第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。
(二)2018年重点工作完成情况。
1,脱贫攻坚工作:把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇,自觉提高政治站位,强化党建引领,统筹推进扶贫工作,倒逼各村(社区)把脱贫攻坚放在心上、扛在肩上、抓在手上。对每月的帮扶管理严格实行月报制,定时向帮扶部门和帮扶人通报情况,督促第一书记、驻村工作组、农技员、农信员和帮扶人到岗到位;对脱贫攻坚软件资料实时更新、国省两网系统数据修改校正,户情村情乡情多次摸底排查,达到“多渠道多信息合一”,确保数据信息准确,为国省市县检查奠定坚实基础。2018年已完成533人易地扶贫搬迁、488户危房改造主体工程建设13公里入户水泥路硬化,累计脱贫259户596人。
2,环境保护治理:坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责、失职追责”要求,落实乡环治办、规建办、畜牧站等各职能部门按照“纵向到底、横向到边、不留死角”的工作要求抓好涌兴镇环境保护工作,达到了“干净、整洁、规范、有序”的城乡面貌。
3,扫黑除恶工作:镇党委重拳整治“黄赌毒”等黑恶势力,强力推进 “平安涌兴”建设,在全镇16个村、3个社区利用“雪亮工程”安装电子眼、健全完善村(社区)网络化服务管理体系,全镇9652户农户进行“智慧门牌”编码录入,成立治安巡逻队9支昼夜巡逻,全面监控严防黑恶势力违法犯罪,做到萌发一起、铲除一起、惩治一批、平安一方。
4,安全维稳工作:制订应急预案,细化演练流程,购置应急设备,组建应急队伍,常态化开展交通道路安全督导检查、安全知识培训和应急演练8次,定期排查地质灾害点监测点48余次,大安全隐患排查70次,全年未发生一起安全事故。健全“大调解”组织网络,建立矛盾纠纷大调解机制,推进大接访群众工作,实行主要领导包重点信访村化解,定期摸排信访线索、建立问题化解销号台账,妥善处置人和村等问题,确保了全国、省、市两会期间和县各种重大会议、庆典活动辖区群众无进京、进省、到市、到县上访集访案例。
二、机构设置
涌兴镇人民政府下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。18个行政村及1个社区。
纳入涌兴镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.涌兴镇党政机关
2.涌兴镇财政所
3.涌兴镇卫生和计划生育办公室
4.涌兴镇社会事务服务中心
5.18个行政村及1个社区
第二部分
2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入2230.03万元、支出2230.03万元。与2017年相比,收入支出各减少317.09万元,下降12.47%。主要变动原因是;1:公业务支出及三公经费压缩5%。
2:2018年度涌兴镇机关有7人退休,相应减少人员经费及公业务支出。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计2230.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2205.68万元,占98.91%;政府性基金预算财政拨款收入24.35万元其中:本年收入14.35万元,上年结转10万元,占1.09%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计2230.03万元,其中:基本支出987.46万元,占44.28%;项目支出1242.58万元,占55.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入2230.03万元,支出2230.03万元。与2017年相比,财政拨款收入支出各减少312.09万元,下降12.47%。主要变动原因是;
1:公业务支出及三公经费压缩5%。
2:2018年度涌兴镇机关有7人退休,相应减少人员经费及公业务支出。
(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2205.68万元,占本年支出合计的98.9%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少461.14万元,下降17.29%。主要变动原因是
1:公业务支出及三公经费压缩5%。
2:2018年度涌兴镇机关有7人退休,相应减少人员经费及公业务支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2205.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出463.23万元,占21%;社会保障和就业(类)支出599.84万元,占27.2%;医疗卫生支出242.55万元,占11%;住房保障支出49.08万元,占0.02%;农林水(类)支出788.59万元,占35.75%;城乡社区(类)支出50万元,占0.02%;文化体育与传媒(类)支出:12.4万元,占0.01%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2205.68,完成预算100%。其中:
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为418.4万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为44.83万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项): 支出决算为4.4万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
其他文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(项): 支出决算为8万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为8.25万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为81.8万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为5.47万元,完成预算100%。
抚恤(款) 在乡复员、退伍军人生活补助(项):支出决算为233.76万元,完成预算100%。完成预算100%。
其他优抚支出(项):支出决算为126.13万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
社会福利(款)儿童福利(项):支出决算为8.1万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
老年福利(项):支出决算为7.19万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项): 支出决算为10.54万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算为107.64万元,完成预算100%。完成预算100%。
