2024年度四川省渠县应急管理局单位决算
来源:渠县应急管理局
发布日期:2025-10-16
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公开时间:20251016

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 


第一部分单位概况

一、主要职责

组织和指导全县各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理等相关工作。

二、机构设置

渠县应急管理局本级属于行政单位,内设12个行政科室。


第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说

2024年度收入、支出总计均为3,936.61万元。与2023年度相比,收入、支出总计各减少1,747.22万元,下降30.7%。主要变动原因是本年度财政拨款收入减少。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,936.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,572.61万元,占90.8%;政府性基金预算财政拨款收入364万元,占9.3%

 

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,936.61万元,其中:基本支出601.02万元,占15.3%;项目支出3,335.6万元,占84.7%

 

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,936.61万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,747.22万元,下降30.7%。主要变动原因是本年度项目支出减少。


 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,572.61万元,占本年支出合计的90.8%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款减少1,621.58万元,下降31.2%。主要变动原因是本年度项目支出减少。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,572.61万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出83.31万元,占2.3%;卫生健康支出24.68万元,占0.7%;农林水支出3.2万元,占0.1%;住房保障支出43.21万元,占1.2%;灾害防治及应急管理支出3,418.21万元,占95.7%。

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为3,572.61万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算19.68万元,完成预算100%。    

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算58.7万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算4.92万元,完成预算100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算15.12万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算7.03万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算2.54万元,完成预算100%。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算3.2万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算43.21万元,完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):支出决算325.14万元,完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算10万元,完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):支出决算507.66万元,完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):支出决算121.48万元,完成预算100%。

13.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算178.26万元,完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算2,000.34万元,完成预算100%。

15.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算275.34万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出601.02万元,其中:

人员经费535.94万元,主要包括:基本工资160.94万元、津贴补贴89.62万元、奖金96.33万元、绩效工资33.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.7万元、职工基本医疗保险缴费22.15万元、公务员医疗补助缴费2.54万元、其他社会保障缴费4.92万元、住房公积金43.21万元、生活补助24.14万元、奖励金0.04万元。

公用经费65.07万元,主要包括:办公费3.77万元、印刷费3.57万元、水费0.43万元、电费4.74万元、邮电费6.5万元、差旅费13.39万元、租赁费0.32万元、培训费0.41万元、工会经费2.95万元、其他交通费用21.14万元、其他商品和服务支出7.86万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,较上年度增加0万元,增长0%。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。 其中:

国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算拨款支出364万元,占本年支出合计的9.3%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少125.64万元下降25.7%。主要变动原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度四川省达州市渠县应急管理局机关运行经费支出65.07万元,比2023年增加6.56万元,增长10.1%。主要原因是本年度人员增加,定额公用经费增加。

(二)政府采购支出情况

2024年度四川省达州市渠县应急管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,四川省达州市渠县应急管理局共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆。单价100万元以上专用设备不含车辆0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对清算下达2020年洪涝灾害城乡居民住房灾后恢复重建补助资金、县安办实战化专班运行经费、县安办实战化专班办公设备采购预算、2024年黄金周、汛期专项安全监管23个项目开展了预算事前绩效评估,对23个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取23个项目开展绩效监控,组织对23个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。    10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。    12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。    14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。    15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。    16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    17.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。    18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。    19.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。    20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。    21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。    22.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。    23.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

29.财政应返还额度:为行政事业单位会计核算科目,用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。


第四部分附件

县委、县政府县委、县政府县委、县政府

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51172523T000009604150-清算下达2020年洪涝灾害城乡居民住房灾后恢复重建补助资金

主管部门

应急管理部门

实施单位(盖章)

渠县应急管理局


项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

进一步规范农村居民因灾倒塌、损坏住房恢复重建补助资金管理工作,有序推进受灾户住房恢复重建,保障受灾人员基本生活。

按计划已完成所有灾后重建工作。

2.项目实施内容及过程概述

灾后恢复重建按照“个人申请→民主评议→张榜公示→乡镇(街道)审核→县级核定并发放”的程序组织实施。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因


总额

 

157.00

157.00

100.00%

10

10

 


其中:财政资金

 

157.00

157.00

100.00%

/

/


财政专户管理资金

 

 

 

 

/

/


单位资金

 

 

 

 

/

/


其他资金

 

 

 

 

/

/


绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


产出指标

数量指标

救灾户数

40

40户

20

20

 


质量指标

受灾人员申报合格率

98

%

98%

20

20

 


时效指标

发放资金时间

10

10天

20

20

 


效益指标

经济效益指标

救灾资金控制数

157

万元

157万元

20

20

 


