目录
第一部分渠县机关事务服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分渠县机关事务服务中心2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分渠县机关事务服务中心2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分渠县机关事务服务中心概况
一、基本职能及主要工作
(一)渠县机关事务服务中心职能简介。
渠县机关事务服务中心主要工作职责是:贯彻落实国家关于机关事务服务工作的方针政策,拟订全县机关事务工作规划和管理制度并组织实施;拟订全县党政机关办公用房管理制度并组织实施;承担全县公务用房管理、配置、维修、改造;拟订全县公务用车管理制度,负责全县公务用车管理;拟订全县公共机构节能管理制度,负责全县公共机构节能管理;承担全县大型活动和重要会议后勤服务保障;负责县委、人大、政府、政协机关相对集中办公区域的物业管理、园林绿化、环境卫生、设施设备、供水供电、会务服务、安全保卫、机关食堂等后勤管理和服务保障;负责县委、人大、政府、政协机关相对集中办公区域后勤劳务用工管理、培训;负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康、生态环境保护和便民服务等工作;完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)渠县机关事务服务中心2025年重点工作
保障人员经费和机关正常运转,负责全县党政机关办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能及县委、人大、政府、政协的后勤服务保障,完成县委、县政府交办的各项目标任务。
二、机构设置
本单位是隶属于渠县机关事务服务中心的二级预算单位,本单位无下属预算单位。
渠县机关事务服务中心下属预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:
序号
预算单位名称
1
第二部分渠县机关事务服务中心2025年部门(单位)预算表
一、部门(单位)收支总表(公开表1)
二、部门(单位)收入总表(公开表1-1)
三、部门(单位)支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开
表4-1)
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
十三、部门(单位)预算项目绩效目标表(公开表6)
十四、部门整体绩效目标表(公开表7)
第三部分渠县机关事务服务中心2025年预算情况
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,渠县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:城乡社区支出、一般公共服务支出。渠县机关事务服务中心2025年收支预算总数比2024年减少325.45万元,主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求,压减相应工作经费。
(一)收入预算情况
渠县机关事务服务中心2025年收入预算1753.51万元,上年结转0万元;一般公共预算拨款收入281.92万元,占16.08%;政府性基金预算拨款收入1471.59万元,占83.92%。
(二)支出预算情况
渠县机关事务服务中心2025年支出预算1753.51万元,其中:基本支出281.92万元,占16.08%;项目支出1471.59万元,占83.92%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县机关事务服务中心2025年财政拨款收支预算总数1753.51万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少325.45万元。主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求,压减相应工作经费。
收入包括:一般公共预算拨款收入281.92万元、政府性基金预算拨款收入1471.59万元;支出包括:城乡社区支出1471.59万元、一般公共服务支出281.92万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县机关事务服务中心2025年一般公共预算当年拨款281.92万元,比2024年预算数减少62.45万元。主要原因是年初预算时,人员相比2024年减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出281.92万元,占100.00%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2025年预算数为207.0万元,主要用于:为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数为74.92万元,主要用于:事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县机关事务服务中心2025年一般公共预算基本支出281.92万元,其中:
人员经费68.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费213.82万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县机关事务服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数207.0万元,其中公务用车购置及运行维护费207.0万元。
(一)公务接待费较2024年预算数持平。
2025年公务接待费计划用于国内公务接待。
(二)公务用车购置及运行维护费较2024年预算数减少93.72%。主要原因是本年度无公务用车购置计划。
单位现有公务用车57辆,其中:轿车36辆、旅行车(含商务车)0辆、越野车21辆、大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、旅行车(含商务车)0辆、越野车0辆、大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费207.0万元,用于57辆公务用车燃油、维修、过路过桥费、保险等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县机关事务服务中心2025年政府性基金预算1471.59万元。其中:基本支出0万元,项目支出1471.59万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县机关事务服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
渠县机关事务服务中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,渠县机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆57辆,其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车57辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年渠县机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目16个,涉及预算1753.52万元。其中:人员类项目7个,涉及预算68.1万元;运转类项目2个,涉及预算213.82万元;特定目标类项目7个,涉及预算1471.6万元。
第四部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
渠县机关事务服务中心2025年部门预算公开报表(部门公开).xlsx
渠县机关事务服务中心2025年部门预算项目绩效目标表.xlsx
渠县机关事务服务中心2025年度部门整体绩效目标.xlsx