渠县经济作物站2019年部门决算编制说明
来源:县农业农村局
发布日期:2020-09-11
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    第一部分 部门概况

     

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。为负责全县经济作物生产的技术指导、试验、新品种、新技术的引进、推广,为政府发展经济作物生产、调整农业产业结构提供依据。

    (二)2019年重点工作完成情况。

    我单位在2019年完成以下任务:

    一、抓好“百亿蔬菜”工程建设:

    新建常年蔬菜基地600亩、改造提升常年蔬菜基地500亩,培育新型经营主体7个、开展蔬菜三品一标认证1个,示范带动全县种植蔬菜33万亩、总产量66万吨、产值27亿元。

    二、蔬菜标准园建设全面完工:

    年初根据专业合作社自愿申报,农财两家初审,同意将渠县闰土农民农业专业合作社拿入蔬菜标准园建设,闰土农民农业专业合作社根据蔬菜标准园建设要求,形成了标准园建设实施主案。在实施过程中,渠县农财两家不定期到现场监管,目前已按方案完成了各项工作且已经农财两家初步验收。

    三、推进中药材产业发展:

    目前,全县规模种植面积95000亩(含花椒),产量5567吨(干重),种植企业、合作社及种植大户36家,加工企业1家(西藏诺迪康药业集团四川聚元中药饮片有限公司)。其中2019年新增中药材基地1117亩(三板镇大雾村500亩、宋家乡小黎村617亩),产量287吨。新增中药材种植专业合作社及科技企业2家:四川尚生堂农业科技有限责任公司、四川林康农业科技有限责任公司。主要种植品种:白芷、白芍、百合、杜仲、丹参、铁皮石斛、薄荷、佛手、菊花、金银花、何首乌等20余个。

    四、推进特色产业基地建设及现代农业科技示范园情况:

    1、新建岩丰镇稻菌轮作基地800亩(水稻收获后利用);

    2、在三汇镇洪溪村新建连片蔬菜基地1250亩。

    3、在李复镇成规模改造提升建设双椒产业示范园2万亩,通过配置肥水一体化、现代智能物流网、新建加工厂房、农旅结合示范点的建设,打造了一个现代农业科技示范园区。

    二、机构设置

    渠县经济作物站编制总数16人,其中行政编制0人,事业编制16人,工勤编制0名。实际财政供养人员22人,其中在职22人,离休0人,退休11人(已转由社保局发放退休金)遗属3人,长期聘用0人。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

     

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计224.431595万元。与2018年相比,收、支总计各减少78.968405万元,下降26.02%。主要变动原因是人员退休及养老保险缴费标准调整,减少了一个项目资金。

    (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

     

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计224.431595万元,其中:一般公共预算财政拨款收入224.431595万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

     

    (图2:收入决算结构图)(饼状图)

     

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计224.431595万元,其中:基本支出224.431595万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (图3:支出决算结构图)(饼状图)

     

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计224.431595万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少78.968405万元,下降26.02%。主要变动原因是人员退休及养老保险缴费标准调整,减少了一个项目资金。

     

    (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

     

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出224.431595万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少78.968405万元,下降26.02%。主要变动原因是人员退休及养老保险缴费标准调整,减少了一个项目资金。

    (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

     

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出224.431595万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出170.281595万元,占75.87%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出28.1292万元,占12.53%;卫生健康支出9.1428万元,占4.07%;住房保障支出16.878万元,占7.53%。

    (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

     

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为224.431595万元,完成预算100%。其中:

    1.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 支出决算为170.281595万元,完成预算100%。

    2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为28.1292万元,完成预算100%。

    3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 支出决算为14.614万元,完成预算100%。

    4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为25.5409万元,完成预算100%。

     

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出224.431595万元,其中:

    人员经费212.464595万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费11.967万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

    (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,下降0%。主要原因是今年没有产生公务招待费。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,下降0%。主要原因是严格控制三公经费开支。

    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。主要用于农作病虫防治、植物检疫执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0万元,下降0%。主要原因是今年没有产生公务招待费。其中:

    国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

     

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

     

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2019年,渠县经济作物站运行经费支出11.967万元,比2018年增减少89.673万元,下降88.22%主要原因是减少了一个项目支出等。

    (二)政府采购支出情况

    2019年,渠县经济作物站政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日,渠县经济作物站共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要用于农作病虫防治、植物检疫执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理情况。

    1部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县经济作物站部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

     

    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

    附件1

     

    渠县经济作物站部门2019年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门(单位)概况

    (一)机构组成。渠县经济作物站是渠县农林局下属的全额拨款事业单位。

    (二)机构职能。为负责全县经济作物生产的技术指导、试验、新品种、新技术的引进、推广,为政府发展经济作物生产、调整农业产业结构提供依据。

    (三)人员概况。渠县经济作物站编制总数16人,其中行政编制0人,事业编制16人,工勤编制0名。实际财政供养人员22人,其中在职22人,离休0人,退休11人(已转由社保局发放退休金)遗属3人,长期聘用0人。

    二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。2019年度年初预算安排213.5836万元,追加预算10.847995万元,全年财政收入拨款224.431595万元。

    (二)部门财政资金支出情况。2019年度全年支出224.431595万元,其中::一般公共服务支出170.281595万元,占75.87%;;社会保障和就业支出28.1292万元,占12.53%;医疗卫生支出9.1428万元,占4.1%;住房保障支出16.878万元,占7.5%;

    三、部门整体预算绩效管理情况

    (一)部门预算管理。

    1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求编制。

    (2)目标完成。2019年年初预算绩效目标项目0个,预算调整绩效目标项目0个,当年完成项目0个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率100%。
   (3)编制准确。2019年度编制部门预算总额224.431595万元,支出决算数完成预算的100%。
    2.预算执行
   (1)支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。
   (2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
   (3)执行进度。2019年,上半年执行力度相对偏弱,下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
  (1)预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入224.431595万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为224.431595万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
  (2)违规记录。2019年,无违规记录。
  (二)专项预算管理。我单位无该项指标。

    (三)结果应用情况

1.自评质量。
 渠县经济作物站2019年部门支出绩效评价得分95分,详见下表。2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系(适用于无专项预算的部门)






绩效指标

指标分值

实得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制准确

10

10

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

10

执行进度

10

10

完成结果(20分)

预算完成

10

10

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

3

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反映(8分)

结果整改

4

2

应用反馈

4

2

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

     

      2.信息公开
   (1)目标公开。根据部门预决算公开要求,绩效目标已经同时向社会公开。
  (2)自评公开。按照2019年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

    3.整改反馈

    (1)结果整改。本单位无整改情况.

    (2)应用反馈。本单位无此指标。
   四、评价结论及建议
   (一)评价结论
   通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析,结论如下:
    1.基本支出方面:我单位能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面:无

    3.年中追加项目经费方面:均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上,我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。
   (二)存在问题
    2019年上半年执行力度相对较弱,下半年基本达到实际支出进度,由于本次绩效评价是本单位第二次独立开展工作,工作人员工作经验严重不足,工作中难免存在不足和疏漏。

    (三)改进建议

    主管局多开展绩效管理评价培训,以增强工作人员开展绩效管理评价工作的业务水平。

     

    第五部分 附表

     

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

     

301103-渠县经济作物站2019年部门决算编制说明.doc 301103-渠县经济作物站  2019年部门决算公开图片.doc 301103-渠县经济作物站  2019年四川省达州市渠县经济作物站(本级).XLS