中国共产党渠县纪律检查委员会2025年单位预算
来源:中国共产党渠县纪律检查委员会
发布日期:2025-03-05
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  目录

  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、单位构成

  第二部分2025年单位预算情况说明

  一、收支预算情况说明

  二、财政拨款收支预算情况说明

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  六、政府性基金预算支出情况说明

  七、国有资本经营预算情况说明

  八、其他重要事项的情况说明

  第三部分2025年单位预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

  六、一般公共预算支出预算表

  七、一般公共预算基本支出预算表

  八、一般公共预算项目支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  十二、国有资本经营预算支出表

  十三、单位预算项目支出绩效目标表

  十四、单位整体支出绩效目标表

  第四部分名词解释

  第一部分

  部门概况

  一、基本职能和主要工作

  (一)职能简介

  中共渠县纪律检查委员会机关与渠县监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和监察两种职能,在渠县县委和达州市纪委监委双重领导下开展工作。

  (二)2025年重点工作

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和对四川工作系列重要指示精神,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,按照二十届中央纪委四次全会、省纪委十二届四次全会、市纪委五届五次全会和十四届县委历次全会部署,用改革精神和严的标准管党治党,坚决落实全面从严治党政治责任,不断健全全面从严治党体系,纵深推进正风肃纪反腐,扎实推进“清廉渠县”建设,持续推动全县纪检监察工作在新征程上高质量发展,为进一步全面深化改革、奋力谱写中国式现代化渠县新篇章提供坚强保障。

  二、单位构成

  (一)部门机构设置、职责

  中共渠县纪委监委是纪检监察机关,负责全县党风廉政和反腐败工作,内设16个室(部),15个派驻纪检监察组,下属事业单位1个(渠县党风廉政教育中心),为财政拨款预算单位。

  (二)人员构成情况

  中共渠县纪委编制总数169人,其中行政编制152人,事业编制13人,工勤编制4。实际财政供养人员131人,其中在职129人,遗属2人,退休41人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用机关廉政食堂工作人员3人。

  第二部分

  2025年单位预算情况说明

  一、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,中共渠县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入与上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。中共渠县纪委2025年收支预算总数3929.21,万元,比2024年收支预算总数1863.43增加2065.78万元,主要原因是县纪委监委15个纪检监察组人、财、物收回机关,实行集中办公,人员经费预算和项目支出增加。

  (一)收入预算情况

  中共渠县纪委2025年收入预算3929.21万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入2201.53万元,占56%;政府性基金预算拨款收入1727.68万元,占44%。

  (二)支出预算情况

  中共渠县纪委2025年支出预算3929.21万元,其中:基本支出2201.53万元,占56%;项目支出1727.68万元,占44%。

  二、财政拨款收支预算情况说明

  中共渠县纪委2025年财政拨款收支预算总数3929.21万元,比2024年财政拨款收支预算总数1863.43增加2065.78万元,主要原因是人员增加和项目纳入财政预算支出增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入2201.53万元;政府基金预算拨款收入1727.68万元。支出包括:一般公共服务支出2198.33万元,农林水支出3.2万元;项目支出1727.68万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  中共渠县纪委2025年一般公共预算当年拨款2201.53

  万元,比2024年预算数1103.25增加1098.28万元,主要原因是人员增加和项目纳入财政预算支出增加

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出2198.33万元、农林水支出3.2万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2025年预算数为2198.33万元,主要用于机关在职职工工资支出,保障机关工作正常;机关在职职工基本养老缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳;机关在职人员医疗保险缴费支出,保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳;机关在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

  2.农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年预算数为3.2万元,主要用于:机关人员支出及公用支出,保障单位正常运转。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  中共渠县纪委2025年一般公共预算基本支出2201.53

  万元,其中:

  人员经费1829.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

  公用经费372.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  中共渠县纪委2025年“三公”经费财政拨款预算数15.7万元,其中:公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行维护费15万元,因公出国(境)经费0万元。执行中,确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

  (一)公务接待费较2024年预算0.7万相比无增减。主要原因结合实际,今年未再压减开支。

  (二)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

  单位公务用车编制5,现有公务用车4辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)2辆,越野车2辆。

