目录
第一部分单位概况4
一、职能简介4
二、2021年重点工作完成情况4
第二部分度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分名词解释16
第四部分附件19
附件119
附件232
第五部分附表38
一、收入支出决算总表38
二、收入决算表38
三、支出决算表38
四、财政拨款收入支出决算总表38
五、财政拨款支出决算明细表38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表38
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表38
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表38
第一部分部门概况
一、基本职能
(一)主要职能:我院是一家基本医疗、基本公共卫生服务一体的乡镇卫生院,担负着本镇辖区1万多人口医疗、预防和保健工作,属事业差额拨款单位,定位为公益性事业单位。
(二)机构设置:我院下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
二、2021年重点工作完成情况。
2021年我院根据县卫健局的要求,积极开展新冠疫情防控工作,构筑医院疫情防控体系,圆满的完成了新冠疫情防控工作;大力提升医疗服务质量,切实提高群众就医满意度,较好的完成了2021年医疗服务目标;务求实效的开展基本公共卫生服务工作,切实有效地利用智慧云公共卫生服务车,完成辖区居民健康体检工作,完成了2021年基本公共卫生服务既定工作目标;同时进行规范化管理,加强了制度建设,建立健全各种管理制度,同时加强医院环境建设,改善医院办公环境,更换了单位宣传栏,更新单位部分老旧办公用品,基本实现了管理制度规范环境整洁优美、医德、医风良好,视觉标识统一规范等建设内容,创造更加优质的服务,营造更加舒适的就医环境,更加方便群众,让更多的病人到我院就医。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度总收入344.06万元,支出总计344.06万元。与2020年相比,收入减少0.76万元,减少了0.22%,支出减少了0.76万元,减少了0.22%。主要变动原因是2021年财政预算项目减少,导致财政拨款收入减少;加之2021年医保控费力度加大和建设医共体,分院功能定位弱化,导致医疗业务收入减少,从而致使2021年总收入减少;相应由于项目预算减少和医疗业务收入减少,导致单位医疗业务成本、人员经费成本和日常运行成本减少,从而致使2021年我院总支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计344.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入242.63万元,占70.5%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入101.43万元,占29.5%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计344.06万元,其中:基本支出332.88万元,占96.76%;项目支出11.18万元,占3.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入242.63万元,支出总计242.63万元。与2020年相比,财政拨款收入、支出总计各增加10.96万元,增加了4.5%。主要变动原因是2021年人员金费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出242.63万元,占本年支出合计的70.5%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加了10.96万元,增加了4.5%。主要变动原因是2021年人员金费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出242.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出17.44万元,占7.2%;卫生健康支出214.01万元,占88.2%;住房保障支出11.18万元,占4.6%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为242.63万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类): 支出决算为0万元。
2.教育(类): 支出决算为0万元。
3.科学技术(类): 支出决算为0万元。
4.文化旅游体育与传媒(类): 支出决算为0万元。
5.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 支出决算为17.44万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业208(类)05(款)06(项): 支出决算为0万元。
7.社会保障和就业208(类)08(款)01(项): 支出决算为0万元.
