目录
第一部分渠县归侨侨眷联合会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县归侨侨眷联合会2025年部门预算情况说明
第三部分渠县归侨侨眷联合会2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县归侨侨眷联合会部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律,为广大侨胞提供法律服务,代表归侨侨眷利益,依法维护其合法权益。
2.开展经济联络工作,促进海外侨胞在县内投资、兴办实业、进行经济技术合作,协助有关部门搞好引资引智工作。
3.开展与海外华侨、华人在文化、科技、教育和社会福利等方面的交流与合作,为归侨侨眷和海外侨胞回乡兴办文教卫生社会公益事业和企业提供服务。
4.密切与海外侨胞及其社团的联系,开展各种联谊活动。对县内外侨情进行调查研究,及时掌握重大动向,为有关部门制定侨务方针、政策提出建议和提案,参与有关法律法规的研究工作,并对其实施发挥监督作用。
5.根据中国侨联《章程》,提出县侨联工作方针、计划和发展规划,组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定。
6.履行民主监督职能,参与政治协商,做好推荐县人大、县政协的归侨侨眷代表、委员的人事安排,鼓励他们参与国家政治、经济和社会事务活动。
7.负责海外华侨、华人回乡探亲、观光、讲学等的接待工作,做好归侨侨眷扶贫解困及子女入学、就业的服务工作。
8.了解归侨侨眷和海外侨胞的意见、诉求,积极探索符合我县县情的侨联工作和侨联组织体系。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。
10.完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)2025年重点工作
1.服务全县广大归侨侨眷,引导海外华人华侨关心渠县的发展,促进社会和谐,促进祖国大团结、大统一。发挥侨界优势、动员侨界力量围绕全县经济社会发展的中心。
2.多形式组织开展活动,不断提高理论素养和政策水平,精准把握渠县侨情新特点和新变化,切实增强海外侨胞和归侨侨眷对祖国的亲切感和归属感。
3.积极为招商引资工作牵线搭桥,致力县域经济发展。发挥组织优势、统筹各项资源载体,搭建信息化管理平台、侨之家服务平台,建立涉侨人士数据库,满足侨界群众的广泛需求。
二、部门单位构成
渠县归侨侨眷联合会是群众团体机构,由县委委托县委统一战线工作部统一领导和管理,内设办公室和经济联络股2个股室,为财政全额拨款预算单位。
第二部分
渠县归侨侨眷联合会2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,渠县归侨侨眷联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入与上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。渠县归侨侨眷联合会2025年收支预算总数59.07万元,比2024年收支预算总数增加7.42万元,主要原因是在职人员增加1人。
(一)收入预算情况
渠县归侨侨眷联合会2025年收入预算59.07万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入22.17万元,占37.53%;政府性基金预算拨款收入36.90万元,占62.47%。
(二)支出预算情况
渠县归侨侨眷联合会2025年支出预算59.07万元,其中:基本支出22.17万元,占37.53%;项目支出36.90万元,占62.47%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县归侨侨眷联合会2025年财政拨款收支预算总数59.07万元,比2024年收支预算总数增加7.42万元,主要原因是在职人员增加1人。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入22.17万元、政府性基金预算拨款收入36.90万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出16.96万元、社会保障和就业支出2.33万元、卫生健康支出1.14万元、城乡社区支出36.90万元和住房保障支出1.75万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县归侨侨眷联合会2025年一般公共预算当年拨款22.17万元,比2024年预算数增加11.52万元,主要原因是在职人员增加1人。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出16.96万元,占76.49%;社会保障和就业支出2.33万元,占10.49%;卫生健康支出1.14万元,占5.14%;住房保障支出1.75万元,占7.88%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2025年预算数为16.96万元,主要用于:事业人员经费支出和日常公用经费支出。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为2.22万元,主要用于:在职职工基本养老缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.11万元,主要用于:职工工伤保险、失业保险和医疗补助缴费支出。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为1.14万元,主要用于:人员医疗保险缴费支出,保障人员医疗保险缴费正常缴纳。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为1.75万元,主要用于:在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县归侨侨眷联合会2025年一般公共预算基本支出22.17万元,其中:
人员经费19.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费2.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县归侨侨眷联合会2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。执行中,确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
(一)公务接待费与2024年预算持平。
(二)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县归侨侨眷联合会2025年政府性基金预算支出36.90万元,其中:基本支出0万元,项目支出36.90万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县归侨侨眷联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
渠县归侨侨眷联合会为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
渠县归侨侨眷联合会2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,渠县归侨侨眷联合会共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年渠县归侨侨眷联合会开展绩效目标管理的项目9个,涉及预算59.07万元。其中:人员类项目7个,涉及预算19.90万元;运转类项目1个,涉及预算2.27万元;特定目标类项目1个,涉及预算36.90万元。
第三部分
渠县归侨侨眷联合会2025年部门预算
(见附件)
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2012950一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2012999一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。