  2025年安排公务用车运行维护费15万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出,主要用于保障审查调查。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  中共渠县纪委2025年政府性基金预算支出1727.68万元,用于保障纪检监察工作顺利开展,比2024年预算支出760.18万元增加1567.5万元,主要原因是人员增加,办案留置案件增加。

  七、国有资本经营预算情况说明

  中共渠县纪委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2025年,中共渠县纪委的机关运行经费财政拨款预算为1863.25万元,比2024年预算1098万元增加765.25万元,主要原因是项目支出增加。

  (二)政府采购情况

  中共渠县纪委2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2024年底,中共渠县纪委所属各预算单位共有车辆4辆,其中执法执勤用车4辆。

  (四)预算绩效情况

  2025年中共渠县纪委开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算3923.21万元。其中:人员类项目1个,涉及预算1829.49万元;运转类项目1个,涉及预算372.04万元;特定目标类项目2个,涉及预算1727.68万元,其中,2025年县纪委纪检监察工作经费项目1484万元,2025纪检监察组专项办案工作经费项目243.68万元。

  第三部分

  2025年部门预算表

  第四部分

  名词解释

  一、收入科目

  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

  二、支出科目

  1.基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

  3.2011101一般公共服务支出(类)行政运行(款)其他行政运行支出(项):反映行政运行支出。

  4.2010150般公共服务支出(类)事业运行(款)其他行政运行支出(项):反映事业运行支出。

  5.2020899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。反映纪检监察工作经费项目支出。

  6.2130599农林水(类)

  目录

  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、单位构成

  第二部分2025年单位预算情况说明

  一、收支预算情况说明

  二、财政拨款收支预算情况说明

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  六、政府性基金预算支出情况说明

  七、国有资本经营预算情况说明

  八、其他重要事项的情况说明

  第三部分2025年单位预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

  六、一般公共预算支出预算表

  七、一般公共预算基本支出预算表

  八、一般公共预算项目支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  十二、国有资本经营预算支出表

  十三、单位预算项目支出绩效目标表

  十四、单位整体支出绩效目标表

  第四部分名词解释

  第一部分

  部门概况

  一、基本职能和主要工作

  (一)职能简介

  中共渠县纪律检查委员会机关与渠县监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和监察两种职能,在渠县县委和达州市纪委监委双重领导下开开展工作。

  (二)2025年重点工作

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和对四川工作系列重要指示精神,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,按照二十届中央纪委四次全会、省纪委十二届四次全会、市纪委五届五次全会和十四届县委历次全会部署,用改革精神和严的标准管党治党,坚决落实全面从严治党政治责任,不断健全全面从严治党体系,纵深推进正风肃纪反腐,扎实推进“清廉渠县”建设,持续推动全县纪检监察工作在新征程上高质量发展,为进一步全面深化改革、奋力谱写中国式现代化渠县新篇章提供坚强保障。

  二、单位构成

  (一)部门机构设置、职责

  中共渠县纪委监委是纪检监察机关,负责全县党风廉政和反腐败工作,内设16个室(部),15个派驻纪检监察组,下属事业单位1个(渠县党风廉政教育中心),为财政拨款预算单位。

  (二)人员构成情况

  中共渠县纪委编制总数169人,其中行政编制152人,事业编制13人,工勤编制4名。实际财政供养人员131人,其中在职129人,遗属2人,退休41人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用机关廉政食堂工作人员3人。

  第二部分

  2025年单位预算情况说明

  一、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,中共渠县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入与上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。中共渠县纪委2025年收支预算总数3929.21,万元,比2024年收支预算总数1863.43增加2065.78万元,主要原因是县纪委监委15个纪检监察组人、财、物收回机关,实行集中办公,人员经费预算和项目支出增加。

  (一)收入预算情况

  中共渠县纪委2025年收入预算3929.21万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入2201.53万元,占56%;政府性基金预算拨款收入1727.68万元,占44%。

  (二)支出预算情况

  中共渠县纪委2025年支出预算3929.21万元,其中:基本支出2201.53万元,占56%;项目支出1727.68万元,占44%。

  二、财政拨款收支预算情况说明

  中共渠县纪委2025年财政拨款收支预算总数3929.21万元,比2024年财政拨款收支预算总数1863.43增加2065.78万元,主要原因是人员增加和项目纳入财政预算支出增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入2201.53万元;政府基金预算拨款收入1727.68万元。支出包括:一般公共服务支出2198.33万元,农林水支出3.2万元;项目支出1727.68万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  中共渠县纪委2025年一般公共预算当年拨款2201.53

