2020年度四川省渠县渠南街道社区生服务中心部门决算
来源:县卫健局
发布日期:2021-09-27
浏览次数:人次

​第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:渠县渠南街道社区卫生服务中心是集医疗、预发、保健、康复等为一体的基层医疗卫生机构,主要负责本辖区医疗救护及预防保健、健康检查、公共突发事件应急等基本公共卫生服务工作。

(二)2020年重点工作完成情况:2020年度在上级主管部门的指导下和中心职工的共同努力下,完成开展基本医疗的前期准备工作;建立健康档案21914份,其中0-6岁儿童274份,65岁老年人3628份,高血压84份,糖尿病265份,重精在管220人。

二、机构设置

渠县渠南街道社区卫生服务中心下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入519.08万元,与2019年355.43万元相比,收入增加163.65,增长46.04%。主要变动原因是财政拨款增加;2020年度支出519.08万元,与2019年355.43万元相比,支出增加163.65万元,增长46.04%,主要变动原因是财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计519.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入519.08万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计519.08万元,其中:基本支出450.37万元,占86.76%;项目支出68.71万元,占13.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入519.08万元。与2019年355.43万元相比,财政拨款收入增加163.65万元,增长46.04%。主要变动原因是人员及建设项目经费增加;2020年财政拨款支出519.08万元。与2019年355.43万元相比,财政拨款支出增加163.65万元,主要变动原因是人员建设项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出519.08万元,占本年支出合计的100%。与2019年355.43万元相比,一般公共预算财政拨款增加163.65万元,增长46.04%。主要变动原因是人员及项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出519.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出32.79万元,占6.3%;卫生健康支出460.73万元,占88.8%;住房保障支出25.56万元,占4.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为519.08万元,完成预算100%。其中:

1、社会保障和就业208(类)05(款) 05(项)

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为32.79万元,完成预算100%.

2、医疗卫生与计划生育210(类)01(款)99(项)

其他卫生健康管理事务支出15.3万元,完成预算100%。

3、医疗卫生与计划生育210(类)03(款)/02(项)

乡镇卫生院支出决算为123.25万元,完成预算100%。

4、医疗卫生与计划生育210(类)03(款)01(项)

城市社区卫生支出决算为109.29万元,完成预算100%。

5、基本公共卫生服务210(类)04(款)08(项)

基本公共卫生服务支出200.51万元,完成预算100%。

6、医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项)

 事业单位医疗支出13.97万元,完成预算100%。

7、住房保障支出221(类)02(款)01(项)

 住房公积金支出25.56万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出450.37万元,其中:人员经费317.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费132.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于救护病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,渠县渠南街道社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元,比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2019年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2020年,渠县渠南街道社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,渠县渠南街道社区卫生服务中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、救护车2辆,主要是用于医疗救助、基本公共卫生下乡、疫情防控工作等。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本单位严格按照国家的相关财务管理制度规定,健全财务制度,规范会计核算,资金严格按照计划管理使用,整体支出绩效良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目运行较好,并保证了资金的合规使用,确保财政资金安全高效运行。

1.项目绩效目标完成情况。

2.本部门在2020年度部门决算中反映“村卫生室财政补助资金(基药、定额)”“门诊楼维修项目”2个项目绩效目标实际完成情况。

3.(1)村卫生室财政补助资金(基药、定额)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.71万元,执行数为13.71万元,完成预算的100%。通过项目实施,2020年村卫生室实施国家基本药物制度,实行药品零差率销售,一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题,让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。发现的主要问题:基药配送到位率偏低,群众用药较困难。下一步改进措施:严格基药采购,按时配送。

(2)门诊楼维修工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。通过项目实施基础硬件设施建设,保障了人民群众看病就医的硬件条件,为人民群众看病就医提供了安全舒心的环境.发现的主要问题:此项资金为后期追加,编制2020年预算时对项目资金把控不及时,预算编制准确率有待提高,在项目前期准备时项目实施方案未按照要求合理、具体的量化,目标不够细化不够明确。下一步改进措施:编制下一年度预算时对本年度项目作出合理预测,提高预算编制准确率。合理、严谨项目量化实施目标、落实好项目实施方案细则,严格履行项目工程项目基本建设程序,保障项目程序合法合规。

部门整体支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

申报单位(盖章):




部门(单位)名称

渠县渠南街道社区卫生服务中心 


任务名称

主要内容

资金来源(万元)

