2021年度四川省渠县文崇镇人民政府决算目录
公开时间:2022年9月27日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注:请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职责是:落实方针、政策,依法行政,发挥经济管理职能,加强本镇全体群众的政策引导,制定本镇的发展规划,为全镇提供大众服务,主动维护社会稳定,积极构建文明社会。
(二)2021年重点工作完成情况
认真落实2021年国家的方针、政策,严格依法行政,充分发挥经济管理职能,加强本镇全体民众的政策引导,制定本镇的发展规划,为全镇群众提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排,保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、污水处理、厕所革命、垃圾中转站、禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理、矛盾多元化及安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、住读脱贫攻坚、服务群众、乡镇(街道办)基层人防等各项工作正常开展,按时、按质、按量完成各项工作任务,确保文崇镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。
二、机构设置
文崇镇政府是负责文崇镇全面工作的政府工作部门,设置党政综合办事机构7个,具体为办公室(内部审计办公室)、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室(乡村振兴办公室、生态环境办公室)、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室(社会综合治理中心)、财政所,为财政拨款预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1286.46万元。与2020年相比,收、支总计各增加185.15万元,增长16%。主要变动原因是人员和项目经费增加。
收入决算情况说明
2021年本年收入合计1286.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1070.54万元,占83%;政府性基金预算财政拨款收入4.34万元,占3%;年初结转和结余211.58万元,占14%。
支出决算情况说明
2021年本年支出合计1286.46万元,其中:基本支出817.76万元,占64%;项目支出468.71万元,占36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1286.46万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加185.15万元,增长16%。主要变动原因是人员和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1282.12万元,占本年支出合计的99%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加180.81万元,增长16%。主要变动原因是人员和项目经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1282.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出347.84万元,占27%;农林水支出688.84万元,占54%;文化旅游体育与传媒支出13.4万元,占1%;社会保障和就业支出59.72万元,占4.7%;卫生健康支出37.11万元,占2.8%;住房保障支出43.21万元,占3.4%;城乡社区支出77万元,占6%;其他支出15万元,占1.1%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1282.12,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务:支出决算为347.84万元,完成预算64%,决算数小于预算数的主要原因是增加了文化旅游体育与传媒的预算。
2.文化旅游体育与传媒:支出决算为13.4万元。
3.社会保障和就业:支出决算为59.72万元,完成预算100%。
4.卫生健康:支出决算为37.11万元,完成预算100%。
5.住房保障:支出决算为43.21万元,完成预算100%。
6.城乡社区:支出决算为77万元,完成预算128%,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区公共设施增加预算17万。
7.其他:支出决算为15万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出817.76万元,其中:
人员经费634.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费183.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元,完成预算101%,决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行费增加0.03万元,公务接待费增加0.07万元。
(注:上述“预算”口径为调整预算数。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.03万元,占50.5%;公务接待费支出决算2.97万元,占49.5%。
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.03万元,完成预算101%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.03万元。
其中:公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3.03万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出2.97万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.05万元。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年,文崇机关运行经费支出229.79万元,比2020年减少74.81万元。
(二)政府采购支出情况
2021年,渠县文崇镇人民政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,文崇镇人民政府共有车辆1辆,其他小型客车主要是用于公务运行,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对14个项目(安全生产监督经费项目、便民中心经费项目、乡镇两代会经费项目、乡镇住读项目、乡镇关工委经费项目、禁毒扫黑除恶经费项目、纪检工作经费项目、乡镇党建经费项目、非贫困村经费项目、人防工作经费项目、贫困村工作经费项目、城乡环境综合治理项目、村社区党建经费项目、服务群众经费项目)开展了预算事前绩效评估,对14个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取14个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对14个项目开展了绩效自评。《2021年文崇镇财政所整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。
名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指用于中国共产党事务的基本支出。
10.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):指文化艺术活动的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
13.农林水(类)农业(款)事业运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年文崇镇人民政府整体绩效评价报告
(报告范围包括机关和下属单位)
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
部门机构设置:渠县文崇镇是负责文崇镇工作的政府工作部门,其中包含办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室(乡村振兴办公室)、社会事务办公室、应急管理办公室、生态环境办公室、财政所等。直属事业单位4个:分别是便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇建设综合服务中心。辖区村组合并后有4个村民委员会、4个社区居民委员会。
机构职能。
一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。
二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督、培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
三是维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,改善农村人居环境,提高农村人口素质和农民生活质量。
五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
(三)人员概况。
行政人员:文崇镇人民政府实有在职人员35人,退休人员29人。
事业人员:全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员11人,退休人员8人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2021年度年初预算安排995.16万元,追加预算291.3万元,全年财政收入拨款1286.46万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2021年度全年支出1286.46万元,其中:一般公共服务支出347.84万元,占27%;农林水支出688.84万元,占54%;文化旅游体育与传媒支出13.4万元,占1%;社会保障和就业支出59.72万元,占4.7%;卫生健康支出37.11万元,占2.8%;住房保障支出43.22万元,占3.4%;城乡社区支出81.34万元,占6.3%;其他支出15万元,占1.1%;
三、部门整体预算绩效管理情况(涉及到有专项预算的部门,专项预算项目自评报告作为附件报送;特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送)
(一)部门预算项目绩效管理。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“人防工作经费”“安全生产监管专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读经费”“贫困村工作专项经费”“非贫困村工作专项经费”“乡镇关工委工作专项经费”“乡镇党建工作专项经费”“村(社区)党建工作专项经费”“服务群众工作专项经费”“禁毒扫黑除恶经费”项目开展了预算事前绩效评估,对14个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取14个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本单位严格贯彻中央和省委的指示精神,认真执行八项规定,强化节约观念、控制“三公”经费、降低运行成本、加强项目支出管理,以主人翁意识进一步强化厉行节约的意识逐步深入人心。
(二)专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
(三)结果应用情况。
包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。
(四)自评质量
包括评价部门整体支出自评准确情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
本次自评的目的是为规范财政资金管理,通过评价本单位2020年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,提升预算管理水平,加强财政资金管理,合理、规范、有效使用财政资金,保障更好地履行职责,以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益,充分发挥本单位的职能作用。
存在问题。
1、个别人员对整体绩效目标认识不到位政治敏锐性不强、业务不精,思想认识差。对《预算法》等相关法规、制度学习不够,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的财政预算管理理念。
2、财力不强,部分资金不能按时到位,拖欠严重,不能体现资金的有效性。
(三)改进建议。
1、建议加强预算管理,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理,年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,采取有效措施纠正偏差,提高预算执行的时效性和均衡性,同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余,对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目,要加强组织领导,分工明确,落实相关责任,责任到人,同时加大监管力度,把预算执行工作抓紧抓好抓落实,达到提高财政资金使用效益的目的。
2、建议不断完善绩效评价指标体系,优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强,便于部门之间的比较,让评价结果更加公平公正。
3、建议加强事前准备,提升评价质量。在推进自身评价工作开展时,结合评价工作实际,完善部门评价特性指标,规范评价标准,立足管理需求,预设评价重点,确保绩效评价结果公正、客观、精准,做到评价结果客观公正、实事求是,真实反映绩效,如实反映问题,切实提高评价质量。
文崇镇部门预算项目支出绩效自评报告
(乡镇住读经费)
一、项目概况
项目基本情况:为从根本上解决干部帮扶漂浮、脱贫脱节的顽疾,按照脱贫攻坚工作要求,强化工作运行保障,确保工作规范运行,发挥好在精准扶贫精准脱贫中的重要作用。
(一)项目资金申报及批复情况。乡镇住读、扶贫攻坚经费项目支出资金,根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报,经县财政局批复下达后,于2021年2月4日在达州市渠县门户网站进行了公开,其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。按照乡镇住读、扶贫攻坚经费工作安排,保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展,确保文崇镇全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。
(三)项目资金申报相符性。文崇镇乡镇住读、扶贫攻坚经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。乡镇住读经费项目资金计划及截止评价时点全部到位,资金到位40万元占资金计划40万元的100%。
2.资金使用。截止2021年12月30日文崇镇乡镇住读、扶贫攻坚经费项目资金实际支出40万元,占计划40万元的100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。
该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止2021年12月30日文崇镇乡镇住读经费项目资金实际支出40万元,占计划40万元的100%。文崇镇住读、脱贫攻坚完成100%,住读、扶贫攻坚工作正常运行,实现了全员住读、按时完成了扶贫攻坚进度。运行过程中严格控制成本,提高住读、扶贫攻坚效益,成本控制在40万元,相关部门和单位及群众满意度≧93%。
(二)项目效益情况。文崇镇全员住读完成100%,住读、扶贫攻坚工作正常运行,实现了全员住读、按时完成了扶贫攻坚进度。运行过程中严格控制成本,提高住读、扶贫攻坚效益,项目资金控制在40万元内,及时发现问题,促进党委、政府加强管理,建立健全相关制度,保证住读、扶贫攻坚项目落到实处,重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况,通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实,相关部门和单位及群众满意度≧93%,项目运行保障效果好。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
文崇镇住读条件较差,扶贫攻坚工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高,群众满意度还有一定的差距,深入调查群众还不够。
(二)相关建议。
1、加强干部政治思想学习,培训扶贫攻坚帮扶人业务技能,提高帮扶人的主观能动性及扶贫攻坚履职能力,
2、进一步提高扶贫攻坚工作质量,
3、全面动员全体党员干部投身扶贫攻坚工作,进一步深入群众,全面调查,把民生民意代给党委政府
2022年9月27日
渠县文崇镇财政所
文崇镇部门预算项目支出绩效自评报告
(安全生产监管经费)
项目概况:
项目基本情况:安全生产经费用于公共安全基础设施建设、消除公共安全隐患、公共安全事故赔偿、安全生产应急救援、安全科技研究、宣传教育和安全监管等工作投入。
(一)项目资金申报及批复情况。安全生产监管经费项目支出资金,根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报,经县财政局批复下达后,于2021年2月4日在达州市渠县门户网站进行了公开,其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。按照乡镇安全生产监管工作安排,保障安全生产监管工作正常运行,确保文崇镇整体安全、社会稳定。
按安全生产监管工作职责要求实施,保障文崇镇安全生产监管工作正常运行,确保文崇镇整体安全、社会稳定。严格控制成本,项目资金计划3万元.
