费方面,部分村社区党支部基层设施不够好,党建经费预算偏低。通过努力进一步加大村社区党建经费的投入,提高村社区党建基础设施建设。
2、村社区服务群众方面,个别村社区代办员、保洁员、治安联防员思想素质不高,服务质量不够好。
(三)改进建议。
1、村级党建经费方面,通过努力进一步加大村社区党建经费的投入,提高村社区党建基础设施建设。
2、村社区服务群众方面,加大对服务人员的培训力度,进一步提高服务群众工作水平。
附件2
2019年李渡镇政府项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况:李渡镇政府成立了以镇党委书记张春林任组长,镇政府镇长吴聪为副组长,李渡镇纪委书记刘佳,镇人大主席王麒麟、镇纪委委员包小波、财政所长王小波为成员项目绩效评估领导小组,领导小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。
项目年初选点准确、经费预算合理,按时按质按量进行项目实施。
评估小组年终评价指标以年初制定指标为标准、采取实地查看项目实施,走访群众听取意见,财务审查资金使用等评价方法,综合各方面的情况认真的、科学的进行了评估。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效评价总体结论:通过评估小组综合各方面的情况认真的、科学的进行评估,李渡镇项目绩效评价总体审查结果是基础数据表数据齐全准确,项目实施效果好,相应部门及群众满意度高。
(二)绩效分析
1、项目决策
李渡镇村社区服务群众、村级党建、贫困村工作对13个项目,是李渡镇各项工作有效开展,是紧盯“高质量摘帽”的年度目标,紧扣
2、项目管理
资金分配情况:资金分配管理科学合理性,资金使用情况:项目、资金管理科学、规范性。
3、项目绩效
项目目标完成情况:李渡镇2019年13个项目、实施质量好、按时完成了目标任务、成本控制在年初预算208.82万元以内,项目经济效益好、项目有效的提升了李渡镇人民的幸福指数社会效益好、群众生活环境得到改善,环境干净整洁生态效益好、
存在主要问题
1、村级党建经费方面,部分村社区党支部基层设施不够好,党建经费预算偏低。通过努力进一步加大村社区党建经费的投入,提高村社区党建基础设施建设。
2、村社区服务群众方面,个别村社区代办员、保洁员、治安联防员思想素质不高,服务质量不够好。
相关措施建议
1、村级党建经费方面,通过努力进一步加大村社区党建经费的投入,提高村社区党建基础设施建设。
2、村社区服务群众方面,加大对服务人员的培训力度,进一步提高服务群众工作水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表