渠县土溪镇人民政府2024年度决算公开
来源:渠县土溪镇人民政府
发布日期:2025-10-16
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  公开时间:20251016

  第一部分部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第部分名词解释

  第四部分附件

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第一部分部门概况

  一、部门职责

  一是加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级的决议、决定、命令,并检查督促落实;落实党建工作责任制,负责农村基层党建工作,加强党员队伍建设;负责组织、宣传、统战、民族宗教、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作;负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作,健全完善党建引领基层治理体系;领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

  二是发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境;负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投资管理;负责统计、投资促进、金融和社会经济等工作;因地制宜发展特色经济,促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展;负责农村市场流通、监管工作。

  三是组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项,落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策;负责便民服务体系建设;负责各项公益事业发展,协调解决群众生产生活中的突出问题。

  四是维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系;负责普及农村法治教育,依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作,加强“网格化”建设,维护农村社会稳定;负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案;负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

  五是实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作;组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作;负责本级财务和国有资产管理,指导监督村级财务和集体资产管理工作。

  六是领导基层自治。指导村(居)民委员会、业委会建设,健全自治平台,加强基层政权建设和民主法治建设;动员机关、企事业单位、社会组织和村(居)民等社会力量广泛参与基层治理工作,加强基层群众性自治组织的规范化建设;健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;指导和监督村(居)务公开、财务公开。

  七是开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调辖区执法力量,依法开展综合执法、协调联合执法。

  八是负责国防教育和兵役等工作。

  九是贯彻执行相关法律法规,依法行使各类行政权力赋权事项。

  十是完成县委、县政府交办的其他事项

  二、机构设置

  渠县土溪镇人民政府下属二级预算单位10个,其中行政单位7个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

  纳入渠县土溪镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展办公室

  4.社会事务办公室

  5.社会治理与综合执法办公室

  6.应急管理办公室

  7.财政所

  8.渠县土溪镇便民服务中心

  9.渠县土溪镇农业综合服务中心

  10.渠县土溪镇村镇建设服务中心

  第二部分2024年度部门决算情况说明

  一、入支出决算总体情况说明

  2024年度收、支总计均为3898.49万元,2023年收、均为4821.44万元。与2023年度相比,2024年度收、支总计各减少922.95万元,下降19.14%。主要变动原因一是2024年度我单位在职人员减少,相应人员经费减少;二是我单位认真贯彻落实厉行节约等各项规定,加强单位经费管理,降低支出

  图1收入支出决算总计变动情况图

  二、收入决算情况说明

  2024年度本年收入合计3898.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3533.39万元,占90.63%;政府性基金预算财政拨款收入364.80万元,占9.36%;国有资本经营预算财政拨款收入0.30万元,占0.01%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

  图2:收入决算结构图

  三、出决算情况说明

  2024年度本年支出合计3898.49万元,其中:基本支出2695.89万元,占69.15%;项目支出1202.60万元,占30.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  图3:支出决算结构图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收入、支出总计均为3898.49元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少922.95万元,下降19.14%主要变动原因一是2024年度我单位在职人员减少,相应人员经费减少;二是我单位认真贯彻落实厉行节约等各项规定,加强单位经费管理,降低支出

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

  五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出3533.39万元,占本年支出合计的90.63%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少727.02万元,下降17.06%。主要变动原因一是2024年度我单位在职人员减少,相应人员经费减少;二是我单位认真贯彻落实厉行节约等各项规定,加强单位经费管理,降低支出

  图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出3533.39万元,主要用于以下方面一般公共服务支出830.15万元,占23.49%;文化旅游体育与传媒支出15.50万元,占0.45%;社会保障和就业支出342.07万元,占9.68%;卫生健康支出63.21元,占1.79%;城乡社区支出10.00万元,占0.28%;农林水支出2118.12万元,占59.94%;交通运输支出50.00万元,占1.42%;自然资源海洋气象等支出2.40万元,占0.07%;住房保障支出91.94万元,占2.60%;灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.28%

  图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3533.39万元,完成预算100%。其中:

