2019年度四川省达州市渠县地方志办公室部门决算
来源:县志办
发布日期:2020-09-15
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​​     第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.负责执行、拟定本行政区域地方志工作的法律规章、中长期规划、编纂本行政区域的地方志办、史书、地方综合年鉴等。

2.承办县委、县政府交办的其他事项。   

(二)2019年重点工作完成情况

1.《渠县年鉴(2017)》荣获全省年鉴评比三等奖。2019年1月,在第十八届全省年鉴编纂出版质量评比中,《渠县年鉴(2017)》荣获特三等等奖。《渠县年鉴(2017)》属于地方综合年鉴,是记述本行政区域自然、政治、经济、文化和社会等方面情况的年度性的资料文献,具有地方性、综合性、资料性等特点。全书60余万字,彩页48面。该年鉴框架设计科学合理,体例完备、分类科学、结构严谨,编排合理、层次清晰;年鉴内容完整、要素齐全,类目、分目、条目设置得当、排列有序,文字图表简洁明了,全书检索完备,装帧设计美观大方;地方特色和年度特色突出。

2.精心打磨,认真编纂《渠县年鉴(2019)》。县地方志办坚持“质量第一,不断创新”的理念,突出抓好“四个环节”,提升年鉴编纂质量。一是举办年鉴撰稿培训班,精心组稿。讲清年鉴组稿的意义、目的、和体例要求,讲清年鉴稿撰写知识,让撰稿人知晓写什么、怎么写,提高稿件质量;二是突出重点,加强指导。在组稿过程中,加强与重点单位的联系,对相关撰稿人给以实时指导、帮助,提高年鉴稿质量;三是认真审读,严把“五关”。对各单位年鉴稿及时进行初审、复审,对不符合要求的稿件,提出修改意见,发回修改。审读稿件时严把“五关”,即政治关、史实关、体例关、文字关、逻辑关,尤其是政治关、史实关,确保年鉴内容不出现政治问题,所记述的事实客观真实;四是精打细磨,提升质量。对每一份年鉴稿都要从内容和形式上作全面、认真的审核、编辑、加工,严格年鉴体例,规范名称表述,规范时间、数字写法,统一计量单位,正确使用标点符号,用词准确,语言规范等,进一步提高年鉴质量。经过不懈努力,10月份完成《渠县年鉴(2019)》文字编纂工作,预计明年初完成年鉴出版工作。

 3.参与文化建设持续深入。在开展修志编鉴、地情资料开发利用工作的同时,积极为地方经济文化发展服务,先后向规建局、宣传部、发改局、文旅局、退役军人事务局等部门在招商引资、对外宣传、发展规划等方面提供智力支持及文化后勤保障。参与央视拍摄《影像方志?渠县篇》并提供文案、文稿支持。一年来,已向县级各部门、乡(镇)提供书籍1200余册,提供其他文化咨询帮助20余次。为省、市各大中学、图书馆、旅游景区、镇村文化书屋等地免费赠阅《渠县志》《渠县概览》《渠县乡镇简志》及《渠县年鉴》等书籍360余套(册)。参与渠县文化挖掘整理工作,开展深度调研。

4.提炼加工,做好地情资料编纂工作。按照省、市地方志办公室的要求,本办组织力量,认真编写地情资料。在编写过程中,我们认真提炼,反复推敲,在众多的县情资料中提炼出最能代表渠县年度特色的地情资料,进行认真编辑、审核,最终定稿,于5月将资料上传至省、市地方志办公室。较好地完成《四川年鉴渠县篇》《达州年鉴渠县篇》中的县情资料编纂工作。

5.大事记编纂工作。按照大事记的征编要求,我办落实专人,密切关注县情动态,与各乡镇、各部门密切配合,逐条做好大事记记载、整理、核实。实行大事记月刊制,为我县各级领导了解前事,决策未来工作提供翔实的基础资料。

6.加强修养,提升素质,提高政治、业务水平。加强政治学习,提高政治素养。按照上级要求,我办组织全体党员干部,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,树立“五大”发展理念,坚定“两个”维护,树立四个意识,坚定“四个”自信,做“四讲四有”合格共产党员,积极推动地方志工作不断发展。加强业务知识学习,提高年鉴编写水平。深入学习贯彻李克强总理关于“修志问道,以启未来”的重要批示精神,增强爱岗敬业意识,提高做好本职工作的责任感;积极开展业务学习和业务交流活动,增长专业知识;提高编纂质量,打造精品年鉴,传承优秀文化,服务当代社会。

