2020年度 四川省渠县救助管理站 (渠县未成年人救助中心) 部门决算
来源:县民政局
发布日期:2021-09-28
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公开时间:2021年9 月20日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:渠县救助管理站(渠县未成年人救助中心)是渠县民政局下属公益一类事业单位,负责全县流浪乞讨人员救助、未成年人救助、协助指导农村困境儿童、留守儿童保护、保障政策宣传,协助公安司法部门做好未成年人犯罪等相关服务工作的政府工作部门,内设0个行政科室。所属事业单位1个,为财政拨款预算单位。

(二)2020年重点工作完成情况。

1、开展全县流浪乞讨人员救助、未成年人救助、协助指导农村困境儿童、留守儿童保护、保障政策宣传,协助公安司法部门做好未成年人犯罪等相关服务工作。2020年共出动救助专用车260余次,街面救助出勤人数达1100余人次,共救助保护流浪未成年人13人次,及时、有效地引领流浪乞讨人员和保护流浪未成年人到站接受救助。

2、开展夜间救助专项行动,及时救助流浪露宿人员。2020年共出动救助专用车280余次,主动救助流浪露宿人员45人(其中送往定点医院医疗救治4人次,送精神病院救治9人次,查清姓名住址后护送返乡66人),切实保障了城市流浪乞讨人员能得到及时救助。

3、今年累计救助生活无着的流浪乞讨人员1093人天次,其中自行来站29人次,公安护送36人次,本站主动救助4人次,其他人员护送4人次,其他站护送51人次,本站接回3人次,乡镇街道协助申请救助3人次,其他救助8人次。

(三)搞好精准扶贫帮扶工作,扎实开展脱贫攻坚工作。

一年来,我们的62名帮扶干部针对新市镇宋家社区、鸡山村、碾坊村2村1社区的161户贫困户的主要致贫原因和家庭实际情况,精准施策、精准帮扶,帮助贫困户制定了脱贫增收的精准措施,细化了帮扶内容。在帮扶工作中详细宣讲扶贫政策,帮助改善户居环境,严格按照帮扶工作“八个一”指标和“十包”内容开展帮扶活动,圆满的完成了今年的帮扶工作任务,为我县脱贫攻坚工作做出一定的贡献。

(四)全力开展扫黑除恶专项工作。

通过开展扫黑除恶专项斗争,使黑恶势力违法犯罪得到根本遏制;涉黑涉恶治安乱点得到全面整治;重点行业、重点领域管理得到明显加强;人民群众安全感、满意度得到明显提升;黑恶势力“保护伞”得以铲除;加强基层组织建设的环境得到明显优化;基层社会治理能力得到明显提升;涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制得以健全;扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平得到提高。

(五)建立健全长效工作机制,促进救助工作规范有序。

为规范我县救助管理工作有序开展,我站严格按照民政部<<生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程>>开展救助管理、服务工作,编制行政给付流程图,捋清权力清单,全面规范程序操作;加强了相关部门联动机制,及时发现、及时救助流入城市的流浪乞讨人员;加大了对流浪乞讨人员身份甄别力度,加强跨省跨地区联动寻亲工作机制,开展人像比对工作,及时帮助走失的流浪乞讨人员回归家庭;严格规范特殊受助人员交接手续和接送程序。使我站救助管理和服务工作有章可循、规范运行。<!--生活无着的流浪乞讨员救助管理机构工作规程-->

二、机构设置

渠县救助管理站(渠县未成年人救助中心)编制总数19人,其中行政编制0人,事业编制19人,工勤编制0名。实际财政供养人员27人,其中在职15人,离休0人,退休12人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用0人。

渠县救助管理站(渠县未成年人救助中心)下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计299.36万元。与2019年相比,收、支总计各减少97.91万元,减少24.65%。主要变动原因是项目经费减少。

图片1.png

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计299.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入299.36万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0.00%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。




图片2.png

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

图片3.png

2020年本年支出合计299.36万元,其中:基本支出159.36万元,占53.23%;项目支出140万元,占46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图片4.png

