中共渠县县委办公室2025年单位预算
来源:中共渠县县委办公室
发布日期:2025-03-05
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  第共渠县县委办公室概况

  一本职能及主要工作

  二位构成

  第二部共渠县县委办公室2025年单位预算情况

  说明

  一预算情况说明

  二政拨款收支预算情况说明

  三般公共预算当年拨款情况说明

  四般公共预算基本支出情况说明

  五、“三”经费财政拨款预算安排情况说明

  六府性基金预算支出情况说明

  七有资本经营预算情况说明

  八他重要事项的情况说明

  第三部共渠县县委办公室2025年单位预算表

  一、预算公开表

  二、预算项目绩效目标表

  第四部词解释

  第一部分

  中共渠县县委办公室概况

  一、基本职能和主要工作

  ()职能简介

  负责县委日常文书的处理。承担县委文件、文稿的起草改、校核制工作,负责党中央和省委市委、委文件的发、理工作绕党中央和省委、市委、县委工作部署,搜集信、反映动态、综合调研。协助县委督查党中央、省委、市委、县委重要工作部署的贯彻落实情况,承担党中央、省委、市委、县委指示及领导同志指示的转办和催办落实,并根据督查情况,向县委和领导对一些人和事的处理提出建议。负责县委各种会议的事务工作和县委领导参加重大活动的组织安排。

  负责全县党政系统的机要密码通信,密码管理工作;负责党中央和省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作责受理人民群众对县委和主要领导的来信处理县委、县政府的接待工作,管委机关的国有资产以及基建计划及实施工作。负责县委的综合治理防防范国卫生、精神文明,财务管理等工作。负责县委及县委办公室离退休人员的管理、服务工作。围绕党的基本路线和党委的中心工作,调查研究带全性、略性、政策性的重大问题,为县委和领导决策提供。负责全县保密工作,制定全县保密规划,开展保密教育训保密干部;协调、监督、检查全县的保密工作;指导和善建立保密制度、查处失泄密事件成县委交办的其它项。

  (二)2025年重点工作

  紧紧围绕县委的重大决策和工作部署,不断增强办公作的主动性和创造性,较好地发挥参谋助手和综合协调作用,为全县经济社会发展做出了积极贡献。

  一务发展大局,充分发挥参谋作用

  一是狠抓信息报送,二是狠抓文字服务,三是狠抓督查督办。

  二化科学管理,推动工作高效运行

  一是加强制度建设,二是改进工作作风,三是规范办文办会,四是强化后勤服务。

  二位构成

  2个挂牌行政职能机构

  1.渠县档案局2.渠县保密机要局(渠县密码管理县国家保密局)。

  16个职能股室(办)

  1.县委常委办 2.县委督查室 3.综合室 4. 一秘股 5. 二秘股 6. 三秘股(负责国安工作)7.法规股 8.信息股 9.行政股 10.书 记信箱办 11.保密室12.机要室13.县委政策研究室14.前沿政

  策研究室15.档案管理监督股16.人事股(党建办)。

  4个直属事业单位(3事1参公)

  1.县委、县政府接待中心2.书记信箱办理中心(四川省网渠县管理中心)3.渠县改革发展研究中心(四川省社会科学院渠县经济研究所)4.渠县党史研究和地方志编纂中心(参公)。

  7个议事协调机构办公室

  1.县委全面深化改革委员会办公室 2.县委、县政府决策咨 询委员会办公室 3.巡视巡察整改领导小组办公室 4. 国安安全 委员会办公室5.整治“群众最不满意10件事”活动领导小组办公室6.“1 10”专班工作机制领导小组办公室7.财经办

  中国共产党渠县委员会办公室下属预算单位0个。

  第二部分

  中共渠县县委办公室

  2025年单位预算情况说明

  一预算情况说明

  按照综合预算的原则,中共渠县县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理入包括般公共预算拨款与上年结转;支出包括般公共服务支出、社会保障和就业支出生健康支出和住房保障支出共渠县县委2025年收支预算总数1989.72万元,比2024年收支总数2141.87万元减少152.15万元,主要原因是人员增加、项目减少。

  (一)收入预算情况

  中共渠县县委办公室2025 年收入预算1989.72万元,其中:上年结转189.97万元,占比9.55%;一般公共预算拨款收入989.42万元49.73%,政府预算拨款收入810.33万40.73%。

