渠县建设工程质量安全站2025年部门预算   
来源:渠县建设工程质量安全站
发布日期:2025-03-05
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  第一部分渠县建设工程质量安全站部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门单位构成

  第二部分渠县建设工程质量安全站2025年部门预算情况说明

  第三部分渠县建设工程质量安全站2025年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

  六、一般公共预算支出预算表

  七、一般公共预算基本支出预算表

  八、一般公共预算项目支出预算表

  九、一般公共预算三公经费支出预算表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、政府性基金预算三公经费支出预算表

  十二、国有资本经营预算支出表

  十三、部门预算项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

  第四部分名词解释

  第一部分渠县建设工程质量安全站部门概况

  一、基本职能和主要工作

  (一)职能简介

  我单位主要工作职能是:受县住房和城乡建设局委托依法对全县在建工程参建各方责任主体单位的质量安全行为进行监督;组织参加各类工程质量、施工安全大检查;参与或授权主持发生在本市区域内的重大工程质量、施工安全事故的调查处理工作;负责本地区工程质量、施工安全监督和检测工作的监督管理。

  (二)2025年重点工作

  1、加强对在建项目责任主体单位履行各自质量安全职责的监管。

  2、加强施工现场文明施工监管,不断提升施工企业管理水平,确保施工现场规范化、标准化。

  3、加强施工过程监管,不断提升工程质量,加大质量抽查频次,发现质量问题及时处理,减少质量通病,切实降低住宅工程质量投诉率。

  4、积极开展创建文明施工标准化工地工作。

  二、部门单位构成

  我单位编制总数22人,其中行政编制无,事业编制22人。2025年年末实际财政供养人员30人,其中在职21人,退休9人(已转由社保局发放退休金)。

  第二部分

  渠县建设工程质量安全站

  2025年部门预算情况说明

  一、收支情况说明

  按照综合预算的原则,渠县建设工程质量安全站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入与上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县建设工程质量安全站2025年收支预算总数311.16万元,比2024年收支预算总数324.37万元减少13.21万元,主要原因是202年新增一名退休人员杨林,导致2025年预算数减少。

  (一)收入预算情况

  渠县建设工程质量安全站2025年收入预算311.16万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入311.16万元,占100%

  (二)支出预算情况

  渠县建设工程质量安全站2025年支出预算311.16万元,其中:基本支出302.61万元,占97.3%;项目支出8.55万元,占2.7%

  二、财政拨款收支预算情况说明

  渠县建设工程质量安全站2025年财政拨款收支预算总数311.16万元,2024年财政拨款收支预算总数减少13.21万元,主要原因是2024年新增一名退休人员杨林,导致2025年预算数基本支出减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入311.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:城乡社区支出237.6万元、社会保障和就业支出31.24万元、卫生健康支出13.85万元、农林水支出5.2万元和住房保障支出23.27万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  渠县建设工程质量安全站2025年一般公共预算当年拨款311.16万元,比2024年预算数减少13.21万元,主要原因是2024年新增一名退休人员杨林,导致2025年预算数减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出237.6万元,占76.36%;社会保障和就业支出31.24万元,占10.04%;卫生健康支出13.85万元,占4.45%;农林水支出5.2万元,占1.67%;住房保障支出23.27万元,占7.48%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  以下为参考,各部门应按照实际使用科目罗列

  1.城乡社区支出(类)建设市场管理(款)建设市场管理(项)2025年预算数为237.6万元,主要用于:单位人员经费及正常运行经费支出。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为29.82万元,主要用于:在职职工基本养老缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

  3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为1.42万元,主要用于:其他社会保障和就业支出。

  4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为13.85万元,主要用于:在职及退休人员医疗保险缴费支出,保障在职及退休人员医疗保险缴费正常缴纳。

  5.农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为5.2万元,主要用于:其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出。

  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为23.27万元,主要用于:在职职工住房公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  渠县建设工程质量安全站2025年一般公共预算基本支出302.61万元,其中:

  人员经费276.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、大额医疗补助保险、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

  公用经费25.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费和其他商品服务支出。

  五、三公经费财政拨款预算安排情况说明

  渠县建设工程质量安全站2025三公经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。执行中,确需执行出国(境)任务和计划的,按照一事一议的方式按程序报批后安排经费。

  (一)公务接待费较2024年预算持平。主要原因是我单位无公务接待费。

  (二)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。维护费0万元

  单位现无公务用车。

  2025年安排公务用车运行维护费0万元。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  渠县建设工程质量安全站2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、国有资本经营预算情况说明

  渠县建设工程质量安全站2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  事业单位:县建设工程质量安全站为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  若没有:渠县建设工程质量安全站2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2024年底,渠县建设工程质量安全站所属预算单位车辆。

  (四)预算绩效情况

  2025渠县建设工程质量安全站开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算311.16万元。其中:人员类项目1个,涉及预算276.88万元;运转类项目1个,涉及预算25.73万元;特定目标类项目1个,涉及预算8.55万元。

  第三部分渠县建设工程质量安全站

  2025年部门预算表

  (见附表)

  第四部分名词解释

  一、收入科目

  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

  二、支出科目

  1.基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

  以下科目说明为参考,应根据本单位实际使用科目罗列,科目说明按照《2025年政府收支分类科目》说明描述。

  2120106城乡社区支出(类)建设市场管理(款)建设市场管理(项):单位人员经费及正常运行经费支出。

  2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

  2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

  2210201:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  三、三公经费

  纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

副本2025年度部门整体绩效目标-1.xlsx

副本部门预算项目绩效目标表-1.xlsx

渠县质安站2025部门预算公开报表(部门公开).xlsx