(2024年公告 第4号)
根据《中华人民共和国审计法》的规定和2024年审计项目计划安排,渠县审计局对渠县综合行政执法局(以下简称县综执局)2023年度部门预算执行情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。
一、基本情况
县综执局2023年部门预算收入合计801.71万元,支出合计801.71万元。当年部门决算收入合计4016.45万元,支出合计4016.45万元。
二、审计发现的主要问题
通过审计发现,该局存在部门预算编制口径不一致、部门决算报表列报数据不准确、公务用车管理不规范、国有资产基础管理工作不到位、大额现金支付、账面债权债务不实、财务核算不规范、内审工作开展不到位、内控制度执行不到位等问题。
三、审计处理情况和建议
一是严格预决算编制,提高编制的规范性和准确性。二是严肃财经纪律,进一步强化预算执行管理。三是加强财务流程管理,及时清理国有资产。四是加强内部控制监管,完善内审监督机制。
四、审计整改情况
审计指出问题后,至2022年10月底,县综执局已建章立制,按规定整改上述问题,建立问题台账整改销号。
渠县审计局
2024年11月29日