根据《中华人民共和国审计法》的规定和2022年度审计项目计划安排,渠县审计局对渠县巨光乡人民政府2021年度财政决算及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
巨光乡2021年预算收支均为1118.47万元,其中:基本支出854.37万元,项目支出264.10万元;决算收支均为1239.92万元,其中:基本支出1073.64万元,项目支出166.28万元。
二、审计发现的主要问题
一是预算编制不完整、不准确。二是预算执行不到位。三是助推高质量发展存在不足。四是机构编制和公益性岗位管理使用不规范。五是“三重一大”政策执行不到位。
三、审计处理情况和建议
对预算编制不完整、不准确的问题,要求巨光乡今后加强对本单位编制预算的审核,准确编报上年结转资金,及时与县财政部门进行清算。对预算执行不到位的问题,要求巨光乡进一步进行清理,将违规发放补助及时收回,今后严格执行津补贴相关政策。对助推高质量发展存在不足的问题,要求巨光乡加强相关法规的学习并严格执行。对机构编制和公益性岗位管理使用不规范的问题,要求巨光乡制定改正整改措施,今后严格执行编制管理有关规定。对“三重一大”政策执行不到位的问题,要求巨光乡在今后工作中,严格执行《“三重一大”事项集体决策制度》等制度。
渠县审计局
2022年10月28日
