四川省渠县经济作物站2017年部门决算编制说明
来源:县农业农村局
发布日期:2018-09-26
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​一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。为负责全县经济作物生产的技术指导、试验、新品种、新技术的引进、推广,为政府发展经济作物生产、调整农业产业结构提供依据。

(二)2017年重点工作完成情况。2017年主要工作:

2017年,在农林局及上级业务部门的正确领导和大力支持下,全站干部职工认真学习贯彻和落实党的十八大、十九大精神, 深刻领会报告精神实质,按照达州市“百亿蔬菜”产业工程实施方案要求, 以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念为统领,以优化供给、提质增效、助农增收为目标,紧紧围绕产业精准扶贫,坚持一二三产业融合发展的理念,秉着立足县情,突出特色,以效益为中心,以增产增收为目标,为全面脱贫奔康的宏伟目标而发奋工作,各项工作都取得了较好的成绩。为了总结经验,更好地完成全年工作目标任务和来年工作,现将我站工作总结如下:

1、坚持党建引领,提供坚强保障 

一是加强组织领导,精心安排部署;

二是努力实践,坚持群众路线,解决群众难题;

三是廉洁自律,维护群众利益;

2、扎实推进脱贫攻坚工作

2017年按照农林局扶贫攻坚工作安排部署,结合我单位实际情况,完善工作措施,落实工作举措,切实抓好扶贫帮扶工作。一是编制帮扶计划,明确帮扶任务,落实帮扶责任,各结对帮扶干部根据帮扶户情况制定有针对性的帮扶方案,每月一次深入困难户家中了解情况,实实在在为困难户排忧解难,在中滩乡寨平村结对帮扶13户,帮助发展家庭庭院经济,建设“微田园”,送去蔬菜种苗10000余株,晚熟柑桔苗600余株,共计发放钱物1.2万余元;二是利用农民夜校,扶心扶智,宣传党的扶贫帮扶政策,讲解经济作物种植技术,为老百姓提供最前沿的种植技术。共计培训10班次,发放技术资料、明白卡1000余份。

3、真抓实干,开展各项业务工作

在农林局统一安排部署下,结合我县实际,按照达州市“百亿蔬菜”产业工程发展实施方案要求,认真把黄花、蔬菜、中药材产业等业务工作做细做扎实,广泛开展技术培训、技术指导、产业发展规划等一系列工作。全年蔬菜种植面积22.5万亩,总产量45万吨,商品蔬菜(加工量)22万吨、产值14亿元,常年蔬菜基地巩固提升13500亩;现代经作产业标准化基地建设1.9万亩;建设现代蔬菜产业标准化基地0.95万亩;蔬菜龙头加工企业引进培育2个、蔬菜标准园创建5个(其中股权量化试点标准园1个)、工厂化育苗中心1个;新创建蔬菜品牌2个、培育农业新型经营主体8家、家庭农场和专业种植大户13个。黄花种植面积10.5万亩,产量8万吨,产值5.6亿元。

4、开展技术扶贫工作

经作站派出6名具有高中级技术职称的专业技术干部,对中滩乡寨坪村的6名贫困户进行“一对一”技术服务。

二、部门概况

1.机构人员情况。在职人员22人, 其中:高级农艺师2人, 农艺师4人, 助理农艺师11人; 技术工人5人,  遗嘱2人。

三、收支决算总体情况说明

2017年渠县经济作物站本年收入合计212.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入212.77万元,占100%。(见图1)

2017年渠县经济作物站本年支出合计212.77万元,其中:基本支出198.97万元,占93.51%;项目支出13.80万元,占6.49%(见图2)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计212.77万元。2016年度一般公共预算财政拨款收、支总计292.27万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少79.50万元,下降27.20%。(见图3)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出212.77万元,占本年支出合计的100%。2016年度一般公共预算财政拨款支出292.27万元,与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少79.50万元,下降27.20%。(见图4)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出212.77万元,主要用于以下方面:农林水支出161.89万元,占76.09%;社会保障和就业支出26.32万元,占12.37%;医疗卫生支出8.77万元,占4.12%;住房保障支出15.79万元,占7.42%。(见图5)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为26.32万元,完成预算100%。

2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为161.89万元,完成预算100%。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为8.77万元,完成预算100%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为15.79万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出212.77万元,其中:

人员经费187.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费11.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长0%。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比:2016年减少万元,增长/下降%。主要原因是严格控制接待费用及标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

预算绩效情况:

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金212.77万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5

合理性(5分)5

预算编制(10分)测算依据(5分)5
目标管理(5分)5

综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1
中央专款分配合规率(1分)1

中期评估(2分)执行中期评估(2分)2
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2
绩效目标动态监控(3分)1

非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)

非税收入上缴情况(1分)


资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)2

资产管理与预算管理相结合(2分)2

内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2

绩效信息公开(2分)2

绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2
评价结果应用(3分)3

部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标15












可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)4

人才培养(5分)5

满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3

社会公众满意度(4分)4

四川省达州市渠县经济作物站(本级).XLS经作站决算图片附件.pdf