满意度指标

服务对象满意度指标

受灾群众满意度

98

%

98%

10

10

 


合计

100

100

 


评价结论

根据县财政局财政资金绩效自评工作要求,我局组织人员对清算下达2020年洪涝灾害城乡居民住房灾后恢复重建补助专项资金支出情况进行了自查自评,并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了评分,自评得分100分。

存在问题

改进措施

项目负责人:邓茂松

财务负责人:汤孝全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51172524T000009968061-县安办实战化专班运行经费

主管部门

应急管理部门

实施单位(盖章)

渠县应急管理局


项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障渠县安办专班实战化运转,着力解决“小马拉大车”“人少事多”的根本问题,全面提升全县本质安全。

成立了以县应急管理局局长任主任,1名副局长任专职副主任的实战化专班,县安办实战化工作专班设在县应急管理局,与县应急管理局合署办公,下设综合协调组、综合监管组、考核巡查组、风险研判中心(简称:“三组一中心”)

2.项目实施内容及过程概述

从县应急局、县交运局等12个负有安全生产监管职责抽派专班工作人员18名,设置综合协调组、综合监督组、考核巡查组、安全生产风险研判中心“三组一中心”。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因


总额

 

30.00

30.00

100.00%

10

10

 


其中:财政资金

 

30.00

30.00

100.00%

/

/


财政专户管理资金

 

 

 

 

/

/


单位资金

 

 

 

 

/

/


其他资金

 

 

 

 

/

/


绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


产出指标

数量指标

抽调相关部门工作人员

18

18人

10

10

 


印制宣传海报

15000

15000份

5

5

 


印制宣传手册

8000

8000份

5

5

 


印制横幅

100

100幅

5

5

 


质量指标

保障专班正常开展安全生产专项督导检查、安全生产巡查、宣传工作

100

%

100%

10

10

 


保障每月聘请行业专家检查费用及时足额拨付

100

%

100%

5

5

 


时效指标

完成专班组建

6

6个月

10

10

 


效益指标

社会效益指标

全县安全生产事故率下降

定性

下降

 

下降

20

20

 


满意度指标

满意度指标

对专班工作的满意度

90

%

92%

10

10

 


成本指标

经济成本指标

项目总成本

30

30万

10

10

 


合计

100

100

 


评价结论

县安办经过近一年实战化运转,推动部门落实监管责任,开展暗访督查68次,推动问题隐患整改400条,移交行业部门处理3条,开展安全生产巡查6次,发现问题隐患102条,全县安全生产形势持续稳定。

存在问题

改进措施

项目负责人:邓茂松

财务负责人:汤孝全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51172524T000009968077-县安办实战化专班办公设备采购预算

主管部门

应急管理部门

实施单位(盖章)

渠县应急管理局


项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

建立安办实战化专班,保障安办实战化专班办公需求。

采购办公座椅12套,多功能复印机1台台式计算机30台,打印机6台,基本满足安办实战化专班办公需求。

2.项目实施内容及过程概述

通过集中采购办公座椅12套,多功能复印机1台台式计算机30台,打印机6台,基本满足安办实战化专班办公需求

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因


总额

 

29.20

29.20

100.00%

10

10

 


其中:财政资金

 

29.20

29.20

100.00%

/

/


财政专户管理资金

 

 

 

 

/

/


单位资金

 

 

 

 

/

/


其他资金

 

 

 

 

/

/


绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


产出指标

数量指标

采购办公桌椅

35

12套

8

3

合署办公结合实际采购


采购多功能复印机

1

1台

8

8

 


采购台式计算机

30

30台

8

8

 


采购黑白打印机与碎纸机

12

6台

8

4

合署办公减少采购量,无需碎纸机


采购文件柜

50

 

8

 

与应急合署办公,与应急合用


质量指标

采购验收合格率

100

%

100%

10

10

 


时效指标

完成采购时限

2

2月

10

10

 


效益指标

社会效益指标

保障了专班安全生产工作正常运转

定性

提升

 

提升

20

20

 


满意度指标

满意度指标

专班对采购办公用品质量满意度

90

%

100%

5

5

 


成本指标

经济成本指标

项目总成本

29.2

万元

29.2万元

5

5

 


合计

100

83

 


评价结论

通过集中采购办公座椅12套,多功能复印机1台台式计算机30台,打印机6台,基本满足安办实战化专班办公需求推动部门落实监管责任,开展暗访督查68次,推动问题隐患整改400条,移交行业部门处理3条,开展安全生产巡查6次,发现问题隐患102条,全县安全生产形势持续稳定。