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计299.36万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少97.91万元,下降24.65%。主要变动原因是项目经费减少。

图片4.png

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出299.36万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少97.91万元,下降24.65%。主要变动原因是项目经费减少。

图片5.png

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出299.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出280.61万元,占93.74%;卫生健康支出6.44万元,占2.15%;住房保障支出12.31万元,占4.11%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

 

图片6.png

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为299.36万元,完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为15.84万元,完成预算100 %,决算数预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为0.80万元,完成预算100 %,决算数预算数持平。

3.  社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):支出决算为263.97万元,完成预算100%,决算数预算数持平。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.44万元,完成预算100%,决算数预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为12.31万元,完成预算100%,决算数预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出159.36万元,其中:

人员经费134.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费25.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为28.0万元,完成预算99.64%,决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算28.0万元,占100.0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行维护费支出28.0万元,完成预算100.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加23.50万元,增长522.22%。主要原因是新购置业务用车1车辆。

其中:公务用车购置支出18.0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车1辆、金额18.0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于救助业务。截至2020年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出10.0万元。主要用于街面救助、夜间巡查、受助人员护送返乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年无增减。主要原因:全面没有发生公务接待费。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,渠县救助管理站(渠县未成年人救助中心)机关运行经费支出0万元,比2019年增加/减少0万元,与2019年决算数持平。(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2020年,渠县救助管理站(渠县未成年人救助中心)政府采购支出总额18.0万元,其中:政府采购货物支出18.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更换业务用车1辆。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,渠县救助管理站(渠县未成年人救助中心)共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆.其他用车主要是用于救助业务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“2020年县级救助补助资金”、“2020年中央救助补助资金”开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看全面完成年初预算,合理使用项目资金,保障了救助工作的全面完成。本部门还自行组织对1个项目支出绩效评价,从评价情况来看全面完成年初预算,合理使用项目资金,保障了救助工作的顺利开展。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“2020年县级救助补助资金”、“2020年中央救助补助资金”等2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“2020年县级救助补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.0万元,执行数为40.0万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障全县救助管理工作的顺利开展,提高了流浪乞讨人员救助管理工作服务质量,弥补了中央困难群众救助补助资金不足。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(2)“2020年中央救助补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.0万元,执行数为100.0万元,完成预算的100.0%。通过项目实施,保障全县流浪乞讨人员救助、未成年人救助、协助指导农村困境儿童、留守儿童保护、保障政策宣传,协助公安司法部门做好未成年人犯罪等相关服务工作的顺利开展。全年共出动救助专用车260余次,街面救助出勤人数达1100余人次,共救助保护流浪未成年人13人次,及时、有效地引领流浪乞讨人员和保护流浪未成年人到站接受救助。同时开展夜间救助专项行动,及时救助流浪露宿人员,共出动救助专用车280余次,主动救助流浪露宿人员45人(其中送往定点医院医疗救治4人次,送精神病院救治9人次,查清姓名住址后护送返乡66人),切实保障了城市流浪乞讨人员能得到及时救助。累计救助生活无着的流浪乞讨人员1093人天次,其中自行来站29人次,公安护送36人次,本站主动救助4人次,其他人员护送4人次,其他站护送51人次,本站接回3人次,乡镇街道协助申请救助3人次,其他救助8人次。

发现的主要问题:受助人员基本信息无法核实。下一步改进措施:加强受助人员信息核实力度,强化民政、公安、行政综合执法等部门联动,大力开展协作救助。







项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目单位(盖章):




项目名称

2020年县级救助补助资金 

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

40.00

40.00

40.00

10

100.00

10

其中:当年财政拨款

40.00

40.00

40.00

100.00

上年结转资金





其他资金

0.0




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:及时有效地对生活无着的流浪乞讨人员实施临时食宿、急病救治、协助返回等救助。  
目标2:开展“寒冬送温暖,夏季送清凉”专项救助行动。

目标1完成情况:对生活无着的流浪乞讨人员实施临时按政策全面救助。
目标2完成情况:白天巡逻,夜晚巡查,保障流浪乞讨人员不受冻不中暑,救助措施落实生活有保障。


一级指标

二级指标(分值)