财政拨款

其他资金

预算数

执行数

预算数

执行数

年度主要任务

工资福利支出

人员工资按时发放

317.8

317.8



商品和服务支出

正常办公运转经费

146.28

146.28



商品和服务支出

门诊办公楼维修

55

55















金额合计

519.08

519.08



年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

目标1:基本医疗工作:1.提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病及疑难杂症的整治和护理。2.严格执行国家基本医疗制度,严格按照省市文件精神,完成药品集中采购任务,网上药品集中采购率达到100%;所有药品零差价销售,零差价销售率100%。3.做好城乡居民医疗保障工作,对城乡居民医保住院病人实行即付即补,不弄虚作假,不套取资金,城乡居民医疗保障报销率100%。4.继续开展院内在岗人员及村医业务知识培训活动,做好人才队伍建设。年内培训次数》10次。5.积极看展“中医基础理论与适宜技术”项目,中医适宜技术完成达标率100%。6.根据省市疫情防控文件,做好疫情防控工作。7.抓狠民生工程,落实卫生健康扶贫任务。
目标2:基本公共卫生服务:继续稳步推进国家基本公共卫生服务,按照上级考核指标逐项完成,完成率达100%。

目标1完成情况:已落实
目标2完成情况:完成当年公卫任务


一级指标

二级指标(分值)

三级指标

指标值

完成值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标(50分)

数量指标(13分)

打开直发人员及个人补助经费

318.8万元

317.8万元

6


保障公用经费支付

201.28万元

201.28

6


质量指标(13分)

人员经费保障质量

11


时效指标(12分)

经费保障效率

及时

及时

5


常规性工作完成效率

及时

及时

5


成本指标(12分)

人员经费

317.8万元

317.8万元

5


日常公用经费

201.28万元

201.28万元

5


效益指标(40分)

社会效益指标(10分)

群众投诉率

下降

下降

8


可持续影响力指标(10分)

信息化管理覆盖率

≥95%

≥95%

7


满意度指标(10分)

满意度指标(10分)

上级政府部门满意度

≥95%

≥95%

3


相关部门和单位满意度

≥95%

≥95%

2


群众满意度

≥95%

≥95%

3


总分100分,实际得分 85分

注:1.如果有多个三级指标,单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。                     

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称

村卫生室财政补助资金(基药、定额)

预算单位

渠县渠南街道社区卫生服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

13.71

执行数:

13.71

其中-财政拨款:

13.71

其中-财政拨款:

13.71

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

初步建立基本药物制度资金补助实施方案,规范临床用药的有效性和廉价性,减轻患者医药费用负担,使群众得到更多的实惠。

建立了基本药物制度资金补助实施方案,规范了临床用药的有效性和廉价性,减轻了患者医药费用负担,使群众得到了更多的实惠。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

财政拨款13个村卫生室

基药及定额补助全部下拨给村卫生室

年终考核已全部划拨

项目完成指标

质量指标

对村卫生室实施的基本药物制度进行现场查询、问卷调查、查阅资料等方式现场评价

严格执行国家基本药物制度,规范使用,制定考核细则,做好网上统一采购工作,督导村卫生室从卫生院购进基药,各村卫生室能按要求做好基本药物使用工作。

做好了网上统一采购,各村已从卫生院购进基药,已按要求做好了基本药物使用工作。

项目完成指标

时效指标

对村卫生室基本药物使用进行督导

根据实际情况制定相关管理制度和村卫生室考核细则,每季度对村卫生室基本药物使用情况进行督导。

个村执行了国家基本药物制度,规范使用

项目完成指标

成本指标

基药及定额补助

13.71

13.71

效益指标

经济效益

均下拨至村卫生室

13.71

13.71

效益指标

社会效益

减轻患者医药费用负担

减轻患者医药费用负担,使群众得到更多实惠

规范了临床用药,减轻了患者医药费用负担,使群众得到了更多的实惠。

效益指标

生态效益

坚持绿色发展理念

规范医疗废物废水的处置程序

已规范医疗废物废水处置程序

效益指标

可持续影响

人民得到更多的实惠

争取实现人人享有基本医疗卫生服务目标而服务

初步实现人人享有基本医疗卫生服务目标

满意度指标

满意度

上级部门满意度

≥95%

≥95%

满意度指标

满意度

群众满意度

≥95%

95%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

门诊楼维修

预算单位

渠县渠南街道社区卫生服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

55

执行数:

55

其中-财政拨款:

55

其中-财政拨款:

55

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

基础硬件设施建设,保障了人民群众看病就医的硬件条件,为人民群众看病就医提供了安全舒心的环境,提升群众幸福感和获得感。

已圆满完成项目建设任务。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

2020年申报建设项目资金拨付到位

55万元资金指标上大平台

55万元资金全部拨付到位

项目完成指标

质量指标

资金严格按照项目工程质量要求开展工作拨付。

保障项目建设的顺利开展及实施

保障项目建设的顺利开展及实施

项目完成指标

时效指标

年度目标任务完成率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

完成工作量

55万元

55万元

效益指标

经济效益指标

严格执行招标控制价,助力脱贫攻坚

招标控制价不超过55万元

招标控制价不超过55万元

效益指标

社会效益

门诊楼维修工程是一项民生工程

保障群众健康,提高群众幸福感和获得感

保障人民群众健康

效益指标

生态效益指标

坚持绿色发展

规范建设废弃物的处置程序

达到环保要求

满意度指标

满意度指标

人民群众享受良好的就医环境

绿色健康持续发展

绿色健康持续发展

满意度指标

满意度指标

相关部门、人民群众满意度

100%

100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县渠南街道社区卫生服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对2项目开展了绩效评价,《2020年村卫生室财政补助资金(基药、定额)项目绩效评价报告》《2020门诊楼维修项目绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康(类)210(款)01(项)99其他卫生健康管理事务支出: 指反映用于乡镇卫生院的其他支出。

11.卫生健康(类)210(款)03(项)02乡镇卫生院:指反映用于乡镇卫生院的支出。

12.卫生健康(类)210(款)03(项)99其他基层医疗卫生机构:指反映用于城市社区卫生机构和乡镇卫生院以外的其他基层医疗卫生院机构的支出。

13.卫生健康(类)210(款)04(项)08基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康(类)210(款)11(项)02事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障(类)221(款)02(项)01:住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县渠南街道社区卫生服务中心

 2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况 

 (一)机构组成: 渠县渠南街道社区卫生服务中心设门诊部和住院部,内设办公室、公卫科、中医科、药械科、功能科、内科、外科、医保科,收费室。

 (二)机构职能:渠县渠南街道社区卫生服务中心是集医疗、预发、保健、康复等为一体的基层医疗卫生机构,主要负责本辖区医疗救护及预防保健、健康检查、公共突发事件应急等基本公共卫生服务工作。

 (三)人员概况:本单位编制名额为56人,2020年12月底在编在职人员34人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况: 2020年一般公共预算财政拨款收入519.08万元。

(二)部门财政资金支出情况:2020年一般公共预算财政拨款支出519.08万元,卫生健康支出460.62万元,占88.8%;机关事业单位基本养老保险缴费支出32.9万元,占6.3%;住房保障支出25.56万元,占4.9%,。

三、部门财政支出管理情况

(一)部门预算管理。

 1、预算编制

 (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,加强预算管理意识,加强财务管理,完善资产管理,抓好“三公”经费控制,规范预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

(2)目标完成。2020年年初预算绩效目标项目0个,预算调整绩效目标项目2个,当年完成项目2个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率100%。

(3)编制准确。2020年度编制部门预算总额519.08万元,支出决算数完成预算的100%。

2.预算执行

(1)支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。

(2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

(3)执行进度。2020年,上半年执行力度相对偏弱,下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

(1)预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入519.08万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为519.08万元,完成预算100%。

(2)违规记录。2020年无违规记录。

(二)专项预算管理。

本部门专项资金按照文件规定申请申报,所提交的文件、材料符合相关要求,事前经过了内控领导小组审核,分管财务领导审核、主要领导审批,并达到预期效果。同时,本部门严格按照上级部门相关规定开支,做到专款专用,无挪用、占用、套取专项资金的现象发生。

3.整改反馈

(1)结果整改。

本部门对评价结果整改及时,认真、有效,建立全面规范透明、精准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,提升财政资金使用效益。我们将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率

(2)应用反馈。

绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理,增强资金绩效理念、合理配置公共资源,优化财政支出结构,强化资金管理水平,提高资金使用效益的重要手段。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析,结论如下:

1.基本支出方面:我办能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面:我办能按照项目的使用范围和用途进行支出,但在上半年资金执行进度相对缓慢,下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面:均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上,我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。

(二)存在问题

这次的绩效自评结果看,我院项目实施情况整体良好,各科室工作积极主动,使资金发挥了其应有的经济及社会效益,当然也存在一些问题:

1.预算细化程度不够。

2.项目资金预算不足,无法解决设备简陋的问题,制约了医院的发展。

3. 预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

(三)改进建议

(一)要进一步推进基层医疗卫生机构的综合改革,优化人员结构和分配制度,持续提升服务质量与水平。

   (二)继续加大对基层医疗卫生机构的经费投入,不断改善基层医疗卫生服务环境。

附件2

2020年村卫生室财政补助资金(基药、定额)绩效评价报告

我中心对2020年度村卫生室财政补助资金进行了绩效评价,现就项目开展和项目绩效情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目单位基本概况

