渠县公园城市运行中心2025年部门预算   
来源:渠县公园城市运行中心
发布日期:2025-03-05
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  第一部分渠县公园城市运行中心概况

  一、基本职能及主要工作

  二、单位构成

  第二部分渠县公园城市运行中心2025年单位预算情况说明

  第三部分渠县公园城市运行中心2025年单位预算表

  一、单位收支总表

  二、单位收入总表

  三、单位支出总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

  六、一般公共预算支出预算表

  七、一般公共预算基本支出预算表

  八、一般公共预算项目支出预算表

  九、一般公共预算三公经费支出预算表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、政府性基金预算三公经费支出预算表

  十二、国有资本经营预算支出表

  十三、单位预算项目支出绩效目标表

  十四、单位整体支出绩效目标表

  第四部分名词解释

  第一部分渠县公园城市运行中心概况

  一、基本职能和主要工作

  (一)职能简介

  负责马鞍山生态园区内的道路、市政设施、园林设施、环卫设施的建设、管理、维护工作。

  负责马鞍山生态园区内的消防设施管理和森林防火工作。

  负责马鞍山生态园区内服务场所的统一管理。

  负责马鞍山生态园区内的环境卫生监督管理。

  对城区园林公共绿地绿化规划建设及管理。

  完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作任务。

  (二)2025年重点工作

  1.城区绿地管护情况。有序推进城市公园、公共绿地的美化管护、基础设施维护工作。

  2.解决市民急难愁盼诉求:针对市民反映城区行道树遮挡窗户、遮盖红绿灯、影响道路照明、毁坏园林绿化设施、行道树木修枝排危、全城树木和绿地喷洒农药、施肥、除草除杂等。

  3、按照县委、县政府工作安排,在住房和城乡建设局领导下做好对园林绿化养护公司的监督管理工作,严把园林绿化管护质量关。

  4、持续做好马鞍山生态园区的基础设施维护管理工作。

  5、完成县委、县政府交办的其他园林绿化方面的工作。

  二、单位构成

  渠县公园城市运行中心下属事业单位,于2021年机构改革将渠县园林管理所整体合并入渠县马鞍山生态公园管理处并重新更名为渠县公园城市运行中心,为独立核算的财政全额拨款预算单位。渠县公园城市运行中心编制数为36人。本单位现有在职人员31人。

  第二部分渠县公园城市运行中心

  2025年单位预算情况说明

  一、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,渠县公园城市运行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入与上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。渠县公园城市运行中心2025年收支预算总数1767.6万元,比2024年收支预算总数减少5.82万元,主要原因是本年压缩经费支出,减少项目资金预算数。

  (一)收入预算情况

  渠县公园城市运行中心2025年收入预算1767.6万元,其中:上年结转43.5万元,占2.46%;一般公共预算拨款收入597.51万元,占33.8%;政府性基金预算收入1126.59万元,占66.2%

  (二)支出预算情况

  渠县公园城市运行中心2025年支出预算1767.6万元,其中:基本支出459.79万元,占26.01%;项目支出1307.81万元,占73.99%

  二、财政拨款收支预算情况说明

  渠县公园城市运行中心2025年财政拨款收支预算总数1767.6万元,2024年财政拨款收支预算总数减少5.82万元,主要原因是本年压缩经费支出,减少项目资金预算数。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入597.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入43.5万元;支出包括:社会保障和就业支出47.37万元、卫生健康支出20.49万元、城乡社区支出536.8万元、农林水支出2万元和住房保障支出34.35万元。

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  渠县公园城市运行中心2025年一般公共预算当年拨款597.51万元,比2024年预算数减少47.46万元,主要原因是本年减少人员5人。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出47.37万元,占7.93%;卫生健康支出20.49万元,占3.43%;城乡社区支出493.3万元,占89.84%;农林水支出2万元,占0.33%;住房保障支出34.35万元,占5.75%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为44.17万元,主要用于:在职职工基本养老缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

  2.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为3.2万元,主要用于:保障在职人员失业保险和工伤保险缴费正常缴纳。

  3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为19.59万元,主要用于:单位在职人员医疗保险缴费支出,保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

  4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.9万元,主要用于:单位在职人员补充医疗保险缴费支出,保障在职人员补充医疗保险缴费正常缴纳。

  5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2025年预算数为137.71万元,主要用于园区清扫保洁项目经费、马鞍山生态园基础设施维修费。

  6.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2025年预算数为355.58万元,主要用于在职人员工资福利支出、个人及家庭补助支出、日常业务经费支出。

  7.农林水(类)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(项)2025年预算数为2万元,主要用于:乡村振兴第一书记补助支出。

  8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为34.35万元,主要用于:单位在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  渠县公园城市运行中心2025年一般公共预算基本支出459.79万元,其中:

  人员经费412.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

  公用经费46.98万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

  五、三公经费财政拨款预算安排情况说明

  渠县公园城市运行中心2025三公经费财政拨款预算数9万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费9万元,因公出国(境)经费0万元。执行中,确需执行出国(境)任务和计划的,按照一事一议的方式按程序报批后安排经费。

  (一)公务接待费较2024年预算增加0万元。

  (二)公务用车购置及运行维护费与2024年预算比较持平,变动0万元。

  单位现有公务用车3辆。

  2025年安排公务用车运行维护费9万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出,主要用于保障园林清洁用车、园区巡逻用车等车辆日常运行维护。

  六、政府性基金预算支出情况说明

  渠县公园城市运行中心2025年政府性基金预算支出1126.59万元,其中:基本支出0万元,项目支出1126.59万元。

  七、国有资本经营预算情况说明

  渠县公园城市运行中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  渠县公园城市运行中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  渠县公园城市运行中心2025年安排政府采购预算43.5万元,其中:政府采购货物0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算43.5万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2024年底,渠县公园城市运行中心共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)预算绩效情况

  2025渠县公园城市运行中心开展绩效目标管理的项目6个,涉及预算1308.52万元。其中:运转类项目2个,涉及预算44.22万元;特定目标类项目4个,涉及预算1264.31万元。

  第三部分渠县公园城市运行中心

  2025年单位预算表

  (见附表)

  第四部分名词解释

  一、收入科目

  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

  二、支出科目

  1.基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

  以下科目说明为参考,科目说明按照《2025年政府收支分类科目》说明描述。

  2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

  2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

  2120199城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他城乡社区管理事务的支出。

  2120201城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

  2120899城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映政府性基金预算收入。

  2210201:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  2130599农林水(类)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(项):反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

  三、三公经费

  纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公园城市2025年度部门整体绩效目标.xlsx

公园城市运行中心2025部门预算公开报表(部门公开)-2.xlsx

公园城市运行中心2025部门预算项目绩效目标表-1.xlsx