7.认真做好扶贫工作。按照扶贫工作要求,我办针对帮扶对象,制定帮扶措施,提供致富信息,帮助他们增加收入,尽快脱贫。二是努力做好其他工作。根据相关职能部门要求,本办努力做好党建工作、意识形态建设、党风廉政建设、文明创建、城乡环境综合治理、保密工作、关工委工作、部门政务服务等各项工作。

二、机构设置

渠县地方志办公室下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 第二部分 2019年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入229.68万元、支出229.68万元。与2018年相比,收入、支出各增加113.65万元,增长97.95%。主要变动原因是项目经费增加。

图片1.png 

    二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计229.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入229.68万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 图片2.png 

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计229.68万元,其中:基本支出184.18万元,占80.19%;项目支出45.50万元,占19.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图片3.png 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入229.68万元、支出229.68万元。与2018年相比,财政拨款收入、支出各增加113.65万元,增长97.95%。主要变动原因是项目经费增加。

图片4.png 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出229.68万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加113.65万元,增长97.95%。主要变动原因是项目经费增加。

图片5.png 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出229.68万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出214.7万元,占93.48%;社会保障和就业(类)支出7.78元,占3.39%;卫生健康(类)支出2.53万元,占1.10%;住房保障(类)支出4.67万元,占2.03%。

图片6.png 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为229.68万元,完成预算100%。其中:

1.科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):支出决算为214.7万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为7.78万元,完成预算100%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.53万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为4.67万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出184.18万元,其中:

人员经费103.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费81.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年决算数持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.43万元,下降100%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,渠县地方志办公室机关运行经费支出81.1万元,比2018年增加75.93万元,增长1468.67%。主要原因是决算指标口径调整。

(二)政府采购支出情况

2019年,渠县地方志办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,渠县地方志办公室共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对地方志编纂、修志等专项经费项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全,会计核算规范,资金严格依照计划管理使用,整体支出绩效较好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看,保障了项目的顺利实施,并保证了资金的合理合规使用,确保财政资金安全高效运行。

    1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“《渠县旅游志》编纂工作经费”“抢救整理清嘉庆渠县志所需经费”“地方志编纂、修志等专项经费”“《渠县年鉴》现场作业经费”等 8个项目绩效目标实际完成情况。

   (1)对《渠县旅游志》编纂工作经费目标完成情况综述。项目全年预算数7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。通过项目实施,客观、全面、系统地记录了渠县旅游文化发展的历史进程。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

   (2)对《渠县年鉴》(2013)卷图片资料摄制工作经费目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,客观、全面、系统地记录了渠县政治、经济、社会、文化发展的历史进程。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

   (3)对抢救整理清嘉庆渠县志所需经费目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,客观、全面、系统地记录了渠县政治、经济、社会、文化发展的历史进程。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

  (4)对地方志编纂、修志等专项经费目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,客观、全面、系统地记录了渠县政治、经济、社会、文化发展的历史进程。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

  (5)对《渠县年鉴》现场作业经费目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,客观、全面、系统地记录了渠县政治、经济、社会、文化发展的历史进程。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效目标完成情况表一
(2019年度)

项目名称

《渠县旅游志》编纂工作经费

预算单位

渠县地方志办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

7

执行数:

7

其中-财政拨款:

7

其中-财政拨款:

7

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 《渠县旅游志》编纂工作坚持全面性、科学性、连续性和常编常新的原则,在保持稳定的基础上进行适度创新和调整。

按时按质编撰出版《渠县旅游志》,为社会各界和海外人士全面了解和认识渠县提供便捷渠道,提高渠县在国内外知名度。  

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

业务培训次数

2-3次

3次

项目完成指标

质量指标

差错率

万分之二以内

万分之二以内

项目完成指标

时效指标

编撰完成时限

12月前完成

12月前完成

项目完成指标

成本指标

经费投入

7万元

7万元

效益指标

社会效益
指标

渠县知名度

明显提升

基本达到了目标值

效益指标

可持续影响
指标

实用性

持续增强

基本达到目标值

满意度指标

满意度指标

相关部门和单位及群众满意度

≧95%

≧98%

项目支出绩效目标完成情况表二
(2019年度)

项目名称

《渠县年鉴》(2013)卷图片资料摄制工作经费

预算单位

渠县地方志办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 《渠县年鉴》(2013)编纂工作坚持全面性、科学性、连续性和常编常新的原则,在保持稳定的基础上进行适度创新和调整。