存在问题

改进措施

项目负责人:邓茂松

财务负责人:汤孝全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51172524T000011046439-2024年黄金周、汛期专项安全监管

主管部门

应急管理部门

实施单位(盖章)

渠县应急管理局


项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

确保“春运、小长假、黄金周”等重要节假日不发生较大生产安全事故。确保汛期煤矿、水陆交通、非煤矿山等重点行业领域不发生较大以上生产安全事故。

开展了相关培训和宣传活动,加强了专项安全检查督查力度,企业、群众安全防范意识进一步增强。

2.项目实施内容及过程概述

专项用于召开安排部署相关安全生产工作会议、宣传,开展执法督查检查活动等方面。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因


总额

16.25

16.25

16.25

100.00%

10

10

 


其中:财政资金

16.25

16.25

16.25

100.00%

/

/


财政专户管理资金

 

 

 

 

/

/


单位资金

 

 

 

 

/

/


其他资金

 

 

 

 

/

/


绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


产出指标

数量指标

安全监管人员培训次数

3

3次

15

15

 


印制宣传资料

5000

5000册

5

5

 


质量指标

安全检查覆盖率

95

%

95%

15

15

 


时效指标

事故处理及时性

定性

及时

 

及时

15

15

 


效益指标

社会效益指标

有效促进社会安全发展

定性

有效

 

有效

20

20

 


满意度指标

满意度指标

群众满意度

90

%

90%

5

5

 


成本指标

经济成本指标

项目总成本

16.25

万元

16.25万元

15

15

 


合计

100

100

 


评价结论

加强了专项安全检查督查力度,企业、群众安全防范意识进一步增强。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:邓茂松

财务负责人:汤孝全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51172524T000011046454-2024年烟花爆竹、危险化学品专项安全监管

主管部门

应急管理部门

实施单位(盖章)

渠县应急管理局


项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

强化安全生产隐患排查,督促企业整改存在的安全隐患,力争事故发生率为零。加强对重点时段安全监管检查力度,开展烟花爆竹专项检查活动,坚决遏制一般事故发生。

开展了相关培训和宣传活动,加强了专项安全检查督查力度,企业安全意识进一步增强。

2.项目实施内容及过程概述

专项用于召开安排部署相关安全生产工作会议、宣传,开展执法督查检查活动等方面。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因


总额

8.12

8.12

8.12

100.00%

10

10

 


其中:财政资金

8.12

8.12

8.12

100.00%

/

/


财政专户管理资金

 

 

 

 

/

/


单位资金

 

 

 

 

/

/


其他资金

 

 

 

 

/

/


绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


产出指标

数量指标

开展专项检查次数

2

2次

15

15

 


印刷宣传资料

14700

14700张

10

10

 


质量指标

辖区安全生产单位检查覆盖率

95

%

95%

10

10

 


时效指标

事故处理及时性

定性

及时

 

及时

10

10

 


效益指标

社会效益指标

降低安全生产事故发生率

定性

降低

 

降低

20

20

 


满意度指标

满意度指标

群众满意度

90

%

90%

5

5

 


成本指标

经济成本指标

项目总成本

8.12

万元

8.12万元

20

20

 


合计

100

100

 


评价结论

加强了专项安全检查督查力度,企业安全意识进一步增强。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:邓茂松

财务负责人:汤孝全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51172524T000011046480-2024年百安活动、安全生产月活动专项安全监管

主管部门

应急管理部门

实施单位(盖章)

渠县应急管理局


项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

加大活动期间对安全生产宣传、检查专项活动力度。督促部门、乡镇抓好岁末年初安全生产工作,开展好专项活动,降低事故发生率。

开展了相关培训和宣传活动,加强了专项安全检查督查力度,企业责任意识进一步增强。

2.项目实施内容及过程概述

专项用于召开安排部署相关安全生产工作会议、宣传,开展执法督查检查活动等方面。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因


总额

24.37

24.37

24.37

100.00%

10

10

 


其中:财政资金

24.37

24.37

24.37

100.00%

/

/


财政专户管理资金

 

 

 

 

/

/


单位资金

 

 

 

 

/

/


其他资金

 

 

 

 

/

/


绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


产出指标

数量指标

安全生产宣传活动次数

2

2次

10

10

 


专项安全检查次数

4

4次

10

10

 


质量指标

宣传覆盖率

90

%

90%

5

5

 


专项检查覆盖率

90

%

90%

10

10

 


时效指标

专项检查天数

100

100天

5

5

 


效益指标

社会效益指标

降低安全生产事故发生率

定性

降低

 