(三)项目资金申报相符性。安全生产监管项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。安全生产监管项目资金计划及截止评价时点全部到位,资金到位3万元占资金计划3万元的100%。
2.资金使用。截止2021年12月30日文崇镇安全生产监管项目资金实际支出3万元,占计划3万元的100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。
该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止2021年12月30日文崇镇安全生产监管项目资金实际支出3万元,占计划3万元的100%。安全生产监管经费预定2021年12月23日完成,该项目实际全部完成计划任务进度。
(二)项目效益情况。安全生产监管运行正常,严格控制成本,提高了安全生产监管效益,保质保量按时完成安全生产监管任务,成本控制在3万元,及时揭示问题,促进安全生产办公室加强管理,建立健全相关制度,重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况,文崇镇整体安全、社会稳定。相关部门和单位及群众满意度≧93%,项目运行保障效果好。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
安全生产监管工作还存在专职管理人员不足,个别村(社区)重视不够,各项安全生产法律法规政策宣传不理想,个别村组监督防范不够好,不利于安全生产的现象时有发生,群众满意度还有一定的差距。
(二)相关建议。
1、加排高素质的安全生产监管专职管理工作人员,提高安全生产工作质量。
2、培养村组干部安全生产监管履职能力,及时防范安生产中的不利因素。
3、大力开展安全生产法律法规宣传,把安全生产知识送到群众心上,提高群众的满意度。
2022年9月27日
渠县文崇镇财政所
文崇镇部门预算项目支出绩效自评报告
(城乡环境综合整治项目资金)
一、项目概况
项目基本情况:城乡环境综合整治项目是改善群众生产生活条件、全面建成小康社会的需要,也是创优发展环境、增强区域竞争力的需要,努力开创城乡环境综合整治新局面,为了创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境,保障公民身体健康,促进经济社会可持续发展。
(一)项目资金申报及批复情况。
文崇镇城乡环境综合整治项目资金,根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报,经县财政局批复下达后,于2021年2月4日在达州市渠县门户网站进行了公开,其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。按照乡镇城镇环境综合治理安排,保障文崇镇整体环境环保、干净、整洁。
(三)项目资金申报相符性。文崇镇环境综合治理专项经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。文崇镇环境综合治理专项经费项目资金计划及截止评价时点全部到位,资金到位60万元,占资金计划60万元的100%。
2、资金使用。截止20,20年12月30日文崇镇环境综合治理专项经费项目资金实际支出60万元,占计划60万元的100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。
该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。
三、项目完成情况
(一)项目完成任务量。
截止2021年12月30日文崇镇环境综合治理专项经费项目资金实际支出60万元,占计划60万元的100%。全镇整体环境环保、干净、整洁。保质保量按时完成了城镇环境综合治理任务,成本控制在60万元内。相关部门和单位及群众满意度≧93%。
(二)项目效益情况
文崇镇环境综合治理运行正常,保质保量按时完成了城镇环境综合治理任务,成本控制在60万元内,及时揭示问题,促进城镇环境综合治理办公室加强管理,建立健全相关制度,重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况,通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策全面落实,文崇镇整体环境环保、干净、整洁,项目运行保障效果好。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
文崇镇城镇环境综合治理工作还存在专职人员不足,个别地方法律法规宣传不够,干部群众重视不够,农村个别地方环境较差,群众满意度还有一定的差距。
(二)相关建议。
1、安排高素质的专职管理人员,提高城镇环境综合治理管理力度。
2、进一步城镇环境综合治理相关政策的宣传力度,提高全民积极参与的主观能动性。
3,项目运行进一步全面开展、不留死角,进一步提高社会和群众的满意度。
2022年9月27日
渠县文崇镇财政所
文崇镇部门预算项目支出绩效自评报告
(村(社区)党建工作经费)
一、项目概况
项目基本情况:按照村(社区)党建工作任务,保障村各(社区)党建工作正常运行,确保文崇镇各村(社区)党建工作做出成效。
(一)项目资金申报及批复情况。
文崇镇村(社区)党建工作经费项目资金,根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报,经县财政局批复下达后,于2021年2月4日在达州市渠县门户网站进行了公开,其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。按照村(社区)党建工作安排,保障村各(社区)党建工作正常运行,确保文崇镇各村(社区)党建工作做出成效。
(三)项目资金申报相符性。文崇镇村(社区)党建工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。文崇镇村(社区)党建工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位,资金到位24万元,占资金计划24万元的100%。
2、资金使用。截止2021年12月30日文崇镇村(社区)党建工作经费项目资金实际支出24万元,占计划24万元的100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。
该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。
三、项目完成情况
(一)项目完成任务量。
按党建工作职责要求,村(社区)党建工作正常运行,全体党员思想觉悟得到了一定提高,及时完成了文崇镇村(社区)党建工作项目任务。截止2021年12月30日文崇镇村(社区)党建工作经费项目资金实际支出24万元,占计划24万元的100%。
通过开展上党课、党员教育、党员大学习、大讨论活动,全体党员思想觉悟得到了一定提高,及时完成了文崇镇党建工作项目任务,按村(社区)党建工作职责要求,村(社区)党建工作正常运行,相关部门和单位及群众满意度≧93%。
(二)项目效益情况
村(社区)党建工作严格控制成本,提高村(社区)党建工作效益,保质保量按时完成党建任务,成本控制在24万元,及时揭示问题,促进党委加强管理,建立健全相关制度,坚持绿色发展理念,重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况,通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,党建工作完全落实,各村党员思想觉悟得到了一定提高。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
文崇镇村(社区)党建工作还存在农村党员党性不足,个别党员干部模范带头作用差,深入开展大学习大讨论活动还不全面,党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发现,党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。
(二)相关建议。
1、进一步加强村(社区)农村党员党性教育,提高他们的模范带头作用,
2、进一步开展大学习大讨论活动,改造党员干部为人民服务的世界观,
3,全面深入开展党群、干群一家亲活动,密切党群、干群关系,进一步提高社会和群众的满意度。
2022年7月21日
渠县文崇镇财政所
文崇镇部门预算项目支出绩效自评报告
(村(社区)服务群众工作经费)
项目概况
项目基本情况:为了办实事、解决难题,具体包括村(社区)公共设施建设维护,开展各类为民服务活动,确保便民服务场所、服务设施的正常使用、维护,解决好村社区群众迫切需要解决的各类服务事项,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保各村(社区)安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。
(一)项目资金申报及批复情况
文崇镇村(社区)服务群众工作经费项目资金,根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报,经县财政局批复下达后,于2021年2月4日在达州市渠县门户网站进行了公开,其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。
项目主要内容:按照渠县人民政府等上级机关关于村(社区)服务群众工作安排,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保文崇镇村(社区)安全、安定、道路畅通、村民办事方便快捷。
(三)项目资金申报相符性。文崇镇村(社区)服务群众工作项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。文崇镇村(社区)服务群众工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位,资金到位60万元,占资金计划60万元的100%。
2、资金使用。截止2021年12月30日文崇镇村(社区)服务群众工作经费项目资金实际支出60万元,占计划60万元的100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。
该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。
三、项目完成情况
(一)项目完成任务量。
按村(社区)服务群众工作范围、职责、要求,及时完成村(社区)服务群众工作项目任务,确保了文崇镇村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷,村(社区)整体安全、社会稳定、环境干净整洁。项目资金截止2021年12月30日文崇镇村(社区)服务群众工作经费项目资金实际支出60万元,占计划60万元的100%。通过村(社区)服务群众工作项目实施,确保了文崇镇村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷,村(社区)整体安全、社会稳定、环境干净整洁。相关部门和单位及群众满意度≧93%。
四、项目效益情况
文崇镇村(社区)服务群众工作严格控制成本,提高了村(社区)服务群众工作效益,保质保量按时完成了村(社区)服务群众任务,成本控制在60万元,及时揭示问题,促进镇党委、政府加强管理,建立健全相关制度,坚持绿色发展理念,重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况,通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,村(社区)服务群众工作完全落实,确保了文崇镇村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷,村(社区)整体安全、社会稳定、环境干净整洁。
