目录
第一部分渠县住房和城乡建设局系统部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分渠县住房和城乡建设局系统2025年部门预算情况说明
第三部分渠县住房和城乡建设局系统2025年部门预算表(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分渠县住房和城乡建设局系统
部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
贯彻执行国家住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入住房困难家庭的责任。综合指导全县城乡建设管理、城市老旧小区改造、农村危房改造。负责全县房屋交易、租赁和抵押等事务性工作,办理房屋交易合同网签备案相关工作;负责贯彻落实物业管理法律、法规和相关规定,指导全县物业服务工作,规范物业管理市场,监管物业管理活动及专项维修资金;
负责城市公园园区内的道路、市政设施、园林设施、环卫设施的建设、管理、维护工作;负责园区内的消防设施管理和森林防火工作。
城区(道路、桥梁、隧道)设施建设维护管理,城区路灯的安装维修,全县污水处理设施的指导、运行、维护等工作。
组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿工作;负责征收与补偿资金的管理和使用;负责征收与补偿、产权调换房屋的建设,提供周围用房等具体事宜。
(二)2025年重点工作
围绕建设生态滨江公园城市目标,做实“两大产业”,聚焦新区拓展、城市更新、污水治理、行业监管、队伍建设五大方面提级增效,不断完善城市功能,提升城市品质,锤炼作风过硬、敢为敢闯的住建队伍,全力推动创新之城、青年之城、人民之城建设。
规范房地产中介经营行为,深入开展住房租赁中介机构乱象专项整治,维护广大人民群众切身利益。强化物业企业的从业管理,积极组织和支持物业服务企业开展物业管理示范小区和平安小区创建活动,加强物业企业诚信体系建设。
城区绿地管护情况。有序推进城市公园、公共绿地的美化绿化管护、基础设施维护工作。
督促加快推进渠城市政设施测绘工作,力争一季度完成所有测绘成果;根据测绘成果对市政设施管护市场化推进情况开展跟踪督促。
二、部门单位构成
住房和城乡建设部门所属单位7个,其中渠县住房和城乡建设局本级单位1个,下属单位6个:渠县市政运行中心(渠县城镇污水处理设施运行指导站);渠县建设工程质量安全站;渠县房产和物业事务中心;渠县房屋征收与补偿事务中心;渠县建筑产业发展中心;渠县公园城市运行中心。
第二部分渠县住房和城乡建设局系统2025年部门预算情况说明
一、收支情况说明
按照综合预算的原则,住房和城乡建设部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入与上年结转;支出包括:一般公共服务支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。住房和城乡建设部门2025年收支预算总数29,160.52万元,比2024年收支预算总数24,380.74万元增加4,779.78万元,主要原因是2025年项目预算增加较多。
(一)收入预算情况
住房和城乡建设部门2025年收入预算29,160.52万元,其中:上年结转6326.93万元,占22%;本年一般公共预算拨款收入2,688.30万元,占9%;本年政府基金预算收入20,145.29万元,占69%。
(二)支出预算情况
住房和城乡建设部门2025年支出预算29,160.52万元,其中:基本支出2,522.49万元,占9%;项目支出26,638.03万元,占91%。
二、财政拨款收支预算情况说明
住建2025年财政拨款收支预算总数29,160.52万元,比2024年财政拨款收支预算总数24,380.74万元增加4,779.78万元,主要原因是2025年项目预算增加较多导致。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2,688.30万元、上年结转收入6,326.93万元,政府性基金预算收入20,145.29万元;支出包括:社会保障和就业支出252.80万元、卫生健康支出114.30万元、城乡社区支出26,217.92万元、农林水支出16.40万元、自然资源海洋气象等支出19.55万元、住房保障支出802.55万元、灾害防治及应急管理支出223.00万元、债务还本支出1,514.00万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
住建2025年一般公共预算当年拨款2,688.30万元,比2024年预算数2,904.76万元减少216.46万元,主要原因是2025年住房和城乡建设部门人员减少导致。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出252.80万元,占0.87%、卫生健康支出114.30万元,占0.39%、城乡社区支出26,217.92万元,占89.91%、农林水支出16.40万元,占0.06%、自然资源海洋气象等支出19.55万元,占0.07%、住房保障支出802.55万元,占2.75%、灾害防治及应急管理支出223.00万元,占0.76%、债务还本支出1,514.00万元,占5.19%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为252.80万元,主要用于:机关事业单位在职职工基本养老保险缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为114.30万元,主要用于:机关事业单位在职人员医疗保险缴费支出,保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
3.城乡社区支出(类)行政运行(款)行政运行(项)2025年预算数为26,217.92万元,用于局属机关事业单位的人员经费及正常运转支出。
4.农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年预算数为16.40万元,主要用于:机关事业单位人员支出及公用支出,保障单位扶贫驻村工作组人员正常运转。
5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源海洋气象等支出(款)2025年预算数为19.55万元,主要用于:机关事业单位在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为802.55万元,主要用于:机关事业单位在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。
7.灾害防治及应急管理支出2025年预算数为223.00万元,主要用于:机关事业单位灾害防治项目实施。
8.债务还本支出2025年预算数为1514万元,主要用于:机关事业单位债务还本。
四、一般公共预算基本支出情况说明
住房和城乡建设系统2025年一般公共预算基本支出2,522.49万元,其中:
人员经费2,297.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费225.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
2025年一般公共预算项目支出1,048.64万元,其中:行政运行4.39万元,机关服务15.16万元,农村危房改造563.00万元,渠县火车站片区城市燃气管道等老化更新改造项目53.33万元,2024年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复项目223万元,建设工程网络远程监控运行费8.55万元,2024年马鞍山生态园清扫保洁经费43.5万元,2025年马鞍山生态园清扫保洁经费82.71万元,2025年马鞍山生态园基础设施维修费55万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