其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为10.96万元,完成预算100%。完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算为159.69万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项):支出决算为30.53万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
行政事业单位医疗(类)事业单位医疗(项):支出决算为5.9万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
优抚对象医疗(类)优抚对象医疗补助(项):支出决算为46.43万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为75.86万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
农业(款) 其他农业支出(项):支出决算为321.43万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
扶贫(款) 其他扶贫支出(项):支出决算为4万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为387.3万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
6.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)
征地和拆迁补偿支出(项):支出决算为14.35万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算为10万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
其他城乡社区支出(项):支出决算为50万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
7.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):支出决算为49.08万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)<!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出862.86万元,其中:
人员经费660.54万元,主要包括:基本工资228.76万元、津贴补贴201.86万元、奖金15.11万元、绩效工资28.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.8万元、职业年金缴费5.47万元、职工基本医疗保险缴费36.43万元、其他社会保障缴费13.54万元、生活补助:住房公积金49.08万元、生活补助:11.45万元、救济费:107.64万元、奖励金:0.2万元。
公用经费202.32万元,主要包括:办公费25.62万元、印刷费4.38万元、水费0.67万元、电费5.64万元、邮电费3.22万元、差旅费12.08万元、维修(护)费130.8万元、公务接待费7.95万元、工会经费4.09万元、公务用车运行维护费5.88万元、其他商品和服务支出2万元。(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.83万元,完成预算163%,决算数大于预算数的主要原因是2018年涌兴镇脱贫攻坚工作有四个贫困村、14个非贫困村要脱贫,扶贫工作点大面广,下村时间多,上级检查验收多。
(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.88万元,占42.51%;公务接待费支出决算7.95万元,占57.49%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.88万元,完成预算392%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0.32万元,增长10.6%。主要原因是涌兴镇脱贫攻坚工作有四个贫困村、14个非贫困村要脱贫,扶贫工作点大面广,下村时间多。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.88万元。主要用于镇领导到县开会及其他公务活动和镇工作人员下村扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.95万元,完成预算114%。公务接待费支出决算比2017年增加4.13万元,增长208%。主要原因是接待市、县二级对扶贫工作及其他中心工作的检查、验收等及县在涌兴镇召开3次片区会议的工作餐支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接268批次,1885人次(不包括陪同人员),共计支出7.95万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出14.35万元。
主要用于支付涌兴镇污水处理厂建设土地补偿款。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,涌兴镇人民政府在年初预算编制阶段,组织对13个项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
涌兴镇人民政府按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体绩效支出2093.64万元,主要是完成本级政府认真落实国家的方针、政策,严格依法行政,充分发挥经济管理职能,加强本镇全体民众的政策引导,制定本乡的发展规划,为全镇人民提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排,保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展,按时、按质、按量完成各项工作任务,特别是2018年脱贫攻坚任务的完成,及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放,按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金,确保涌兴镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。全年完成整体绩效目标支出2093.64万元,控制在预算以内,完成了目标计划。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看项目目标支出控制在预算以内,完成了目标计划。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“村(社区)党建工作经费”“村(社区)服务群众工作经费”“贫困村工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。村(社区)党建工作经费项目绩效目标完成了渠县县委等上级机关关于村(社区)党建工作安排,保障村各(社区)党建工作正常运行,确保涌兴镇各村(社区)党建工作做出成效。项目全年预算数57万元,执行数为57万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了涌兴镇村(社区)党建工作正常运行,确保涌兴镇全体党员思想觉悟得到提高,及时揭示问题,促进镇党委办公室加强管理,建立健全相关制度。发现的主要问题:部分村(社区)党支部基层设施不够好,党建经费预算偏低。下一步改进措施:通过努力进一步加大村(社区)党建经费的投入,提高村(社区)党建基础设施建设。
