(2024年公告 第1号)
根据《中华人民共和国审计法》的规定和2024年度审计项目计划安排,渠县审计局对渠县经济和信息化局(以下简称县经信局)2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
县经信局2023年预算收支1467.90万元,其中:基本支出590.39万元,项目支出877.51元。决算收支6021.95万元,其中:基本支出990.88元,项目支出5031.07万元。
二、审计发现的主要问题
一是决算报表数据与实际情况不符。二是超预算支出。三是资产基础管理工作不到位,2023年固定资产未进行折旧。四是预算调整程序不合规。
三、审计处理情况和建议
对决算报表数据与实际情况不符的问题,要求县经信局今后严格按照实际情况编制决算报表,提高决算信息质量。对超预算支出的问题,要求县经信局今后加强部门预算管理,严格按照预算法的相关规定执行。对资产基础管理工作不到位,2023年固定资产未进行折旧的问题,要求县经信局应当立即调整账务,如实反映单位资产状况。对预算调整程序不合规的问题,要求县经信局今后严格按程序进行预算调整,杜绝类似问题再次发生。
渠县审计局
2024年11月29日