8. 卫生健康支出210(类)01(款)99(项):支出决算为0万元。
9.卫生健康支出210(类)02(款)01(项):支出决算为0万元。
10.卫生健康支出210(类)03(款)02(项):支出决算为152.86万元,完成预算100%。
9. 卫生健康支出210(类)03(款)99(项):支出决算为40.34万元,完成预算100%。
10. 卫生健康支出210(类)04(款)08(项):支出决算为116.61万元,完成预算100%。
11. 卫生健康支出210(类)11(款)02(项):支出决算为5.63万元,完成预算100%。
12. 住房保障支出221(类)02(款)01(项):支出决算为11.18万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出151.84万元,其中:
人员经费126.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元,完成预算93.3%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.68万元,占93.3%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.68万元,完成预算93.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.12万元,减少了6.3%。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆.特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出1.68万元。主要用于转接病人、公共卫生服务车下乡体检、转送医疗废物等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年,机关运行经费支出0万元,比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。
(二)政府采购支出情况
2021年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,渠县定远镇卫生院共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特殊专用技术用车1辆、其他车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对基本公共卫生项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评。
1.项目绩效目标完成情况
(1)本部门在2021年度部门决算中反映“基本公共卫生项目”绩效目标实际完成情况。
基本公共卫生项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数116.61万元,执行数为116.61万元,完成预算的100%。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 基本公共卫生项目 | ||||
预算单位 | 渠县定远镇卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 116.61 | 执行数: | 116.61 | |
其中-财政拨款: | 116.61 | 其中-财政拨款: | 116.61 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成基本公共卫生及家庭医生签约服务任务;执行药品零利润销售 | 基本完成基本公共卫生及家庭医生签约服务任务;严格执行药品零利润销售; | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 村卫生室基本公卫补助 | 37.79万元 | 37.79万元 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 村卫生室定额补助及基药补贴 | 5.6万元 | 5.6万元 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 经费保障质量 | 高 | 高 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 工作完成效率 | 及时 | 及时 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 人员劳务补助费 | 37.79万元 | 37.79万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉率 | 下降 | 下降 | |
效益指标 | 可持续指标 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | |
效益指标 | 满意度指标 | 上级政府部门满意度 | ≥92% | ≥92% | |
| 效益指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位满意度 | ≥92% | ≥92% |
| 效益指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥92% | ≥92% |
2、部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县定远镇卫生院部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指乡镇卫生院的支出。
11、医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
12、医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)基本公共服务(项):指基本公共卫生服务支出。
13、医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)重大公共服务专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务的支出。
14、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
渠县定远镇卫生院
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
(一)机构组成。
渠县定远镇卫生院是负责本辖区的医疗业务卫生单位。所属事业单位1个,为财政拨款预算单位。
(二)机构职能。
按照相关规定我单位主要职能是为辖区内群众提供医疗与预防保健服务,常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、新型农村合作医疗组织管理、卫生监督与卫生信息管理。
(三)人员概况。