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为16.40万元,完成预算100%

  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为741.15万元,完成预算100%

  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为46.60万元,完成预算100%

  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出决算为10.00万元,完成预算100%

  一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出决算为13.00万元,完成预算100%

  一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出决算为3.00万元,完成预算100%

  2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出决算为15.50万元,完成预算100%

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为141.96万元,完成预算100%

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为19.20万元,完成预算100%

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为16.63万元,完成预算100%

  社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为143.24万元,完成预算100%

  社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算为1.00万元,完成预算100%

  社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):支出决算为2.00万元,完成预算100%

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为18.04万元,完成预算100%

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为30.64万元,完成预算100%

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为27.05万元,完成预算100%

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为5.52万元,完成预算100%

  5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算为10.00万元,完成预算100%

  6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为501.31万元,完成预算100%

  农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为5.00万元,完成预算100%

  农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算为145.00万元,完成预算100%

  农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算为76.40万元,完成预算100%

  农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为1090.41万元,完成预算100%

  农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为300.00万元,完成预算100%

  7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算为50.00万元,完成预算100%

  8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算为2.24万元,完成预算100%

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为91.94万元,完成预算100%

  10.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算为10.00万元,完成预算100%

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2695.88万元,其中:

  人员经费2375.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费320.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2024年度三公经费财政拨款支出决算为9.35万元,成预算100%,较上年度增加0万元,增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定,加强单位经费管理,严控支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2024年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元,占32.08%;公务接待费支出决算6.35万元,占67.92%。具体情况如下:

  图7:“三公”经费财政拨款支出结构

  1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0.00%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加0万元,增长/下降0%

  2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。主要原因是我单位继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定,加强单位经费管理,严控支出。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至20241231日,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

  公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于镇上日常公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出6.35万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2023年度增加0.00万元,增长0%。主要原因是我单位继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定,加强单位经费管理,严控支出。其中:

  国内公务接待支出6.35万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待208批次,2153人次(不包括陪同人员),共计支出6.35万元,具体内容包括上级来人来客检查指导工作在机关伙食团发生的用餐费6.35万元

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2024年度政府性基金预算财政拨款支出364.80万元,占本年支出合计的9.36%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少196.03万元,下降34.95%。主要变动原因我单位继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定,加强单位经费管理,严控支出

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.30万元,占本年支出合计的0.01%。与2023年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0.1万元,增长50%。主要变动原因是2024年度国有企业退休人员增加,相应社会化管理补助支出增加。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2024年度,渠县土溪镇人民政府机关运行经费支出320.12万元,比2023年度增加108.46万元,增加51.24%。主要原因是决算指标填报口径调整变化。

  (二)政府采购支出情况

  2024年度,渠县土溪镇人民政府政府采购支出总额526.79万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出526.79万元、政府采购服务支出0万元。主要用于渠县土溪镇污水处理厂及渠县土溪镇人和社区污水处理厂支管网建设。授予中小企业合同金额526.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  (三)国有资产占有使用情况

  截至20241231日,渠县土溪镇人民政府共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)

  (四)预算绩效管理情况

  根据预算绩效管理要求,渠县土溪镇人民政府2024年度预算编制阶段,组织对2024年城乡环境综合治理2024年基层人防工作37个项目开展了预算事前绩效评估,对37个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取37个项目开展绩效监控。

  组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成渠县土溪镇人民政府2024年部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、2024年住读工作经费2024年乡镇两代会经费、2024年关工委工作经费37专项预算项目绩效自评报告,其中,渠县土溪镇人民政2024年部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为95分;37专项预算项目绩效自评得分为96分。绩效自评报告详见附件。

  第部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反映行政单位按有关规定进行开展人大事务、会议等相关活动的项目支出

  10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

  11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

  12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  13.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出

  14.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出

  15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)指反映用于文化和旅游活动、宣传方面的支出

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的除以上以外其他行政事业单位养老支出

  19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金

  20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指用于兵员功臣、烈士和牺牲、病故人员家属的除以上以外的其他慰问支出

  21.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指反映用于退役军人事务管理方面的支出

  22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

  23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士遇人员的医疗经费

  24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休(员待遇的医疗经费

  25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

  26.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指反应用于城乡社区关于基础设施维护、规划发展等方面支出

  27.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

  28.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出

  29.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村基础设施建设等方面的支出

  30.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出

  31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

  32.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指反应农业农村基础设施、农业改革发展等方面支出

  33.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指用于公路管理、公路路政管理和超限运输业务方面的项目支出

  34.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位关于自然资源保护、规划等方面的支出

  35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

  36.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

  37.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  38.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  39.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  40.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  41.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分附件

第四部分附件(部门预算绩效评价报告).docx

第四部分附件(部门整体绩效目标完成情况自评表).xlsx

第四部分附件(2024年土溪镇部门预算项目支出绩效自评表).xlsx

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

908001-渠县土溪镇人民政府决算公开报表.xls