五、问题及建议
(一)存在的问题。
文崇镇村(社区)服务群众工作还存在专职管理人员不足,村(社区)服务群众工作个别地方程序不规范、资料不齐全、项目实施不准确、资金使用不够对路,监督力度还需进一步提高,项目政策宣传不理想,群众满意度还有一定的差距。
(二)相关建议。
1、加排高素质的专职管理人员,提高项目实施的管理力度。
2、加强村组干部服务群众项目实施的业务培训,提高项目资金的使用水平。
3、进一步加大服务群众项目实施的检查力度,降低项目资金违纪违规率。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动,把村(社区)服务群众项目政策宣传到位,进一步提高社会和群众的满意度。
2022年9月27日
渠县文崇镇财政所
文崇镇部门预算项目支出绩效自评报告
(非贫困村工作经费)
一、项目概况
项目基本情况:非贫困村驻村第一书记专项经费是财政用于支持第一书记开展驻村帮扶工作和改善贫困村驻村工作生活条件相关经费支出的专项资金。为保障第一书记开展驻村帮扶工作,加快脱贫攻坚步伐,确保经费使用效益最大化,提高专项经费报销效率,方便经费使用。
(一)项目资金申报及批复情况。非贫困村工作经费项目支出资金,根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报,经县财政局批复下达后,于2021年2月4日在达州市渠县门户网站进行了公开,其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。按照非贫困村工作经费工作安排,保障非贫困村工作工作正常运行,确保文崇镇6个村、社区按时完成脱贫任务。
(三)项目资金申报相符性。文崇镇非贫困村工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。非贫困村工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位,资金到位2.5万元占资金计划2.5万元的100%。
2.资金使用。截止2021年12月30日文崇镇非贫困村工作经费项目资金实际支出2.5万元,占计划2.5万元的100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。
该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止2021年12月30日文崇镇非贫困村工作经费项目资金实际支出2.5万元,占计划2.5万元的100%。严格控制成本,提高6个非贫困村、社区工作脱贫攻坚效益,项目资金控制在2.5万元内。
(二)项目效益情况。严格控制成本,提高了6个非贫困村、社区工作脱贫攻坚效益,运行保障效果好,保质保量按进度完成6个非贫困村、社区脱贫攻坚任务,非贫困村工作成本控制在2.5万元。推动6个非贫困村、社区脱贫攻坚工作顺利推进,及时揭示问题,促进了镇扶贫办公室加强管理,建立健全相关制度。坚持绿色发展理念,重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,脱贫攻坚相关政策完全落实,大部分贫困户得到了脱贫致富。相关部门和单位及群众满意度≧93%。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
文崇镇非贫困村脱贫攻坚工作还存在部分薄弱环境,扶贫攻坚工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高,群众满意度还有一定的差距,深入调查群众还不够,宣传发动有不足之处。
(二)相关建议。
1、加强帮扶人政治思想学习,培训扶贫攻坚帮扶人业务技能,提高帮扶人的主观能动性及扶贫攻坚履职能力,
2、进一步提高扶贫攻坚工作质量,
3,全面动员全体党员干部投身扶贫攻坚工作,进一步深入群众,深入细致的开展干群一家亲活动,把扶贫攻坚政策送到每个村民心上。
2022年9月27日
渠县文崇镇财政所
文崇镇部门预算项目支出绩效自评报告
(纪检工作专项经费)
一、项目概况
项目基本情况:用于开展监督执纪问责和监察调查处置工作所发生的差旅费、查证费、集中办案期间的通讯费、伙食费、交通费、住宿费、公杂费以及经批准的其他费用,保障了全镇的纪检监察业务工作的顺利开展。
(一)项目资金申报及批复情况。纪检工作专项经费项目支出资金,根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报,经县财政局批复下达后,于2021年2月4日在达州市渠县门户网站进行了公开,其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。按照乡镇纪检监察工作安排,保障纪检监察工作正常运行,确保文崇镇党风廉政风清气正。
(三)项目资金申报相符性。文崇镇纪检监察工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。镇纪检监察工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位,资金到位3万元占资金计划3万元的100%。
2.资金使用。截止2021年12月30日文崇镇纪检监察工作经费项目资金实际支出3万元,占计划3万元的100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。
该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止2021年12月30日文崇镇纪检监察工作经费项目资金实际支出3万元,占计划3万元的100%。按照上级规定及时完成纪检监察项目任务,保障了文崇镇党风廉政风清气正,做到了有案必查,及时办结。运行过程中严格控制成本,提高纪检监察效益,项目资金控制在3万元内。
(二)项目效益情况。文崇镇检监察工作正常运行,党风廉政建设环境良好,揭示问题,促进安镇纪委、监察室加强管理,建立健全相关制度,重点关注了群众关注的涉及环保方面案件落实情况,通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实,及时完成了纪检监察项目任务,党风廉政风清气正,做到了有案必查,及时办结,运行过程中严格控制成本,提高纪检监察效益,项目资金控制在3万元内,项目运行保障效果好,相关部门和单位及群众满意度≧93%。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
纪检监察力度还需进一步提高,党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发现,党风廉政建设群众满意度还有一定的差距。
(二)相关建议。
1、进一步加强党员干部的廉政建设教育,提高他们的模范遵纪守法意识,
2、进一步开展大学习大讨论活动,竖立党员干部为人民服务的思想,加强党员干部人生观、世界观改造。
3、进一步抽调高素质的干部充实到纪检监察队伍,加大宣传教育力度,治病救人,降低党员干部违纪违规率。
4、全面深入开展党群、干群一家亲活动,密切党群、干群关系,进一步提高社会和群众的满意度。
2022年9月27日
渠县文崇镇财政所
文崇镇部门预算项目支出绩效自评报告
(禁毒,扫黑除恶经费)
项目概况
项目基本情况:禁毒,扫黑除恶经费用于公共安全基础设施建设、消除公共安全隐患、戒毒康复、宣传教育和安全监管社会稳定等工作。
(一)项目资金申报及批复情况。镇禁毒扫黑除恶经费项目支出经费,根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报。经县财政局批复下达后,于2021年2月4日在达州市渠县门户网站进行了公开。其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。按照镇禁毒扫黑除恶工作安排,保障禁毒扫黑除恶经费工作正常运行,确保文崇镇整体安全、社会稳定。
按照安全维稳工作职责要求,保障禁毒扫黑除恶工作正常运行,确保文崇镇整体安全、社会稳定。严格控制成本,提高安全维稳效益,项目资金计划10万元,上级机关满意度≧93%,文崇镇禁毒,扫黑除恶经费项目计划于2021年12月30日全面完成。
(三)项目资金申报相符性。禁毒,扫黑除恶经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。文崇镇禁毒,扫黑除恶经费项目资金计划及截止评价时点全部到位,资金到位10万元,占资金计划10万元的100%。
2.资金使用。截止2021年12月30日文崇镇禁毒,扫黑除恶经费项目资金实际支出10万元,占计划10万元的100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。
该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止2021年12月30日,文崇镇禁毒,扫黑除恶经费项目资金实际支出10万元,占计划10万元的100%。项目资金控制在10万元,及时揭示问题,促进禁毒扫黑除恶办公室加强管理,建立健全相关制度,重点关注了群众关注的毒品黑恶势力情况,文崇镇整体安全、社会稳定,相关部门和单位及群众满意度≧93%。
(二)项目效益情况。禁毒,扫黑除恶工作运行正常,项目资金控制在10万元内,及时揭示问题,促进禁毒扫黑除恶办公室加强管理,建立健全了相关制度,重点关注了群众关注的毒品黑恶势力等方面情况,通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实,文崇镇整体安全、社会稳定,项目运行保障效果好。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
文崇镇禁毒扫黑除恶工作还存在专职人员不足,个村(社区)重视不够,党的各项政策宣传不理想,个别村组防范不够好,群众满意度还有一定的差距。
相关建议。
加排高素质的安全维稳专职工作人员,提高禁毒扫黑除恶工作质量。
2、培养村组干部禁毒扫黑除恶能力,及时防范毒品黑恶势力不利因素。
3、虚心询问群众需求,耐心听取群众诉求,尽力满足群众的合理愿望,提高群众的满意度。
2022年9月27日
渠县文崇镇财政所
文崇镇部门预算项目支出绩效自评报告
(贫困村工作经费)
一、项目概况
项目基本情况:贫困村驻村第一书记专项经费是财政用于支持第一书记开展驻村帮扶工作和改善贫困村驻村工作生活条件相关经费支出的专项资金。为保障第一书记开展驻村帮扶工作,加快脱贫攻坚步伐,确保经费使用效益最大化,提高专项经费报销效率,方便经费使用。
(一)项目资金申报及批复情况。文崇镇贫困村工作经费项目支出资金,根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报,经县财政局批复下达后,于2021年2月4日在达州市渠县门户网站进行了公开,其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。按照镇贫困村工作安排,保障贫困村工作正常运行,确保文崇镇贫困村按时完成脱贫任务。
(三)项目资金申报相符性。文崇镇贫困村工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。贫困村工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位,资金到位4万元,占资金计划4万元的100%。
2.资金使用。截止2021年12月30日文崇镇贫困村工作经费项目资金实际支出4万元,占计划4万元的100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。