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标(50分)

数量指标(10)

救助乞讨人员人数

≥1200人

321

5

因受新冠疫情影响,救助站实行封闭管理,落实省市县相关部门防控措施,疫情期间暂停护送,导致人员减少。

救助返乡人员人数

≥500人

97

5

因受新冠疫情影响,救助站实行封闭管理,落实省市县相关部门防控措施,疫情期间暂停护送,导致人员减少。

质量指标(10)

救助人员处置率

≥98%  

99%

5


工作人员到位率

100%

100%

5


时效指标(10)

工作开展时限

1-12月

1-12月

10


成本指标(10)

被救助人员补助标准

30元/人.天

30元/人,天

10


效益指标(40分)

社会效益指标(10)

政策知晓率

≥1700人

2000人

10


满意度指标(10分)

满意度指标(10)

接受救济对象的满意度(%)

≥90%

96%

10


总分100分,实际得分 100分。

注:

1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。                    

    2.如果有多个三级指标,单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县救助管理站(渠县未成年人救助中心)2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对2020年县级救助补助资金项目开展了绩效评价,《2020年县级救助补助资金项目绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出,含补充医疗保险缴费支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县救助管理站(渠县未成年人救助中心)

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

渠县救助管理站(渠县未成年人救助中心)是渠县民政局下属公益一类事业单位,负责全县流浪乞讨人员救助、未成年人救助、协助指导农村困境儿童、留守儿童保护、保障政策宣传,协助公安司法部门做好未成年人犯罪等相关服务工作的政府工作部门,内设0个行政科室。所属事业单位1个,为财政拨款预算单位。

(二)机构职能。

1、负责全县流浪乞讨人员救助、未成年人救助。

2、协助指导农村困境儿童、留守儿童保护、保障政策宣传。

3、协助公安司法部门做好未成年人犯罪等相关服务工作。

4、对单位国有资产和财务进行管理。

(三)人员概况。

渠县救助管理站(渠县未成年人救助中心)编制总数19人,其中行政编制0人,事业编制19人,工勤编制0名。实际财政供养人员27人,其中在职15人,离休0人,退休12人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用0人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计299.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入299.36万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0.00%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计299.36万元,其中:基本支出159.36万元,占53.23%;项目支出140万元,占46.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管情情况

(一)部门预算管理。

 1、预算编制

 (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,保障本部门机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(2)目标完成。2020年年初预算绩效目标项目2个,当年完成项目2个,完成率100%。

(3)编制准确。2020年度编制部门预算总额299.36万元,支出决算数299.36万元,完成预算的100%。无违规记录。    

2.预算执行

(1)支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。

(2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

(3)执行进度。2020年,上半年执行力度相对偏弱,下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

(1)预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入299.36万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为299.36万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。 

(2)违规记录。2020年,无违规记录。

(二)专项预算管理。

1、预算编制

(1)目标制定。严格按照年初项目预算要求制定项目工作规划经费。

(2)目标完成。2020年绩效目标项目2个,当年完成项目2个,完成率100%。

(3)编制准确。2020年度编制部门预算总额140万元,支出决算数140万元,完成预算的100%。

2.预算执行

(1)支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。

(2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

(3)执行进度。2020年,上半年执行力度相对偏弱,下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

(1)预算完成。2020年绩效目标项目2个,财政拨款收入140万元,支出决算数为140万元,完成预算100%。   

(2)违规记录。2020年,无违规记录。

(三)结果应用情况

1.自评质量。
  2020年部门支出绩效评价得分100分,详见下表。


若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。 注:1.如果有多个三级指标,单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。







部门整体支出绩效目标自评表

(2020年度)

申报单位(盖章):




部门(单位)名称

渠县救助站(渠县未成年人救助中心) 


任务名称

主要内容

资金来源(万元)

