渠县义和乡人民政府2019年部门决算公开
来源:大义乡
发布日期:2020-09-17
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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

   (一)主要职能

2019年,我乡在县委、县政府的领导下,各项工作顺利开展,并取得了一定成效,特别是财政工作,财政收入任务完成得很好,财政支出也控制得很好,科学编制预算,做到了依法行政,理财有方,单位财务管理水平不断提升,提高了财政资金使用效益,强化了预算管理,严格控制支出。

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年顺利完成了上级主管部门下达的各项工作任务以及乡党委、政府安排的各项工作,特别是对贫困工作,

1,脱贫攻坚工作:把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇,自觉提高政治站位,强化党建引领,统筹推进扶贫工作,把脱贫攻坚放在心上、扛在肩上、抓在手上。对每月的帮扶管理严格实行月报制,定时向帮扶部门和帮扶人通报情况,督促第一书记、驻村工作组、农技员、农信员和帮扶人到岗到位;对脱贫攻坚软件资料实时更新、国省两网系统数据修改校正,户情村情镇情多次摸底排查,达到“多渠道多信息合一”,确保数据信息准确,为国省市县检查奠定坚实基础

2,环境保护治理:坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责、失职追责”要求,落实乡环治办、规建办、畜牧站等各职能部门按照“纵向到底、横向到边、不留死角”的工作要求抓好我乡环境保护工作,达到了“干净、整洁、规范、有序”的乡村面貌。

3,扫黑除恶工作:乡党委、政府重拳整治“黄赌毒”等黑恶势力,强力推进 “平安义和”建设,在全乡5个村利用“雪亮工程”安装电子眼、健全完善村(社区)网络化服务管理体系,成立治安巡逻队,全面监控严防黑恶势力违法犯罪,做到萌发一起、铲除一起、惩治一批、平安一方。

4,安全维稳工作:制订应急预案,细化演练流程,购置应急设备,组建应急队伍,常态化开展交通道路安全督导检查、安全知识培训和应急演练5次,定期排查地质灾害点监测点15余次,大安全隐患排查48次,全年未发生一起安全事故。健全“大调解”组织网络,建立矛盾纠纷大调解机制,推进大接访群众工作,实行主要领导包重点信访村化解,定期摸排信访线索、建立问题化解销号台账,妥善处置人和村等问题,确保了全国、省、市两会期间和县各种重大会议、庆典活动辖区群众无进京、进省、到市、到县上访集访案例。

二、机构设置

义和乡人民政府下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。纳入义和乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.党政机关

2.财政所

3.卫生和计划生育办公室

4.社会事务服务中心

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计572.77万元,与2018年相比有所减少。

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计574.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入572.77万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入2万元,占100%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 出决算情况说明

l  2019年本年支出合计572.77万元,其中:基本支出503.77万元,占87.95%;项目支出69万元,占12.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%,政府性基金支出2万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计574.77万元(其中基金支出2万元)。与2018年相比,有所减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出572.77万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出572.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出211.04万元,占36.85%;文化旅游体育与传媒支出4.4万元,占0.7%;社会保障和就业支出154.59万元,占26.99%;卫生健康支出10.29万元,占1.8%;农林水支出168.69万元,占29.45%;住房保障支出8.77万元,占1.53%,其他支出15万元,占2.96%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为572.77万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):2019年决算数为191.04万元,完成预算100%,统战事务20万元,完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2019年决算数为4.4万元,完成预算100%。

  3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为14.16万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2019年决算数为84.42万元,完成预算100%。

儿童福利支出3.65万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2019年决算数为11.06万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2019年决算数为32.85元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年决算数为8元,完成预算100%。

4.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2019年决算数为3万元,完成预算100%。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2019年决算数为2万元,完成预算100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):2019年决算数为4.75万元,完成预算100%。