该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止2021年12月30日文崇镇安全生产监管项目资金实际支出4万元,占计划4万元的100%。严格控制成本,提高了贫困村脱贫攻坚效益,项目资金控制在4万元内。
(二)项目效益情况。文崇镇派驻贫困村工作每村1人,严格控制成本,提高了脱贫攻坚效益,项目资金控制在4万元内,及时揭示问题,促进镇扶贫办公室加强管理,建立健全相关制度,重点关注了群众关注的涉及环保方面政策落实情况,通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,脱贫攻坚相关政策完全落实。按贫困村工作职责要求,贫困村工作正常运行,确保按进度完成脱贫任务。相关部门和单位及群众满意度≧93%。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
文崇镇贫困村脱贫攻坚工作还存在部分薄弱环境,扶贫攻坚工作个别帮扶人到岗到位不理想、履职能力不够高,群众满意度还有一定的差距,深入调查群众还不够,宣传发动有不足之处。
(二)相关建议。
1、加强帮扶人政治思想学习,培训扶贫攻坚帮扶人业务技能,提高帮扶人的主观能动性及扶贫攻坚履职能力,
2、进一步提高扶贫攻坚工作质量,
3、全面动员全体党员干部投身扶贫攻坚工作,进一步深入群众,深入细致的开展干群一家亲活动,把扶贫攻坚政策送到每个村民心上。
2022年9月27日
渠县文崇镇财政所
文崇镇部门预算项目支出绩效自评报告
(乡镇便民服务中心运行经费)
项目概况
项目基本情况:以实现服务“零距离”、工作“零差错”、审批“零投诉”为工作目标,以规范便民服务为工作重点,实行“一个中心对外、一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结”的服务体制,转变干部作风,强化服务意识,提高办事效率,在党群干群之间架起了一座“连心桥”。
(一)项目资金申报及批复情况。文崇镇便民服务中心运行经费项目支出资金,根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报,经县财政局批复下达后,于2021年2月4日在达州市渠县门户网站进行了公开,其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。按照镇便民服务中心运行经费工作安排,保障便民服务中心正常运行,确保文崇镇全体公民办事方便、快捷。
(三)项目资金申报相符性。文崇镇便民服务中心运行经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。镇便民服务中心运行经费项目资金计划及截止评价时点全部到位,资金到位6万元占资金计划6万元的100%。
2.资金使用。截止2021年12月30日文崇镇便民服务中心运行经费项目资金实际支出6万元,占计划6万元的100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。
该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止2021年12月30日文崇镇便民服务中心运行经费项目资金实际支出6万元,占计划6万元的100%。便民服务中心运行经费2021年12月23日完成,该项目按时完成计划任务进度。
(二)项目效益情况。便民服务中心运行正常,及时揭示问题,促进便民服务中心加强管理,建立健全相关制度,重点关注了便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况,通过服务调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实,成本控制没有突破6万元,文崇镇全体公民办事方便、快捷,群众随到随办,在规定时间内办结了服务事项,保质保量按时完成了便民服务任务,相关部门和单位及群众满意度≧93%。项目运行保障效果好。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
文崇镇便民服务运行工作还存在专职人员不足,个别工作人员重视不够,服务群众质量不理想,群众满意度还有一定的差距。
(二)相关建议。
1、加排高素质的便民服务专职管理人员,提高便民服务工作质量。
2、教育便民服务工作人员,虚心询问群众需求,耐心听取群众诉求,提高服务办结事项质量。
2022年9月27日
渠县文崇镇财政所
文崇镇部门预算项目支出绩效自评报告
(乡镇党建工作经费)
一、项目概况
项目基本情况:开展党的常规工作和专题活动。用于组织“三会一课”,开展主题党日,如党员知识竞赛等。教育培训党员。用于举办各级党校相关培训班、参观红色景点和爱国主义教育基地,观看具有教育意义的影视作品等。表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。
(一)项目资金申报及批复情况。乡镇党建工作经费项目支出资金,根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报,经县财政局批复下达后,于2021年2月4日在达州市渠县门户网站进行了公开,其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。按照乡镇党建工作安排,保障乡镇党建工作正常运行,确保文崇镇党建工作做出成效。
(三)项目资金申报相符性。文崇镇党建工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。乡镇党建工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位,资金到位3万元占资金计划3万元的100%。
2.资金使用。截止2021年12月30日文崇镇乡镇党建工作经费项目资金实际支出3万元,占计划3万元的100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。
该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止2021年12月30日文崇镇党建工作经费项目资金实际支出3万元,占计划3万元的100%。通过开展上党课、党员教育、党员大学习、大讨论活动,全体党员思想觉悟得到了一定提高,及时完成了文崇镇党建工作项目任务,按乡镇党建工作职责要求,镇党建工作正常运行,上级党委机关满意度≧80%。
(二)项目效益情况。严格控制成本,提高党建工作效益,保质保量按时完成党建任务,项目资金控制在3万元内,及时揭示问题,促进党委加强管理,建立健全相关制度,坚持绿色发展理念,重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况,通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,党建工作完全落实,全体党员思想觉悟得到了一定提高,相关部门和单位及群众满意度≧93%。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
文崇镇党建工作还存在农村党员党性不足,个别党员干部模范带头作用差,党风廉政建设群众满意度还有一定的差距,深入开展大学习大讨论活动还不全面,党员干部违纪违规现象在一些地方和领域时有发现。
(二)相关建议。
1、进一步加强农村党员党性教育,提高他们的模范带头作用,2、进一步开展大学习大讨论活动,改造党员干部为人民服务的世界观,
3,全面深入开展党群、干群一家亲活动,密切党群、干群关系,进一步提高社会和群众的满意度。
2022年9月27日 渠县文崇镇财政所
文崇镇部门预算项目支出绩效自评报告
(乡镇关工委工作经费)
一、项目概况
项目基本情况:充分发挥老干部优势,积极主动配合各部门,加强对青少年和学生思想道德教育,增进思想工作交流,发现问题及时与部门沟通,帮助他们健康成长。
(一)项目资金申报及批复情况。乡镇关工委工作经费项目支出资金,根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报,经县财政局批复下达后,于2021年2月4日在达州市渠县门户网站进行了公开,其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。按照乡镇关工委工作经费安排,保障乡镇关工委工作正常运行,确保文崇镇社会安定、人民幸福。
(三)项目资金申报相符性。文崇镇乡镇关工委工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。乡镇关工委工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位,资金到位4万元占资金计划4万元的100%。
2.资金使用。截止2021年12月30日文崇镇乡镇关工委工作经费项目资金实际支出4万元,占计划4万元的100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。
该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止2021年12月30日文崇镇乡镇关工委工作经费项目资金实际支出4万元,占计划4万元的100%。按乡镇关工委工作职责要求,保障了镇关工委工作正常运行,弱势群体安全、生活稳定,确保了文崇镇社会安定、人民幸福。
(二)项目效益情况。严格控制成本,提高关爱效益,保质保量按时完成关工委任务,项目资金控制在4万元内,及时揭示问题,促进关工委加强管理,建立健全相关制度,坚持绿色发展理念,重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况,通过检查、调查揭示问题,分析原因,提出建议,关爱相关政策完全落实,保障了文崇镇弱势群体安全、生活稳定,确保了文崇镇社会安定、人民幸福。相关部门和单位及群众满意度≧93%。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
文崇镇关工委还存在关爱活动不够,关爱工作群众满意度还有一定的差距,深入走访调查群众还不全面,个别弱势群众关爱帮扶不够。
(二)相关建议。
1、加强关爱工作人员履职能力培训,
2、进一步提高关爱工作质量,
3,全面深入开展干群一家亲活动,把温暖送到每一个弱势群众身边,进一步提高社会和群众的满意度。
2022年9月27日
渠县文崇镇财政所
文崇镇部门预算项目支出绩效自评报告
(乡镇(街道办)基层人防工作经费)
一、项目概况:
项目基本情况:组织人民防空工程、通信、防化等科学技术实施,推广应用科技成果,战时组织开展城市人民防空袭斗争。
(一)项目资金申报及批复情况。安全生产监管经费项目支出资金,根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报,经县财政局批复下达后,于2021年2月4日在达州市渠县门户网站进行了公开,其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。按照乡镇基层人防工作安排,保障基层人防安全工作正常运行,确保文崇镇整体安全、社会稳定。严格控制成本,项目资金计划1万元.
(三)项目资金申报相符性。基层人防项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。基层人防项目资金计划及截止评价时点全部到位,资金到位1万元,占资金计划1万元的100%。
2.资金使用。截止2021年12月30日文崇镇基层人防项目资金实际支出1万元,占计划1万元的100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。
