一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。为负责全县经济作物生产的技术指导、试验、新品种、新技术的引进、推广,为政府发展经济作物生产、调整农业产业结构提供依据。
(二)2017年重点工作完成情况。2017年主要工作:
2017年,在农林局及上级业务部门的正确领导和大力支持下,全站干部职工认真学习贯彻和落实党的十八大、十九大精神, 深刻领会报告精神实质,按照达州市“百亿蔬菜”产业工程实施方案要求, 以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念为统领,以优化供给、提质增效、助农增收为目标,紧紧围绕产业精准扶贫,坚持一二三产业融合发展的理念,秉着立足县情,突出特色,以效益为中心,以增产增收为目标,为全面脱贫奔康的宏伟目标而发奋工作,各项工作都取得了较好的成绩。为了总结经验,更好地完成全年工作目标任务和来年工作,现将我站工作总结如下:
1、坚持党建引领,提供坚强保障
一是加强组织领导,精心安排部署;
二是努力实践,坚持群众路线,解决群众难题;
三是廉洁自律,维护群众利益;
2、扎实推进脱贫攻坚工作
2017年按照农林局扶贫攻坚工作安排部署,结合我单位实际情况,完善工作措施,落实工作举措,切实抓好扶贫帮扶工作。一是编制帮扶计划,明确帮扶任务,落实帮扶责任,各结对帮扶干部根据帮扶户情况制定有针对性的帮扶方案,每月一次深入困难户家中了解情况,实实在在为困难户排忧解难,在中滩乡寨平村结对帮扶13户,帮助发展家庭庭院经济,建设“微田园”,送去蔬菜种苗10000余株,晚熟柑桔苗600余株,共计发放钱物1.2万余元;二是利用农民夜校,扶心扶智,宣传党的扶贫帮扶政策,讲解经济作物种植技术,为老百姓提供最前沿的种植技术。共计培训10班次,发放技术资料、明白卡1000余份。
3、真抓实干,开展各项业务工作
在农林局统一安排部署下,结合我县实际,按照达州市“百亿蔬菜”产业工程发展实施方案要求,认真把黄花、蔬菜、中药材产业等业务工作做细做扎实,广泛开展技术培训、技术指导、产业发展规划等一系列工作。全年蔬菜种植面积22.5万亩,总产量45万吨,商品蔬菜(加工量)22万吨、产值14亿元,常年蔬菜基地巩固提升13500亩;现代经作产业标准化基地建设1.9万亩;建设现代蔬菜产业标准化基地0.95万亩;蔬菜龙头加工企业引进培育2个、蔬菜标准园创建5个(其中股权量化试点标准园1个)、工厂化育苗中心1个;新创建蔬菜品牌2个、培育农业新型经营主体8家、家庭农场和专业种植大户13个。黄花种植面积10.5万亩,产量8万吨,产值5.6亿元。
4、开展技术扶贫工作
经作站派出6名具有高中级技术职称的专业技术干部,对中滩乡寨坪村的6名贫困户进行“一对一”技术服务。
二、部门概况
1.机构人员情况。在职人员22人, 其中:高级农艺师2人, 农艺师4人, 助理农艺师11人; 技术工人5人, 遗嘱2人。
三、收支决算总体情况说明
2017年渠县经济作物站本年收入合计212.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入212.77万元,占100%。(见图1)
2017年渠县经济作物站本年支出合计212.77万元,其中:基本支出198.97万元,占93.51%;项目支出13.80万元,占6.49%(见图2)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计212.77万元。2016年度一般公共预算财政拨款收、支总计292.27万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少79.50万元,下降27.20%。(见图3)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出212.77万元,占本年支出合计的100%。2016年度一般公共预算财政拨款支出292.27万元,与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少79.50万元,下降27.20%。(见图4)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出212.77万元,主要用于以下方面:农林水支出161.89万元,占76.09%;社会保障和就业支出26.32万元,占12.37%;医疗卫生支出8.77万元,占4.12%;住房保障支出15.79万元,占7.42%。(见图5)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为26.32万元,完成预算100%。
2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为161.89万元,完成预算100%。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为8.77万元,完成预算100%。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为15.79万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出212.77万元,其中:
人员经费187.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长0%。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比:2016年减少万元,增长/下降%。主要原因是严格控制接待费用及标准。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
预算绩效情况:
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金212.77万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策(25分) | 目标任务(15分) | 相关性(5分) | 5 |
明确性(5分) | 5 | ||
合理性(5分) | 5 | ||
预算编制(10分) | 测算依据(5分) | 5 | |
目标管理(5分) | 5 | ||
综合管理(30分) | 专项资金分配时限(2分) | 省级财力专项预算分配时限(1分) | 1 |
中央专款分配合规率(1分) | 1 | ||
中期评估(2分) | 执行中期评估(2分) | 2 | |
绩效监控(5分) | 预算执行进度监控(2分) | 2 | |
绩效目标动态监控(3分) | 1 | ||
非税收入执收情况(2分) | 非税收入征收情况(1分) | ||
非税收入上缴情况(1分) | |||
资产管理(6分) | 资产管理信息化情况(2分) | 2 | |
行政事业单位资产报告情况(2分) | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合(2分) | 2 | ||
内控制度管理(2分) | 内部控制度健全完整(2分) | 2 | |
信息公开(6分) | 预算公开(2分) | 2 | |
决算公开(2分) | 2 | ||
绩效信息公开(2分) | 2 | ||
绩效评价(5分) | 绩效评价开展(2分) | 2 | |
评价结果应用(3分) | 3 | ||
部门绩效情况(45分) | 履职成效(20分) | 部门特性指标 | 15 |
可持续发展能力(15分) | 重点改革(重点工作)完成情况(5分) | 5 | |
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) | 4 | ||
人才培养(5分) | 5 | ||
满意度(10分) | 协作部门满意度(3分) | 3 | |
管理对象满意度(3分) | 3 | ||
社会公众满意度(4分) | 4 |