第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)
汇北乡主要工作职责是:一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行
(二)2018年重点工作完成情况。
2018年,财政所在乡党委、乡政府的坚强领导下,在财政局的监督指导下,面对国内宏观调控政策不断收紧、经济下行压力加大的严峻形势,认真贯彻落实县委、县政府决策部署和省市财政会议要求,牢牢把握“保工资、保运转、保民生、促发展”的工作基调,以“打赢脱贫奔康攻坚战、建设幸福美丽新汇北乡”为统揽,全体财政人不等不靠,主动作为,全面贯彻县十三次党代会精神,努力践行“八型财政”理念,充分发挥财政职能作用,全力以赴稳增长,坚定不移促发展,尽心竭力惠民生,为全乡经济社会发展提供坚实财力支撑。
进一步建立和完善了财政监督检查制度,促进检查工作制度化、常态化和规范化;严格按照资金管理使用办法加强对项目资金的事前、事中和事后的跟踪检查,促进资金安全、高效运行;做好财政支出绩效评价工作,促进财政绩效评价运用;加强对《会计法》、《预算法》等财经纪律法规落实情况的监督检查,切实维护财经纪律。
坚持深化改革和创新体制,建立健全拒腐防变教育长效机制、反腐倡廉制度机制、权力运行监控机制,扎实推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设;认真落实主体责任和监督责任,不断增强干部大局观念、创新观念、效率观念、服务观念、法治观念和责任观念,不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领,进一步增强财政干部学习自觉性、工作积极性、服务主动性,促进财政干部履职能力和服务水平提升,不断增强财政干部拒腐防变的能力。
二、机构设置
渠县汇北乡下属二级单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。
纳入渠县汇北2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 渠县汇北乡财政所
2. 渠县汇北乡卫计办
3. 渠县汇北社会服务中心
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计745.71万元、支出总计705.71万元。与2017年相比,收入总计增加27.68万元,增长3.85%;支出总计减少12.32万元,下降1.72%。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计745.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入745.71万元,占100%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计705.71万元,其中:基本支出344.26万元,占49%;项目支出361.45万元,占51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收745.71、支总计705.71万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加27.68万元,增长3.85%;支出总计减少12.32万元,下降1.72%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出705.71万元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出705.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出235.04万元,占33%;文化体育与传媒支出12.4万元,占2%;,社会保障和就业(类)支出207.03万元,占30%;医疗卫生支出52.92万元,占7%;住房保障支出19.33万元,占3%;农林水支出178.99万元占25%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为705.71,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类): 支出决算为235.04万元,完成预算100%。
2.教育(类): 无。
3.科学技术(类):无。
4.文化体育与传媒(类): 支出决算为12.4万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(类): 支出决算为207.03万元,完成预算30%。
6.医疗卫生与计划生育(类):支出决算为52.92万元,完成预算100%。
7.农林水支出:支出决算为178.99万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出705.71万元,其中:
人员经费267.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费104.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
对个人和家庭的补助333.26万元,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.29万元,完
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算5.29万元,占100%,具体情况如下。
1、 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2..公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年度增加/减少0万元。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元,比2017年度增加/减少0万元。
3.公务接待费支出5.29万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加4.48万元,增长553.09%。主要原因是国内公务接待,具体内容包括:脱贫攻坚及上级部门和单位来乡督导检查工作支出,总共接待126批次,927人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,汇北乡机关运行经费支出235.04万元,比2017年增加51.68万万元,增长22%。
(二)政府采购支出情况
2018年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,汇北乡共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对便民服务中心运行经费、城乡环境综合治理专项资金、安全维稳、安全生产监管、乡镇两代会、纪检工作专项经费、乡镇住读及脱贫攻坚专项工作经费、贫困村专项工作经费、非贫困村工作专项经费、关工委工作专项经费、党建工作专项经费、村(社区)党建工作专项经费、村(社区)服务群众工作专项经费项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对便民服务中心运行经费、城乡环境综合治理专项资金、乡镇住读、贫困村专项工作经费、村(社区)党建工作专项经费、村(社区)服务群众工作专项经费5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看运行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看运行良好,圆满完成了年度总体目标。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“便民服务中心运行”“城乡环境综合治理”“乡镇住读及脱贫攻坚专项工作”“村(社区)党建工作”“村(社区)服务群众工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1. 便民服务中心运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了便民服务中心正常运行,确保汇北乡全体公民办事方便、快捷。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行
2. 城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障汇北乡整体环境环保、干净、整洁。
3. 乡镇住读及脱贫攻坚专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了乡镇住读、脱贫攻坚工作正常开展,确保汇北乡全员住读、按时完成