建立基本药物制度资金补助实施方案,规范临床用药的有效性和廉价性,减轻患者医药费用负担,使群众得到更多的实惠。

(二)项目实施依据

按照国家、省、市、有关文件精神,以及《渠县县财政局关于下达2020年实施基本药物制度中财政补助资金》对村卫生室基本药物补助工作进行下拨。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过绩效评价,了解我辖区村卫生室基本药物资金使用情况及取得的效果,基本药物实施情况,总结项目资金管理的经验,发现项目资金管理中存在的问题,为提高资金的使用效益,加强财政支出的规范化管理,健全和完善支出项目和资金使用管理办法,完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据,以及提出相关的建议和应采取的措施等。

(二)绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

根据县财政局《关于开展2020年度项目专项资金绩效评价的通知》文件精神,结合项目特点,遵循以下评价原则:相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则。使绩效评价能反映资金使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

2、绩效评价方法

根据省卫生计生委对项目工作的要求,为加强对村卫生室基本药物资金的管理和效果评价,我县对项目资金工作开展的目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价,收集政策范围内发放对象相关信息,采取定性和定量分析评价方法,形成客观有效的自我评价。

三、项目资金使用和管理情况

(一)资金到位情况:2020年到位基药及定额补助资金13.71万元。

(二)资金使用情况:2020年实际发放村卫生室基药补助资金13.71万元,共8个行政村卫生室。

(三)项目专项资金管理情况:根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,制定了资金支出管理的相关制度,明确了相应原则和要求,开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。

四、项目执行情况和绩效目标情况

村卫生室基本药物补助资金按照项目资金管理办法的要求,通过卫生院对村卫生室考核后,县财政部门安排资金,卫生院通过报账方式,卫生计生会计核算中心将各卫生室基本药物补助资金通过代发银行转账支付到各卫生室乡村医生手中。全年没有发现截留、挪用、挤占、虚列资金等现象。

具体执行:

1、集中举办了辖区乡村医生培训班,对全县农村卫生工作,尤其是基本公共卫生服务和国家基本药物制度制工作进行了全面布暑和动员,

2、制订并下发绩效考核文件。制定和下发了村卫生室基本公共卫生服务、国家基本药物制度等2项绩效考核办法和基本公共卫生、基本药物、医疗服务等3个绩效考核细则与相关文件,进一步强化和完善了乡村一体化管理,规范乡村医疗卫生机构基本药物制度实施和基本医疗、公共卫生服务行为。

3、加大绩效考核力度。中心实行对卫生室每季度一次的督导考核。资金与考核结果挂钩,严格按照绩效考核结果拨付相关补助经费,充分调动了乡村医生积极性。

截至2020年12月30日止,我辖区共有13个行政村卫生室实行国家基本药物制度和实行药品零差率销售,发放村卫生室基药补助15.3万元。

绩效效益:村卫生室实施国家基本药物制度,实行药品零差率销售,一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题,让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。

五、项目绩效评价及结论

评价:2020年村卫生室实施国家基本药物制度,实行药品零差率销售,一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题,让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。

结论:根据专项资金绩效评价指标和标准,各项指标综合自评得分90分,项目绩效支出为“优秀”。

六、存在的主要问题和改进措施

基药配送到位率偏低,群众用药较困难。

渠县渠南街道社区卫生服务中心

2020年门诊楼维修工程项目绩效

渠县渠南街道社区卫生服务中心门诊楼维修工程于2020年6月主体工程完工验收,并于2020年底开始使用,门诊的维修提高了群众就医环境及职工办公环境。

一、项目概况及执行

本项目经上级审批修建,资金预算55万,维修门诊楼面300余平方米。该房屋主要用于开展基本医疗,居民健康体检。本项目于2020年3月实施,202年底完工。实施期间按工程进度拨款,共计55万。

二、项目绩效目标

本项目如期完成建设目标,相关技术指标达到设计要求,验收合格投入使用。本项目以社会效益为主,解决中心业务用房问题,改善群众就医条件;规范医疗废弃物、废水处理,加强中心感染管理及响应国家环境政策,坚持可持续发展。

三、项目评价

该项目立项程序较规范,资金到位且及时,管理制度健全,制度执行有效,工程质量好,严格执行批复文件,严格按照设计要求完成建设,基本满足了工期要求,取得了较好的社会效益,中心发展与环保齐保障,社会满意度高。

四、问题与建议

问题:在项目前期计划时,项目未编入年初预算,财务预算编制对次项不及时;在项目前期准备时项目实施方案未按照要求合理、具体的量化,目标不够细化不够明确。

建议:编制下一年度预算时对本年度项目作出合理预测,提高预算编制准确率;合理、严谨项目量化实施目标、落实好项目实施方案细则,严格履行项目工程项目基本建设程序,保障项目程序合法合规。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县渠南街道社区卫生服务中心(公开信息表).XLS