该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止2021年12月30日文崇镇基层人防项目资金实际支出1万元,占计划1万元的100%。基层人防经费预定2021年12月23日完成,该项目实际全部完成计划任务进度。
(二)项目效益情况。基层人防运行正常,严格控制成本,提高了基层人防工作效益,保质保量按时完成任务,成本控制在1万元,及时揭示问题,促进基层人防工作管理,建立健全相关制度,重点关注了涉及基层人防方面政策落实情况,文崇镇整体安全、社会稳定。相关部门和单位及群众满意度≧93%,项目运行保障效果好。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
基层人防工作还存在专职管理人员不足,各项法律法规政策宣传不理想,个别村组监督防范不够好,群众满意度还有一定的差距。
(二)相关建议。
1、加派高素质的基层人防专职管理工作人员,提高工作质量。
2、大力开展基层人防法律法规宣传,把基层人防知识送到群众心上,提高群众的满意度。
2022年9月27日
渠县文崇镇财政所
文崇镇部门预算项目支出绩效自评报告
(乡镇两代会经费)
一、项目概况
项目基本情况:乡镇两代会经费是代表在会期间执行职务,开展活动的基本保障。为了规范人大代表活动经费的管理和使用,切实保障代表执行职务的需要,保证代表活动经费专款专用。
(一)项目资金申报及批复情况。乡镇两代会经费项目支出资金,根据渠县财政局2021年部门预算编制口径编制并申报,经县财政局批复下达后,于2021年2月4日在达州市渠县门户网站进行了公开,其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。按照乡镇两代会经费工作安排,保障乡镇两代会工作正常运行,确保文崇镇民意通达畅通。
(三)项目资金申报相符性。文崇镇两代会工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。乡镇两代会经费项目资金计划及截止评价时点全部到位,资金到位5.28万元,占资金计划5.28万元的100%。
2.资金使用。截止2021年12月30日文崇镇乡镇两代会经费项目资金实际支出5.28万元,占计划5.28万元的100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法,该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。
该项目镇政府设置了以镇长为组长,财政所为主的财务管理小组,负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长,镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组,负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止2021年12月30日文崇镇乡镇两代会经费项目资金实际支出5.28万元,占计划5.28万元的100%。按党代会、人民代表大会要求,保障了党代会、人民代表大会及时胜利召开,按党代会、人民代表大会要求,文崇镇党代会、人民代表大会工作正常运行,保证了党代表、人大代表上达民意,提高他们参政议政的能力,民意通达畅通。
(二)项目效益情况。文崇镇两代会工作正常运行,项目运行中严格控制成本,提高了两代会经费的经济效益,保质保量按时完成了两代会任务, 项目资金控制在5.28万元内。及时揭示问题,促进党委、人大加强管理,建立健全相关制度,上达民意,提高了党员、群众满意度,通过听取两代会代表及普通群众意见,认真完成代表议案,发现问题,分析原因,提出建议,使相关政策完全落实,相关部门和单位及群众满意度≧93%。项目运行保障效果好。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
文崇镇两代会还存在,代表满意度还有一定的差距,深入调查群众还不够。
(二)相关建议。
1、加强代表履职能力培训,
2、进一步提高议案办理质量,
3,全面动员两代会代表进一步深入群众,全面调查,把民生民意代给两代会。
2022年9月27日
渠县文崇镇财政所
附件4 2021年部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||
申报单位(盖章):渠县文崇镇财政所 | ||||||||||
部门(单位)名称 | 渠县文崇镇财政所 | |||||||||
任务名称
| 主要内容
| 资金来源(万元) | ||||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||
年度主要任务
| 工资福利支出 | 人员经费 | 634.04 | 634.04 | ||||||
商品和服务支出 | 日常公用支出 | 183.72 | 183.72 | |||||||
一般项目经费 | 项目经费支出 | 468.7 | 468.7 | |||||||
金额合计 | 1286.48 | 1286.48 | ||||||||
年度 总体 目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
认真落实国家的方针、政策,严格依法行政,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会,确保社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | 按时按质完成任务,确保正常运转 | |||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标
绩效指标 绩效指标 | 产出指标 (50分) 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 | 数量指标(13分) 数量指标 数量指标 | 人员经费 | 634.04万元 | 634.04万元 | 3 | ||||
日常公用支出 | 183.72万元 | 183.72万元 | 4 | |||||||
项目经费支出 | 468.7万元 | 468.7万元 | 4 | |||||||
质量指标(13分) | 工作完成达标率 | 及时 | 及时 | 13 | ||||||
时效指标(12分) | 经费支付的及时性 | 及时 | 及时 | 12 | ||||||
成本指标(12分) 成本指标 成本指标 | 人员经费 | 634.04万元 | 634.04万元 | 4 | ||||||
日常公用支出 | 183.72万元 | 183.72万元 | 4 | |||||||
项目经费支出 | 468.7万元 | 468.7万元 | 4 | |||||||
效益指标 (40分) 效益指标
效益指标 | 经济效益指标 (10分) | 增加居民人均可支配收入 | 增加 | 增加 | 10 | |||||
社会效益指标 (10分) | 提高群众政策知晓率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
生态效益指标 (10分) | 维护人民群众生命财产安全 | 100% | 100% | 10 | ||||||
可持续影响指标 (10分) | 长效管理机制健全性 | 100% | 100% | 10 | ||||||
满意度指标 (10分) | 满意度指标 (10分) | 辖区工作人员满意度 | ≧98% | 98% | 10 | |||||
总分100分,实际得分98分。 |
附件 2021年项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||
项目单位(盖章):渠县文崇镇财政所 | ||||||||||||
项目名称 | 安全生产监管经费 | |||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10(分) | 100 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | ─ | ─ | |||||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
按照上级机关关于乡镇安全生产工作安排,保障安全生产工作正常运行,确保整体安全、社会稳定。 | 按照上级机关关于乡乡安全生产工作安排,保障安全生产工作正常运行,确保整体安全、社会稳定。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标
绩效指标 绩效指标 | 产出指标 (40分) 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 | 数量指标(10分) 数量指标 数量指标 | 开展专项检查完成率 | 100% | 100% | 4 | ||||||
日常工作完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||||||
综治维稳工作完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||||||
质量指标(10分) 质量指标 | 宣传验收工作达标率 | 100% | 100% | 3 | ||||||||
综治维稳安全工作完成达标率 | 100% | 100% | 5 | |||||||||
时效指标(10分) 时效指标 时效指标 | 及时召开各类会议 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | ||||||||
及时完成机关日常事务 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | |||||||||
及时开展法律法规 的宣传 | 及时完成 | 及时完成 | 4 | |||||||||
成本指标(10分) | 项目成本 | 3万元 | 3万元 | 10 | ||||||||
效益指标 (40分) 效益指标
效益指标 | 经济效益指标 (10分) | 提高工作质量 | 提高 | 提高 | 9 | |||||||
社会效益指标 (10分) | 提高政府服务效率 | 提高 | 提高 | 10 | ||||||||
生态效益指标 (10分) | 长效管理机制健全性 | 健全性 | 健全性 | 10 | ||||||||
可持续影响指标(10分) | 信息共享及时性 | 及时性 | 及时性 | 10 | ||||||||
满意度指标 (10分) | 满意度指 标(10分) | 相关部门和单位及群众满意度 | 93% | 93% | 9 | |||||||
总分100分,实际得分98分。 | ||||||||||||
附件 2021年项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||
项目单位(盖章):渠县文崇镇财政所 | ||||||||||||
项目名称 | 乡镇住读经费 | |||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10(分) | 100 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | ─ | ─ | |||||||
上年结转资金 | ─ | ─ | ||||||||||
其他资金 | ─ | ─ | ||||||||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
