第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)
汇南乡主要工作职责是:一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。四、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。 五、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。六、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。七、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。八、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 十、承办县人民政府交办的其它事项。
(二)2019年重点工作完成情况。2019年,财政所在乡党委、乡政府的坚强领导下,在财政局的监督指导下,面对国内宏观调控政策不断收紧、经济下行压力加大的严峻形势,认真贯彻落实县委、县政府决策部署和省市财政会议要求,牢牢把握“保工资、保运转、保民生、促发展”的工作基调,以“打赢脱贫奔康攻坚战、建设幸福美丽新汇南乡”为统揽,全体财政人不等不靠,主动作为,全面贯彻县十三次党代会精神,努力践行“八型财政”理念,充分发挥财政职能作用,全力以赴稳增长,坚定不移促发展,尽心竭力惠民生,为全乡经济社会发展提供坚实财力支撑。
一是收入方面。全乡一般公共预算收入完成661.4万元。比上年减少5.22万元,减少0.9%;二是支出方面。全乡一般公共预算支出完成661.4万元,比上年减少0.9%万元。减少原因主要是一般公共预算财政拨款收入减少5.22万元。
进一步建立和完善了财政监督检查制度,促进检查工作制度化、常态化和规范化;严格按照资金管理使用办法加强对项目资金的事前、事中和事后的跟踪检查,促进资金安全、高效运行;做好财政支出绩效评价工作,促进财政绩效评价运用;加强对《会计法》、《预算法》等财经纪律法规落实情况的监督检查,切实维护财经纪律。
坚持深化改革和创新体制,建立健全拒腐防变教育长效机制、反腐倡廉制度机制、权力运行监控机制,扎实推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设;认真落实主体责任和监督责任,不断增强干部大局观念、创新观念、效率观念、服务观念、法治观念和责任观念,不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领,进一步增强财政干部学习自觉性、工作积极性、服务主动性,促进财政干部履职能力和服务水平提升,不断增强财政干部拒腐防变的能力。
二、机构设置
汇南乡下属二级单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。
纳入汇南乡2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 汇南乡财政所
2. 汇南乡卫计办
3. 汇南乡社会服务中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明2019年度收总计661.4万元。与2018年相比,收总计减少5.22万元,下降0.9%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少5.22万元。
收入决算情况说明2019年本年收入合计661.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入661.4万元,占100%。
支出决算情况说明2019年本年支出合计661.4万元,其中:基本支出376.11万元,占57%;项目支出285.3万元,占43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年财政拨款收入661.4万元,比2018年度减少5.22万元,下降0.9%;支出661.4万元。比2018年度减少5.22万元,下降0.9%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少5.22万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年一般公共预算财政拨款支出661.4万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少5.22万元,下降0.9%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少5.22万元
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年一般公共预算财政拨款支出661.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出265.9万元,占40%;文化体育与传媒支出7.9万元占1%;社会保障和就业(类)支出166.35万元,占25%;医疗卫生支出51.63万元,占8%;住房保障支出18.46万元,占3%;农林水支出139.67万元占21%。其他支出8万元,占3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年般公共预算支出决算数为661.4万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类): 支出决算为244.63万元,完成预算100%。
2.教育(类): 支出决算为0万元,完成预算100%。
3.科学技术(类): 支出决算为0万元,完成预算100%。
4.文化体育与传媒(类): 支出决算为8.4万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(类): 支出决算为176.35万元,完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育(类):支出决算为57.05万元,完成预算100%,。
7.农林水支出(类):支出决算为161.73万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出666.62万元,其中:
人员经费294.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
对个人和家庭的补助41.32万元,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元,完成预算100%,比2018年度减少1.35万元
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.65万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加0万元,增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元,增长0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.65万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.35万元,减少66%。主要原因是减少精准扶贫检查生活开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次,347人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算支出决算情况说明2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对13项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取13个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评。本部门还自行组织了13个项目绩效评价。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“安全生产监管专项经费””城乡环境综合治理专项经费”“村(社区)党建工作经费”等13个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。
