一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
渠县综合行政执法局是负责本城市管理工作的政府工作部门,内设5个行政科室。所属事业单位2个,为财政拨款预算单位。
主要职责是:
1、贯彻执行国家、省、市、县城市管理的法律、法规、规章和政策;拟订城市管理规范性文件并组织实施。
2、负责拟定城市管理有关城市市容环境卫生设施、户外广告设置方面的专业规划,中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。
3、负责城区市容环境卫生、户外广告设置的管理,负责环境卫生设施的规划、建设与管理,依法对城市市容环境卫生实施监督检查;负责城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务方面的管理;负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运处置及受纳管理。
4、负责户外广告(含招牌),城市建筑垃圾处置核准和城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务,环卫设施拆改核准等城市市政公用管理和市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政审批和行政许可事项。
5、负责推进数字化城市管理和信息化建设。
6、贯彻执行国务院、省人民政府开展相对集中行政处罚权工作的规定,依据国家有关法律、法规和规章,在县政府授权范围内行使相对集中行政处罚权工作。
(二)人员构成情况
渠县综合行政执法局编制总数18人,其中行政编制16人,保留工勤编制2名。实际财政供养人员23人,其中在职23人,离休0人,退休0人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用0人。临聘公益性岗位协管人员314人(含驾驶员10人),抽调行政执法人员15人。
(三)本预算年度的主要工作任务
紧紧围绕建设“川渝最美生态滨江文化名城”的目标,牢固树立“为民管城”理念,按照局党组“12310”工作思路,系统谋划,强力推进,力促城市管理和综合执法工作再上新台阶。
二、收入预算说明
(一)2020年收入预算7260.08万元。其中:财政拨款7260.08万元,财政专户拨款0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元。
1、渠县城市管理行政执法局(本级)财政拨款收入1095.29万元,财政专户拨款0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元。
2、渠县市容环境卫生管理所(所属单位)财政拨款收入5820.35万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元。
3、渠县城镇监察大队(所属单位)财政拨款收入344.44万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元。
(二)2020年收入预算比2019年预算收入4461.52万元增加2798.56万元,主要有因是最低工资标准的提高。
三、支出预算说明
(一)2020年基本支出预算1070.85万元:
1、渠县综合行政执法局(本级)基本支出283.04万元
2、渠县城镇监察大队基本支出289.67万元;
3、渠县市容环境卫生管理所基本支出 498.14万元
上述3个单位2020年基本支出预算比2019年基本支出预算662.32万元增加408.53万元,增加部分为渠县城镇监察大队基本支出(2019年调整为我局下属单位);人员经费等,比2019年增加的原因是局机关新增7名行政人员;渠县城镇监察大队2019年起调整为我局下属参照公务员管理的事业单位。
(二)2020年项目支出预算4484.22万元,主要项目是渠县城区环境卫生服务项目等,具体是:
1、渠县综合行政执法局(本级)项目支出812.25万元;
2、渠县城镇监察大队(下属)项目支出54.77万元;
3、渠县市容环境卫生管理所(下属)项目支出3617.20万元
上述3个单位2020年项目支出预算比2019年项目支出预算3308.49万元增加1175.73万元,增加部分为渠县综合行政执法局临聘人员经费;渠县城镇监察大队项目支出预算,比2019年增加的原因是临聘人员项目资金;渠县城镇监察大队(2019年调整为我局下属单位)项目资金。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计38.3万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县综合行政执法局共有车辆3辆,其中:特种专业技术用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。专用设备2台,通用设备118件,家具类376件,固定资产原值177.34万元。
渠县城镇监察大队:无车辆;专用设备5件;通用设备14件,固定资产原值8.084万元;
渠县市容环境卫生管理所共有车辆36辆,其中:特种专业技术用车36辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),办公综合用房1006.73平方米。
八、“三公”经费财政预算情况说明
(一)“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为9.5万元,增加原因是车辆老旧,维护费增加。
(二)“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置费预算0万元;运行维护费预算9万元;公务接待费预算0.5万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。