第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
我办参照政府批准的三定方案,既“定职责、定机构、定编制”,按照“保民生、保稳定、促发展”的要求,坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念,切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规,根据相关法律法规和县委、县政府授权,代表县委、县政府依法履行辖区内加强党的建设、领导街道治理、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导社区自治等职责,全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
二、机构设置
渠南街道办事处下属二级单位12个,其中党政综合办事机构8 个,事业单位(服务中心)4 个。
纳入渠南街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、办公室(内部审计办公室)
2、2、党建办公室(基层治理办公室)
3、综合执法办公室(生态环境办公室)
4、经济发展与统计办公室(乡村振兴办公室)
5、社会事务办公室(行政审批办公室)
6、应急管理和社会治理办公室(社会治安综合治理中心)
7、社区建设管理办公室
8、财政所
9、便民服务中心(党群服务中心、退役军人服务站)
10、经济发展服务中心(农业综合服务中心)
11、就业和社会保障服务中心(农民工服务中心)
12、公共文化服务中心
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年收入26947.41万元,年初结转和结余76.64万元,总计27024.05万元,2020年支出5676.29万元,年末结转和结余21347.76万元,总计27024.05万元;2019年收入1273.4万元,年初结转和结余141.05万元,总计1414.45万元,2019年支出1337.81万元,年末结转和结余76.64万元,总计1414.45万元。2020年收入支出与2019年收入支出相比增加25609.6万元,1810.56%增长,主要原因是行政区域调整后,原渠江镇划过来的社区有大批拆迁项目,拆迁补偿费用大幅增加造成的。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计26947.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1652.17万元,占收入6.13%;政府性基金预算财政拨款收入25295.24万元,占收入的93.87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计5676.3万元,其中:基本支出1241.76万元,占21.88%;项目支出4434.54万元,占78.12%。;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年收入26947.41万元,年初结转和结余76.64万元,总计27024.05万元,2020年支出5676.29万元,年末结转和结余21347.76万元,总计27024.05万元;2019年收入1273.4万元,年初结转和结余141.05万元,总计1414.45万元,2019年支出1337.81万元,年末结转和结余76.64万元,总计1414.45万元。2020年收入支出与2019年收入支出相比增加25609.6万元,1810.56%增长,主要原因是行政区域调整后,原渠江镇划过来的社区有大批拆迁项目,拆迁补偿费用大幅增加造成的。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1688.37万元,占本年支出合计的29.74%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加382.57万元,增加29.3%。主要变动原因是行政区域调整后,机构增加、人员增加,保障经费增加等原因造成的。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1305.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出520.74万元,占30.84%;文化旅游体育与传媒支出(类)16.48万元,占0.98%;社会保障与就业支出333.84万元,占19.77%;卫生健康支出173.61万元,占10.28%;城乡社区支出30万元,占1.78%;农林水支出552.29万元,占32.71%,交通运输支出3万元,占0.18%;住房保障支出58.41万元,占3.46%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1305.8,完成预算100%。其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年决算数为284.53万元,完成预算100%。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2020年决算数为24万元,完成预算100%。
3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2020年决算数为70.36万元,完成预算100%。
4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):2020年决算数为56万元,完成预算100%。
5、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020年决算数为85.85万元,完成预算100%。
6、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2020年决算数为8.5万元,完成预算100%。
7、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项):2020年决算数为7.98万元,完成预算100%。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年决算数为73.15万元,完成预算100%。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年决算数为1.89万元,完成预算100%。
10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2020年决算数为6.04万元,完成预算100%。
11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2020年决算数为190.26万元,完成预算100%。
12、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):2020年决算数8.41万元,完成预算100%。
13、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):2020年决算数18.22万元,完成预算100%。
14、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2020年决算数为23.69万元,完成预算100%。
15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2020年决算数为12.18万元,完成预算100%。
16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2020年决算数为121.99万元,完成预算100%。
17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年决算数为34.91万元,完成预算100%。
18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年决算数为8.71万元,完成预算100%。
19、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):2020年决算数为8.01万元,完成预算100%。
20、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2020年决算数为30万元,完成预算100%。
21、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2020年决算数为70.62万元,完成预算100%。
22、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项):2020年决算数为23万元,完成预算100%。
23、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):2020年决算数为5万元,完成预算100%。
24、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2020年决算数为4万元,完成预算100%。
25、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2020年决算数为16万元,完成预算100%。
26、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2020年决算数为399.67万元,完成预算100%。
27、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):2020年决算数为22万元,完成预算100%。
28、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2020年决算数为12万元,完成预算100%。
29、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2020年决算数为3万元,完成预算100%。
30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年决算数为58.41万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1241.76万元,其中:
人员经费973.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费268.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.97万元,完成预算78.16%,决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出取得的成效。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.97万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.97万元,完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.97万元。主要用于日常所需所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元,增加0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出3987.92万元。比2019年支出32.01万元增加3955.91万元,主要用于拆迁项目的费用支出,基层政权建设支出及公益事业支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,渠南街道办机关运行经费支出268.05万元,比2019年增加95.76万元,增加55.58%。主要原因是行政区域调整后,机构增加、人员增加,保障经费增加等原因造成的。
(二)政府采购支出情况
2020年,渠南街道办采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,渠南街道办共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)渠南街道固定资产71.25万元,其中:房屋及构筑物0平方米,原值0万元,通用设备71.25万元。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对14项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取13个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全,会计核算规范,资金严格依照计划管理使用,整体支出绩效较好。本部门还自行组织了4个项目绩效评价,从评价情况来看,保障了项目的顺利实施,并保证了资金的合理合规使用,确保财政资金安全高效运行。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映乡镇便民服务中心运行专项经费、城乡环境综合治理专项经费、安全维稳专项经费、村(社区)服务群众工作专项经费、贫困村工作专项经费;5个项目绩效目标实际完成情况。
(1)乡镇便民服务中心运行专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障便民服务中心正常运行,确保渠南街道全体群众办事方便、快捷.乡镇便民服务中心运行专项经费项目,发现的主要问题:便民服务中心工作人员有一点松懈。下一步改进措施:提高工作办事效益 .