  万元,比2024年预算数1103.25增加1098.28万元,主要原因是人员增加和项目纳入财政预算支出增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出2198.33万元、农林水支出3.2万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2025年预算数为2198.33万元,主要用于机关在职职工工资支出,保障机关工作正常行;机关在职职工基本养老缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳;机关在职人员医疗保险缴费支出,保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳;机关在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

  2.农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年预算数为3.2万元,主要用于:机关人员支出及公用支出,保障单位正常运转。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  中共渠县纪委2025年一般公共预算基本支出2201.53

  万元,其中:

  人员经费1829.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

  公用经费372.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  中共渠县纪委2025年“三公”经费财政拨款预算数15.7万元,其中:公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行维护费15万元,因公出国(境)经费0万元。执行中,确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

  (一)公务接待费较2024年预算0.7万无增减。主要原因结合实际,今年未再压减开支。

  (二)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

  单位公务用车编制5个,现有公务用车4辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)2辆,越野车2辆。

  2025年安排公务用车运行维护费15万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出,主要用于保障审查调查。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  中共渠县纪委2025年政府性基金预算支出1727.68万元,用于保障纪检监察工作顺利开展,比2024年预算支出760.18万元增加1567.5万元,主要原因是人员增加,办案留置案件增加。

  七、国有资本经营预算情况说明

  中共渠县纪委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2025年,中共渠县纪委的机关运行经费财政拨款预算为1863.25万元,比2024年预算1098万元增加765.25万元,主要原因是项目支出增加。

  (二)政府采购情况

  中共渠县纪委2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2024年底,中共渠县纪委所属各预算单位共有车辆4辆,其中执法执勤用车4辆。

  (四)预算绩效情况

  2025年中共渠县纪委开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算3923.21万元。其中:人员类项目1个,涉及预算1829.49万元;运转类项目1个,涉及预算372.04万元;特定目标类项目2个,涉及预算1727.68万元,其中,2025年县纪委纪检监察工作经费项目1484万元,2025纪检监察组专项办案工作经费项目243.68万元。

  第三部分

  2025年部门预算表

  第四部分

  名词解释

  一、收入科目

  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

  二、支出科目

  1.基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

  3.2011101一般公共服务支出(类)行政运行(款)其他行政运行支出(项):反映行政运行支出。

  4.2010150般公共服务支出(类)事业运行(款)其他行政运行支出(项):反映事业运行支出。

  5.2020899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。反映纪检监察工作经费项目支出。

  6.2130599农林水(类)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(项):反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

  三、“三公”经费

  纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (款)其他

  目录

  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、单位构成

  第二部分2025年单位预算情况说明

  一、收支预算情况说明

  二、财政拨款收支预算情况说明

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  六、政府性基金预算支出情况说明

  七、国有资本经营预算情况说明

  八、其他重要事项的情况说明

  第三部分2025年单位预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

  六、一般公共预算支出预算表

  七、一般公共预算基本支出预算表

  八、一般公共预算项目支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  十二、国有资本经营预算支出表

  十三、单位预算项目支出绩效目标表

  十四、单位整体支出绩效目标表

  第四部分名词解释

  第一部分

  部门概况

  一、基本职能和主要工作

  (一)职能简介

  中共渠县纪律检查委员会机关与渠县监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和监察两种职能,在渠县县委和达州市纪委监委双重领导下开开展工作。

  (二)2025年重点工作

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和对四川工作系列重要指示精神,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,按照二十届中央纪委四次全会、省纪委十二届四次全会、市纪委五届五次全会和十四届县委历次全会部署,用改革精神和严的标准管党治党,坚决落实全面从严治党政治责任,不断健全全面从严治党体系,纵深推进正风肃纪反腐,扎实推进“清廉渠县”建设,持续推动全县纪检监察工作在新征程上高质量发展,为进一步全面深化改革、奋力谱写中国式现代化渠县新篇章提供坚强保障。

  二、单位构成

  (一)部门机构设置、职责

  中共渠县纪委监委是纪检监察机关,负责全县党风廉政和反腐败工作,内设16个室(部),15个派驻纪检监察组,下属事业单位1个(渠县党风廉政教育中心),为财政拨款预算单位。

