目录
第一部分渠县融媒体中心部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县融媒体中心2025年部门预算情况说明
第三部分渠县融媒体中心2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分渠县融媒体中心部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)渠县融媒体中心职能简介
主要工作职责是:新闻宣传工作及基层党组织建设和党风廉政建设工作
(二)渠县融媒体中心2025年重点工作
聚焦主责主业,全力营造融媒体新气象。
1.突出宣传重点,营造良好氛围。认真贯彻新闻宣传工作“三贴近”和“三服务”原则,持续加大力度宣传党的二十大精神,紧紧围绕县委、县政府对县域发展总要求,唱响主旋律,打好主动仗,努力提高舆论引导水平。
2.提升节目质量,丰富节目内容。更加注重新闻节目的真实性,增加节目的趣味性。加大节目信息量,增加民生新闻,乡镇题材,关注百姓身边事,持续做到新闻宣传“三贴近”。
3.狠抓新闻外宣,确保全市排名靠前。积极协调对接联系上级主流媒体,拓宽外宣渠道。狠抓对外宣传,鼓励记者多发稿、发好稿。围绕全县重点工作,策划一批有价值、有深度的重点报道,把渠县建设“强富美高”征程中的新成绩、新亮点及时反映出去。
聚焦深度融合,全力构建融媒体新格局。
1.推进人员融合,实现定员定岗定责。打破原有的部门机构设置和人员安排模式,重新整合资源和力量,建立全新的部门体系和用人制度。
2.推进内部融通,实现合人合力合物。按照“深度融合,渐进推进”的原则,统筹各宣传平台的互联互通互融工作,实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”格局,打造一支高效的宣传队伍。
3.推进平台融动,实现可听可视可网。按照新媒体做“快”、广播做“活”、电视做“深”的工作思路,实行“三梯度”报道制度,打造全媒体采编平台,使内容生产从可读到可视、从静态到动态、从单一媒体到多媒体的量身订做、精准传播。
聚焦发展大势,全力开创融媒体新局面。
1.坚持“移动优先”。先网后台、因地制宜、多管齐下,建立多层级、多方式、多种类新闻传播覆盖模式,推动传统媒体与新兴媒体优势互补,真正做到“一体策划、一次采集、多元生成、全媒分发、全面落地”;注重手机移动传播渠道建设,在渠县新闻网等新媒体平台开通渠县广播电视节目的直播、点播功能。加大对TV版客户端推广,让更多有智能电视的家庭和用户可以收看渠县广播电视节目,依托新媒体矩阵平台,推广渠县网APP,引导机关事业单位、国有企业干部职工和社会各界广大群众收看本地电视节目。着力解决边远农牧区宣传抵达“最后一公里”问题,实现宣有平台、传有渠道。
2.坚持“内容为王”。针对不同对象、不同层级、不同地域特殊需求,把准受众“兴趣”和大众“口味”,聚焦时事政治、文化旅游、民生服务、信息咨询等新闻热点,有策划、有侧重、有取舍地挖掘、采写、编辑、创作、推出新闻产品,通过指挥中心平台批量刊播、移动设备“末梢”覆盖宣传,切实满足受众需求和市场需要,推动实现精准传播和有效引导。
3.坚持“技术为上”。依托互联网、电子信息、大数据、人工智能等技术支持,借鉴先进生产运营和科学管理经验,着力打造特色“融媒大脑”,进一步完善广播、电视、微信、微博、抖音、微视频等于一体的融媒体宣传矩阵,形成信息上下联动,一稿多发、多媒体多角度同步宣传的态势,充分发挥党的喉舌作用。
2025年融媒体中心将按照县委、县政府的统筹安排,发挥宣传主阵地作用,主动作为,聚焦重大时政、重点项目、重要事件进行深度报道,开展好主题宣传报道,并及时上送至市台、省台甚至央视播出,增强宣传效果。镜头下移,把民生关切扛在肩上,采写更多有温度的新闻,提升群众的幸福指数。
二、部门单位构成
渠县融媒体中心内设办公室、财务室、总编策划部、新闻采访部、广播节目部、社教专题部、新媒体运行部、编辑制作部、技术安全部、广告部,无下属单位。
第二部分渠县融媒体中心
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,渠县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。渠县融媒体中心2025年收支预算总数1475.36万元,比2024年收支预算总数增加110.46万元,主要原因是人员经费增加。
(一)收入预算情况
渠县融媒体中心2025年收入预算1475.36万元,其中:一般公共预算拨款收入1325.36万元,占89.83%;政府性基金预算拨款收入150万元,占10.17%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
渠县融媒体中心2025年支出预算1475.36万元,其中:基本支出1295.35万元,占87.80%;项目支出180.01万元,占12.20%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县融媒体中心2025年财政拨款收支预算总数1475.36万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加110.46万元,主要原因是人员经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1325.36万元、本年政府性基金预算拨款收入150万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1,054.76万元、社会保障和就业支出124.77万元、卫生健康支出54.11万元、城乡社区支出150.00万元、住房保障支出91.71万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县融媒体中心2025年一般公共预算当年拨款1325.36万元,比2024年预算数增加110.46万元,主要原因是人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1,054.76万元,占79.58%;社会保障和就业支出124.77万元,占9.41%;卫生健康支出54.11万元,占4.08%;住房保障支出91.71万元,占6.92%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2025年预算数为1054.76万元,主要用于:职工工资薪金及全中心的业务费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为117.98万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险费。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为6.78万元,主要用于:其他社会保障缴费。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为51.74万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为2.37万元,主要用于:职工其他社会保障缴费。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为91.71万元,主要用于:为职工缴纳住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出1295.35万元,其中:
人员经费1,200.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、工会经费、奖励金。
公用经费95.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县融媒体中心2025年“三公”经费财政拨款预算数3.50万元,均为一般公共预算安排,其中:公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行维护费3.00万元。
(一)公务接待费与2024年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费3.00万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障日常运营、宣传推广等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县融媒体中心2025年政府性基金预算项目支出150.00万元,主要是用于宣传工作经费。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县融媒体中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年,渠县融媒体中心为事业单位,按规定未使用机关运行经费相关科目,机关运行经费安排为零。
(二)政府采购情况
2025年,渠县融媒体中心2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,渠县融媒体中心共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年渠县融媒体中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025年渠县融媒体中心开展绩效目标管理的项目16个,涉及预算1,475.36万元。其中:人员类项目10个,涉及预算1,200.33万元;运转类项目2个,涉及预算95.02万元;特定目标类项目4个,涉及预算180.01万元。
第三部分渠县融媒体中心
2025年部门预算表
(见附表)
第四部分名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考,应根据本单位实际使用科目罗列,科目说明按照《2025年政府收支分类科目》说明描述。
2050802教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险补助缴费经费。
2210201:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。