村(社区)服务群众工作经费项目绩效目标完成按照渠县人民政府等上级机关关于村(社区)服务群众工作安排,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保涌兴镇村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了涌兴镇村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。发现的主要问题:个别村(社区)代办员、保洁员、治安联防员思想素质不高,服务质量不够好。下一步改进措施:加大对服务人员的培训力度,进一步提高服务群众工作水平。
贫困村工作经费项目绩效目标完成按照渠县
县委、县政府 等上级机关关于贫困村工作开展安排,保障贫困村工作正常运行,确保涌兴镇涌西村、群益村、枫木村、庙寨村按时完成脱贫任务。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。确保了涌兴镇四个贫困村按时完成脱贫任务。发现的主要问题:极个别贫困户居住环境差,脱贫成果需要巩固。下一步改进措施:改善个别贫困户的居住环境,提高脱贫水平。非贫困村扶贫第一书记经费项目绩效目标完成按照渠县
县委、县政府 等上级机关关于非贫困村扶贫第一书记工作开展安排,保障非贫困村扶贫第一书记工作正常运行,确保涌兴镇除涌西村、群益村、枫木村、庙寨村外的13个村(社区)按时完成脱贫任务。项目全年预算数6.5万元,执行数为6.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了涌兴镇整体2018年脱贫摘帽。安全维稳专项经费项目绩效目标完成渠县人民政府等上级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排,保障信访、安全维稳工作正常运行,确保涌兴镇整体安全、社会稳定。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了保障信访、安全维稳工作正常运行,确保涌兴镇整体安全、社会稳定。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 村(社区)党建工作经费 | ||||
预算单位 | 渠县涌兴镇 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 57 | 执行数: | 57 | |
其中-财政拨款: | 57 | 其中-财政拨款: | 57 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县县委等上级机关关于村(社区)党建工作安排,保障村各(社区)党建工作正常运行,确保涌兴镇各村(社区)党建工作做出成效。 | 完成了按照渠县县委等上级机关关于村(社区)党建工作安排,保障村各(社区)党建工作正常运行,确保涌兴镇各村(社区)党建工作做出成效的目标任务。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1:开展上党课、党员教育活动 | 9次/村(社区) | 9次/村(社区) | |
项目完成指标 | 指标2:开展党员大学习、大讨论活动 | 5次/村(社区) | 5次/村(社区) | ||
项目完成指标 | …… | ||||
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1:按乡镇党建工作职责要求实施 | 保涌兴镇村(社区)党建工作正常运行,确保涌兴镇全体党员思想觉悟得到提高。 | 保障了涌兴镇村(社区)党建工作正常运行,确保涌兴镇全体党员思想觉悟得到提高。 | |
项目完成指标 | 指标2: | ||||
…… | …… | ||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1:按照县委、组织部的规定及时完成村(社区)党建工作项目任务 | 保证涌兴镇各村(社区)党建工作按时完成各项工作。 | 保证了涌兴镇各村(社区)党建工作按时完成各项工作。 | |
效益指标 | 指标2: | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:上级党建机关满意度 | ≧98% | ≧98% | |
满意度指标 | 指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧97% | ≧98% | ||
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 村(社区)服务群众工作经费 | ||||
预算单位 | 渠县涌兴镇 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 100 | 执行数: | 100 | |
其中-财政拨款: | 100 | 其中-财政拨款: | 100 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县人民政府等上级机关关于村(社区)服务群众工作安排,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保涌兴镇村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | 完成了按照渠县人民政府等上级机关关于村(社区)服务群众工作安排,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保涌兴镇村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷的目标任务。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1:村(社区)聘请代办员。 | 57人/村(社区) | 57人/村(社区) | |
项目完成指标 | 指标2:村(社区)聘请保洁员。 | 90人/村(社区) | 90人/村(社区) | ||
项目完成指标 | 指标3:村(社区)聘请治安联防员。 | 19人/村(社区) | 19人/村(社区) | ||