1. 安全生产监管专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了有利提高了安全生产的监管(按照项目总体目标简要描述项目成效)。
2. 城乡环境综合治理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了城乡居住环境的提升(按照项目总体目标简要描述项目成效)。
3. 村(社区)党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了基层党建工作顺利开展(按照项目总体目标简要描述项目成效)。
项目名称 | 安全生产监管专项经费 | |||
预算单位 | 渠县汇南乡人民政府 | |||
项目资金 | 年度资金总额:3万元 | |||
其中:财政拨款3万元 | ||||
其他资金 | ||||
总 | 年度目标 | |||
按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇安全生产工作安排,保障安全生产工作正常运行,确保汇南乡整体安全、社会稳定。 | ||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成 | 数量指标 | 指标1:对汇南乡安全人员业务培训 | 4次 | |
指标2: | ||||
质量指标 | 指标1:按安全生产工作职责要求实施 | 保障汇南乡安全生产工作正常运行,确保汇南乡整体安全、社会稳定。 | ||
指标2: | ||||
时效指标 | 指标1:按照上级规定不定时的完成安全生产项目任务 | 确保汇南乡整体安全、社会稳定。 | ||
指标2: | ||||
成本指标 | 指标1:办公费 | 1.5万元 | ||
指标2:印刷费 | 0.5万元 | |||
指标3:差旅费 | 0.5万元 | |||
项目效益 | 经济效益 | 指标1:严格控制成本,提高安全生产效益 | 保质保量按时完成安全生产任务,成本控制不得突破3万元。 | |
指标2: | ||||
社会效益 | 指标1:推动安全生产工作顺利推进 | 及时揭示问题,促进安全生产办公室加强管理,建立健全相关制度。 | ||
指标2: | ||||
生态效益 | 指标1:坚持绿色发展理念 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | ||
指标2: | ||||
可持续影响 | 指标1:促进相关政策落地落实 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。 | ||
指标2: | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:上级安全生产机关满意度 | ≧94% | |
指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧92% | |||
项目名称 | 城乡环境综合治理专项经费 | |||||||
预算单位 | 渠县汇南乡人民政府 | |||||||
项目资金 | 年度资金总额:20万元 | |||||||
其中:财政拨款20万元 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
总 | 年度目标 | |||||||
按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排,保障汇南乡整体环境环保、干净、整洁。 | ||||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||||
项目完成 | 数量指标 | 指标1:聘请汇南乡环境保洁人员 | 20人 | |||||
指标2:对聘请汇南乡环境保洁人员业务培训 | 6次 | |||||||
质量指标 | 指标1:按城乡环境综合治理职责要求实施 | 保障汇南乡整体环境环保、干净、整洁。 | ||||||
指标2: | ||||||||
时效指标 | 指标1:按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务 | 保障汇南乡整体环境随时随地环保、干净、整洁。 | ||||||
指标2: | ||||||||
成本指标 | 指标1:办公费 | 2万元 | ||||||
指标2:劳务费 | 6万元 | |||||||
指标3:购置费 | 2万元 | |||||||
项目效益 | 经济效益 | 指标1:严格控制成本,提高环保效益 | 保质保量按时完成城乡环境综合治理任务,成本控制不得突破20万元。 | |||||
指标2: | ||||||||
社会效益 | 指标1:推动城乡环境综合治理工作顺利推进 | 及时揭示问题,促进城乡环境综合治理办公室加强管理,建立健全相关制度。 | ||||||
指标2: | ||||||||
生态效益 | 指标1:坚持绿色发展理念 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | ||||||
指标2: | ||||||||
可持续影响 | 指标1:促进相关政策落地落实 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。 | ||||||
指标2: | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:上级城乡环境综合治理机关满意度 | ≧95% | |||||
指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧94% | |||||||
项目名称 | 村(社区)党建工作专项经费 | |||||||
预算单位 | 渠县汇南乡人民政府 | |||||||
项目资金 | 年度资金总额:15万元 | |||||||
其中:财政拨款15万元 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
总 | 年度目标 | |||||||
按照渠县县委等上级机关关于村(社区)党建工作安排,保障各村(社区)党建工作正常运行,确保汇南乡各村(社区)党建工作做出成效。 | ||||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||||
项目完成 | 数量指标 | 指标1:开展上党课、党员教育活动日、组织生活会等学习内容。 | 10次/村(社区) | |||||
指标2:开展党员大学习、大讨论活动 | 6次/村(社区) | |||||||
质量指标 | 指标1:按乡镇党建工作职责要求实施 | 确保汇南乡各村(社区)党建工作正常运行,使镇全体党员思想觉悟得到提高,政治站位得到提升。 | ||||||
指标2: | ||||||||
时效指标 | 指标1:按照县委、组织部的规定及时完成村(社区)党建工作项目任务 | 保证汇南乡各村(社区)党建工作按时完成各项工作任务。 | ||||||
指标2: | ||||||||
成本指标 | 指标1:办公费 | 6万元 | ||||||
指标2:印刷费 | 5万元 | |||||||
指标3:其他商品服务 | 4万元 | |||||||
项目效益 | 经济效益 | 指标1:严格控制成本,提高村(社区)党建工作效益 | 保质保量按时完各村(社区)党建工作任务,成本控制不得突破15万元。 | |||||
指标2: | ||||||||
社会效益 | 指标1:推动村(社区)党建工作顺利推进 | 及时揭示问题,加强管理村(社区)党组织管理,建立健全相关制度,抓好外出党员管理,督促党员外出务工,产生社会效益上千万。 | ||||||
