目录
第一部分渠县公安局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县公安局2025年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第一部分
渠县公安局部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
渠县公安局是负责本县公共安全工作的政府工作部门,内设41个行政科室,为财政拨款预算单位。
主要工作职责是:
1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规;指导、监督、检查全县公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。
3、组织、指导案件的侦查工作,协调处置重大案件(事件)、治安事故。
4、依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
5、负责全县出入境管理工作。
6、依法管理全县道路交通安全,维护道路交通秩序。
7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。
8、负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作。
9、负责监管场所和派出所管理工作。
10、组织实施全县各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。
11、负责全县公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作,管理全县公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训,负责全县公安机关装备、后勤保障工作。
12、指导、监督、检查全县公安机关的执法活动;配合查处全县公安民警的违纪案件。
13、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)2025年重点工作
1、蓄势起航,加速完善警务运行新模式。推进全国二级网安实验室、全国刑事科学一级技术室建设,打造监所数据战队,常态开展“利刃星期四”“实战练兵”等活动,打造更多实战急需、克敌制胜的“撒手锏”。深化“情指行”一体化运行机制改革,推进“情指中心”建设。
2、利刃巡航,加速探索严打犯罪新路径。按照“多中心合一”思路,依托“情指行”一体化机制打造县局大侦查中心,构建全警种参与的“大侦查”工作体系。
3、善治稳航,加速构建社会治理新格局。推进“智慧安保”“智慧校园”、基础管控中心、1500路视觉计算、360个天网点位建设。聚力攻坚反诈社会化、外流贩毒治理,推进禁毒示范创建,深化平安渠县建设。
4、规范定航,加速实现执法水平新提升。升级打造执法办案中心,探索推动刑侦、网安等部门跟案进驻中心,助力线索研判、整体打击、深挖审查。举办法律讲堂、案例点评、专题授课等培训,着力提升民警执法民警的能力水平。
二、部门单位构成
渠县公安局编制总数572人,其中行政编制483人,事业编制38人,工勤编制56人。实际财政供养人员823人,其中在职职工453人,遗属人员18人、辅警352人。共有内设机构41个,其中大队8个,综合管理机构10个,派出及监管机构23个(21所、看守所、拘留所)。
第二部分
渠县公安局
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,渠县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入与上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。渠县公安局2025年收支预算总数14778.89万元,比2024年收支预算总数14142.72万元增加636.17万元,增加主要原因是公用经费标准和五险一金核算基数提高。
(一)收入预算情况
渠县公安局2025年收入预算14778.89万元,其中:一般公共预算拨款收入12090.96万元,占81.81%;政府性基金预算拨款收入2687.93万元,占18.19%。
(二)支出预算情况
渠县公安局2025年支出预算14778.89万元,其中:基本支出11015.96.96万元,占74.54%;项目支出3762.93万元,占25.46%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县公安局2025年财政拨款收支预算14778.89万元,比2024年财政拨款收支预算14142.72万元(其中一般公共预算拨款收入13296.41万元、上年结转846.31万元)增加636.17万元,增加主要原因是2025年公用经费标准和五险一金核算基数提高。2025年预算收入包括:一般公共预算拨款收入12090.96万元;政府性基金预算拨款收入2687.93万元。支出包括:公共安全支出10162.95万元、社会保障和就业支出847.55万元、卫生健康支出410.05万元、城乡社区支出2687.93万元、农林水支出12.8万元和住房保障支出657.61万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款变化情况
渠县公安局2025年一般公共预算当年拨款12090.96万元,比2024年一般公共预算当年拨款13296.41减少1205.45万元,主要原因是年初部分预算项目纳入基金预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2025年公共安全支出10162.95万元,占84.05%;社会保障和就业支出847.55万元,占7.01%;卫生健康支出410.05万元,占3.4%;农林水支出12.8万元,占0.1%;住房保障支出657.61万元,占5.44%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全(类)公安(款)行政运行(项)2025年预算数为8890.4万元,主要用于:机关在职民警、职工的工资和保障单位正常运转的基本经费支出。
2.公共安全(类)公安(款)事业运行支出(项)2025年预算数为197.55万元,主要用于:事业人员在职职工工资支出。
3.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)2025年预算数为1075万元,主要用于:保障单位正常运转的项目经费支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为836.23万元,主要用于:在职职工基本养老缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为11.32万元,主要用于:机关遗属生活补助,保障补助的正常发放。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为360.28万元,主要用于:机关在职行政人员医疗保险缴费支出,保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为13.59万元,主要用于:保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为36.18万元,主要用于:机关在职人员医疗补助支出,保障在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。
9.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(项)2025年预算数为12.8万元,主要用于:驻村第一书记、工作队员生活补助。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为657.61万元,主要用于:机关在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县公安局2025年一般公共预算基本支出11015.96万元,其中:人员经费9729.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、生活补助、奖励金。公用经费1286.52万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县公安局2025年“三公”经费财政拨款预算数209万元,其中:公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行维护费209万元,因公出国(境)经费0万元。执行中,确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
(一)公务接待费较2024年预算减少0.05万元,减少主要原因为厉行节约。
(二)公务用车购置及运行维护费较2024年预算减少1万元。主要原因是厉行节约。
单位现有公务用车76辆,其中:轿车30辆,旅行车(含商务车)26辆,越野车12辆,大型客车6辆,皮卡车2辆。
2025年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费209万元,用于76辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
2025年政府性基金预算拨款安排的支出2687.93万元,主要用于公安禁毒、电诈、扫黑;辅警工作经费;拘留所、看守所在押人员、临聘人员费用、三所人员体检费和全球眼租赁费用等。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县公安局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年,渠县公安局的机关运行经费财政拨款预算为1286.52万元,比2024年预算1118.4增加168.12万元,增加15%。增加主要原因是2025年公用经费标准提高。
(二)政府采购情况
渠县公安局2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,渠县公安局所属各预算单位共有车辆76辆其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车76辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年渠县公安局开展绩效目标管理的项目19个,涉及预算5049.45万元。其中:运转类项目1个,涉及预算1286.52万元;特定目标类项目18个,涉及预算3762.93万元。
第三部分名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2040201公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2040202公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2040250公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2040299公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映其他用于公安方面的支出。
2040301公共安全支出(类)国家安全(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2049999:公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映其他用于公共安全方面的支出。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2130599农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(项):反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。