2021年度,单位人员编制为16人,其中,事业编制16人;年末在职人员实有人数21人,离退休6人(已转由社保局发放退休金),长期聘用6人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2021年我单位财政拨款收入决算总额为242.63万元,其中:当年财政拨款收入242.63万元,年初财政拨款结转结余0万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2021年我单位财政拨款支出决算预算242.63万元,其中:当年财政拨款支出242.63万元。财政拨款支出中人员经费支出126.75万元,日常公用经费支出10.14万元,项目支出116.61万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定:2021年依据我院履职要求和我院年度工作计划,认真征求统计各项经费需求,参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素,按照综合预算和《关于编制2021年县级部门预算草案的通知》要求,做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范,确保不重不漏,无部门预算以外保留的其他收支项目。支出预算严格按照“零基预算”方法,人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2021年12月31日为基准期编制。
(2)编制准确:2021年度编制部门预算总额344.06万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
(1)支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。
(2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
(3)执行进度。2021年,上半年执行力度相对偏弱,下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
(1)预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入242.63万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为242.63万元,完成预算100%。
(2)违规记录。2021年无违规记录。
(二)专项预算管理。我单位无该项指标。
(三)结果应用情况。
1.自评质量
渠县定远镇卫生院2021年部门支出绩效评价得分96.5分,详见下表:
部门整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||||
申报单位(盖章): |
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部门(单位)名称 | 渠县定远镇卫生院 | |||||||||||||
| 任务名称 | 主要内容 | 资金来源(万元) | |||||||||||
财政拨款 | 其他资金 | |||||||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | |||||||||||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 按时按标准发放职工工资及福利 | 126.75 | 149.25 | 0 | 0 | ||||||||
商品和服务支出 | 确保年度正常运转需求 | 0 | 93.38 | 85 | 101.43 | |||||||||
金额合计 | 126.75 | 242.63 | 85 | 101.43 | ||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
基本医疗工作: 1、提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病及疑难杂症的诊治、护理。 2、门诊诊疗数量5057人次比上年提高3.1%,出院人数1045人次比上年提高11.1%,门诊患者好转率≥98%,出院患者好转率≥96%。保障医院日常运行、正常办公、生活秩序。 3、继续严格执行国家基本药物制度,严格按照省市文件精神,完成药品集中采购任务,网上药品集中采购率达到100%;所有药品零差价销售,药品零差价率100%。 4、进一步做好城乡居民医疗保障工作,对城乡居民医保住院病人兑付实行即付即补,不弄虚作假、不套取资金,城乡居民医疗保障报销率100% 5、继续开展院内在岗人员及村医业务知识培训活动,做好人才队伍建设。年内培训次数≥10次。 6、积极开展“中医基础理论与适宜技术”项目,中医适宜技术项目完成达标率100%。 7、根据省市疫情防控文件要求,做好疫情防控工作。 8、狠抓民生工程,落实卫生健康扶贫任务。基本公共卫生服务工作:继续稳步推进国家基本公共卫生服务,按照上级考核指标逐项完成,完成率达100%。 | 基本医疗工作: 1、提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病及难杂症的诊治、护理; 2、门诊诊疗数量5129人次比上年同期增加72人次,出院人数945人次比上年减少100人次,门诊患者好转率98%,出院患者好转率96%。保障医院日常运行、正常办公、生活秩序。 3、继续严格执行国家基本药物制度,严格按照省市文件精神,完成药品集中采购任务,网上药品集中采购率达到100%;所有药品零差价销售,药品零差价销售率100%。 4、进一步做好城乡居民医疗保障工作,对城乡居民医保住院病人兑付实行即付即补,不弄虚作假、不套取资金,城乡居民医疗保障报销率100%。 5、继续开展院内在岗人员及村医业务知识培训活动,做好人才队伍建设。年内培训次数8次。 6、积极开展“中医基础理论与适宜技术”项目,中医适宜技术项目完成达标率100%。 7、根据省市疫情防控文件要求,做好疫情防控工作。 8、狠抓民生工程,落实卫生健康扶贫任务。基本公共卫生服务工作: 继续稳步推进国家基本公共卫生服务,按照上级考核指标逐项完成,完成率达100%。 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标(分值) | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标(13分)
| 指标1:门诊诊疗 | ≧2057人次 | 2129人次 | 3 |
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指标2:出院人数 | ≧1045人次 | 945人次 | 2 |
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指标3:适用药品集中采购及带量采购完成率 | 100% | 100% | 1 |
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指标4:药品零差价销售率 | 100% | 100% | 1 |
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指标5:业务知识培训活动 | ≧10次 | 10次 | 1 |
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指标6:疫情防控工作完成率 | 100% | 100% | 1 |
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指标7:中医适宜技术项目完成率 | 100% | 100% | 1 |
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指标8:贫困家庭及重点人群建档立卡签约服务 | ≧2235人 | 2235人 | 1 |
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指标9:基本公共卫生各项工作完成率 | 100% | 100% | 1 |
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质量指标(13分) | 指标1:门诊就诊患者好转率 | 98% | 98% | 3 |