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1:按村(社区)服务群众工作范围、职责、要求实施 | 确保涌兴镇村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | 确保了涌兴镇村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | |
项目完成指标 | 指标2: | ||||
…… | …… | ||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1:按照上级规定及时完成村(社区)服务群众工作项目任务 | 保障涌兴镇整体安全、社会稳定、环境干净整洁。 | 保障了涌兴镇整体安全、社会稳定、环境干净整洁。 | |
效益指标 | 指标2: | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:上级服务群众机关满意度 | ≧95% | ≧96% | |
满意度指标 | 指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧95% | ≧95% | ||
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 贫困村工作经费 | ||||
预算单位 | 渠县涌兴镇 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 8 | 执行数: | 8 | |
其中-财政拨款: | 8 | 其中-财政拨款: | 8 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县 | 完成了按照渠县 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1:派驻涌西村、群益村、枫木村、庙寨村扶贫第一书记 | 4名 | 4名 | |
项目完成指标 | 指标2:完成涌西村、群益村、枫木村、庙寨村18年脱贫攻坚任务 | 涌西村、群益村、枫木村、庙寨村2018年脱贫596户1743人、易地搬迁搬迁贫困156户492人,危房改造234户任务 | 完成了涌西村、群益村、枫木村、庙寨村2018年脱贫596户1743人、易地搬迁搬迁贫困156户492人,危房改造234户 | ||
项目完成指标 | …… | ||||
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1:按贫困村工作职责要求实施 | 保障涌西村、群益村、枫木村、庙寨村贫困村工作正常运行,确保涌兴镇涌西村、群益村、枫木村、庙寨村按时完成脱贫任务。 | 保障了涌西村、群益村、枫木村、庙寨村贫困村工作正常运行,确保涌兴镇涌西村、群益村、枫木村、庙寨村按时完成脱贫任务。 | |
项目完成指标 | 指标2: | ||||
…… | …… | ||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1:按照上级规定及时的完成涌西村、群益村、枫木村、庙寨村脱贫任务。 | 保障涌兴镇涌西村、群益村、枫木村、庙寨村按时完成脱贫攻坚任务。 | 保障了涌兴镇涌西村、群益村、枫木村、庙寨村按时完成脱贫攻坚任务。 | |
效益指标 | 指标2: | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:上级扶贫机关满意度 | ≧94% | ≧96% | |
满意度指标 | 指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧91% | ≧91% | ||
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 非贫困村扶贫第一书记经费 | ||||
预算单位 | 渠县涌兴镇 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 6.5 | 执行数: | 6.5 | |
其中-财政拨款: | 6.5 | 6.5 | |||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县 | 完成了按照渠县 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1:派驻非贫困村扶贫第一书记 | 13名 | 13名 | |
项目完成指标 | 指标2:完成除涌西村、群益村、枫木村、庙寨村外的13个村(社区)18年脱贫攻坚任务 | 非贫困村2018年脱贫596户1743人、易地搬迁搬迁贫困156户492人,危房改造234户任务。 | 完成非贫困村2018年脱贫596户1743人、易地搬迁搬迁贫困156户492人,危房改造234户。 | ||
项目完成指标 | …… | ||||
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1:按非贫困村扶贫第一书记工作职责要求实施 | 保障非贫困村扶贫第一书记工作正常运行,确保涌兴镇13个非贫困村(社区)按时完成脱贫任务。 | 保障了非贫困村扶贫第一书记工作正常运行,确保涌兴镇13个非贫困村(社区)按时完成脱贫任务。 | |
项目完成指标 | 指标2: | ||||
…… | …… | ||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1:按照上级规定及时的完成非贫困村扶贫第一书记脱贫任务。 | 保障涌兴镇13个非贫困村(社区)第一书记按时完成脱贫攻坚任务。 | 保障了涌兴镇13个非贫困村(社区)第一书记按时完成脱贫攻坚任务。 | |
效益指标 | 指标2: | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:上级扶贫机关满意度 | ≧94% | ≧94% | |
满意度指标 | 指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧91% | ≧91% |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 安全维稳专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县涌兴镇 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 8 | 执行数: | 8 | |
其中-财政拨款: | 8 | 其中-财政拨款: | 8 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排,保障信访、安全维稳工作正常运行,确保涌兴镇整体安全、社会稳定。 | 完成了按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇信访、安全维稳工作安排,保障信访、安全维稳工作正常运行,确保涌兴镇整体安全、社会稳定的目标任务。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1:聘请涌兴镇治安联防人员 | 25人 | 25人 | |