  (二)人员构成情况

  中共渠县纪委编制总数169人,其中行政编制152人,事业编制13人,工勤编制4名。实际财政供养人员131人,其中在职129人,遗属2人,退休41人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用机关廉政食堂工作人员3人。

  第二部分

  2025年单位预算情况说明

  一、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,中共渠县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入与上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。中共渠县纪委2025年收支预算总数3929.21,万元,比2024年收支预算总数1863.43增加2065.78万元,主要原因是县纪委监委15个纪检监察组人、财、物收回机关,实行集中办公,人员经费预算和项目支出增加。

  (一)收入预算情况

  中共渠县纪委2025年收入预算3929.21万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入2201.53万元,占56%;政府性基金预算拨款收入1727.68万元,占44%。

  (二)支出预算情况

  中共渠县纪委2025年支出预算3929.21万元,其中:基本支出2201.53万元,占56%;项目支出1727.68万元,占44%。

  二、财政拨款收支预算情况说明

  中共渠县纪委2025年财政拨款收支预算总数3929.21万元,比2024年财政拨款收支预算总数1863.43增加2065.78万元,主要原因是人员增加和项目纳入财政预算支出增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入2201.53万元;政府基金预算拨款收入1727.68万元。支出包括:一般公共服务支出2198.33万元,农林水支出3.2万元;项目支出1727.68万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  中共渠县纪委2025年一般公共预算当年拨款2201.53

  万元,比2024年预算数1103.25增加1098.28万元,主要原因是人员增加和项目纳入财政预算支出增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出2198.33万元、农林水支出3.2万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2025年预算数为2198.33万元,主要用于机关在职职工工资支出,保障机关工作正常行;机关在职职工基本养老缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳;机关在职人员医疗保险缴费支出,保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳;机关在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

  2.农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年预算数为3.2万元,主要用于:机关人员支出及公用支出,保障单位正常运转。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  中共渠县纪委2025年一般公共预算基本支出2201.53

  万元,其中:

  人员经费1829.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

  公用经费372.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  中共渠县纪委2025年“三公”经费财政拨款预算数15.7万元,其中:公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行维护费15万元,因公出国(境)经费0万元。执行中,确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

  (一)公务接待费较2024年预算0.7万无增减。主要原因结合实际,今年未再压减开支。

  (二)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

  单位公务用车编制5个,现有公务用车4辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)2辆,越野车2辆。

  2025年安排公务用车运行维护费15万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出,主要用于保障审查调查。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  中共渠县纪委2025年政府性基金预算支出1727.68万元,用于保障纪检监察工作顺利开展,比2024年预算支出760.18万元增加1567.5万元,主要原因是人员增加,办案留置案件增加。

  七、国有资本经营预算情况说明

  中共渠县纪委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2025年,中共渠县纪委的机关运行经费财政拨款预算为1863.25万元,比2024年预算1098万元增加765.25万元,主要原因是项目支出增加。

  (二)政府采购情况

  中共渠县纪委2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2024年底,中共渠县纪委所属各预算单位共有车辆4辆,其中执法执勤用车4辆。

  (四)预算绩效情况

  2025年中共渠县纪委开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算3923.21万元。其中:人员类项目1个,涉及预算1829.49万元;运转类项目1个,涉及预算372.04万元;特定目标类项目2个,涉及预算1727.68万元,其中,2025年县纪委纪检监察工作经费项目1484万元,2025纪检监察组专项办案工作经费项目243.68万元。

  第三部分

  2025年部门预算表

  第四部分

  名词解释

  一、收入科目

  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

  二、支出科目

  1.基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

  3.2011101一般公共服务支出(类)行政运行(款)其他行政运行支出(项):反映行政运行支出。

  4.2010150般公共服务支出(类)事业运行(款)其他行政运行支出(项):反映事业运行支出。

  5.2020899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。反映纪检监察工作经费项目支出。

  6.2130599农林水(类)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(项):反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

  三、“三公”经费

  纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  支出(项):反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

  三、“三公”经费

  纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党渠县纪律检查委员会2025 年度部门整体绩效目标.xlsx

中国共产党渠县纪律检查委员会部门预算公开报表(部门公开).xlsx

中国共产党渠县纪律检查委员会部门预算项目绩效目标表.xls