按照乡镇住读、扶贫攻坚工作安排,保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展,确保全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。 | 按照乡镇住读、扶贫攻坚工作安排,保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展,确保全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标
绩效指标 绩效指标 | 产出指标 (40分) 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 | 数量指标(10分) 数量指标 数量指标 | 开展专项检查完成率 | 100% | 100% | 3 | ||||||
会议筹备工作完成率 | 100% | 100% | 5 | |||||||||
质量指标(10分) 质量指标 | 宣传验收工作达标率 | 100% | 100% | 3 | ||||||||
会议筹备工作达标率 | 100% | 100% | 7 | |||||||||
时效指标(10分) 时效指标 | 及时召开各类会议 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | ||||||||
及时开展法律法规 的宣传 | 及时完成 | 及时完成 | 7 | |||||||||
成本指标(10分) | 项目成本 | 40万元 | 40万元 | 10 | ||||||||
效益指标 (40分) 效益指标
效益指标 | 经济效益指标 (10分) | 提高工作质量 | 提高 | 提高 | 9 | |||||||
社会效益指标 (10分) | 提高政府服务效率 | 提高 | 提高 | 10 | ||||||||
生态效益指标 (10分) | 长效管理机制健全性 | 健全性 | 健全性 | 10 | ||||||||
可持续影响指标(10分) | 信息共享及时性 | 及时性 | 及时性 | 10 | ||||||||
满意度指标 (10分) | 满意度指 标(10分) | 相关部门和单位及群众满意度 | 93% | 93% | 9 | |||||||
总分100分,实际得分98分。 | ||||||||||||
附件 2021年项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||
项目单位(盖章):渠县文崇镇财政所 | ||||||||||||
项目名称 | 城乡环境综合整治项目资金 | |||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 10(分) | 100 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | ─ | ─ | |||||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
抓好城乡环境综合治理,安排保障整体环境环保、干净、整洁对环境保洁人员业务培训,开展专项检查,全力做好城乡结合专项治理工作,重点解决好“五乱”问题。确保辖区整洁卫生,达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。 | 抓好城乡环境综合治理,安排保障整体环境环保、干净、整洁对环境保洁人员业务培训,开展专项检查,全力做好城乡结合专项治理工作,重点解决好“五乱”问题。确保辖区整洁卫生,达到清洁化、秩序化、优美化、制度化。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标
绩效指标 绩效指标 | 产出指标 (40分) 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 | 数量指标(10分) 数量指标 数量指标 | 开展专项检查完成率 | 100% | 100% | 4 | ||||||
日常工作完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||||||
会议筹备工作完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||||||
质量指标(10分) 质量指标 | 宣传验收工作达标率 | 100% | 100% | 3 | ||||||||
综治维稳安全工作完成达标率 | 100% | 100% | 6 | |||||||||
时效指标(10分) 时效指标 时效指标 | 及时召开各类会议 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | ||||||||
及时完成机关日常事务 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | |||||||||
及时开展法律法规 的宣传 | 及时完成 | 及时完成 | 4 | |||||||||
成本指标(10分) | 项目成本 | 60万元 | 60万元 | 10 | ||||||||
效益指标 (40分) 效益指标
效益指标 | 经济效益指标 (10分) | 改善生产生活条件 | 改善 | 改善 | 10 | |||||||
社会效益指标 (10分) | 提高政府服务效率 | 提高 | 提高 | 10 | ||||||||
生态效益指标 (10分) | 长效管理机制健全性 | 健全性 | 健全性 | 10 | ||||||||
可持续影响指标(10分) | 信息共享及时性 | 及时性 | 及时性 | 10 | ||||||||
满意度指标 (10分) | 满意度指 标(10分) | 相关部门和单位及群众满意度 | 93% | 93% | 9 | |||||||
总分100分,实际得分98分。111111111111总分1 | ||||||||||||
附件
2021年项目支出绩效目标自评表
项目单位(盖章):渠县文崇镇财政所 | ||||||||||
项目名称 | 村(社区)党建工作经费 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 24 | 24 | 24 | 10(分) | 100 | |||||
其中:当年财政拨款 | 24 | 24 | 24 | ─ | ─ | |||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照村(社区)党建工作安排,保障各村(社区)党建工作正常运行,确保各村(社区)党建工作做出成效。 | 按照村(社区)党建工作安排,保障各村(社区)党建工作正常运行,确保各村(社区)党建工作做出成效。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标
绩效指标 绩效指标 | 产出指标 (40分) 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 | 数量指标(10分) 数量指标 数量指标 | 开展专项检查完成率 | 100% | 100% | 4 | ||||
日常工作完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||||
会议筹备工作完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||||
质量指标(10分) | 宣传验收工作达标率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
时效指标(10分) 时效指标 时效指标 | 及时召开各类会议 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | ||||||
及时完成机关日常事务 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | |||||||
及时开展法律法规 的宣传 | 及时完成 | 及时完成 | 4 | |||||||
成本指标(10分) | 项目成本 | 24万元 | 24万元 | 10 | ||||||
效益指标 (40分) 效益指标
效益指标 | 经济效益指标 (10分) | 提高工作质量 | 提高 | 提高 | 9 | |||||
社会效益指标 (10分) | 提高政府服务效率 | 提高 | 提高 | 10 | ||||||
生态效益指标 (10分) | 长效管理机制健全性 | 健全性 | 健全性 | 10 | ||||||
可持续影响指标(10分) | 信息共享及时性 | 及时性 | 及时性 | 10 | ||||||
满意度指标 (10分) | 满意度指 标(10分) | 相关部门和单位及群众满意度 | 93% | 93% | 9 | |||||
总分100分,实际得分98分。111111111111总分1 | ||||||||||
附件
2021年项目支出绩效目标自评表
项目单位(盖章):渠县文崇镇财政所 | ||||||||||
项目名称 | 村(社区)服务群众工作经费 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 10(分) | 100 | |||||
其中:当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | ─ | ─ | |||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照村(社区)服务群众工作安排,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | 按照村(社区)服务群众工作安排,保障了村(社区)服务群众工作正常运行,确保了各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标
绩效指标 绩效指标 | 产出指标 (40分) 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 | 数量指标(10分) 数量指标 数量指标 | 开展专项检查完成率 | 100% | 100% | 4 | ||||
聘请环境保洁人员打扫卫生完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||||
会议筹备工作完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||||
质量指标(10分) 质量指标 | 宣传验收工作达标率 | 100% | 100% | 3 | ||||||
综治维稳安全工作完成达标率 | 100% | 100% | 5 | |||||||
时效指标(10分) 时效指标 时效指标 | 及时召开各类会议 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | ||||||
及时完成机关日常事务 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | |||||||
及时开展法律法规 的宣传 | 及时完成 | 及时完成 | 4 | |||||||
成本指标(10分) 成本指标 成本指标 | 人员经费 | 10万元 | 10万元 | 4 | ||||||
公用经费 | 10万元 | 10万元 | 3 | |||||||
项目成本 | 40万元 | 40万元 | 3 | |||||||
效益指标 (40分) 效益指标
效益指标 | 经济效益指标 (10分) | 改善生产生活条件 | 改善 | 改善 | 9 | |||||
社会效益指标 (10分) | 提高政府服务效率 | 提高 | 提高 | 10 | ||||||
生态效益指标 (10分) | 长效管理机制健全性 | 健全性 | 健全性 | 10 | ||||||
可持续影响指标(10分) | 信息共享及时性 | 及时性 | 及时性 | 10 | ||||||