4. 村(社区)党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了各村(社区)党建工作正常运行,确保汇北乡各村(社区)党建工作做出成效。
5. 村(社区)服务群众工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了汇北乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 乡镇便民服务中心运行专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县汇北乡人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5万元 | 执行数: | 5万元 | |
其中-财政拨款: | 5万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心安排,保障便民服务中心正常运行,确保汇北乡全体公民办事方便、快捷。 | 保障了便民服务中心正常运行,确保汇北乡全体公民办事方便、快捷 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 组织便民服务中心人员业务培训 | 3次 | 3次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按照便民服务中心工作职责要求实施实施 | 保障便民服务中心正常运行,确保汇北乡全体公民办事方便、快捷。 | 保障便民服务中心正常运行,确保汇北乡全体公民办事方便、快捷。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按照上级规定办结时间完成项目任务 | 确保随到随办,在规定时间内办结服务事项1760件 | 确保随到随办,在规定时间内办结服务事项1760件 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 办公费 | 3.0万元 | 3.0万元 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 印刷费 | 1.5万元 | 1.5万元 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费 | 0.5万元 | 0.5万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制成本,提高服务效益 | 保质保量按时完成便民服务任务,成本控制不得突破5万元。 | 保质保量按时完成便民服务任务,成本控制不得突破5万元。 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 推动便民服务工作顺利推进 | 及时揭示问题,促进便民服务中心加强管理,建立健全相关制度,得到群众好评。 | 及时揭示问题,促进便民服务中心加强管理,建立健全相关制度,得到群众好评。 | |
效益指标 | 可持续影响 指标 | 促进相关政策落地落实 | 通过服务调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。 | 通过服务调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级便民服务机关满意度 | ≧96% | ≧96% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | ≧96% | ≧96% | |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 城乡环境综合治理专项经费 | ||||
预算单位 | 渠县汇北乡人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 | |
其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理安排,保障汇北乡整体环境环保、干净、整洁。 | 保障汇北乡整体环境环保、干净、整洁。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 聘请汇北乡环境保洁人员 | 17人 | 17人 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 对聘请汇北乡环境保洁人员业务培训 | 2次。 | 2次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按城乡环境综合治理职责要求实施 | 保障汇北乡场镇整体环境干净、整洁。 | 保障汇北乡场镇整体环境干净、整洁。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务 | 保障汇北乡整体环境随时随地干净、整洁。 | 保障汇北乡整体环境随时随地干净、整洁。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 劳务费 | 10万元 | 10万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制成本,提高环保效益 | 保质保量按时完成城乡环境综合治理任务,成本控制不得突破10万元。 | 保质保量按时完成城乡环境综合治理任务,成本控制不得突破10万元。 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 推动城乡环境综合治理工作顺利推进 | 及时揭示问题,促进城乡环境综合治理办公室加强管理,建立健全相关制度。 | 及时揭示问题,促进城乡环境综合治理办公室加强管理,建立健全相关制度。 | |
效益指标 | 可持续影响 指标 | 促进相关政策落地落实 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级城乡环境综合治理机关满意度 | ≧95% | ≧95% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | ≧96% | ≧96% | |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 乡镇住读及脱贫攻坚专项工作项目 | ||||
预算单位 | 渠县汇北乡人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 3万元 | 执行数: | 3万元 | |
其中-财政拨款: | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇住读、 | 保障乡镇住读、 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 汇北乡全员住读 | 全员 | 全员 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成18年脱贫攻坚任务 | 2018年完成汇北乡脱贫任务 | 2018年完成汇北乡脱贫任务 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按乡镇住读、 | 保障汇北乡干部住读、 | 保障汇北乡干部住读、 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按照上级规定及时完成住读、 | 保障汇北乡住读、 | 保障汇北乡住读、 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 办公费 | 0.5万元 | 0.5万元 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 印刷费 | 0.5万元 | 0.5万元 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 住读生活费用 | 2万元 | 2万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制成本,提高住读、 | 保质保量按时完成住读、 | 保质保量按时完成住读、 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 推动住读、 | 及时发现问题,促进汇北乡党委、政府加强管理,建立健全相关制度,保证住读、 | 及时发现问题,促进汇北乡党委、政府加强管理,建立健全相关制度,保证住读、 | |