降低

5

5

 


可持续影响指标

增强安全生产单位责任意识

定性

增强

 

增强

20

20

 


满意度指标

满意度指标

群众满意度

90

%

90%

5

5

 


成本指标

经济成本指标

项目总成本

24.37

万元

24.37万元

20

20

 


合计

100

100

 


评价结论

加强了专项安全检查督查力度,企业责任意识进一步增强。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:邓茂松

财务负责人:汤孝全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51172524T000011046515-2024年应急管理保障经费

主管部门

应急管理部门

实施单位(盖章)

渠县应急管理局


项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

深入开展安全生产大检查和有关重点行业领域专项整治,大力提升应急管理能力和水平,有效防范化解各类安全风险,坚决遏制重特大事故,坚决稳控安全生产形势。

应急管理能力和水平大力提升,安全生产形势稳定。

2.项目实施内容及过程概述

专项用于全县应急救援物资管理、维护、保养,安全生产检查及应急值守,煤矿、非煤矿山、危化品等重点行业专项检查,安全生产举报奖励,应急管理、应急处置、安全生产、安全检查、宣传教育、公益性岗位和临聘人员经费等方面。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因


总额

458.92

458.92

458.92

100.00%

10

10

 


其中:财政资金

458.92

458.92

458.92

100.00%

/

/


财政专户管理资金

 

 

 

 

/

/


单位资金

 

 

 

 

/

/


其他资金

 

 

 

 

/

/


绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


产出指标

数量指标

聘用公益岗位人员

20

20人

10

10

 


安置军转驻矿人员

7

7人

5

5

 


开展煤矿、非煤矿山、危化品等重点行业专项检查次数

3

3次

5

5

 


聘用驻矿安监员

10

10人

10

10

 


质量指标

保障公益岗位人员社保等按时足额发放

100

%

100%

5

5

 


保障应急管理、处置、安全生产、宣传教育、应急演练等工作开展有条不紊,大力提升应急管理能力和水平。

100

%

100%

5

5

 


保障驻矿安监员和军转驻矿人员工资社保奖金等按时足额发放

100

%

100%

5

5

 


时效指标

安全生产事故处置及调查处理及时性

定性

及时

 

及时

5

5

 


效益指标

社会效益指标

安全生产事故发生率

定性

下降

 

下降

20

20

 


满意度指标

满意度指标

对应急管理工作的满意度

90

%

90%

5

5

 


成本指标

经济成本指标

聘用公益岗位人员成本

28.4

万元

28.4万元

5

5

 


应急管理及宣传成本

348.9

万元

348.9万元

5

5

 


聘用驻矿安监员及军转驻矿安置人员成本

81.62

万元

81.62万元

5

5

 


合计

100

100

 


评价结论

应急管理能力和水平大力提升,安全生产形势稳定。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:邓茂松

财务负责人:汤孝全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51172524T000011161092-2023年应急管理综合行政执法专职技术检查员经费

主管部门

应急管理部门

实施单位(盖章)

渠县应急管理局


项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为符合中央、省委相关要求和政策规定,现聘用8名应急管理综合行政执法专职技术检查员,有利于推动全县安全生产持续稳中向好,破解当前安全生产监管执法困境。

本年度,县应急管理综合执法大队在维护渠县安全稳定方面取得了一定成果。通过持续开展各类执法检查活动,对辖区内企业进行了全面监管,在一定程度上降低了安全事故发生率。累计检查企业[24]家次,下达整改指令[24]份,督促企业整改隐患[127]处,有效推动了企业安全生产主体责任的落实。

2.项目实施内容及过程概述

按照年度执法计划依法依规对企业下达执法文书以及行政处罚,督促企业按时整改隐患,有效推动企业落实安全生产主体责任。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因


总额

 

19.92

19.92

100.00%

10

10

 


其中:财政资金

 

19.92

19.92

100.00%

/

/


财政专户管理资金

 

 

 

 

/

/


单位资金

 

 

 

 

/

/


其他资金

 

 

 

 

/

/


绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


产出指标

数量指标

公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员

8

8人

15

15

 


质量指标

执法检查覆盖率

90

%

90%

15

15

 


开展安全生产辅助执法监督检查

100

%

100%

15

15

 


时效指标

安全生产企业隐患整改时限

0.5

0.5月

15

15

 


效益指标

社会效益指标

推动全县安全生产形势持续稳中向好

定性

推动

 

推动

20

20

 


成本指标

经济成本指标

项目总成本

19.92

万元

19.92万元

10

10

 


合计

100

100

 