满意度指标 (10分) | 满意度指 标(10分) | 相关部门和单位及群众满意度 | 93% | 93% | 9 | |||||
总分100分,实际得分98分 | ||||||||||
附件
2021年项目支出绩效目标自评表
项目单位(盖章):渠县文崇镇财政所 | ||||||||||
项目名称 | 非贫困村工作经费 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10(分) | 100 | |||||
其中:当年财政拨款 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ─ | ─ | |||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照上级机关关于非贫困村脱贫工作开展安排,保障非贫困村脱贫工作正常运行,确保非贫困村按时完成脱贫任务。 | 按照上级机关关于非贫困村脱贫工作开展安排,保障非贫困村脱贫工作正常运行,确保非贫困村按时完成脱贫任务。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标
绩效指标 绩效指标 | 产出指标 (40分) 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 | 数量指标(10分) 数量指标 数量指标 | 开展专项检查完成率 | 100% | 100% | 4 | ||||
日常工作完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||||
会议筹备工作完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||||
质量指标(10分) 质量指标 | 宣传验收工作达标率 | 100% | 100% | 3 | ||||||
日常工作达标率 | 100% | 100% | 6 | |||||||
时效指标(10分) 时效指标 时效指标 | 及时召开各类会议 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | ||||||
及时完成机关日常事务 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | |||||||
及时开展法律法规 的宣传 | 及时完成 | 及时完成 | 4 | |||||||
成本指标(10分) | 项目成本 | 2.5万元 | 2.5万元 | 10 | ||||||
效益指标 (40分) 效益指标
效益指标 | 经济效益指标 (10分) | 增加居民人均可支配收入 | 增加 | 增加 | 10 | |||||
社会效益指标 (10分) | 提高政府服务效率 | 提高 | 提高 | 10 | ||||||
生态效益指标 (10分) | 长效管理机制健全性 | 健全性 | 健全性 | 10 | ||||||
可持续影响指标(10分) | 信息共享及时性 | 及时性 | 及时性 | 10 | ||||||
满意度指标 (10分) | 满意度指 标(10分) | 相关部门和单位及群众满意度 | 93% | 93% | 9 | |||||
总分100分,实际得分98分。111111111111总分1 | ||||||||||
附件
2021年项目支出绩效目标自评表
项目单位(盖章):渠县文崇镇财政所 | ||||||||||
项目名称 | 纪检工作专项经费 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10(分) | 100 | |||||
其中:当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | ─ | ─ | |||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照乡镇纪检监察工作安排,保障纪检监察工作正常运行,确保党风廉政风清气正。 | 按照乡镇纪检监察工作安排,保障纪检监察工作正常运行,确保党风廉政风清气正。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标
绩效指标 绩效指标 | 产出指标 (40分) 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 | 数量指标(10分) 数量指标 数量指标 | 开展专项检查完成率 | 100% | 100% | 4 | ||||
日常工作完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||||
会议筹备工作完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||||
质量指标(10分) 质量指标 | 宣传验收工作达标率 | 100% | 100% | 3 | ||||||
日常工作达标率 | 100% | 100% | 6 | |||||||
时效指标(10分) 时效指标 时效指标 | 及时召开各类会议 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | ||||||
及时完成机关日常事务 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | |||||||
及时开展法律法规 的宣传 | 及时完成 | 及时完成 | 4 | |||||||
成本指标(10分) | 项目成本 | 3万元 | 3万元 | 10 | ||||||
效益指标 (40分) 效益指标
效益指标 | 经济效益指标 (10分) | 提高工作质量 | 提高 | 提高 | 10 | |||||
社会效益指标 (10分) | 提高政府服务效率 | 提高 | 提高 | 10 | ||||||
生态效益指标 (10分) | 长效管理机制健全性 | 健全性 | 健全性 | 10 | ||||||
可持续影响指标(10分) | 信息共享及时性 | 及时性 | 及时性 | 10 | ||||||
满意度指标 (10分) | 满意度指 标(10分) | 相关部门和单位及群众满意度 | 93% | 93% | 9 | |||||
总分100分,实际得分98分。111111111111总分1 | ||||||||||
附件
2021年项目支出绩效目标自评表
项目单位(盖章):渠县文崇镇财政所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 禁毒,扫黑除恶经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10(分) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | ─ | ─ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照上级机关关于乡乡信访、安全维稳工作安排,保障信访、安全维稳工作正常运行,确保本乡整体安全、社会稳定。 | 按照上级机关关于乡乡信访、安全维稳工作安排,保障信访、安全维稳工作正常运行,确保本乡整体安全、社会稳定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标
绩效指标 绩效指标 | 产出指标 (40分) 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 | 数量指标(10分) 数量指标 数量指标 | 开展专项检查完成率 | 100% | 100% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常工作完成率 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综治维稳工作完成率 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标(10分) 质量指标 | 宣传验收工作达标率 | 100% | 100% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综治维稳安全工作完成达标率 | 100% | 100% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标(10分) 时效指标 时效指标 | 及时召开各类会议 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及时完成机关日常事务 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及时开展法律法规 的宣传 | 及时完成 | 及时完成 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标(10分) | 项目成本 | 10万元 | 10万元 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 (40分) 效益指标
效益指标 | 经济效益指标 (10分) | 提高工作质量 | 提高 | 提高 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 (10分) | 提高政府服务效率 | 提高 | 提高 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 (10分) | 长效管理机制健全性 | 健全性 | 健全性 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标(10分) | 信息共享及时性 | 及时性 | 及时性 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 (10分) | 满意度指 标(10分) | 相关部门和单位及群众满意度 | 93% | 93% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分100分,实际得分98分。111111111111总分1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附件 2021年项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目单位(盖章):渠县文崇镇财政所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 乡镇便民服务中心运行经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 6 | 6 | 6 | 10(分) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | ─ | ─ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照上级机关关于乡便民服务中心安排,保障便民服务中心正常运行,确保本乡全体公民办事方便、快捷。 | 按照上级机关关于乡便民服务中心安排,保障便民服务中心正常运行,确保本乡全体公民办事方便、快捷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标