财政拨款

其他资金

预算数

执行数

预算数

执行数

年度主要任务

工资福利支出

单位开支的在职职工和编制外长长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

135.81

133.96

0.0 

0.0

商品和服务支出

单位购买商品和服务的支出。

25.35

25.35

0.0

0.0

对个人和家庭的补助

政府用于对个人和家庭的补助支出。

0.05

0.05

0.0

0.0

一般项目经费

2020年县级救助补助资金

40.00

40

0.0

0.0



0.00

100

0.0

0.0

金额合计

201.21

299.36

0.0

0.0

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

目标1:对生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。  
目标2:开展“寒冬送温暖,夏季送清凉”专项救助行动。

目标1完成情况:全面完成
目标2完成情况:全面完成


一级指标

二级指标(分值)

三级指标

指标值

完成值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标(50分)

数量指标(13分)

打卡直发人员及个人补助经费

135.86万元

134.01万元

 5


保障公用经费支付

25.35万元

25.35万元

 5


支付项目资金

40万元

140万元

 3


质量指标(13分)

人员经费保障质量

 6


项目验收合格率

100%

100%

 7


时效指标(12分)

经费保障效率

及时

及时

 4


常规性工作完成效率

及时

及时

 4


项目完成时效

及时

及时

 4


成本指标(12分)

人员经费

135.86万元

134.01

 4


日常公用经费

25.35万元

25.35

 4


项目成本

40万元

140

 4


效益指标(40分)

社会效益指标(10分)

群众投诉率

下降

无投诉

 10


可持续影响力指标(10分)

信息化管理覆盖率

100%

100%

 10


满意度指标(10分)

满意度指标(10分)

上级政府部门满意度

≥95%

≥95%

 3


相关部门和单位满意度

≥95%

≥95%

 2


群众满意度

≥95%

≥95%

 5


总分100分,实际得分 100 分

注:1.如果有多个三级指标,单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

2.信息公开

(1)目标公开。根据部门预决算公开要求,绩效目标已经同时向社会公开。

(2)自评公开。按照2020年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

(1)结果整改。

(2)应用反馈。
四、评价结论及建议

(一)评价结论

通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析,结论如下:

1.基本支出方面:我单位能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面:我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出,但在上半年资金执行进度相对缓慢,下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面:均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上,我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。

(二)存在问题

 无。

(三)改进建议

 无。

附件2

渠县救助管理站(渠县未成年人救助中心)2020年县级补助资金项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

2020年财政拨付“县级补助资金”40万元。该项目经费弥补了我单位救助管理工作经费的不足。同时,大力提升我县流浪乞讨人员救助管理工作服务质量,确保了流浪乞讨人员的“应救尽救,应助尽助”。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

(1)开展全县流浪乞讨人员救助、未成年人救助、协助指导农村困境儿童、留守儿童保护、保障政策宣传,协助公安司法部门做好未成年人犯罪等相关服务工作。

(2)开展夜间救助专项行动,及时救助流浪露宿人员。

2.至2020年12月31日,“2020年县级补助资金”项目经费支出使用率100%,严格按照规范程序申请、管理、使用,资金支付范围、支付标准,支付进度,支付依据合规合法,与预算相符。

二、存在主要问题

工作任务繁重,人员相对不足。

单位工作人员相对较少,工作压力较大,负责流浪乞讨救助管理及未成年人救助保护的工作人员往往身兼多职,不利于此项工作的高效实施。

三、相关措施建议

(一)加大宣传力度,把政策宣传到位

在工作中我们体会到,只有把生活无着的流浪乞讨人员救助管理政策宣传到位,使人民群众了解流浪乞讨人员救助政策,才能支持理解我们的工作。因此,在今后的工作中应继续加大救助政策宣传工作,创新工作方法,让流浪乞讨人员救助政策落到实处。

(二)加强队伍建设

生活无着的流浪乞讨人中救助管理这一民生工程,工作任务艰巨,工作内容繁琐,需要投入大量的人力物力和财力。应加强队伍建设,尤其是要扩充工作人员队伍,确保省市各县流浪乞讨人员救助政策按要求在我县落到实处,做到“应救必救,应助必助”。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上报人:徐鸥鸥                分管领导:廖洋

404103-四川省达州市渠县救助管理站2020年决算公开表.XLS