指标2: | ||||||||
生态效益 | 指标1:坚持绿色发展理念 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | ||||||
指标2: | ||||||||
可持续影响 | 指标1:促进党建工作制度落地落实 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,确保村(社区)党建工作长期持续开展。 | ||||||
指标2: | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:上级党建机关满意度 | ≧93% | |||||
指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧93% | |||||||
项目名称 | 乡镇关工委工作专项经费 | |||
预算单位 | 渠县汇南乡人民政府 | |||
项目资金 | 年度资金总额:3.5万元 | |||
其中:财政拨款3.5万元 | ||||
其他资金 | ||||
总 | 年度目标 | |||
按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇关工委工作安排,保障乡镇关工委工作正常运行,确保汇南乡社会安定、人民幸福。 | ||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成 | 数量指标 | 指标1:开展送温暖、献爱心,关心关爱留守儿童、孤寡老人等弱势群体活动。 | 4-6次 | |
指标2: | ||||
质量指标 | 指标1:按乡镇关工委工作职责要求实施 | 保障汇南乡关工委工作正常运行,确保社会安定、人民幸福。 | ||
指标2: | ||||
时效指标 | 指标1:按照上级规定及时的完成关工委工作项目任务 | 保障汇南乡弱势群体安全、生活稳定。 | ||
指标2: | ||||
成本指标 | 指标1:办公费 | 1万元 | ||
指标2:其他个人补助 | 1万元 | |||
指标3:差旅费 | 1.5万元 | |||
项目效益 | 经济效益 | 指标1:严格控制成本,提关爱效益 | 保质保量按时完成关工委任务,成本控制不得突破3.5万元。 | |
指标2: | ||||
社会效益 | 指标1:推动关工委工作顺利推进 | 及时揭示问题,促进关工委加强管理,建立健全相关制度。 | ||
指标2: | ||||
生态效益 | 指标1:坚持绿色发展理念 | 重点关注群众涉及脏、乱、差落实情况。 | ||
指标2: | ||||
可持续影响 | 指标1:促进关工委相关政策落地落实 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,关爱相关政策完全落实。 | ||
指标2: | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:上级关工委机关满意度 | ≧96% | |
指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧95% | |||
项目名称 | 非贫困村工作专项经费 | |||
预算单位 | 渠县汇南乡人民政府 | |||
项目资金 | 年度资金总额:2万元 | |||
其中:财政拨款2万元 | ||||
其他资金 | ||||
总 | 年度目标 | |||
按照渠县县委、县政府等上级机关关于非贫困村脱贫工作开展安排,保障非贫困村脱贫工作正常运行,确保汇南乡4个非贫困村按时完成脱贫任务。 | ||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成 | 数量指标 | 指标1:派驻非贫困村扶贫第一书记 | 4名 | |
指标2:完成2019年8个非贫困村脱贫攻坚任务 | 8个非贫困村2019年已全面脱贫、进入乡村振兴工作。 | |||
质量指标 | 指标1:按非贫困村脱贫工作职责要求实施 | 确保障非贫困村脱贫工作正常运行,使汇南乡8个非贫困村按时完成脱贫任务。 | ||
指标2: | ||||
时效指标 | 指标1:按照上级规定,在2019年12月底前完成8个非贫困村脱贫指标任务。 | 保障汇南乡4个非贫困村按时完成脱贫攻坚任务指标。 | ||
指标2: | ||||
成本指标 | 指标1:办公费 | 1万元 | ||
指标2:印刷费 | 0.5万元 | |||
指标3:差旅费 | 0.5万元 | |||
项目效益 | 经济效益 | 指标1:严格控制成本,提高8个非贫困村脱贫攻坚效益 | 保质保量按时完成8个非贫困村脱贫攻坚任务数,成本控制不得突破2万元,通过精准扶贫,让贫困户增经济效益上千万。 | |
指标2: | ||||
社会效益 | 指标1:将8个非贫困村脱贫攻坚工作顺利推进 | 及时揭示问题,促进镇扶贫办公室加强管理,建立健全相关制度。 | ||
指标2: | ||||
生态效益 | 指标1:坚持绿色发展理念 | 重点关注贫困群众的户居环境方面政策落实情况,确保房前屋后干净整洁。 | ||
指标2: | ||||
可持续影响 | 指标1:促进脱贫攻坚相关政策落地落实 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议和整改意见,脱贫攻坚相关政策完全落实。 | ||
指标2: | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:上级扶贫机关满意度 | ≧95% | |
指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧95% | |||
(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汇南乡部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对汇南乡项目开展了绩效评价,《汇南乡项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况2019年,汇南乡机关运行经费支出265.9万元,比2018年增加21.28万元,增长0.87%。
(二)政府采购支出情况2019年汇南乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,汇南乡共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
汇南乡部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
(二)机构职能。
(三)人员概况。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
(二)部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
(一)部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
(二)专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
(三)结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
(二)存在问题。
(三)改进建议。
附件2: 2019年汇南乡项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)
(二)绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)
2、项目管理
资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)
3、项目绩效
项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表