优抚对象医疗0.54万元。

5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年决算数为12万元,完成预算100%。农林水支出(类)农业(款)扶贫17万元,农林水支出(类)农业(款)农村综合改革112.69万元,农林水支出(类)农业(款)其他农林水支出27万元。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年决算数为8.77万元,完成预算100%。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2019年决算数为15万元,完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出503.77万元,其中:

人员经费377.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费126.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元,完成预算100%,与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.8万元,占100%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.8万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年有所减少

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,129人次,共计支出0.8万元,具体内容包括执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,义和乡政府机关运行经费支出0.8万元,比2019年减少0.5万元。主要原因是脱贫攻坚等工作接待次数比上年减少

(二)政府采购支出情况

2019年,义和乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,义和乡政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对乡镇党建、住读扶贫、城乡环境、便民中心、村服务群众等项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取13个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看,运行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看运行良好。

1、项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇党建”、“住读扶贫”、“城乡环境”、“便民中心”、“村服务群众”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“乡镇党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了义和乡党建工作正常运行,使全镇党员思想觉悟得到提高。

(2)“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了义和乡住读、脱贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(3)“城乡环境”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了义和乡整体环境环保、干净、整洁,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(4)“便民服务中心运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障便民服务中心正常运行,确保义和乡全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(5)“村(社区)服务群众经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村(社区)服务群众工作专项经费用于确保义和乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

项目绩效目标完成情况表



(       2019   年度)



注:项目支出包括部门预算支出和专项预支出



项目名称

乡镇党建工作专项经费



预算单位

渠县义和乡人民政府



预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

3

 执行数:

3









其中:财政拨款

3

其中:财政拨款

3



其他资金


其他资金




年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标



按照渠县县委等关于乡镇党建工作安排,保障乡镇党建工作正常运行,确保义和乡党建工作做出成效。

完成







年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)











项目完成指标

数量指标

 指标1:开展上党课、党员教育活动

14

14



 指标2:开展党员大学习、大讨论活动

 7次

 7次



 ……





质量指标

确保义和乡党建工作正常运行,确保义和乡全体党员思想觉悟得到提高。

使全乡党员思想觉悟得到提高。

使全乡党员思想觉悟得到提高。



 指标2:





 ……





时效指标

 指标1:

保证义和乡党建工作按时完成各项工作。

及时

及时



 指标2:





 ……





成本指标

 指标1:党建办公费

不超2万元

不超过2万元



 指标2:印刷费

 超1万元

超1万元 



 ……





……






项目效果指标

经济效益

 指标1:

保质保量按时完成党建工作任务,成本控制不得突破3万元。

保质保量按时完党建工作任务

保质保量按时完党建工作任务





 指标2:





 ……





社会效益

 指标1:







 指标2:





 ……





生态效益

 指标1:







 指标2:





 ……





可持续影响

 指标1:







 指标2:





 ……





……






满意度

满意度指标

 指标1:上级机关满意度

≧96%

≧96%





 指标2:群众满意度

≧96%

≧96%




 ……





……






项目绩效目标完成情况表


(       2019   年度)


注:项目支出包括部门预算支出和专项预支出


项目名称

乡镇住读、扶贫工作经费


预算单位

渠县义和乡人民政府


预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

18

 执行数:

18





其中:财政拨款

18

其中:财政拨款

18


其他资金


其他资金



年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标


按照县委、县政府等关于乡镇住读、脱贫攻坚工作安排,保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展,确保义和乡全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

完成




年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)






项目完成指标

数量指标

 指标1:义和乡应住读人员全员住读

住读11人

住读11人


 指标2:




 ……




质量指标

 

保障义和乡住读、扶贫攻坚工作正常运行,确保义和乡全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

保障义和乡乡镇住读、扶贫攻坚工作正常运行

保障义和乡乡镇住读、扶贫攻坚工作正常运行


 指标2:




 ……




时效指标

 指标1:项目完成时效

及时

及时


 指标2:




 ……




成本指标

 指标1:住读、扶贫办公费

不超过12万元

不超过12万元


 指标2:印刷费

 不超过6万元

 不超过6万元


 ……




……





项目效果指标

经济效益

 指标1:严格控制成本,提高住读、扶贫攻坚效益

保质保量按时完成住读、扶贫攻坚任务

保质保量按时完成住读、扶贫攻坚任务



 指标2:




 ……




社会效益

 指标1:





 指标2:




 ……




生态效益

 指标1:





 指标2:




 ……




可持续影响

 指标1:





 指标2




 ……




……





满意度

满意度指标

 指标1:上级机关满意度

≧98%

≧98%



 指标2:群众满意度

≧98%

98%



 ……




……





项目绩效目标完成情况表



(       2019   年度)



注:项目支出包括部门预算支出和专项预支出



项目名称

城乡环境综合治理



预算单位

渠县义和乡人民政府



预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

20

 执行数:

20









其中:财政拨款

20

其中:财政拨款

20



其他资金


其他资金




年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标



按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排,保障义和乡整体环境环保、干净、整洁。

完成







年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)











项目完成指标

数量指标

 指标1:保障专项经费支付

保障义和乡整体环境环保、干净、整洁。

保障义和乡整体环境环保、干净、整洁。



 指标2:





 ……





质量指标

 指标1:项目验收合格率

100%

100%



 指标2:





 ……





时效指标

 指标1:项目完成时效

及时

及时



 指标2:





 ……





成本指标

 指标1:办公费

12万元

12万元



 指标2:劳务费

8万元 

8万元 



 指标3:





……






项目效果指标

经济效益

 指标1:严格控制成本

不超过20万元

不超过20万元





 指标2:





 ……





社会效益

 指标1:







 指标2:





 ……





生态效益

 指标1:







 指标2:





 ……





可持续影响

 指标1:







 指标2:





 ……





……






满意度

满意度指标

 指标1:上级机关满意度

≧97%

≧97%





 指标2:群众满意度

≧97%

≧97%




 ……





……






项目绩效目标完成情况表



(       2019   年度)



注:项目支出包括部门预算支出和专项预支出



项目名称

乡镇便民服务中心运行经费



预算单位

渠县义和乡人民政府



预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

5

 执行数:

5









其中:财政拨款

5

其中:财政拨款

5



其他资金


其他资金




年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标



按照县政府等关于乡镇便民服务中心安排,保障便民服务中心正常运行,确义和乡全体公民办事方便、快捷。

完成







年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)











项目完成指标

数量指标

 指标1:保障专项经费支付

保障便民服务中心正常运行,确保义和乡全体公民办事方便、快捷。

保障便民服务中心正常运行,确保义和乡全体公民办事方便、快捷。



 指标2:





 ……





质量指标

 指标1:项目验收合格率

保障义和乡各项工作正常运行

保障义和乡各项工作正常运行



 指标2:





 ……





时效指标

 指标1:项目完成时效

及时

及时



 指标2:





 ……





成本指标

 指标1:办公费

5万元

5万元



 指标2:





 ……





……






项目效果指标

经济效益

 指标1:严格控制成本

不超过5万元

不超过5万元





 指标2:





 ……





社会效益

 指标1:







 指标2:





 ……





生态效益

 指标1:







 指标2:





 ……





可持续影响

 指标1:







 指标2:





 ……





……






满意度

满意度指标

 指标1:上级机关满意度

≧97%

≧97%





 指标2:群众满意度

≧97%

≧97%




 ……





……






项目绩效目标完成情况表



(       2019   年度)



注:项目支出包括部门预算支出和专项预支出



项目名称

村(社区)服务群众专项工作经费



预算单位

渠县义和乡人民政府



预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

20

 执行数:

20









其中:财政拨款

20

其中:财政拨款

20



其他资金


其他资金




年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标



按照县政府关于村(社区)服务群众工作安排,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保义和乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷

完成







年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)