(2) 城乡环境综合治理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障渠南街道整体环境环保了、干净、整洁。城乡环境综合治理专项经费项目,发现的主要问题:治理专项经费不能彻底整治环境。下一步改进措施:加大环境综合治理力度,并增加经费.
(3)安全维稳专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障安全维稳工作安排,保障信访、安全维稳工作正常运行,确保渠南街道整体安全、社会稳定.安全维稳专项经费项目,发现的主要问题:未及时处理个别信访问题。下一步改进措施:及时揭示问题,促进信访,建立健全相关制度
(4)村(社区)服务群众工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保渠南街道各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。发现的主要问题:未建立长效机制.下一步改进措施:重点落实农村脏、乱、差等五治工作,建立长效机制.
(5)贫困村工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障贫困村工作正常运行,确保渠南街道大山社区按时完成脱贫攻坚任务。发现的主要问题:工作量大,专项经费太少.下一步改进措施:确保脱贫攻坚相关政策完全落实.
部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
(2020年度) | ||||||
项目名称 | 便民服务中心运行经费 | |||||
预算单位 | 渠县人民政府渠南街道办事处 | |||||
项目资金 | 年度资金总额:6万元 | |||||
其中:财政拨款6万元 | ||||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
| ||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||
项目完成 | 数量指标 | 指标1:组织便民服务中心人员开展宣传次数6次以上 | 6次 | |||
指标2: | ||||||
质量指标 | 指标1:宣传覆盖率 | 100% | ||||
指标2: | ||||||
时效指标 | 指标1:人员经费保障质量 | 及时 | ||||
指标2: | ||||||
成本指标 | 指标1:办公费成本 | 3万元 | ||||
指标2:印刷费成本 | 2万元 | |||||
指标3:差旅费成本 | 1万元 | |||||
项目效益 | 经济效益 | 指标1:严格控制成本,提高服务效益 | 成本控制6万元。 | |||
指标2: | ||||||
社会效益 | 指标1:群众对便民服务中心工作的认可率 | ≥96% | ||||
指标2: | ||||||
生态效益 | 指标1:坚持绿色发展理念 | 落实环保方面政策 | ||||
指标2: | ||||||
可持续影响 | 指标1:信息化管理覆盖率 | 100% | ||||
指标2: | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:上级便民服务机关满意度 | ≧99% | |||
指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧96% | |||||
部门预算项目支出绩效目标申报表 | |||||
(2020年度) | |||||
项目名称 | 城乡环境综合治理等环境保护工作经费 | ||||
预算单位 | 渠县人民政府渠南街道办事处 | ||||
项目资金 | 年度资金总额:30万元 | ||||
其中:财政拨款30万元 | |||||
其他资金 | |||||
总 | 年度目标 | ||||
| |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成 | 数量指标 | 指标1:聘请环境保洁人员 | 16人 | ||
指标2:对环境保洁人员业务培训4次以上 | 4次 | ||||
质量指标 | 指标1:宣传覆盖率 | 100% | |||
指标2: | |||||
时效指标 | 指标1:人员经费保障质量 | 及时 | |||
指标2: | |||||
成本指标 | 指标1:办公费 | 5万元 | |||
指标2:劳务费 | 25万元 | ||||
项目效益 | 经济效益 | 指标1:严格控制成本,提高环保效益 | 成本控制30万元。 | ||
指标2: | |||||
社会效益 | 指标1:群众对城乡环境工作的认可率 | ≥96% | |||
指标2: | |||||
生态效益 | 指标1:坚持绿色发展理念 | 落实环保方面政策 | |||
指标2: | |||||
可持续影响 | 指标1:项目持续发挥作用的期限 | 长期 | |||
指标2: | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:上级城乡环境综合治理机关满意度 | ≧97% | ||
指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧97% | ||||
部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
(2020年度) | ||||||
项目名称 | 安全维稳专项经费 | |||||
预算单位 | 渠县人民政府渠南街道办事处 | |||||
项目资金 | 年度资金总额:20万元 | |||||
其中:财政拨款20万元 | ||||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇禁毒、扫黑除恶、社会治安综合治理、矛盾多元化解及安全维稳、信访工作安排,保障信访、安全维稳工作正常运行,确保整体安全、社会稳定。 | ||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||
项目完成 | 数量指标 | 指标1:开展专项检查次数12次以上 | 12人 | |||
指标2: | ||||||
质量指标 | 指标1:宣传覆盖率 | 100% | ||||
指标2: | ||||||
时效指标 | 指标1:人员经费保障质量 | 及时 | ||||
指标2: | ||||||
成本指标 | 指标1:办公费 | 3万元 | ||||
指标2:劳务费 | 15万元 | |||||
指标3: 差旅费 | 2万元 | |||||
项目效益 | 经济效益 | 指标1:严格控制成本,提高安全维稳效益 | 成本控制20万元。 | |||
指标2: | ||||||
社会效益 | 指标1:安全生产事故下降率 | ≤98% | ||||
指标2: | ||||||
生态效益 | 指标1:坚持绿色发展理念 | 落实环保方面政策 | ||||