住建2025年“三公”经费财政拨款预算数25万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费24万元,因公出国(境)经费0万元。执行中,确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
(一)公务接待费较2024年预算24万元增加1万元。主要原因是公务接待费预算增加了1万元。
(二)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车13辆,其中:执法执勤用车4辆,特殊工种车8辆,商务车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费24万元,用于13辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出,主要用于保障市政和公园设施的运行与维护。
六、政府性基金预算支出情况说明
住房和城乡建设部门2025年政府性基金预算支出20,145.29万元,其中:
住房和城乡建设部门2025年政府性基金预算基本支出0万元。住房和城乡建设部门2025年政府性基金预算项目支出25,589.39万元,主要用于公共租赁住房、农业农村生态环境、城市公共设施、污水处理设施建设和运营等城市基础设施项目支出。
七、国有资本经营预算情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
行政单位、参公单位:2025年住房和城乡建设部门的机关运行经费财政拨款预算为225.07万元,比2024年预算280.16万元同口径减少55.09万元,减少19.66%。主要原因是机关及参公单位有退休人员及纪检工作组人员调出减少导致。
(二)政府采购情况
住房和城乡建设部门2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,住建所属各预算单位共有车辆13辆其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。无单位价值200万元以上大型设备。2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年住建开展绩效目标管理的项目29个,涉及预算20536.18万元。其中:人员类项目1个,涉及预算15.16万元;运转类项目7个,涉及预算138.60万元;特定目标类项目21个,涉及预算20382.42万元。
第三部分渠县人民政府天星街道办事处
2025年部门预算表
(见附件)
第四部分名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正
常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2010104一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010302一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实
行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010399一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
2011199一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他
纪检监察事务支出(项)反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。
2013199一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
2070108文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)反映举办大型文化艺术活动的支出。
2070199文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他
文化和旅游支出(项)反映除上述项目以外其他文化和旅游方面的支出。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)建议删除按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。
2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员补充医疗(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2130104农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130705农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员
会和村党支部的补助(项)反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织的补助支出。
2130199农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支
出(项)反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
2130599农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(项)反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积
金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规
定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
2120201城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
2120399城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
2130599农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(项)反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2120805城乡社区支出(类)土地开发支出(款)补偿被征地农民支出(项)反映土地出让收入用于补偿被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平。
2120816城乡社区支出(类)土地开发支出(款)农业农村生态环境支出(项)反映土地出让收入用于农村人居环境整治与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
2230105国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)反映用国有资本经营预算收入安排的支持本辖区国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
住建系统2025年部门项目支出绩效目标表汇总公开.xlsx