评价结论

本年度,县应急管理综合执法大队严格按照年度执法计划在维护渠县安全稳定方面取得了一定成果。通过持续开展各类执法检查活动,对辖区内企业进行了全面监管,在一定程度上降低了安全事故发生率。持续推进全县安全生产稳中向好。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:邓茂松

财务负责人:汤孝全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51172524T000011199473-2023年中央和省级自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助)

主管部门

应急管理部门

实施单位(盖章)

渠县应急管理局


项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

解决受灾人员的基本生活,帮助受灾人员温暖过冬。

已完成

2.项目实施内容及过程概述

按照“个人申请→民主评议→张榜公示→乡镇(街道)审核→县级核定并发放”的程序组织实施。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因


总额

1,531.00

1,531.00

1,531.00

100.00%

10

10

 


其中:财政资金

1,531.00

1,531.00

1,531.00

100.00%

/

/


财政专户管理资金

 

 

 

 

/

/


单位资金

 

 

 

 

/

/


其他资金

 

 

 

 

/

/


绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


产出指标

数量指标

补助受灾群众数量

111885

111885人

10

10

 


质量指标

冬春救助资金发放率

100

%

100%

15

15

 


时效指标

补助资金发放时限

30

30日

15

15

 


效益指标

社会效益指标

帮助受灾群众克服冬春生活困难

定性

保障基本生活

 

保障基本生活

15

15

 


重大负面舆情和事件次数(次)

5

0次

15

15

 


满意度指标

服务对象满意度指标

受灾群众满意度

95

%

95%

10

10

 


成本指标

经济成本指标

项目总成本

1531

万元

1531万元

10

10

 


合计

100

100

 


评价结论

根据县财政局财政资金绩效自评工作要求,我局组织人员对2023年中央和省级自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助)专项资金支出情况进行了自查自评,并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了评分,自评得分100分。

存在问题

改进措施

项目负责人:邓茂松

财务负责人:汤孝全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51172524T000011578873-2023年度避险转移人员及灾害信息员通讯补助经费

主管部门

应急管理部门

实施单位(盖章)

渠县应急管理局


项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

按时发放2023年度避险转移人员及灾害信息员通讯补助经费

已完成发放灾害信息员补助资金

2.项目实施内容及过程概述

按照渠县人民政府办公室关于印发《渠县灾害性天气受威胁群众紧急避险转移工作实施方案》的通知,全县所有村(社区)级灾害信息员设置灾害信息员AB岗,按照每人每月30元标准给予通信补助。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因


总额

 

42.58

42.58

100.00%

10

10

 


其中:财政资金

 

42.58

42.58

100.00%

/

/


财政专户管理资金

 

 

 

 

/

/


单位资金

 

 

 

 

/

/


其他资金

 

 

 

 

/

/


绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


产出指标

数量指标

补助人员数量

921

921人

10

10

 


质量指标

避险转移人员及灾害信息员通讯补助经费到位率

100

%

100%

20

20

 


时效指标

补助发放时限

15

15天

15

15

 


效益指标

社会效益指标

重大负面舆情和事件次数(次)

0

0次

10

10

 


保障转移人员基本生活

定性

100

%

100%

15

15

 


满意度指标

服务对象满意度指标

补助人员满意度

98

%

98%

10

10

 


成本指标

经济成本指标

项目总成本

42.575

万元

42.575万元

10

10

 


合计

100

100

 


评价结论

根据县财政局财政资金绩效自评工作要求,我局组织人员对2023年度避险转移人员及灾害信息员通讯补助经费专项资金支出情况进行了自查自评,并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了评分,自评得分100分。

存在问题

改进措施

项目负责人:邓茂松

财务负责人:汤孝全

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51172524T000011885042-应急管理综合行政执法专职技术检查员经费

主管部门

应急管理部门

实施单位(盖章)

渠县应急管理局


项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

       专职技术检查员作为应急管理综合行政执法的重要组成部分,目的是通过及时发现并消除安全隐患,防止事故的发生,确保安全生产和社会稳定,推动安全生产形势持续稳定向好。

本年度,专职技术检查员队伍围绕应急管理综合行政执法核心任务,以“消除隐患、防范事故、保障安全”为宗旨,全面落实安全生产监督检查职责。重点目标包括:  
1. 实现重点行业领域监督检查全覆盖,隐患整改率达95%以上;提升执法专业化水平,完成全员技术培训与考核;  
3. 推动企业主体责任落实,事故发生率同比下降20%;  
4. 完善隐患排查治理闭环机制,形成长效监管模式。