按时按质编撰出版《渠县年鉴》(2013),为社会各界和海外人士全面了解和认识渠县提供便捷渠道,提高渠县在国内外知名度。  

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

业务培训次数

2-3次

3次

项目完成指标

质量指标

差错率

万分之二以内

万分之二以内

项目完成指标

时效指标

摄制完成时限

12月前

11月前完成

项目完成指标

成本指标

经费投入

5万元

5万元

效益指标

社会效益
指标

渠县知名度

明显提升

基本达到了目标值

效益指标

可持续影响
指标

实用性

持续增强

基本达到目标值

满意度指标

满意度指标

相关部门和单位及群众满意度

≧95%

≧98%

项目支出绩效目标完成情况表三
(2019年度)

项目名称

抢救整理清嘉庆渠县志所需经费

预算单位

渠县地方志办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

8

执行数:

8

其中-财政拨款:

8

其中-财政拨款:

8

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 《清嘉庆渠县志》抢救整理工作如期完成。

完成了预期目标任务。  

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

相关会议次数

2-3次

3次

项目完成指标

质量指标

验收通过率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时限

12月前完成

12月前完成

项目完成指标

成本指标

经费投入

8万元

8万元

效益指标

社会效益
指标

促进社会发展

有效

基本达到了目标值

效益指标

可持续影响
指标

实用性

持续增强

基本达到目标值

满意度指标

满意度指标

相关部门和单位及群众满意度

≧95%

≧98%

项目支出绩效目标完成情况表四
(2019年度)

项目名称

地方志编纂、修志等专项经费

预算单位

渠县地方志办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 地方志编纂、修志工作坚持全面性、科学性、连续性和常编常新的原则,在保持稳定的基础上进行适度创新和调整。

按时按质编撰出版《地方志》,为社会各界和海外人士全面了解和认识渠县提供便捷渠道,提高渠县在国内外知名度。  

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

业务培训次数

2-3次

3次

项目完成指标

质量指标

差错率

万分之二以内

万分之二以内

项目完成指标

时效指标

编撰完成时限

12月前完成

12月前完成

项目完成指标

成本指标

经费投入

10万元

10万元

效益指标

社会效益
指标

渠县知名度

明显提升

基本达到了目标值

效益指标

可持续影响
指标

实用性

持续增强

基本达到目标值

满意度指标

满意度指标

相关部门和单位及群众满意度

≧95%

≧98%

项目支出绩效目标完成情况表五
(2019年度)

项目名称

《渠县年鉴》现场作业经费

预算单位

渠县地方志办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 《渠县年鉴》编纂工作坚持全面性、科学性、连续性和常编常新的原则,在保持稳定的基础上进行适度创新和调整。

按时按质编撰出版《渠县年鉴》,为社会各界和海外人士全面了解和认识渠县提供便捷渠道,提高渠县在国内外知名度。  

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

业务培训次数

2-3次

3次

项目完成指标

质量指标

差错率

万分之二以内

万分之二以内

项目完成指标

时效指标

编撰完成时限

12月前完成

12月前完成

项目完成指标

成本指标

经费投入

2万元

2万元

效益指标

社会效益
指标

渠县知名度

明显提升

基本达到了目标值

效益指标

可持续影响
指标

实用性

持续增强

基本达到目标值

满意度指标

满意度指标

相关部门和单位及群众满意度

≧95%

≧98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县地方志办公室部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对《渠县旅游志》编纂工作经费项目开展了绩效评价,《渠县旅游志》编纂工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件 

附件1 

渠县地方志办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

 

(一)机构组成

渠县地方志办公室是负责本行政区域地方志工作的政府工作部门,内设4个行政科室,为财政拨款预算单位。

(二)机构职能

1.负责执行、拟定本行政区域地方志工作的法律规章、中长期规划、编纂本行政区域的地方志办、史书、地方综合年鉴等。

2.承办县委、县政府交办的其他事项。   

(三)人员概况

渠县地方志办公室核定编制总数为10人,其中:事业7人,工勤3人。现有在编人员7人,其中:公务员6人,工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年度年初预算安排102.17万元,追加预算127.51万元,全年财政收入拨款229.68万元。

(二)部门财政资金支出情况。

 2019年度全年支出229.68万元,其中:科学技术支出214.70万元,占93.48%;社会保障和就业支出7.78万元,占3.39%;卫生健康支出2.53万元,占1.10%;住房保障支出4.67万元,占2.03%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.预算编制