项目完成指标 | 指标2:对聘请涌兴镇治安联防人员业务培训 | 4-6次 | 4-6次 | ||
项目完成指标 | …… | ||||
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1:按安全维稳工作职责要求实施 | 保障信访、安全维稳工作正常运行,确保涌兴镇整体安全、社会稳定。 | 保障了信访、安全维稳工作正常运行,确保了涌兴镇整体安全、社会稳定。 | |
项目完成指标 | 指标2: | ||||
…… | …… | ||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1:按照上级规定不定时的完成信访、安全维稳工作项目任务 | 保障涌兴镇整体安全、社会稳定。 | 保障了涌兴镇整体安全、社会稳定。 | |
效益指标 | 指标2: | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:上级信访、安全维稳机关满意度 | ≧93% | ≧95% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧92% | ≧94% |
部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《涌兴镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
涌兴镇人民政府自行组织对“村(社区)党建工作经费”、“村(社区)服务群众工作经费”、“贫困村工作经费”、非贫困村工作经费、安全维稳专项经费开展了绩效评价,《涌兴镇2018年项目支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,涌兴镇机关运行经费支出418.4万元,比2017年增加51.32万元,增加16%。主要原因是财政供养人员调动及调资增长。
(二)政府采购支出情况
2018年,涌兴镇政府采购支出总额没有。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,涌兴镇政府共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
附件1
涌兴镇政府2018年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成:涌兴镇政府项目绩效评估领导小组
(二)机构职能:根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。
(三)人员概况:镇党委书记李夏冬为组长,镇政府镇长贾继平为副组长,镇纪委书记包小渠,镇人大主席杨芝春、镇纪委委员王义秀、财政所长张晓明为成员。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况:2018年整体绩效预算2093.64万元,其中财政拨款收入2093.64万元。
(二)部门财政资金支出情况:2018年整体绩效实际支出2093.64万元,其中人员经费660.54万元,日常公用经费202.32万元,村民委员会、党支部补助及社会保障经费987.14万元,项目经费243.64万元。
三、涌兴镇政府整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
(一)部门预算管理。
涌兴镇政府绩效目标制定按规定合理、目标任务前面完成、预算编制准确、支出控制严格、预算动态调整及时、执行进度按时完成、预算完成情况良好,无违规使用资金的情况。
(二)专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、执行结果与规划符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效达到预期目标、没有违规情况。
(三)结果应用情况。
涌兴镇政府自评质量好、绩效目标公开和自评公开合法、评价结果好,整改和应用结果反馈及时。
四、评价结论及建议
(一)评价结论:涌兴镇政府2018年整体绩效严格按照年初编制的目标有序开展,严格按照相应的程序及时运行,专项预算项目程序严密、规划合理、执行结果与规划符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成,整体目标实施好,满意度高。
(二)存在问题:
1、村级党建经费方面,部分村(社区)党支部基层设施不够好,党建经费预算偏低。通过努力进一步加大村(社区)党建经费的投入,提高村(社区)党建基础设施建设。
2、村(社区)服务群众方面,个别村(社区)代办员、保洁员、治安联防员思想素质不高,服务质量不够好。
(三)改进建议。
1、村级党建经费方面,通过努力进一步加大村(社区)党建经费的投入,提高村(社区)党建基础设施建设。
2、村(社区)服务群众方面,加大对服务人员的培训力度,进一步提高服务群众工作水平。
附件2
2018年涌兴镇政府项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况:涌兴镇政府成立了以镇党委书记李夏冬为组长,镇政府镇长贾继平为副组长,镇纪委书记包小渠,镇人大主席杨芝春、镇纪委委员王义秀、财政所长张晓明为成员的项目绩效评估领导小组,领导小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。
项目年初选点准确、经费预算合理,按时按质按量进行项目实施。
评估小组年终评价指标以年初制定指标为标准、采取实地查看项目实施,走访群众听取意见,财务审查资金使用等评价方法,综合各方面的情况认真的、科学的进行了评估。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效评价总体结论:通过评估小组综合各方面的情况认真的、科学的进行评估,涌兴镇项目绩效评价总体审查结果是基础数据表数据齐全准确,项目实施效果好,相应部门及群众满意度高。
(二)绩效分析
1、项目决策
涌兴镇村(社区)服务群众、村级党建、贫困村、非贫困村工作经费、安全生产监管、安全维稳、便民服务中心、城乡环境、纪检工作、乡镇党建、乡镇关工委工作、乡镇两代会、乡镇住读及
2、项目管理
资金分配情况:资金分配管理科学合理性,资金使用情况:项目、资金管理科学、规范性。
3、项目绩效
项目目标完成情况:涌兴镇2018年13个项目、实施质量好、按时完成了目标任务、成本控制在年初预算243.64万元以内,项目经济效益好、项目有效的提升了涌兴镇人民的幸福指数,社会效益群众生活环境得到改善。环境干净整洁生态效益好、
存在主要问题
1、村级党建经费方面,部分村(社区)党支部基层设施不够好,党建经费预算偏低。通过努力进一步加大村(社区)党建经费的投入,提高村(社区)党建基础设施建设。
2、村(社区)服务群众方面,个别村(社区)代办员、保洁员、治安联防员思想素质不高,服务质量不够好。
相关措施建议
1、村级党建经费方面,通过努力进一步加大村(社区)党建经费的投入,提高村(社区)党建基础设施建设。
2、村(社区)服务群众方面,加大对服务人员的培训力度,进一步提高服务群众工作水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
审核:李清阳 上传:赵小毅