2.项目实施内容及过程概述

本年度累计检查企业[24]家次,下达整改指令[24]份,督促企业整改隐患[127]处,有效推动了企业安全生产主体责任的落实。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因


总额

 

59.14

59.14

100.00%

10

10

 


其中:财政资金

 

59.14

59.14

100.00%

/

/


财政专户管理资金

 

 

 

 

/

/


单位资金

 

 

 

 

/

/


其他资金

 

 

 

 

/

/


绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


产出指标

数量指标

每月开展安全检查企业数

3

3家

15

15

 


质量指标

开展安全生产辅助执法人员到位率

100

%

100%

15

15

 


执法检查覆盖率

90

%

90%

15

15

 


时效指标

每月开展安全检查天数

4

4天

15

15

 


效益指标

社会效益指标

推动全县安全生产形势稳定向好

定性

推动

 

推动

20

20

 


满意度指标

满意度指标

应急局对专职技术检查员满意度

90

%

90%

5

5

 


成本指标

经济成本指标

项目总成本

59.14

万元

59.14万元

5

5

 


合计

100

100

 


评价结论

本年度专职技术检查员工作成效显著,全面达成既定目标,为区域安全生产形势稳定向好提供了有力支撑。下一步将聚焦问题短板,持续提升执法效能,筑牢安全生产防线。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:邓茂松

财务负责人:汤孝全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51172524T000011948114-2024年森林防灭火专项工作经费

主管部门

应急管理部门

实施单位(盖章)

渠县应急管理局


项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高人民群众防火意识与森林火灾应急处置能力。

已完成森林防灭火演练处置。

2.项目实施内容及过程概述

为全面贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和森林草原防灭火重要指示批示精神,进一步提高渠县森林火灾实战能力和组织指挥水平,坚持“预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”方针,全面做好新一轮防火期各项准备工作,保障人民生命财产和森林资源安全。按照四川省森林草原防灭火指挥部办公室近日印发的《关于开展“百县千镇万村(企)”森林草原火灾应急处置演练的通知》的要求,进一步增强群众森林防火安全意识,举行森林火灾应急演练。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因


总额

 

15.00

15.00

100.00%

10

10

 


其中:财政资金

 

15.00

15.00

100.00%

/

/


财政专户管理资金

 

 

 

 

/

/


单位资金

 

 

 

 

/

/


其他资金

 

 

 

 

/

/


绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


产出指标

数量指标

森林防灭火宣传次数

2

2次

4

4

 


宣传资料发放份数

10000

10000份

4

4

 


森林火灾应急处置演练次数

1

1次

5

5

 


参加森林防灭火应急处置演练人数

100

150人

4

4

 


质量指标

完成森林火灾应急处置演练

100

%

100%

5

5

 


完成宣传、考核等资料印刷装订

100

%

100%

5

5

 


宣传覆盖率

90

%

95%

4

4

 


时效指标

森林火灾应急处置演练完成时限

2

1月

5

5

 


宣传时限

3

4月

4

4

 


效益指标

社会效益指标

提高了群众防火意识

定性

提高

 

提高

15

15

 


提高了森林火灾应急处置能力

定性

提高

 

提高

10

10

 


满意度指标

满意度指标

对森林防灭火工作的满意度

90

%

96%

5

5

 


人民群众满意度

90

%

95%

5

5

 


成本指标

经济成本指标

项目总成本

15

万元

15万元

15

15

 


合计

100

100

 


评价结论

进一步增强群众森林防火安全意识,举行森林火灾应急演练,该项目评价总分100分。

存在问题

改进措施

项目负责人:邓茂松

财务负责人:汤孝全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51172524T000012074571-清算2023年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)

主管部门

应急管理部门

实施单位(盖章)

渠县应急管理局


项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为认真贯彻落实习近平总书记关于应急救援、应急管理的重要指示精神和省、市、县相关文件精神,积极响应“全灾种、大应急、大救援”的时代号召,近年来,我县区域性和局地强降雨极端气候突出,诱发了大量的洪涝灾害。本次采购主要解决洪涝灾害等突发事件的应急救援,为进一步提升洪涝灾害应急救援能力,提升装备保障,确保高效完成救援任务,提供装备保障。

已完成救援装备采购,显著提升渠县应对洪涝灾害应急救援能力

2.项目实施内容及过程概述

采购应急救险车、应急救援服装(5件套)、浮力马甲、冲锋衣为进一步提升洪涝灾害应急救援能力,提升装备保障,确保高效完成救援任务。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因


总额

 

150.00

0.84

0.56%

10

3

因车辆定制导致拨付滞后


其中:财政资金

 