  (二)支出预算情况

  中共渠县县委办公室2025 年支出预算 1989.72 万元,其 中:基本支出832.12万元,占41.82%;项目支出1157.6万58.18%。

  二政拨款收支预算情况说明

  中共渠县县委办公室2025年财政拨款收支预算总数1989.72万元,2024年收支预算总数2141.87万元减少152.15万元,主要原因是人员增加、项目减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入989.42万年结转收入189.97万元,政府基金预算拨款收入810.33万出包括般公共服务支出813.12万元会保就业支出76.23万元、农林水支出5.2万元、卫生健康36.97万元、住房保障支出57.9万元,城乡社区支出1000.3万元。

  三般公共预算当年拨款情况说明

  (一)般公共预算当年拨款规模变化情况

  中共渠县县委办公室2025般公共预算当年拨款989.42万元,比2024年预算数减少197.65万元,主要原因是人员增加、项目减少。

  (二)般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出813.12万元82.18%;社会保障和就业支出76.23万元7.7%;卫生健康支出36.97万元3.74%;农林水支出5.2万0.55%;住房保障支出57.9万元5.83%。

  (三般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务2025年预算数为813.12万元,主要:机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能职责,保障各机关部门项目的支出。

  2.社会保障和就业2025年预算数为76.23万用于职工养老保险和职业年金正常缴纳。

  3.卫生健康2025年预算数为36.97万要用于:机关在职人员医疗保险缴费支出,保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

  4.住房保障2025年预算数为57.9万元要用于关在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

  5.农林水2025年预算数为5.2万元,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出。

  6.城乡社区支出1000.3万元,主要用于项目支出。

  四般公共预算基本支出情况说明

  中共渠县县委办公室2025般公共预算基本支出832.12万元,其中:人员经费736.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

  公用经费95.87万元要包括:办公印刷邮电物业管理差旅费、议费、培训费务接待费务费务用车运行维护费和其他商品服务支出。

  五、“三”经费财政拨款预算安排情况说明

  中共渠县县委办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行3万公出国(境)经费0万元。执行中,确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

  ()公务接待费较2024年预算持平。

  2025年中共渠县县委办公室无公务接待计划。

  ()公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆、旅行车(含商务车)0辆、越野车0辆、大型客、货车0辆。

  2025年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、旅行车(含商务车)0辆、越野车0辆、大型客、货车0辆。

  2025年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆信车燃油修、保险车和过路费等方面支出,主要用于保障机要通信用车运行费和保障公务用车运行费。

  六府性基金预算支出情况说明

  中共渠县县委办公室2025年使用政府性基金预算拨款1000.3万元,主要用于项目支出。

  七有资本经营预算情况说明

  中共渠县县委办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  八他重要事项的情况说明

  ()机关运行经费情况

  行政单位、参公单位:2025年,中共渠县县委办公室关运行经费财政拨款预算为95.87万元,比2024年口径增加15.11万元,主要原因是人员增加。

  ()政府采购情况

  中共渠县县委办公室2025年无政府采购项目,未安排

  政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2025年共渠县县委办公室所属各预算单位共有车辆1辆其中,机要通信车1辆。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)预算绩效情况

  2025年中共渠县县委办公室开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算967.64万元中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目4个,涉及预算967.64万元。

  第三部分

  中共渠县县委办公室2025单位预算表(见附表)

  第四部分

  名词解释

  一入科目

  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度安排尚未完成转到本年仍按原规定用途继续使用的资金括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

  二出科目

  1.基本支出:指为保障单位机构正常运完成日常作任务而发生的人员支出和公用支出员经费主要是指机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要

  是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发项计划项业务费型修缮型购置型会议等项目支出。以下科目说明为参考,应根据本单位实际使用科目罗列,科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。

  2010399一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事出(项反映其他用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  2013699一般公共服务支出(类)其他党务支出(款)其他党务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。

  2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

  2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项:反机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和支出(款)其他社会保障和就业支出(项反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

  2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政 单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

  2210201:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  三、“三”经费

  纳入县级财政预决算管理的“三”经费,是指县级单位

  用财政拨款安排的因公出国(境)费务用车购置及运行费和公务接待费公出国(境)费反映单位公务(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位务用车车辆购置支出(含车辆购置税燃料费修费路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四关运行经费

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费电费、差旅费议费、福利费常维修费用材一般设备购置费公用房水电费公用房取暖费公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党渠县委员会办公室2025年预算公开报表.xlsx

中国共产党渠县委员会办公室2025年预算项目绩效目标表.xlsx

中国共产党渠县委员会办公室2025整体支出绩效目标表.xlsx