指标2: | ||||||
可持续影响 | 指标1:预警监测各类突发事件 | 长期 | ||||
指标2: | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:上级信访、安全维稳机关满意度 | ≧99% | |||
指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧99% | |||||
部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
(2020年度) | ||||||
项目名称 | 村(社区)服务群众工作专项经费 | |||||
预算单位 | 渠县人民政府渠南街道办事处 | |||||
项目资金 | 年度资金总额:80万元 | |||||
其中:财政拨款80万元 | ||||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
按照渠县人民政府等上级机关关于村(社区)服务群众工作安排,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。 | ||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||
项目完成 | 数量指标 | 指标1:开展专项检查次数≥6次 | 6次 | |||
指标2: | ||||||
指标3: | ||||||
质量指标 | 指标1:检查的覆盖率 | 100% | ||||
指标2: | ||||||
时效指标 | 指标1:人员经费保障质量 | 及时 | ||||
指标2: | ||||||
成本指标 | 指标1:办公费 | 10万元 | ||||
指标2:印刷费 | 10万元 | |||||
指标3:其他劳务费 | 60万元 | |||||
项目效益 | 经济效益 | 指标1:严格控制成本,提高村(社区)服务群众工作效益 | 成本控制80万元。 | |||
指标2: | ||||||
社会效益 | 指标1:群众对服务群众工作的认可率 | 100% | ||||
指标2: | ||||||
生态效益 | 指标1:坚持绿色发展理念 | 落实环保方面政策 | ||||
指标2: | ||||||
可持续影响 | 指标1:项目持续发挥作用的期限 | 长期 | ||||
指标2: | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:上级服务群众机关满意度 | ≧98% | |||
指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧98% | |||||
部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||
(2020年度) | ||||
项目名称 | 贫困村工作经费 | |||
预算单位 | 渠县人民政府渠南街道办事处 | |||
项目资金 | 年度资金总额:2万元 | |||
其中:财政拨款2万元 | ||||
其他资金 | ||||
总 | 年度目标 | |||
按照渠县县委、县政府等上级机关关于贫困村工作开展安排,保障贫困村工作正常运行,确保按时完成脱贫任务。 | ||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成 | 数量指标 | 指标1:培训学员的人次≥3次 | 3次 | |
指标2: | ||||
质量指标 | 指标1:培训合格率 | 100% | ||
指标2: | ||||
时效指标 | 指标1:人员经费保障质量 | 及时 | ||
指标2: | ||||
成本指标 | 指标1:办公费 | 1万元 | ||
指标2:印刷费 | 1万元 | |||
项目效益 | 经济效益 | 指标1:带动农户实现增产 | 成本控制2万元 | |
指标2: | ||||
社会效益 | 指标1:群众对贫困村工作的认可率 | ≥98% | ||
指标2: | ||||
生态效益 | 指标1:坚持绿色发展理念 | 落实环保方面政策 | ||
指标2: | ||||
可持续影响 | 指标1:解决人员现实脱贫效果 | 长期 | ||
指标2: | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:上级扶贫机关满意度 | ≧98% | |
指标2:相关部门和单位及群众满意度 | ≧98% | |||
2、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县人民政府渠南街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(1)
本部门自行组织对乡镇便民中心、城乡环境综合治理、安全维稳、村(社区)服务群众工作、贫困村工作专项经费等项目开展了绩效评价,《渠县人民政府渠南街道办事处部分项目2020年绩效评价报告》见附件(2)
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。
一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):指用于文化活动方面的支出。
文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指在乡退伍红军老战士(含西路红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。
社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。
社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。
社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年提供福利服务方面的支出。
社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业(类)特困人员供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他社会保障和就业支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
优抚对象医疗补助(项): 指按规定补助优抚对象的医疗补助。
13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施,系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县人民政府渠南街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
渠南街道办事处下属二级单位12个,其中党政综合办事机构8 个,事业单位(服务中心)4 个。