150.00

0.84

0.56%

/

/


财政专户管理资金

 

 

 

 

/

/


单位资金

 

 

 

 

/

/


其他资金

 

 

 

 

/

/


绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


产出指标

数量指标

采购冲锋衣

100

100件

7

7

 


采购浮力马甲

80

80件

7

7

 


采购应急排水送水车

3

3台

15

15

 


采购应急救援服装

100

100套

8

8

 


质量指标

采购装备及物资验收合格率

100

%

100%

8

8

 


时效指标

完成采购时限

2

2月

10

10

 


效益指标

社会效益指标

应急救援装备保障力

定性

提升

 

提升

20

20

 


满意度指标

服务对象满意度指标

救援装备采购满意度

90

%

90%

5

5

 


成本指标

经济成本指标

项目总成本

150

万元

150万元

10

10

 


合计

100

93

 


评价结论

提升了渠县洪涝灾害应急救援核心能力,通过引入高性能的应急救险车、专业化的个人防护装备(救援服装套件、浮力马甲、冲锋衣),项目显著缩短了响应时间、大幅增强了人员安全保障、有效提高了救援作业效率、系统完善了装备保障体系。

存在问题

改进措施

项目负责人:邓茂松

财务负责人:汤孝全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51172524T000012074579-清算2023年中央自然灾害救灾资金(地质灾害)

主管部门

应急管理部门

实施单位(盖章)

渠县应急管理局


项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过治理,增强对地质灾害的应急处置能力,保证人民群众的生命财产安全。

成功处置两处应急排危,有力保障了人民群众生命财产安全

2.项目实施内容及过程概述

组织勘查,科学制定排危方案,对两处隐患点实应急治理,及时消除滑坡、崩塌险情。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

 

80.00

80.00

100.00%

10

10

 

其中:财政资金

 

80.00

80.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

 

 

 

 

/

/

单位资金

 

 

 

 

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

应急排危处置点位数

2

2处

10

10

 

质量指标

排危除险项目验收合格率

100

%

100%

15

15

 

应急处置完成率

100

%

100%

15

15

 

时效指标

项目完成总时长

90

60天

10

10

 

效益指标

社会效益指标

保护人民群众(人)

77

77人

20

20

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95

%

97%

10

10

 

成本指标

经济成本指标

成本控制数

80

万元

80万元

10

10

 

合计

100

100

 


评价结论

两处隐患体得到有效控制,直接保护周边77人生命财产安全

存在问题

改进措施

项目负责人:邓茂松

财务负责人:汤孝全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51172525T000012273916-2024年中央自然灾害救灾资金(地质灾害补助)

主管部门

应急管理部门

实施单位(盖章)

渠县应急管理局


项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过应急排危除险,消除地质灾害隐患,确保人民群众生命财产安全。

成功处置6处应急排危,有力保障了人民群众生命财产安全

2.项目实施内容及过程概述

组织勘查,科学制定排危方案,对6处隐患点实应急治理,及时消除滑坡、崩塌险情。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

 

150.00

150.00

100.00%

10

10

 

其中:财政资金

 

150.00

150.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

 

 

 

 

/

/

单位资金

 

 

 

 

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

需施工的灾体方量

10600

立方米

10600立方米

10

10

 

应急排危处置点

6

6处

10

10

 

质量指标

排危除险项目验收合格率

100

%

100%

10

10

 

应急处置完成率

100

%

100%

10

10

 

时效指标

项目完成总时长

90

62天

10

10

 

效益指标

社会效益指标

保护人民群众(人)

165

165人

20

20

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95

%

96%

10

10

 

成本指标

经济成本指标

成本控制数

150

万元

150万元

10

10

 

合计

100

100

 


评价结论

6处隐患体得到有效控制,直接保护周边165人生命财产安全

存在问题

改进措施

项目负责人:邓茂松

财务负责人:汤孝全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51172525T000012273925-2024年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害补助)

主管部门

应急管理部门

实施单位(盖章)

渠县应急管理局


项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

本项目旨在通过采购必要的应急物资和设备,包括中继主机、天线系统、电源及配电系统、传输设备等关键组件、声纳探测设备,以满足我县应急通信网络的扩展和升级需求,以提升渠县应急管理局在应对自然灾害、事故灾难等突发事件时的快速反应能力和现场处置能力。

采购应急救援装备

 

2.项目实施内容及过程概述

成功采购应急救援装备,显著提升渠县应对灾害快速反应能力及处置能力

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因


总额

 

25.00

25.00

100.00%

10

10

 


其中:财政资金

 