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指标2:出院病人好转率 | 96% | 96% | 3 |
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指标3:采购药品合格率 | 100% | 100% | 1.4 |
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指标4:业务知识培训合格率 | 100% | 100% | 1.4 |
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指标5:中医适宜技术项目完成达标率 | 100% | 100% | 1.4 |
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指标6:基本公共卫生工作达标率 | 100% | 100% | 1.4 |
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指标7:药品零差率销售合格率 | 100% | 100% | 1.4 |
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时效指标(12分) | 指标1:门诊诊疗及时性 | 及时 | 及时 | 2.4 |
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指标2:药品零差价销售工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 2.4 |
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指标3:基本公共卫生工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 2.4 |
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指标4:业务培训工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 2.4 |
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指标5:疫情防控工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 2.4 |
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成本指标(12分) | 人员经费 | 126.75元 | 149.25万元 | 6 | 人员调资及补发以前年度目标奖 | |||||||||
日常公用经费 | 101.43万元 | 194.81万元 | 6 | 收入增加成本相应增加 | ||||||||||
效益指标 (40分) | 经济效益指标 (10分) | 指标1:业务总收入 | ≧85万元 | 101.43万元 | 10 |
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社会效益指标 (10分) | 指标1:提高医疗卫生服务质量 | 提高 | 提高 | 2.5 |
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指标2:传染病发生率 | 0% | 0% | 2.5 |
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指标3:提高群众医疗卫生知识知晓度 | 提高 | 提高 | 2.5 |
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指标4:保障辖区内居民身体健康 | 健康 | 健康 | 2.5 |
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生态效益指标 (10分) | 医疗废物规范转运率 | 100% | 100% | 5 |
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医疗废水规范处置率 | 100% | 100% | 5 |
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可持续影响指标 (10分) | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 2.5 |
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信息共享及时性 | 及时 | 及时 | 2.5 |
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医疗服务设施完善性 | 完善 | 完善 | 2.5 |
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档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2.5 |
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满意度指标 (10分) | 满意度指标 (10分) | 患者满意度 | ≥98% | 98% | 5 |
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医护人员满意度 | ≥98% | 98% | 5 |
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总分100分,实际得分96.5分 |
注:1.如果有多个三级指标,单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。
2.信息公开
(1)目标公开。根据部门预决算公开要求,绩效目标已经同时向社会公开。
(2)自评公开。按照2021年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
(1)结果整改。
2021年,认真做好年度财政资金的预算编制工作,按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算,做到应编尽编。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保卫健事业任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范,能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。
全年基本支出保证了我院的正常运行和日常工作的正常开展。全年项目支出达到预期绩效目标。
4.应用反馈。
2021年我单位继续加强预算执行管理,严格执行批复预算,按照收支平衡的原则,合理安排各项资金,根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划,确保足额支出安排,无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。
一是加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费,在年度执行中,跟踪了解每一项目的进展情况,及时申请用款计划,保证各项款项及时支付。全年预算执行率均达到目标要求。
二是严格执行“三公经费”预算。