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费。

(2)目标完成。2019年年初预算绩效目标项目2个,预算调整绩效目标项目0个,当年完成项目2个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率100%。

(3)编制准确。2019年度编制部门预算总额229.68万元,支出决算数完成预算的100%。

 2.预算执行

(1)支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。

(2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

(3)执行进度。2019年,上半年执行力度相对偏弱,下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

(1)预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入229.68万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为229.68万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。

(2)违规记录。2019年,无违规记录。

(二)专项预算管理

.我单位无该项指标。

(三)结果应用情况

 1.自评质量

渠县地方志办公室2019年部门支出绩效评价得分95分,详见下表。

2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标

指标分值

实得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制准确

10

10

预算执行(30分)

支出控制

10

9

动态调整

10

9

执行进度

10

9

完成结果(20分)

预算完成

10

9

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

4

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反映(8分)

结果整改

4

3.5

应用反馈

4

3.5

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

2.信息公开

(1)目标公开。根据部门预决算公开要求,绩效目标已经同时向社会公开。

(2)自评公开。按照2019年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

(1)结果整改。根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价评价结果良好。针对评价报告中反应的问题,本部门认真开展自查自纠,不断加强学习,不断完善绩效评价指标体系,科学编制预算,严格预算执行,优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益,充分发挥本单位的职能作用。

(2)应用反馈。强化绩效评价结果的应用,将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据,并将评价结果反馈相关股室,要求其根据评价结果改进项目管理。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

 通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析,结论如下:

1.基本支出方面:我办能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面:我办能按照项目的使用范围和用途进行支出,但在上半年资金执行进度相对缓慢,下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面:均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上,我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。

(二)存在问题

 财务人员票据审核不严;绩效管理工作有待加强等问题。

(三)改进建议

在今后的工作中,我办将加强财务人员财务知识学习和培训,提高业务能力;严格票据审核,控制经费支出。加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。

附件2

《渠县旅游志》编纂工作经费

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

 

《渠县旅游志》是由渠县人民政府主管,渠县地方志办公室主办,国内外公开发行的一部综合性年刊。它客观、全面、系统地记录了上一年度渠县旅游文化发展的历史进程,旨在让社会各界了解渠县、研究渠县提供基础性资料。县财政局2019年安排《渠县旅游志》编纂工作经费专项资金7 万元。

(二)项目绩效目标。

1.数量指标:完成渠县旅游志》编纂工作培训2-3次。

2.质量指标:差错率控制在万分之二以内 。

3.时效指标:全年。

4.成本指标:编纂工作经费7万元。

5.社会效益指标(群众满意度):在服务群众、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用,群众满意率100%。

(三)项目自评步骤及方法。

1.组建工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2.实地调查。了解项目资金使用情况,收集项目相关资料。 

3.分析评价。对绩效评价指标进行研究,制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

本项目资金资金年初预算7万元,申报7万元,批复7万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目资金计划7万元,全部为县级财政资金。

2.资金到位。本项目资金7万元已全部到位,全部为财政资金。

3.资金使用。本项目总投资7万元,2019年已支出7万元。

(三)项目财务管理情况。

我办有规范的财务管理制度和会计核算制度,依据国家有关法律和财务规章制度,严格按照各项财务报销开支规定,遵照财政国库集中支付流程,按照财政预算支出执行,项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。此次绩效自评过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目实施及管理情况

(一)项目管理情况。

建立了健全的质量管理体系和各项规章制度,确保项目有效开展,项目质量有保障。主要职责是按计划监督推荐项目,加强对资金使用的管理,实行专款专用。

  1. 项目监管情况。明确了项目管理制度、办法,日常对项目经常进行检查、抽查和巡视,保障了项目顺利实施。

    四、项目绩效情况

    (一)项目完成情况。

    项目目前已经按年初设定目标全面完成。

    (二)项目效益情况。

    经济性:项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出不会超出预算。效率性:按时按质按量完成编撰任务,为社会各界了解渠县、研究渠县、宣传渠县、建设渠县提供信息资源;为全县各级领导科学决策和有关部门开展工作提供丰富资料,为编史修志积累资料。

    五、评价结论及建议

    (一)评价结论。

    过评价小组收集汇总资料,分析核实情况,并采用实地考察调研、座谈等方法,对照评价指标和评分标准,经综合评定,本项目综合评价得分为95分,评价等次为优秀。

    (二)存在的问题。

    无。

    (三)相关建议。

    无。

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

四川省达州市渠县地方志办公室(本级).XLS