渠县定远镇人民政府2024年度决算公开
来源:渠县定远镇
发布日期:2025-10-15
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  目

  公开时间:20251015

  第一部分部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分附件

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第一部分部门概况

  一、部门职责

  我镇按照政府批准的三定方案,即定职责、定机构、定编制,按照保民生、保稳定、促发展的要求,坚持以人为本、为民解困、为民服务的理念,围绕三农搞好服务。

  (一)贯彻执行党的路线、方针、政策和法律法规及决定、命令。

  (二)促进本地经济发展,增加农民收入。编制经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变,因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务。发展农村集体经济,加强农村集体经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民收入。

  (三)强化公共服务,着力改善民生。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系。充分利用和整合农村资源,为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设,抓好镇村道路、生态环境等各项公益事业建设,推进社会主义新农村建设。

  (四)全面加强社会管理。维护农村稳定。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、和退役军人事务等管理工作。加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。推行依法行政,严格依法履行职责,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解辖区内各种矛盾纠纷,保障人民生命财产安全,确保社会稳定。

  (五)推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

  (六)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

  二、机构设置

  渠县定远人民政府下属二级预算单位11个,其中行政单位7个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位0个。

  纳入渠县定远人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括

  (一)党政综合办公室

  (二)党建办公室

  (三)综合执法办公室

  (四)经济发展办公室

  (五)社会事务办公室

  (六)应急管理办公室

  (七)财政所

  (八)农民工服务中心

  (九)农业综合服务中心

  (十)村镇建设综合服务中心

  (十一)便民服务中心

  第二部分2024年度部门决算情况说明

  一、入支出决算总体情况说明

  2024年度收入支出总计均为1026.77万元。与2023度收入、支出总计均为1454.4万元相比,收入支出总计各减少427.63万元,下降29.4%。主要变动原因是城乡社区农业农村生态环境本年收入/支出合计减少农林水支出农村道路建设本年收入/支出合计减少其他农林水支出本年收入/支出合计减少

  二、收入决算情况说明

  2024年度本年收入合计1026.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入970.77万元,占94.55%;政府性基金预算财政拨款收入56万元,占5.45%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

  三、出决算情况说明

  2024年度本年支出合计1026.77万元,其中:基本支出787.14万元,占76.66%;项目支出239.63万元,占23.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收入、支出总计均为1026.77万元。与2023年度收入、支出总计均为1454.4万元相比,财政拨款收入、支出总计各减少427.63万元,下降29.4%。主要变动原因是城乡社区农业农村生态环境本年收入/支出合计减少、农林水支出农村道路建设本年收入/支出合计减少、其他农林水本年收入/支出合计减少。

  五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出970.77万元,占本年支出合计的94.54%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少380.55万元,下降28.2%。主要变动原因是行政单位人员变动费用减少,社会保障和就业支出减少,农林水支出农村道路建设支出、其他农林水支出减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出970.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出388.34万元,占40.00%;文化旅游体育与传媒支出4.5万元,占0.46%;社会保障和就业支出61.2万元,占6.30%;卫生健康支出23.13万元,占2.38%;农林水支出460.06万元,占47.39%;住房保障支出32.54万元,占3.35%;灾害防治及应急管理支出1万元,占0.10%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为970.77,完成预算100%。其中:

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为10.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为307.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为30.02万元,完成预算100%,决算数于预算数。

  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为25万元,完成预算100%,决算数于预算数。

  5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算为13万元,完成预算100%,决算数于预算数。

  6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  7.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为4.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为53.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  9.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):支出决算为2.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为4.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为7.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  14.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为141.24万元,完成预算100%,决算数于预算数。

  15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算为13.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算为42.2万元,完成预算100%,决算数于预算数。

  17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为262.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为32.54万元,完成预算100%,决算数于预算数。

  19.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出787.14万元,其中:

  人员经费682.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费104.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元,较2023年度决算数2.48万元,减少0.23万元,下降9.27%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.7万元,占75%;公务接待费支出决算0.55万元,占25%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2023年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出1.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.18万元,下降9.6%。主要原因是加强公务用车的管理。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出1.7万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出0.55万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.05万元,下降8.3%。主要原因是严格按照公务接待费执行。其中:

  国内公务接待支出0.55万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等,国内公务接待85批次,273人次(不包括陪同人员),共计支出0.55万元。

  外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2024年度政府性基金预算财政拨款支出56万元,占本年支出合计的5.45%。与2023年度决算相比,政府性基金预算财政拨款支出减少47.07万元,下降45.6%。主要变动原因是农村基础设施建设支出减少。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2024年度国有资本经营预算财政拨款支出与2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元相比持平。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2024年度,渠县定远人民政府机关运行经费支出104.96万元,与2023年度机关运行经费支出69.24万元相比,增加35.72万元,增长51.6%。主要原因是人员增加及公用经费标准提高。

  (二)政府采购支出情况

  2024年度,渠县定远镇人民政府政府采购支出总额0万元,原因是未发生政府采购事项其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2024年12月31日,渠县定远镇人民政府共有车辆1辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、公务用车1辆,主要用于镇日常公务运行。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

  (四)预算绩效管理情况

  根据预算绩效管理要求,定远镇在2024年度预算编制阶段,组织对“城乡环境综合治理经费”“住读工作经费”“乡镇(街道办)党建工作经费”“乡镇两代会经费”“纪检专项经费”“关工委工作经费”“维稳专项经费”“乡镇道路交通安全管理经费”“农村道路交通安全管理员和劝导员经费”“便民服务中心运行经费”“基层人防工作经费”“法律顾问经费”“乡村振兴村工作经费”“村(社区)办公经费”“村(社区)党建工作经费”“服务群众专项工作经费”“农村公路日常养护经费”等17个项目开展了预算事前绩效评估,对17个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取17个项目开展绩效监控。

  组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本性支出、资产购置、债券资金等等全面开展绩效自评,形成定远镇部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告,其中,部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为96分,绩效自评综述绩效评价等级分为优、良、中、差;专项预算项目绩效自评得分为96分,绩效自评综述对应分数段为90-100、80-89、60-79、60分以下。绩效自评报告详见附件。

  第部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  九、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

  十、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本开支。

  十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十三、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

  十四、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

  十五、文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

  十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

  十七、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

  十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、待遇的医疗经费。

  二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  二十二、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  二十三、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

  二十四、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

  二十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  二十七、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):反映用于自然灾害救灾及恢复重建方面的补助支出

  二十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  三十一、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分附件

  1.渠县定远镇人民政府2024年部门整体支出绩效自评表.xlsx

  2.2渠县定远镇人民政府2024年度部门整体绩效评价报告.docx

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

  附表渠县定远镇人民政府部门决算公开表.xls