效益指标 | 可持续影响 指标 | 促进相关政策落地落实 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级扶贫机关满意度 | ≧97% | ≧97% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | ≧95% | ≧95% | |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 村(社区)党建工作项目 | ||||
预算单位 | 渠县汇北乡人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 15万元 | 执行数: | 15万元 | |
其中-财政拨款: | 15万元 | 其中-财政拨款: | 15万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县县委等上级机关关于村(社区)党建工作安排,保障各村(社区)党建工作正常运行,确保汇北乡各村(社区)党建工作做出成效。。 | 保障各村(社区)党建工作正常运行,确保汇北乡各村(社区)党建工作做出成效。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展上党课、党员教育活动日、组织生活会等学习内容。 | 18次/村(社区) | 18次/村(社区) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展党员大学习、大讨论活动 | 6次/村(社区) | 6次/村(社区) | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按乡镇党建工作职责要求实施 | 确保汇北乡各村(社区)党建工作正常运行,使镇全体党员思想觉悟得到提高,政治站位得到提升。 | 确保汇北乡有庆镇各村(社区)党建工作正常运行,使镇全体党员思想觉悟得到提高,政治站位得到提升。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按照县委、组织部的规定及时完成村(社区)党建工作项目任务 | 保证汇北乡各村(社区)党建工作按时完成各项工作任务。 | 保证汇北乡各村(社区)党建工作按时完成各项工作任务。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 办公费 | 10万元 | 10万元 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 印刷费 | 3万元 | 3万元 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 其他商品服务支出 | 2万元 | 2万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制成本,提高村(社区)党建工作效益 | 保质保量按时完各村(社区)党建工作任务,成本控制不得突破15万元。 | 保质保量按时完各村(社区)党建工作任务,成本控制不得突破15万元。 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 推动村(社区)党建工作顺利推进 | 及时揭示问题,加强管理村(社区)党组织管理,建立健全相关制度,抓好外出党员管理,督促党员外出务工,产生社会效益。 | 及时揭示问题,加强管理村(社区)党组织管理,建立健全相关制度,抓好外出党员管理,督促党员外出务工,产生社会效益。 | |
效益指标 | 可持续影响 指标 | 促进党建工作制度落地落实 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,确保村(社区)党建工作长期持续开展。 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,确保村(社区)党建工作长期持续开展。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级便民服务机关满意度 | ≧95% | ≧95% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | ≧95% | ≧95% | |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 村(社区)服务群众工作项目 | ||||
预算单位 | 渠县汇北乡人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 25万元 | 执行数: | 25万元 | |
其中-财政拨款: | 25万元 | 其中-财政拨款: | 25万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照渠县人民政府等上级机关关于村(社区)服务群众工作安排,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保汇北乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | 按照渠县人民政府等上级机关关于村(社区)服务群众工作安排,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保汇北乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 村(社区)聘请代办员。 | 1人/村(社区) | 1人/村(社区) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 村(社区)聘请保洁员。 | 5人/村(社区) | 5人/村(社区) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 村(社区)聘请治安联防员。 | 2人/村(社区) | ||
项目完成指标 | 质量指标 | 按各村(社区)服务群众工作范围、职责、要求实施 | 确保汇北乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | 确保汇北乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按照上级规定及时完成村(社区)服务群众工作项目任务 | 保障汇北乡整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁。 | 保障汇北乡整体安全、民生和谐、社会稳定、环境干净整洁。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 村(社区)环境保洁 | 8万元 | 8万元 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 村(社区)联防员 | 4万元 | 4万元 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 村(社区)基础设施维修维护费 | 13万元 | 13万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制成本,提高村(社区)服务群众工作效益 | 保质保量按时完成各村(社区)服务群众工作任务,成本控制不得突破25万元。 | 保质保量按时完成各村(社区)服务群众工作任务,成本控制不得突破25万元。 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 推动村(社区)服务群众工作顺利推进 | 及时揭示问题,加强村(社区)管理日常工作管理,建立健全相关制度,确保群众生命和财产安全,增加社会效益达千万。 | 及时揭示问题,加强村(社区)管理日常工作管理,建立健全相关制度,确保群众生命和财产安全,增加社会效益达千万。 | |
效益指标 | 可持续影响 指标 | 促进村(社区)服务群众工作政策落地落实 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,把村(社区)服务群众等各项工作建立长效机制。 | 通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,把村(社区)服务群众等各项工作建立长效机制。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级服务群众机关满意度 | ≧97% | ≧97% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | ≧97% | ≧97% |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。