渠县贵福镇人民政府关于2021年部门预算的编制说明
来源:贵福镇
发布日期:2021-02-01
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    一、部门情况

    (一)部门机构设置、职责

    渠县贵福镇人民政府是负责贵福镇工作的政府工作部门,内设内设8个行政科室。所属事业单位4个,为财政拨款预算单位。

    主要职责是:

    1、贯彻执行上级家行政机关的决定、命令家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定命令的情况。

        2、制定并落实本行政区域的经济计划措施,促进产业结构调整及其他经济保持衡协调发展,全面提高群众的生活水生活质量。

        3、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障。

    4、编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨核算工作。

    (二)员构成情况  

        渠县贵福镇人民政府编制数101人,其行政编制47人,事业编制40人,工勤编制14名。实际财政供养员167人,其在职103人,退休64人(已转由社保局发放退休金)。

        (三)本预算年度的主要工作任务

        本预算年度的主要工作任务是:准确把握政策口径,合理编制收入预算,支出预算按照“零基预算”方法编制,即员经费(含工资福利支出对个家庭的补助)按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。同时,在支出预算安排,要严格按照“统一管理、统筹使用、综合衡”的原则,根据部门收入情况合理安排。

        编制年度本级预算;管理财政专项资金投放。用经费支出标准;审查报批部门预算;提出增收节支衡财政收支政策的措施与建议;负责对地方的财政转移支付工作;统一办理本级安排的预算追加事宜工作等。

        二、收入预算说明

       (一)2021年收入预算1960.39万元。其:财政拨款1960.39万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元.

        贵福镇(本级)财政拨款收入1960.39万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元.  

        (二)2021年收入预算比2020年预算收入2344.13万元增加383.74万元,主要原因是行政区划职工减少。

        三、支出预算说明

        (一)2021年基本支出预算1960.39万元:

         贵福镇(本级)基本支出15573.64万元;

        上述贵福镇2021年基本支出预算比2020年基本支出预算1951.61万元减少393.97万元,减少原因为行政区划职工减少。

         (二)2021年项目支出预算403.03万元,主要项目是:具体是:1、党建经费3万元,2、关工委经费4万元,3、城乡环境综合整治80万元,4、两代会工作经费7.53万元,5、禁毒、扫黑除恶、安全维稳工作经费10万元,6、安全生产监管经费3万元,7、纪检工作经费3万元,8、便心工作经费16万元,9、非贫困村专项工作经费4.5万元,10、住读经费扶贫工作经费40万元,11、贫困村专项工作经费14万元,12、服务群众145万元,13、村社区党建经费72万元,14、乡镇基层人防工作经费1万元。

        上述贵福镇2021年项目支出预算比2020年项目支出预算392.52万元,增加10.51万元,增加部分为:两代会工作经费及乡镇基层人防工作经费。

        四、政府采购情况

        2021年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

        五、政府购买服务情况

        2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元0.

        六、2021年机关运行经费预算情况

        2021年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公预算安排的行政运行经费,合计135.82万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

        七、有资产占用情况

        贵福镇有车辆0辆,其:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。贵福镇固定资产2396.33万元,其:房屋及构筑物2318.61万元,通用设备42.22万元,家具、用具、装具35.5万元。  

        八、“三公”经费财政预算情况说明

        (一)“三公”经费财政预算体情况说明

        2021年度“三公”经费财政预算数为3万元。

        (二)“三公”经费财政预算具体情况说明

        2021年度“三公”经费财政预算,因公出(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算3万元。

        九、名词解释

        1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公预算财政拨款政府性基金预算财政拨款。

        2、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

预算公开报表.XLS