渠县住房和城乡建设局2025年部门预算   
来源:渠县住房和城乡建设局
发布日期:2025-03-05
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  第一部分渠县住房和城乡建设局部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门单位构成

  第二部分渠县住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

  第三部分渠县住房和城乡建设局2025年部门预算表(见附件)

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

  六、一般公共预算支出预算表

  七、一般公共预算基本支出预算表

  八、一般公共预算项目支出预算表

  九、一般公共预算三公经费支出预算表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、政府性基金预算三公经费支出预算表

  十二、国有资本经营预算支出表

  十三、部门预算项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

  第四部分名词解释

  第一部分渠县住房和城乡建设局

  部门概况

  一、基本职能和主要工作

  (一)职能简介

  我单位主要工作职能是:贯彻执行国家住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入住房困难家庭的责任。综合指导全县城乡规划管理、城乡风貌打造,负责城市总体规划、分区规划、详细规划、专业规划的编制、修订、审查、报批和实施;承担县政府公布的有关行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。

  (二)2025年重点工作

  围绕建设生态滨江公园城市目标,做实两大产业,聚焦新区拓展、城市更新、污水治理、行业监管、队伍建设五大方面提级增效,不断完善城市功能,提升城市品质,锤炼作风过硬、敢为敢闯的住建队伍,全力推动创新之城、青年之城、人民之城建设。

  二、部门单位构成

  我单位编制总数21人,其中行政编制19,事业编制0人,工勤编制2人。实际财政供养人员52人,其中在职15人,退休29人(已转由社保局发放退休金),遗属1人。长期聘用0人。

  第二部分渠县住房和城乡建设局

  2025年部门预算情况说明

  一、收支情况说明

  按照综合预算的原则,渠县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共服务支出、城乡社区收入与上年结转;支出包括:城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县住房和城乡建设局2025年收支预算总数23141.63万元,比2024年收支预算总数20006.75万元增加3134.88万元,主要原因是2025年政府性基金项目支出预算纳入了年初预算,导致2025年预算较2024年年初预算增幅较大。

  (一)收入预算情况

  渠县住房和城乡建设局2025年收入预算23141.63万元,其中:上年结转4728.83万元,占20.43%;一般公共预算拨款收入307.8万元,占1.33%;政府性基金预算拨款收入18105万元,占78.24%

  (二)支出预算情况

  渠县住房和城乡建设局2025年支出预算23141.63万元,其中:一般公共预算基本支出288.25万元,占1.25%;项目支出858.87万元,占3.71%。政府性基金预算项目支出21994.5万元,95.04%

  二、财政拨款收支预算情况说明

  渠县住房和城乡建设局2025年财政预算总数23141.63万元,2024年财政预算总数增加3134.88万元,主要原因是2025年政府性基金项目支出预算纳入了年初预算,导致2025年预算较2024年年初预算增幅较大。收入包括:本年一般公共预算拨款收入307.8万元、本年政府性基金收入18105万元。安排上年结转一般公共预算拨款收入839.33万元、上年结转政府性基金3889.5万元;支出包括:城乡社区支出22223.82万元、社会保障和就业支出25万元、卫生健康支出13.6万元、农林水支出1.2万元、住房保障支出635.46万元、自然资源海洋气象等支出19.55万元、灾害防治及应急管理支出223万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  渠县住房和城乡建设局2025年一般公共预算当年拨款307.8万元,比2024年预算数414.21万元减少106.41万元,主要原因是在职人员减少8人,导致人员经费的缩减。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出229.32万元,占74.5%;社会保障和就业支出25万元,占8.12%;卫生健康支出13.6万元,占4.42%;住房保障支出19.13万元,占6.22%;农林水支出1.2万元,占0.38%;机关服务临聘人员工资经费15.16万元,占4.93%;燃气行业管理工作经费4.39万元,占1.43%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.城乡社区支出(类)行政运行(款)行政运行(项)2025年预算数为229.32万元,主要用于:局机关的在职人员经费及正常运转支出。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为24.7万元,主要用于:机关在职职工基本养老缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

  3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.3万元,主要用于:其他社会保障和就业支出。

  4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为0.5万元,主要用于:机关在职人员医疗保险缴费支出,保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

  5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为13.1万元,主要用于:保障机关在职人员基本医疗保险支出及公务员医疗补助支出缴费正常缴纳。

  6.农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年预算数为1.2万元,主要用于:其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出。

  7.农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为0万元,主要用于:渠县2024年农村太阳能路灯安装项目。

  8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为19.13万元,主要用于:机关在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

  9.行政运行(类)机关服务(款)燃气行业管理工作经费(项)2025年预算数为4.39万元,主要用于:燃气行业管理的经费保障。

  10..行政运行(类)机关服务(款)临聘人员工资经费(项)2025年预算数为15.16万元,主要用于:燃气行业管理的经费保障。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  渠县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出288.25万元,其中:

  人员经费253.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

  公用经费34.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

  五、三公经费财政拨款预算安排情况说明

  渠县住房和城乡建设局2025三公经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。执行中,确需执行出国(境)任务和计划的,按照一事一议的方式按程序报批后安排经费。

  (一)公务接待费较2024年预算增加1万元。主要原因是偶有公务接待费产生。

  (二)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

  单位现有公务用车0辆。

  2025年安排公务用车运行维护费0万元。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  渠县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算拨款安排的支出18105万元。

  七、国有资本经营预算情况说明

  渠县住房和城乡建设局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2025年,渠县住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款预算为34.8万元,比2024年预算55.73万元同口径减少20.93万元,减少37.55%。主要原因是2025年调出人员8名导致运行经费的减少。

  (二)政府采购情况

  渠县住房和城乡建设局2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2024年底,渠县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆0辆其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)预算绩效情况

  2025县住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目13个,涉及预算23141.63万元。其中:人员类项目1个,涉及预算253.44万元;运转类项目2个,涉及预算54.36万元;特定目标类项目10个,涉及预算22833.83万元。

  第三部分渠县住房和城乡建设局

  2025年部门预算表

  (见附件)

  第四部分名词解释

  一、收入科目

  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

  二、支出科目

  1.基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

  以下科目说明为参考,应根据本单位实际使用科目罗列,科目说明按照《2025年政府收支分类科目》说明描述。

  2010399一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  2013699一般公共服务支出(类)其他中国共产党事务支出(款)其他中国共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。

  2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

  2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

  2210201:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  三、三公经费

  纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

副本2025年度部门整体绩效目标-2.xlsx

副本部门预算公开报表(25部门公开).xlsx

渠县住房和城乡建设局2025年部门预算项目绩效目标表.xlsx