目录
第一部分中共渠县县委统战部部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分中共渠县县委统战部2025年部门预算情况说明
第三部分中共渠县县委统战部2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
中共渠县县委统战部部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
中共渠县县委统一战线工作部(简称县委统战部)是县委主管统一战线工作的职能部门,为正科级,列县委工作机关序列。统一领导民族宗教工作,统一管理县侨务、台湾事务工作。
(二)2025年重点工作
1、宣传贯彻执行党的各项统战方针、政策,调查掌握统一战线各方面情况,研究统一战线理论和政策,向县委和上级部门反映情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,当好县委在统战工作方面的参谋和助手。2、坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,联系民主党派及无党派各界代表人士,通报情况,了解和反映他们的意见和要求。帮助各民主党派加强自身建设,发挥各民主党派参政议政和民主监督作用,搞好合作共事。3、开展少数民族工作,加强民族团结,反对民族分裂,做好少数民族干部的培养和举荐工作,维护少数民族的合法权益,帮助少数民族发展生产,改善生活。4、贯彻执行党的宗教方针政策,加强同宗教爱国团体和宗教界代表人士的团结和联系;指导政府宗教部门依法加强宗教场所的管理,维护信教群众的合法权益,揭露和打击各种非法违法活动,帮助信教群众发展经济、改善生活,维护社会的稳定。5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系台、港、澳及海外有关社团及爱国人士、政治团体的来访接待等工作,做好台、港、澳同胞和国外侨胞亲属代表人士的团结教育工作,促进祖国完全统一。6、配合有关部门做好党外各界人士的政治安排,协助组织部做好党外干部实职安排的培养、选拔、推荐、考察、安排工作,负责党外后备干部和党外新的代表人物队伍的建设,负责党外干部和统战干部的调训、培训工作。7、负责对工商联党组的领导和工商联业务工作的指导,负责联系海内外工商社团和代表人士,开展非公有制经济代表人士政治思想工作,组织和推动非公有制经济代表人士积极投身光彩事业。8、负责党外知识分子工作,掌握全貌,反映意见,协调关系,安排人事,指导工作,团结联系培养党外知识分子代表人物。9、负责统一战线的宣传教育,统战理论调研以及统战通讯、简报、报刊、信息、史志等工作。10、受县委委托,负责乡、镇和县级各部门、有关人民团体、企事业单位统战工作的检查、督促、考评工作。
二、部门单位构成
统战部在编人员总数19人,其中行政编制14人,工勤编制2人,事业编制3人。实际财政供养人员19人,其中在职19人。退休26人(已转由社保局发放退休金)。
第二部分
中共渠县县委统战部2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,中共渠县县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入与上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。中共渠县县委统战部2025年收支预算总数462.18万元,比2024年收支预算总数增加8.71万元,主要原因是新增人员。
(一)收入预算情况
中共渠县县委统战部2025年收入预算462.18万元,一般公共预算拨款收入462.18万元,占100%。
(二)支出预算情况
中共渠县县委统战部2025年支出预算462.18万元,其中:基本支出342.29万元,占74.1%;项目支出119.89万元,占25.9%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共渠县县委统战部2025年财政拨款收支预算总数462.18万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加8.71万元,主要原因是新增人员。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入462.18万元;支出包括:一般公共服务支出387.23万元、社会保障和就业支出30.64万元、卫生健康支出16.68万元、农林水支出4.24万元和住房保障支出23.39万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共渠县县委统战部2025年一般公共预算当年拨款462.18万元,比2024年预算数增加8.71万元,主要原因是新增人员。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出387.23万元,占83.78%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出30.64万元,占6.63%;卫生健康支出16.68万元,占3.61%;农林水支出4.24万元,占1.08%;住房保障支出23.39万元,占5.1%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2025年预算数为387.23万元,主要用于:项目支出及公用支出,保障单位工作正常开展。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为30.64万元,主要用于:机关在职职工基本养老缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为16.68万元,主要用于:机关在职人员医疗保险缴费支出,保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4.农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年预算数为4.24万元,主要用于:机关人员支出及公用支出,保障单位正常运转。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为23.39万元,主要用于:机关在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出342.29万元,其中:人员经费296.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费40.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共渠县县委统战部2025年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元,其中:公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。执行中,确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
(一)公务接待费与2024年预算持平。
(二)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆,2025年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共渠县县委统战部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
中共渠县县委统战部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年,中共渠县县委统战部的机关运行经费财政拨款预算为244.68万元,比2024年预算同口径增加20.6万元。主要原因是新增人员。
(二)政府采购情况
中共渠县县委统战部2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,中共渠县县委统战部所属各预算单位共有车辆0辆。
(四)预算绩效情况
2025年中共渠县县委统战部开展绩效目标管理的项目13个,涉及预算119.89万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目2个,涉及预算26.13万元;特定目标类项目11个,涉及预算93.76万元。
第四部分名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考,应根据本单位实际使用科目罗列,科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。
2010399一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
2013699一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。
2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
2210201:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产党渠县委员会统一战线工作部2025 年度部门整体绩效目标.xlsx