25.00

25.00

100.00%

/

/


财政专户管理资金

 

 

 

 

/

/


单位资金

 

 

 

 

/

/


其他资金

 

 

 

 

/

/


绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


产出指标

数量指标

采购声纳探测设备

1

 

10

9

经请示市局、县委县政府,调整为购买个人训练防护装备520件


采购数字无线自组网

1

 

10

9

经请示市局、县委县政府,调整为购买个人救援装备、应急物资60件(套)


质量指标

采购装备及物资验收合格率

100

%

100%

15

15

 


时效指标

完成采购时限

2

2月

10

10

 


效益指标

社会效益指标

应急通信装备保障力

定性

提升

 

提升

20

20

 


满意度指标

服务对象满意度指标

使用对象满意度

90

%

95%

10

10

 


成本指标

经济成本指标

项目总成本

25

22.5098万

15

15

 


合计

100

98

 


评价结论

通过采购装备,大幅提升渠县应急管理局应对自然灾害等突发事件的应对能力

存在问题

改进措施

项目负责人:邓茂松

财务负责人:汤孝全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51172525T000012273955-2024年中央和省级自然灾害救灾资金

主管部门

应急管理部门

实施单位(盖章)

渠县应急管理局


项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

全面推进应急抢险和受灾群众救助工作,妥善安置群众,全力促进经济社会恢复发展。

已完成资金发放工作

2.项目实施内容及过程概述

按照“个人申请→民主评议→张榜公示→乡镇(街道)审核→县级核定并发放”的程序组织实施。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因


总额

 

200.00

200.00

100.00%

10

10

 


其中:财政资金

 

200.00

200.00

100.00%

/

/


财政专户管理资金

 

 

 

 

/

/


单位资金

 

 

 

 

/

/


其他资金

 

 

 

 

/

/


绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


产出指标

数量指标

紧急转移安置人口数量

3500

3500人

10

10

 


倒损房屋恢复重建户数

85

85户

10

10

 


质量指标

倒损房屋恢复重建补助对象准确率

100

%

100%

5

5

 


紧急转移安置补助对象准确率

100

%

100%

5

5

 


时效指标

收到中央和省级自然灾害救灾资金后发放至救助对象所需时间

定性

及时

 

及时

10

10

 


效益指标

社会效益指标

维护社会稳定

定性

有效

 

有效

10

10

 


重大负面舆情和事件次数(次)

2

2次

10

10

 


满意度指标

服务对象满意度指标

受灾群众满意度

98

%

98%

10

10

 


成本指标

经济成本指标

成本控制数

200

万元

200万元

20

20

 


合计

100

100

 


评价结论

根据县财政局财政资金绩效自评工作要求,我局组织人员对2024年中央和省级自然灾害救灾资金专项资金支出情况进行了自查自评,并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了评分,自评得分100分。

存在问题

改进措施

项目负责人:邓茂松

财务负责人:汤孝全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51172525T000012339867-2024年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)

主管部门

应急管理部门

实施单位(盖章)

渠县应急管理局


项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过支持建设纳入全国性系统的金属非金属地下矿山安全监测监控系统,提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。

全面完成。

2.项目实施内容及过程概述

渠县聚力兴石膏矿业有限公司2024年12月完成监测监控、人员定位、通信联络系统项目建设,县应急局组织专家现场验收为合格,经局党委会研究决定2024年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金10万元按相关程序拨付到企业。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

 

10.00

10.00

100.00%

10

10

 

其中:财政资金

 

10.00

10.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

 

 

 

 

/

/

单位资金

 

 

 

 

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

补助金属非金属地下矿山安全监测监控系统

1

1家

10

10

 

质量指标

验收通过率

100

%

100%

15

15

 

时效指标

进度完成率

100

%

100%

15

15

 

效益指标

社会效益指标

矿山安全风险防控水平

定性

提高

 

提高

10

10

 

可持续影响指标

矿山安全监管监察效能

定性

提高

 

提高

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90

%

90%

10

10

 

成本指标

社会成本指标

项目总成本

10

万元

10万元

20

20

 

合计

100

100

 


评价结论

渠县聚力兴石膏矿业有限公司2024年12月完成监测监控、人员定位、通信联络系统项目建设,县应急局组织专家现场验收为合格,按照四川省财政厅四川省应急管理厅《关于下达2024年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)的通知》(川财资环〔2024〕70号)文件要求,2024年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金10万元按相关程序拨付到企业。

存在问题

改进措施

项目负责人:邓茂松

财务负责人:汤孝全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

四川省达州市渠县应急管理局2024年单位决算附表.xls