纳入渠南街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
13、办公室(内部审计办公室)
14、2、党建办公室(基层治理办公室)
15、综合执法办公室(生态环境办公室)
16、经济发展与统计办公室(乡村振兴办公室)
17、社会事务办公室(行政审批办公室)
18、应急管理和社会治理办公室(社会治安综合治理中心)
19、社区建设管理办公室
20、财政所
21、便民服务中心(党群服务中心、退役军人服务站)
22、经济发展服务中心(农业综合服务中心)
23、就业和社会保障服务中心(农民工服务中心)
24、公共文化服务中心
(二)机构职能。
我办参照政府批准的三定方案,既“定职责、定机构、定编制”,按照“保民生、保稳定、促发展”的要求,坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念,切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规,根据相关法律法规和县委、县政府授权,代表县委、县政府依法履行辖区内加强党的建设、领导街道治理、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导社区自治等职责,全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
(三)人员概况。
截止2020年12月渠南街道在职编制数61人,实有在职人员61人,遗嘱人员4人,退休人员29人,共有84人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2020年渠南街道办事处本年收入合计1280.18万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2020年渠南街道办事处本年支出合计1280.18万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
渠南街道办事处2020年认真落实国家的方针、政策,严格依法行政,充分发挥政府经济管理职能作用,加强本街道全体民众的政策引导,制定本街道的发展规划,为全街道人民提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇(街道)各项工作安排,保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展,按时、按质、按量完成各项工作任务,特别是2020年脱贫攻坚任务的完成,及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放,按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金,牢固树立立党为公、执政为民的工作理念,确保渠南街道社会稳定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。2020年在落实国家的方针、政策,充分发挥渠南街道管理职能作用,加强本街道全体民众的政策引导,制定本街道的发展规划,为全街道人民提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇(街道)各项工作安排,特别是2020年脱贫攻坚任务的完成,及时保障人员、村组干部补助经费的发放,按时兑付村民的地力保护补贴、退耕还林补助、五保、低保、优抚等工作领域的各项资金,牢固树立立党为公、执政为民的工作理念,确保渠南街道社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
2020年,渠南街道财政所总体自评良好。
(二)存在问题。
渠南街道有10个村社区,业务量非常大,工作人员少,上级布置的工作一拖又拖完成质量差,按照预算口径,一些经费预算有些不够。
(三)改进建议。
1、希上级增加一定数量在职职工,提高工作效率。2、在公用经费预算里增加一定数额。
附件2
渠县渠南街道部分项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
2020年渠南街道年初预算乡镇(街道)便民服务中心运行专项经费6万元、城乡环境综合治理专项经费30万元、安全维稳专项经费20万元、村服务群众经费80万元,贫困村工作专项经费2万元,县财政局已批复。
1.“乡镇(街道)便民服务中心运行专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保渠南街道全体群众办事方便、快捷。
2.“安全维稳专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障信访、安全维稳工作正常运行,确保渠南街道整体安全、社会稳定。目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
3.“城乡环境综合治理专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了渠南街道镇整体环境环保、干净、整洁,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
4.“贫困村工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障大山社区工作正常运行,确保渠南街道贫困村按时完成脱贫任务。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
5.“村服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。通过项目实施,各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村(社区)服务群众工作专项经费用于确保渠南街道镇10个村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
1、资金计划及到位。截止评价时点实际到位资金乡镇便民服务中心运行专项经费6万元、安全维稳专项经费20万元、城乡环境经费30万元、贫困村工作专项经费2万元、村服务群众经费80万元。资金到位率100%。
2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出便民服务中心运行专项经费6万元、安全维稳专项经费20万元、城乡环境经费30万元、贫困村工作专项经费2万元、村服务群众经费80万元。支付合规合法,资金支付与预算相符。
三、项目完成情况
截止评价时点的实际投资完成额乡镇便民服务中心运行专项经费6万元、安全维稳专项经费20万元、城乡环境经费30万元、贫困村工作专项经费2万元、村服务群众经费80万元,完成率为100%。
第五部分 附表