项目完成指标

数量指标

 指标1:保障专项经费支付

确保义和乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

确义和乡镇各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。



 指标2:





 ……





质量指标

 指标1:项目验收合格率

100%

100%



 指标2:





 ……





时效指标

 指标1:项目完成时效

及时

及时



 指标2:





 ……





成本指标

 指标1:维修费

20万元

20万元



 指标2:





 ……





……






项目效果指标

经济效益

 指标1:严格控制成本

不超过20万元

不超过20万元





 指标2:





 ……





社会效益

 指标1:







 指标2:





 ……





生态效益

 指标1:







 指标2:





 ……





可持续影响

 指标1:







 指标2:





 ……





……






满意度

满意度指标

 指标1:上级机关满意度

≧95%

≧95%





 指标2:群众满意度

≧96%

≧96%




 ……





……









































2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县义和乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)

本部门自行组织对乡镇党建、住读扶贫、城乡环境、便民中心、村服务群众等项目开展了绩效评价,《渠县义和乡部分项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出:指其他文化体育与传媒方面的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。

社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业(类)特困人员供养(款)  农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他社会保障和就业支出。

12. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项): 指按规定补助优抚对象的医疗补助。

13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施,系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路、住户、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指用于其他农村综合改革方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

 

附件1

 

渠县义和乡2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

义和乡下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

(二)机构职能。

义和乡财政所收支管理,包括镇财政所预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与镇镇开展农民“一卡通”实施工作,通过“一卡通”、“耕地地力保护补贴”以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管,履行乡国有资产管理和乡政府债务管理,村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

(三)人员概况。

截至2019年12月,义和乡财政所人员编制数11个,实有在职人员11人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年义和乡财政所本年收入合计572.77万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年义和乡财政所本年支出合计572.77万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2019年,在落实国家的方针、政策,充分发挥义和乡政府管理职能作用,加强本乡全体民众的政策引导,制定本乡的发展规划,为全乡人民提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排,保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展,按时、按质、按量完成各项工作任务,特别是2019年脱贫攻坚任务的完成,及时保障人员、村组干部补助经费的发放,按时兑付村民的地力保护补贴、五保、低保、优抚等工作领域的各项资金,牢固树立立党为公、执政为民的工作理念,确保义和乡社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年,义和乡财政所总体自评良好。

(二)存在问题。

义和乡职工人员不足,工作量大,在职职工年龄偏大,对于上级的布置的工作常常滞后。按照预算口径,由于职工人数偏少,公用经费不足。

(三)改进建议。

1、希上级增加一定数量在职职工,提高工作效率。

2、在公用经费预算里增加一定数额。

 

附件2

 

渠县义和乡部分项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

2019年义和乡年初预算乡镇党建经费3万元、住读扶贫经费18万元、城乡环境经费20万元、便民中心经费5万元、村服务群众经费20万元,县财政局已批复。

1.“乡镇党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了义和乡党建工作正常运行,使全乡党员思想觉悟得到提高。

2.“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了义和乡住读、扶贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

3.“城乡环境”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了义和乡整体环境环保、干净、整洁,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

4.“便民中心”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障便民服务中心正常运行,确保义和乡全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

5.“村服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村(社区)服务群众工作专项经费用于确保义和乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

1、资金计划及到位。截至评价时点实际到位资金乡镇党建经费3万元、住读扶贫经费18万元、城乡环境经费20万元、便民中心经费5万元、村服务群众经费20万元。资金到位率100%。

2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出乡镇党建经费3万元、住读扶贫经费18万元、城乡环境经费20万元、便民中心经费5万元、村服务群众经费20万元。支付合规合法,资金支付与预算相符。

三、项目完成情况

截止评价时点的实际投资完成额乡镇党建经费3万元、住读扶贫经费18万元、城乡环境经费20万元、便民中心经费5万元、村服务群众经费20万元,完成率为100%。

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


四川省达州市渠县义和乡人民政府(本级).XLS