三是厉行节约,控制行政成本。2021年,我单位进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续,切实加强节能降耗工作力度。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析,结论如下:
1.基本支出方面:我院能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面:我办能按照项目的使用范围和用途进行支出,但在上半年资金执行进度相对缓慢,下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面:均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上,我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。
(二)存在问题
在实际工作中,由于绩效评价经费难以保障,单位内部还存在自己揭自己短的片面认识,评价指标体系尚不健全等因素,致使各本单位对绩效评价的主动性不高,难以形成财政部门和我预算单位之间齐抓共管的工作合力。
(三)改进建议
1、建议财政部门加强对单位财务人员业务培训,促进单位之间财务工作的相互交流学习。
2、督促本单位财务人员加强自身业务学习,提高责任意识和服务意识,进一步提升财务管理水平。
附件2
渠县定远镇卫生院
2021年度基本公共卫生服务项目
支出绩效评价报告
一、项目概况
我院辖5个村卫生室和一个社区卫生服务站,2021年全镇常住人口17352余人。项目实施单位为本院和4个村卫生室和一个社区卫生服务站,主要负责辖区内人民群众基本公共卫生服务和突发性公共卫生服务工作。
(一)项目资金申报及批复情况。
2021年基本公共卫生服务项目资金根据渠财社[2021]31号文件进行测算和拨付,根据渠财社[2021]15号、72号文件予以追加调整,单位实行每月按任务进行项目资金申报,严格落实专项资金管理办法,专款专用。
(二)项目绩效目标。
项目内容:居民健康档案管理,健康教育服务,预防接种,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,0-6儿童管理,孕产妇健康管理,65岁以老年人健康管理(高血压健康管理、糖尿病规范管理),重性精神疾病健康管理,卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类服务。
实施目的:通过实施基本公共卫生服务项目,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。
实施范围:全乡域内的常住居民。以0-6儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。
实施期限:2021年1月1日至2021年12月31日。
绩效目标:项目绩效综合考核得80分以上。
(三)项目资金申报相符性。
我单位严格按照项目实施任务进度进行每月项目资金申报,严格落实项目资金专款专用。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。该项目资金计划实行月均衡申报,每月根据项目实施进度到位率及时
2.资金使用。我单位根据预算,严格落实项目专项资金专款专用,主要用于项目实施人员补助、日常运行等支出,未超范围、超预算列支。
(二)项目财务管理情况。
2021年,我院对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算,严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理,专款专用。
(三)项目组织实施情况。
1、为切实加强对项目工作的领导,确保实现项目预期工作目标,成立了以院长为组长、分管副院长为副组长的基本公共卫生服务项目工作领导小组、以公卫科长为组长的技术指导小组;实行公卫科人员包村卫生室制度,加强项目资金管理,严格落实绩效考核制度。
2、明确相关职能部门的工作职责和疏通了工作思路。
3、将项目工作内容纳入年度目标考核。按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求,把基本公共卫生服务项目工作作为卫生工作的重中之重来抓,与各村卫生室签订了目标责任书。制定了切合实际的实施方案,以保证我县基本公共卫生服务有序开展。
三、项目绩效情况
(一)项目评价结论。
通过开展项目宣传活动,改善了民众的认知度,为项目今后的工作更好的实施。经过对2021年组织实施的项目的资金安排和使用情况、组织管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价,综合得分为95绩效等级为良。
(二)绩效分析
1. 项目的经济性分析。
(1)项目成本(预算)控制情况:项目成本控制在预算范围内,落实了项目成本目标,有效地加强了成本管理,提高了经济效益。
2. 项目的效率性分析。
(1)项目的实施进度:该项目按照计划实施,有效的落实。
(2)项目完成质量:效果较好
3. 项目的效益性分析。
(1)项目预期目标完成程度:根据项目的计划,预期完成任务。
(2)项目实施对经济和社会的影响:通过基本公共卫生服务项目的实施,让更多的群众了解其疾病。同时该项目的治疗方案,让很多患者的家庭,减轻少许的经济负担,更积极地推动患者去治疗,从而减轻患者的痛苦。
4. 项目的可持续性分析。
基本公共卫生服务规范管理率达到预期效果,摸底排查力度到位,健康档案填写规范,建议政府加大投资力度,强化政策扶持,加强公共卫生工作队伍的建设,提高医疗人员的服务能力,消除社会的偏见与歧视,把管理落到实处。
(1)项目资金使用及管理情况
2021年,我院对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算,严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理,专款专用。
(2)项目绩效
考核中采取了听取汇报、座谈访问、查阅资料等多种方法。为强化绩效评价考核工作,我们对所有村卫生室全部进行了考核,经综合评估,有2个村卫生室年度综合考评得分在90分以上,有4个村卫生室年度综合考核得分在70-89分之间。
按照预定目标,我院对居民健康档案管理,健康教育服务,预防接种,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,0-6儿童管理,孕产妇健康管理,65岁以老年人健康管理(高血压健康管理、糖尿病规范管理),重性精神疾病健康管理,卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类项目顺利完成。
四、存在的主要问题
1、村卫生室从事公共卫生服务项目的人员业务能力还需再提高,公共卫生服务是一项系统而繁杂,工作量大,人员少,培训工作不足,缺乏工作经验,导致工作欠规范。
2、宣传还不够深入,人民群众对基本公共卫生项目知晓率低,不理解、不配合的现象时有发生。
3、项目工作实施主体主要是乡镇卫生院,基层人员紧张,工作量过大,导致工作质量和效率欠佳,难以保质保量完成工作任务。
4、中医药健康管理服务工作刚实施,专业人员缺乏,外行人员业务水平不高,进度缓慢。
五、建议和意见
1、健全工作机制,强化工作职责。加强对公共卫生工作的领导,健全工作机制,强化工作职责,及时分析汇总,发现问题及时采取有效措施整改,确保项目工作全面有序健康发展。
2、进一步巩固县乡村三级培训基础,充分发挥县级示范和带头作用,乡级发挥承上启下作用,村级发挥网底作用,筑牢三级保健网的作用。
3、加强县对乡镇、乡镇对村的业务指导,一级抓一级,层层抓落实,加强关键部位、关键问题解决。全面提高我镇的基本公共卫生服务能力。
4、增加乡镇卫生院基本公共卫生服务所需的基础设备,调整和充实乡级公共卫生服务队伍,夯实乡镇公共卫生服务工作基础。为老百姓提供最大限度公共卫生技术服务。
第五部分附表