一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持协调发展,全面提高人民群众的生生活质量。
3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,维护社会稳定。
4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障。
5、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
6、编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。
(二)2017年重点工作完成情况。
文崇镇财政所在镇党委、政府的正确领导下,在上级财政部门的大力支持下,在财政局各股室和镇直各单位的密切配合下,按照党的十八大重要思想和上级财政工作会议精神及目标责任书的要求,紧紧围绕以经济建设为中心,以“生财、聚财、理财、管财”为核心,以加强干部职工“讲政治、做表率、讲正气、比贡献”的职业道德教育为根本,强收入管理,合理控制支出,强化财务管理,增强宏观调控能力,强化财政监督,净化财经环境,强化国资管理,提高国资运营能力,经过同志们的不懈努力,各项财政工作都取得了好成绩.
二、部门概况
文崇镇下属二级单位4个,其中行政单位3个,其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2017年文崇镇本年收入合计1307.82万元,其中:财政拨款收入1307.82万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2017年文崇镇本年支出合计1307.82万元,其中:基本支出821.28万元,占62.8%;项目支出486.54万元,占37.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支决算情况
文崇镇2017年度财政拨款收支总决算1307.82万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加80.3万元,增长6.13%。
(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文崇镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1299.82万元,占本年支出合计的99.38%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8万元,减少0.62%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
文崇镇2017年一般公共预算财政拨款支出1299.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出313.88万元,占24.15%;文化体育与传媒支出35.13万元,占0.27%;社会保障和就业支出329.28万元,占25.33%;医疗卫生与计划生育支出86.91万元,占6.7%;城乡社区支出24.34万元,占1.87%;农林水支出446.92万元,占34.38%,交通运输支出30万元,占2.3%,住房保障支出33.36万元,占2.56%。
(罗列全部功能分类科目,至类级)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):2017年决算数为255.21万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2017年决算数为25.9万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项):2017年决算数为32.77万元,完成预算100%。
4.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化体育与传媒支出(项):2017年决算数为35.13万元,完成预算100%,
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为55.6万元,完成预算100%
6.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2017年决算数为41.14万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2017年决算数为129.91万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):2017年决算数为20.94万元,完成预算100%。
9.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):2017年决算数为3.67万元,完成预算100%。
11.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)农村五保供养支出(项):2017年决算数为10.4万元,完成预算100%。
12.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2017年决算数为67.62万元,完成预算100%。
13.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2017年决算数为44.55万元,完成预算100%。
14.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2017年决算数为11.68万元,完成预算100%。
15.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2017年决算数为4万元,完成预算100%。
16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为21.2万元,完成预算100%。
17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为4.21万元,完成预算100%。
18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项):2017年决算数为1.28万元,完成预算100%。
19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2017年决算数为24.34万元,完成预算100%。
20.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为33.23万元,完成预算100%。
21.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2017年决算数为172.51万元,完成预算100%。
22.农林水支出(类)扶贫(款)农田水利(项):2017年决算数为10万元,完成预算100%。
23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算数为231.19万元,完成预算100%。
24.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):2017年决算数为30万元,完成预算100%。
25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为33.36万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
文崇镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出821.28万元,其中:人员经费625.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费195.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
文崇镇2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.15万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算100%。
(上述“预算”口径为调整预算数。)
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减0.11万元,下降5.11%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.11万元,下降5.11%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。增减变动的主要原因厉行节约,严格控制了开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.15万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费2.15万元,其中:公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出2.15万元。主要用于出差、下村所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费0万元。
?政府性基金预算财政拨款支出决算情况
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
文崇2017年使用政府性基金预算财政拨款支出8万元。占本年支出合计的0.61%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
文崇镇2017年政府性基金预算财政拨款支出8万元,主要用于以下方面:城乡社区支出0.61%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):2017年决算数为8万元,完成预算100%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,文崇镇机关运行经费支出195.95万元,比2016年减少2.6万元,减少0.98%。
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2017年度,文崇镇政府采购支出总额0万元。
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有使用情况
至2017年12月31日,文崇镇公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(数据来源财决CS05表)
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%
附件:《渠县文崇镇人民政府部门决算公开表》