绩效指标 绩效指标 | 产出指标 (40分) 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 | 数量指标(10分) 数量指标 数量指标 | 开展专项检查完成率 | 100% | 100% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常工作完成率 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议筹备工作完成率 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标(10分) 质量指标 | 宣传验收工作达标率 | 100% | 100% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常工作达标率 | 100% | 100% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标(10分) 时效指标 时效指标 | 及时召开各类会议 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及时完成机关日常事务 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及时开展法律法规 的宣传 | 及时完成 | 及时完成 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标(10分) | 项目成本 | 6万元 | 6万元 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 (40分) 效益指标
效益指标 | 经济效益指标 (10分) | 提高工作质量 | 提高 | 提高 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 (10分) | 提高政府服务效率 | 提高 | 提高 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 (10分) | 长效管理机制健全性 | 健全性 | 健全性 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标(10分) | 信息共享及时性 | 及时性 | 及时性 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 (10分) | 满意度指 标(10分) | 相关部门和单位及群众满意度 | 93% | 93% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分100分,实际得分98分。111111111111总分1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附件
2021年项目支出绩效目标自评表
项目单位(盖章):渠县文崇镇财政所 | ||||||||||
项目名称 | 乡镇关工委工作经费 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 10(分) | 100 | |||||
其中:当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | ─ | ─ | |||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照乡镇关工委工作安排,保障乡镇关工委工作正常运行,确保社会安定、人民幸福。 | 按照乡镇关工委工作安排,保障乡镇关工委工作正常运行,确保社会安定、人民幸福。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标
绩效指标 绩效指标 | 产出指标 (40分) 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 | 数量指标(10分) 数量指标 数量指标 | 开展专项检查完成率 | 100% | 100% | 4 | ||||
维稳工作完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||||
会议筹备工作完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||||
质量指标(10分) 质量指标 | 宣传验收工作达标率 | 100% | 100% | 3 | ||||||
维稳安全工作完成达标率 | 100% | 100% | 6 | |||||||
时效指标(10分) 时效指标 时效指标 | 及时召开各类会议 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | ||||||
及时完成机关日常事务 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | |||||||
及时开展法律法规 的宣传 | 及时完成 | 及时完成 | 4 | |||||||
成本指标(10分) | 项目成本 | 4万元 | 4万元 | 10 | ||||||
效益指标 (40分) 效益指标
效益指标 | 经济效益指标 (10分) | 提高工作质量 | 提高 | 提高 | 10 | |||||
社会效益指标 (10分) | 提高政府服务效率 | 提高 | 提高 | 10 | ||||||
生态效益指标 (10分) | 长效管理机制健全性 | 健全性 | 健全性 | 10 | ||||||
可持续影响指标(10分) | 信息共享及时性 | 及时性 | 及时性 | 10 | ||||||
满意度指标 (10分) | 满意度指 标(10分) | 相关部门和单位及群众满意度 | 93% | 93% | 9 | |||||
总分100分,实际得分98分。111111111111总分1 | ||||||||||
附件
2021年项目支出绩效目标自评表
项目单位(盖章):渠县文崇镇财政所 | ||||||||||
项目名称 | 乡镇(街道办)基层人防工作经费 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10(分) | 100 | |||||
其中:当年财政拨款 | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | |||||
上年结转资金 | ─ | ─ | ||||||||
其他资金 | ─ | ─ | ||||||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照乡镇基层人防工作安排,保障工作正常运行,确保人民安全、社会稳定。。 | 按照乡镇基层人防工作安排,保障工作正常运行,确保人民安全、社会稳定。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标
绩效指标 绩效指标 | 产出指标 (40分) 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 | 数量指标(10分) 数量指标 数量指标 | 开展专项检查完成率 | 100% | 100% | 4 | ||||
会议筹备工作完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||||
综治维稳工作完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||||
质量指标(10分) 质量指标 | 宣传验收工作达标率 | 100% | 100% | 3 | ||||||
综治维稳安全工作完成达标率 | 100% | 100% | 6 | |||||||
时效指标(10分) 时效指标 | 及时召开各类会议 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | ||||||
及时开展法律法规 的宣传 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | |||||||
成本指标(10分) | 项目成本 | 1万元 | 1万元 | 10 | ||||||
效益指标 (40分) 效益指标
效益指标 | 经济效益指标 (10分) | 提高工作质量 | 提高 | 提高 | 10 | |||||
社会效益指标 (10分) | 提高政府服务效率 | 提高 | 提高 | 10 | ||||||
生态效益指标 (10分) | 长效管理机制健全性 | 健全性 | 健全性 | 10 | ||||||
可持续影响指标(10分) | 信息共享及时性 | 及时性 | 及时性 | 10 | ||||||
满意度指标 (10分) | 满意度指 标(10分) | 相关部门和单位及群众满意度 | 93% | 93% | 9 | |||||
总分100分,实际得分98分。111111111111总分1 | ||||||||||
附件
2021年项目支出绩效目标自评表
项目单位(盖章):渠县文崇镇财政所 | ||||||||||
项目名称 | 乡镇两代会经费 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 10(分) | 100 | |||||
其中:当年财政拨款 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | ─ | ─ | |||||
上年结转资金 | ─ | ─ | ||||||||
其他资金 | ─ | ─ | ||||||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照乡镇两代会工作安排,保障乡镇两代会工作正常运行,确保两会顺利召开,把党和政府决定决议执行落实。 | 按照乡镇两代会工作安排,保障乡镇两代会工作正常运行,确保两会顺利召开,把党和政府决定决议执行落实。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标
绩效指标 绩效指标 | 产出指标 (40分) 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 | 数量指标(10分) 数量指标 | 开展专项检查完成率 | 100% | 100% | 3 | ||||
会议筹备工作完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||||
质量指标(10分) 质量指标 | 宣传验收工作达标率 | 100% | 100% | 3 | ||||||
会议筹备工作达标率 | 100% | 100% | 5 | |||||||
时效指标(10分) 时效指标 时效指标 | 及时召开各类会议 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | ||||||
及时开展法律法规 的宣传 | 及时完成 | 及时完成 | 3 | |||||||
成本指标(10分) | 项目成本 | 5.28万元 | 5.28万元 | 10 | ||||||
效益指标 (40分) 效益指标
效益指标 | 经济效益指标 (10分) | 提高工作质量 | 提高 | 提高 | 9 | |||||
社会效益指标 (10分) | 提高政府服务效率 | 提高 | 提高 | 10 | ||||||
生态效益指标 (10分) | 长效管理机制健全性 | 健全性 | 健全性 | 10 | ||||||
可持续影响指标(10分) | 信息共享及时性 | 及时性 | 及时性 | 10 | ||||||
满意度指标 (10分) | 满意度指 标(10分) | 相关部门和单位及群众满意度 | 93% | 93% | 9 | |||||
总分100分,实际得分98分。111111111111总分1 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表