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公开时间:2025年10月10日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注:请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、部门职责
负责县委日常文书的处理。承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、印制工作,负责中央和省、市、县委文件的分发、管理工作。围绕中央和省、市、县委工作部署,搜集信息、反映动态、综合调研。协助县委督查中央、省委、市委、县委重要工作部署的贯彻落实情况,承担中央、省委、市委、县委指示及领导同志指示的转办和催办落实,并根据督查情况,向县委和领导对一些人和事的处理提出建议。负责县委
各种会议的事务工作和县委领导参加重大活动的组织安排。
负责全县党政系统的机要密码通信,密码管理工作;负责中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。负责受理人民群众对县委和县委主要领导的来信处理。负责县委县政府的接待工作,管理县委机关的国有资产以及基建计划及实施工作。负责县委机关的综合治理、消防防范、爱国卫生、精神文明,财务管理等工作。负责县委及县委办公室离退休人员的管理、服务工作。围绕党的基本路线和党委的中心工作,调查研究带全局性、战略性、政策性的重大问题,为县委和领导决策提供依据。负责全县保密工作,制定全县保密规划,开展保密教育、培训保密干部;协调、监督、检查全县的保密工作;指导和完善建立保密制度、查处失泄密事件。完成县委交办的其它事项。
二、机构设置
2个挂牌行政职能机构
1.渠县档案局2.渠县保密机要局(渠县密码管理局、渠县国家保密局)。
16个职能股室(办)
1.县委常委办2.县委督查室3.综合室4.一秘股5.二秘股6.三秘股(负责国安工作)7.法规股8.信息股9.行政股10.书记信箱办11.保密室12.机要室13.县委政策研究室14.前沿政策研究室15.档案管理监督股16.人事股(党建办)。
4个直属事业单位(3事业1参公)
1.县委县政府接待中心2.书记信箱办理中心(四川省党政网渠县管理中心)3.渠县改革发展研究中心(四川省社会科学院渠县经济研究所)4.渠县党史研究和地方志编纂中心(参公)。
7个议事协调机构办公室
1.县委全面深化改革委员会办公室2.县委县政府决策咨询委员会办公室3.巡视巡察整改领导小组办公室4.国家安全委员会办公室5.整治“群众最不满意10件事”活动领导小组办公室6.“1 10”专班工作机制领导小组办公室7.财经办
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2121.88万元。与2023年度相比,收入、支出总计减少4124.12万元,下降33%。主要变动原因是项目减少。

(图1:收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2121.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1255.02万元,占59.14%;政府性基金预算财政拨款收入866.87万元,占40.85%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2121.88万元,其中:基本支出979.49万元,占46.16%;项目支出1142.39万元,占53.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2121.88万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计减少4124.12万元,下降33%。主要变动原因是项目减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1255.02万元,占本年支出合计的59.14%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3447.41万元,下降36.4%。主要变动原因是项目减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1255.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出866.87万元,占69%;社会保障和就业支出112.35万元,占8.9%;卫生健康支出38.98万元,占3.1%;住房保障支出61.32万元,占4.8%;农林水支出5.2万元,占0.4%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1255.02,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务:支出决算为866.87万元,完成预算100%.
2.社会保障和就业:支出决算为112.35万元,完成预算100%。
3.卫生健康:支出决算为38.98万元,完成预算100%。
4.农林水:支出决算为5.2万元,完成预算100%。
5.住房公积金:支出决算为61.32万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出979.49万元,其中:
人员经费870.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费109.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元,完成预算56.92%,较上年度减少1.28万元,下降43%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.71万元,占57%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年0减少0万元,0下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.71万元,完成预算57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.29万元,下降43%。
其中:公务用车运行维护费支出1.71万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0元,增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出866.87万元,占本年支出合计的40.85%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少336.65万元,下降38%。主要变动原因是项目减少
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,中国共产党渠县委员会办公室机关运行经费支出109.44万元,比2023年度增加11.22万元,增长8.9%。主要原因是人员增加。
(二)政府采购支出情况
2024年度,中国共产党渠县委员会办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于……(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产党渠县委员会办公室共有车辆11辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是用于公务出行。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,县委办在2024年度预算编制阶段,组织对派驻纪检组项目经费等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成县委办整体绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)……(款)……(项):指……
10.外交(类)……(款)……(项):指……
11.公共安全(类)……(款)……(项):指……
12.教育(类)……(款)……(项):指……
13.科学技术(类)……(款)……(项):指……
14.文化旅游体育与传媒(类)……(款)……(项):指……
15.社会保障和就业(类)……(款)……(项):指……
16.卫生健康(类)……(款)……(项):指……
17.节能环保(类)……(款)……(项):指……
18.城乡社区(类)……(款)……(项):指……
19.农林水(类)……(款)……(项):指……
20.交通运输(类)……(款)……(项):指……
21.资源勘探工业信息等(类)……(款)……(项):指……
22.商业服务业(类)……(款)……(项):指……
23.金融(类)……(款)……(项):指……
24.自然资源海洋气象等(类)……(款)……(项):指……
25.住房保障(类)……(款)……(项):指……
26.粮油物资储备(类)……(款)……(项):指……
……
(注:解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(注:名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容)
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
